ПравительствоКалужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2015 | № 217 |
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 № 106 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.07.2014 № 429, от 30.12.2014 № 817) |
В соответствии с ЗакономКалужской области «О нормативных правовых актах органов государственнойвласти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 № 106«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасляхсоциальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры вКалужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужскойобласти от 23.07.2014 № 429, от 30.12.2014 № 817)(далее постановление)следующие изменения:
1.1. В абзаце второмпункта 2 раздела IV «Мероприятия посовершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» планамероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области»,утвержденного постановлением (далее - План), показатель 2014 года «64,9»заменить показателем «66,1», показатель 2015 года «73,7» заменитьпоказателем «61,5».
1.2. В абзаце третьемпункта 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работниковучреждений культуры» Плана показатель 2014 года «4,231» заменитьпоказателем «3,963», показатель 2015 года «4,171» заменить показателем«3,963».
1.3. Приложение«Показатели нормативов региональной «дорожной карты» к Плану изложить вновой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Калужской области | А.Д.Артамонов |
| | | | | | Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 22.04.2015№ 217 «Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области» | ||||
Показатели нормативов региональной «дорожной карты» | ||||||||||
Субъект Российской Федерации: | Калужская область | |||||||||
Категория работников: | Работники учреждений культуры | |||||||||
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 0 | 235 | 253 | 252 | 245 | 251 | 257 | х | х |
2 | Число получателей услуг, человек |
| 1005065 | 1001900 | 999100 | 996100 | 992700 | 989200 | х | х |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | х | 4271 | 3963 | 3963 | 4062 | 3953 | 3844 | х | х |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 0 | 1005065 | 1001900 | 999100 | 996100 | 992700 | 989200 | х | х |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
7 | по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», % | х | 56,1 | 66,1 | 61,5 | 82,4 | 95,4 | 100 | х | х |
8 | по Калужской области, % | х | 62,5 | 66,1 | 61,5 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 23407,9 | 25722 | 27980 | 30063,3 | 35423 | 39816 | 44474 | х | х |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 110 | 109 | 107 | 118 | 112 | 112 | х | х |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12615 | 16076 | 18483 | 18483 | 29189 | 39816 | 44474 | х | х |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 127 | 115 | 100 | 158 | 136 | 112 | х | х |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | х | х |
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 809,3 | 1072,8 | 1144,4 | 1144,4 | 1852,5 | 2459,1 | 2671,0 | 4141,3 | 10344,2 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | х | 263,4* | 71,6 | 71,6 | 779,7 | 1386,3 | 1598,3 | 923,0 | 3907,6 |
17 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х | 239,7 | 65,2 | 65,2 | 709,5 | 1261,6 | 1454,4 | 839,9 | 3555,9 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | х | 46,8 | 65,2 | 65,2 | 95,5 | 198,0 | 296,9 | 225,9 | 720,8 |
20 | от реструктуризации сети, млн. рублей |
| х | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 46,8 | 65,0 | 65,0 | 95,3 | 197,8 | 296,7 | 225,3 | 719,8 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | х | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 23,7 | 6,4 | 6,4 | 70,2 | 124,8 | 143,8 | 83,0 | 351,6 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24) | х | 263,4 | 71,6 | 71,6 | 779,7 | 1386,3 | 1598,3 | 922,9 | 3907,6 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25х100 %) | х | 17,8 | 91,1 | 91,1 | 12,2 | 14,3 | 18,6 | 24,5 | 18,4 |
| * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.» | | | | | | | | | |