КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2012 г.
N 672
О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 26.09.2011 N 522
"Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Развертывание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской
области в 2012 - 2016 годах" (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 27.11.2012 N 588)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области"
Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развертывание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" в Калужской области в 2012 - 2016 годах" утвержденную
постановлением Правительства Калужской области от 26.09.2011 N 522 "Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Развертывание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" в Калужской области в 2012 - 2016 годах" (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 27.11.2012 N 588) (далее -
Программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объем и источники финансирования" таблицы паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| "Объем и | Источник | Итого | в том числе по годам (тыс. руб.): |
| источники | финансирования | (тыс. руб.) | |
| финансирования | | |———————————|————————————|———————————|———————————|————————|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| |——————————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————|
| | Областной бюджет <*> | 5 341,46 | - | 5 171,46 | 66,00 | 94,00 | 10,00 |
| |——————————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————|
| | Бюджеты | 67 036,42 | 20 021,38 | 11 352,14 | 17 241,44 | 18 421,46 | - |
| | муниципальных | | | | | | |
| | образований <**> | | | | | | |
| |——————————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————|
| | Внебюджетные | 32 050,78 | 17 211,10 | 5 501,12 | 5 336,32 | 4 002,24 | - |
| | источники <***> | | | | | | |
| |——————————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————|
| | Федеральный | 149 024,42 | - | 110 176,32 | 38 848,10 | - | - |
| | бюджет <****> | | | | | | |
| |——————————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————|
| | Всего | 253 453,08 | 37 232,48 | 132 201,04 | 61 491,86 | 22 517,70 | 10,00" |
|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————|
1.2. Таблицу раздела 2 "Цель и задачи Программы" Программы
изложить в новой редакции:
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————|
| "N | Целевые индикаторы | Базовые значения | Значения показателей |
| п/п | и показатели | показателей | |
| | |——————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|
| | | 2010 | 2011, | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | прогноз | год | год | год | год | год |
|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 1. | Снижение количества погибших вследствие ЧС, | 46 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 |
| | ДТП, пожаров и происшествий на водных | | | | | | | |
| | объектах, чел. на 100 тыс. населения | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 2. | Сокращение времени направления экстренных | 14,8 <6> | 14,6 | 14,2 | 13,3 | 12,7 | 12,0 | 11,5 |
| | оперативных служб по вызовам (сообщениям | | | | | | | |
| | о происшествиях) от населения к месту | | | | | | | |
| | происшествия, мин. | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 3. | Перевод вызовов (сообщений о происшествиях) | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 95 | 100 |
| | от населения с ручного режима обработки на | | | | | | | |
| | автоматический, удельный вес от общего | | | | | | | |
| | количества вызовов, % | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 4. | Оснащение ДДС экстренных оперативных служб | 0 | 0 | 0 | 96 | 24 | 25 | 0 |
| | "01", "02", "03", "04" и ЕДДС органов | | | | | | | |
| | местного самоуправления автоматизированными | | | | | | | |
| | рабочими местами для интеграции в | | | | | | | |
| | Систему-112, единиц ежегодно | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 5. | Предоставление населению Калужской области | 0 | 0 | 0 | 80 | 95 | 100 | 100 |
| | возможности вызова всех экстренных | | | | | | | |
| | оперативных служб по единому номеру "112", | | | | | | | |
| | удельный вес от численности населения, % | | | | | | | |
|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|
<6> Примерный расчет, исходя из среднего времени прибытия первого
подразделения и общего количества выездов всех экстренных служб на
пожары, ДТП, происшествия на водных объектах и несчастные случаи с
пострадавшими"
1.3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы:
1.3.1. В абзаце первом слова "268 млн. 621,75 тыс. рублей"
заменить словами "253 млн. 453,08 тыс. рублей".
1.3.2. Таблицу изложить в новой редакции:
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "Источники и направления | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| финансирования | |
| |———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| Областной бюджет <*> | - | 5 171,46 | 66,00 | 94,00 | 10,00 | 5 341,46 |
| - итого | | | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| - в том числе по направлениям: |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| 1. Развертывание и ввод в | - | 5 119,46 | - | - | - | 5 119,46 |
| действие Системы-112 | | | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| 2. Проведение | - | 52,00 | 66,00 | 94,00 | 10,00 | 222,00 |
| информационно-разъяснительной работы | | | | | | |
| населения среди | | | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| Бюджеты муниципальных | 20 021,38 | 11 352,14 | 17 241,44 | 18 421,46 | - | 67 036,42 |
| образований <**> | | | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| Внебюджетные источники <***> | 17 211,10 | 5 501,12 | 5 336,32 | 4 002,24 | - | 32 050,78 |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| Федеральный бюджет <****> | - | 110 176,32 | 38 848,10 | - | - | 149 024,42 |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
| Итого | 37 232,48 | 132 201,04 | 61 491,86 | 22 517,70 | 10,00 | 253 453,08" |
|——————————————————————————————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————|—————————————|
1.4. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Развертывание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской области в 2012 -
2016 годах" к Программе, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Калужской области А.Д.Артамонов
(см. первоисточник)