Постановление Городской Управы г. Калуги от 01.10.2010 № 298-п
Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2014 годы"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛУГА"
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2010 г.
N 298-п
Об утверждении муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Город Калуга"
на 2010 - 2014 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 годаN 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективностии о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации", распоряжением Городской Управы города Калуги от 19.05.2010N 6236-р "О разработке муниципальной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вмуниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2014 годы", в целяхактивизации в муниципальном образовании "Город Калуга" стимулированияповышения энергоэффективности и энергосбережения в бюджетной сфере,жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, а такжеусиления административной и экономической ответственности заэнергорасточительную деятельность и поведение
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"Город Калуга" на 2010 - 2014 годы" (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента егоофициального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Городской Голова
города Калуги Н.В.Любимов
Приложение
к постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 01.10.2010 г. N 298-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КАЛУГА"
НА 2010 - 2014 ГОДЫ"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ|————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и || Программы | повышение энергетической эффективности в муниципальном || | образовании "Город Калуга" на 2010 - 2014 годы" (далее - || | Программа) ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Основание | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ || для разработки | "Об энергосбережении и повышении энергетической || Программы | эффективности и о внесении изменений в отдельные || | законодательные акты Российской Федерации"; || | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих || | принципах организации местного самоуправления в || | Российской Федерации"; || | - распоряжение Городской Управы города Калуги от || | 19.05.2010 N 6236-р "О разработке муниципальной || | целевой программы "Энергосбережение и повышение || | энергетической эффективности в муниципальном || | образовании "Город Калуга" на 2010 - 2014 годы" ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик Программы | Городская Управа города Калуги ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Разработчик | Управление городского хозяйства города Калуги || Программы | ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Цель | - Энергосбережение и повышение энергетической || Программы | эффективности жилищного фонда; || | - энергосбережение и повышение энергетической || | эффективности систем коммунальной инфраструктуры; || | - энергосбережение в организациях с участием || | государства или муниципального образования и повышение || | энергетической эффективности этих организаций; || | - стимулирование производителей и потребителей || | энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих || | передачу энергетических ресурсов, по проведению || | мероприятий по энергосбережению, повышению || | энергетической эффективности и сокращению потерь; || | - энергосбережение в транспортном комплексе и || | повышение его энергетической эффективности; || | - оптимизация организационных мероприятий в рамках || | Программы ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Задачи | - Снижение доли энергозатрат в себестоимости || Программы | производимой продукции и оказываемых услугах при || | теплоснабжении, водоснабжении, в системе || | электроснабжения, наружном и внутреннем освещении, || | поставках природного газа; || | - снижение затратной части бюджета муниципального || | образования "Город Калуга" (далее - бюджет) на оплату || | за потребленные энергетические ресурсы с одновременным || | повышением уровня комфорта помещений объектов || | жилищно-коммунальной и социальной сферы муниципального || | образования "Город Калуга"; || | - повышение эффективности производства электрической и || | тепловой энергии, снижение потерь при ее || | транспортировке; || | - повышение эффективности энергопотребления путем || | внедрения современных энергосберегающих технологий и || | оборудования; || | - развитие действующих правовых, || | финансово-экономических и ценовых механизмов, || | стимулирующих производителей и потребителей || | топливно-энергетических ресурсов на территории || | муниципального образования "Город Калуга" (далее - || | потребители топливно-энергетических ресурсов) к || | внедрению энергосберегающих технологий и оборудования ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие | Важнейшими целевыми показателями Программы являются: || целевые | 1) снижение потребления энергоресурсов бюджетными || показатели | учреждениями; || Программы | 2) снижение расходной части бюджета муниципального || | образования "Город Калуга" на оплату за потребление || | энергоресурсов бюджетной сферы; || | 3) снижение удельного расхода тепловой энергии || | предприятиями коммунального комплекса; || | 4) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда; || | 5) снижение потерь энергоресурсов при производстве, || | транспортировке и потреблении; || | 6) уровень инструментального учета потребления || | энергетических ресурсов бюджетными организациями и || | жилищным фондом ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки реализации | Программные мероприятия рассчитаны до 2014 года || Программы | ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы и | Объемы и источники финансирования Программы приведены || источники | в таблице 3. || финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы || | составит 1510,451 млн. рублей, в том числе по || | источникам финансирования: || | за счет средств бюджета муниципального образования || | "Город Калуга" - 97,631 млн. рублей, в том числе по || | годам: || | в 2010 году - 11,250 млн. рублей; || | в 2011 году - 21,398 млн. рублей; || | в 2012 году - 22,411 млн. рублей; || | в 2013 году - 20,11 млн. рублей; || | в 2014 году - 22,462 млн. рублей; || | за счет внебюджетных источников - 1412,82 млн. рублей, || | в том числе по годам: || | в 2010 году - 532,384 млн. рублей; || | в 2011 году - 128,124 млн. рублей; || | в 2012 году - 178,995 млн. рублей; || | в 2013 году - 165,420 млн. рублей; || | в 2014 году - 407,897 млн. рублей; || | в том числе: || | - за счет собственных средств предприятия - 1125,32 || | млн. рублей, в том числе по годам: || | в 2010 году - 518,084 млн. рублей; || | в 2011 году - 127,624 млн. рублей; || | в 2012 году - 176,745 млн. рублей; || | в 2013 году - 165,17 млн. рублей; || | в 2014 году - 137,697 млн. рублей; || | - за счет средств частных инвесторов - 287,5 млн. || | рублей, в том числе по годам: || | в 2010 году - 14,3 млн. рублей; || | в 2011 году - 0,5 млн. рублей; || | в 2012 году - 2,25 млн. рублей; || | в 2013 году - 0,25 млн. рублей; || | в 2014 году - 270,2 млн. рублей. || | Объемы и источники финансирования могут уточняться при || | формировании бюджета муниципального образования "Город || | Калуга" на соответствующий год ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые | - Снижение уровня потребления топливно-энергетических || результаты | ресурсов на территории муниципального образования || реализации | "Город Калуга" за счет внедрения новых || Программы | энергосберегающих технологий; || | - снижение потерь энергоресурсов при производстве, || | транспортировке и потреблении; || | - ежегодная экономия высвобожденных || | топливно-энергетических ресурсов - 3% в год от уровня || | 2009 года; || | - снижение затрат на оплату за потребленные || | энергетические ресурсы в среднем на 3% в год от уровня || | 2009 года; || | - оптимизация и повышение эффективности работы || | инженерных систем, бюджетной сферы, жилищного фонда; || | - повышение качества предоставляемых коммунальных || | услуг; || | - повышение уровня осведомленности населения и иных || | потребителей в области экономии ресурсов, изменение || | потребительского поведения ||————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", от 6 октября 2003 годаN 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональными муниципальным программам в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности".
Муниципальное образование "Город Калуга" является одним изнаиболее динамично развивающихся городов Российской ФедерацииЦентрального федерального округа. В городе Калуге зарегистрировано10,5 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе более 100 крупных исредних промышленных и строительных предприятий.
В настоящее время износ инженерной инфраструктуры в муниципальномобразовании составляет более 60%, около четверти основных фондовполностью отслужили свой срок. Потери при эксплуатации существующихтепловых, электрических сетей, сетей водопроводно-канализационногохозяйства значительно превышают нормативы. Потери, связанные сутечками из-за внутренней и внешней коррозии трубопроводов, составляют10-15%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в4-6 раз ниже нормативного. Планово-предупредительный ремонт сетей иоборудования систем водоснабжения в ряде случаев уступил местоаварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведениекоторых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких жеобъектов. Все это ведет не только к падению надежностифункционирования энергоснабжающих систем, но и ложится тяжелымбременем на население и бюджет в виде необоснованно высоких тарифов наэнергоресурсы, снижает конкурентоспособность продукции предприятийгорода.
Комплексное решение проблем, связанных с эффективнымиспользованием топливно-энергетических ресурсов, является одной изприоритетных задач экономического развития хозяйственного комплексамуниципального образования. Рост тарифов на тепловую и электрическуюэнергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к снижениюконкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов бюджетана энергообеспечение зданий, учреждений социальной сферы, увеличениюкоммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливаютобъективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов натерритории муниципального образования и актуальность проведенияцеленаправленной политики энергосбережения.
Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной ижилищно-коммунальной сферах. Именно в этих сферах расходуется большаячасть бюджета.
Повышение энергоэффективности имеет кроме того и важноесоциальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы науспешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал,что ограничения на подключение к инженерным сетям и в потребностиоснащения инфраструктурой новых строительных площадок сдерживаютжилищное и промышленное строительство. Без повышения эффективностииспользования энергии и высвобождения неэффективно используемыхмощностей трудности с осуществлением национальных проектов будуттолько усугубляться. Самые большие риски связаны с реализациейпрограммы "Доступное жилье".
Инвестиционная привлекательность муниципального образованияснижается, если в нем имеет место дефицит мощности коммунальныхсистем, а плата за подключение к ним запредельно высока.Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительноснижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий истроительству новых зданий с повышенными требованиями кэнергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развитияэкономики города и обеспечивает инвестиционную привлекательность.
Топливно-энергетический комплекс муниципального образования"Город Калуга" как в период интенсивного экономического ростаэкономики в 2000 - 2007 годах, так и во время экономического кризиса2008 - 2009 годов с задачей обеспечения топливом и энергией экономикии населения справился в основном успешно, что показало надежность иустойчивость энергетической системы. Однако ее потенциал к 2009 годуоказался практически полностью исчерпанным и в настоящее время требуетмодернизации и обновления. Ситуация в последние годы усугублялась иобщеэкономическими проблемами, что привело к росту энергоемкостибольшинства видов промышленной продукции и снижениюэнергоэффективности экономики в целом.
Проблемы, предопределяющие низкую на данном этапеэнергоэффективность в экономике и бытовом секторе, заключаются вследующем:
1) энергоемкая структура экономики, отставание производственногои инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;
2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике икоммунальной инфраструктуре;
3) низкие теплотехнические характеристики зданий;
4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи(производства), транспортировки (передачи) и потребления;
5) низкий уровень оснащения процессов производства и потреблениятоплива и энергии средствами учета и автоматического регулированияэнергоносителей;
6) недостаточный статистический учет и мониторинг потреблениятопливно-энергетических ресурсов;
7) недостаточное законодательное и нормативно-правовоесопровождение энергетической политики и отсутствие эффективных системстимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.
Таблица 1. ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
ЗА 2007 - 2009 ГОДЫ|—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| N | Энергоресурсы | Единица | 2007 год | 2008 год | 2009 год || п/п | | измерения | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | Отпущено электрической энергии | Тыс. кВт. ч | 539349,4 | 554407,4 | 548812,5 || | - всего, | | | | || | в том числе: | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - населению | | 100700,7 | 176308,6 | 178611,9 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - бюджетным организациям | | 64519,2 | 65835,2 | 67922,8 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| 2 | Отпущено холодной воды - | Тыс. куб. м | 45330,3 | 44533,4 | 42567,2 || | всего, | | | | || | в том числе: | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - населению | | 32227,3 | 31346,1 | 31013,8 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - бюджетным организациям | | 1457,6 | 1922,6 | 1434,0 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| 3 | Принято сточных вод - всего, | Тыс. куб. м | 42748,6 | 42304,9 | 40221,9 || | в том числе: | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - от населения | | 31510,2 | 30958,0 | 30622,0 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - от бюджетных организаций | | 2067,5 | 2779,7 | 2210,2 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| 4 | Отпущено природного газа - | Тыс. куб. м | 683167,8 | 660788,4 | 679395,4 || | всего, | | | | || | в том числе: | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - населению | | 128,2 | 128,2 | 124,6 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - бюджетным организациям | | 6,4 | 7,0 | 6,6 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| 5 | Отпущено тепловой энергии - | Тыс. Гкал | 1830,5 | 1755,0 | 1832,5 || | всего, | | | | || | в том числе: | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - населению | | 1396,8 | 1301,0 | 1448,4 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - бюджетным организациям | | 254,2 | 246,3 | 266,6 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| 6 | Отпущено тепловой энергии для | | 380,4 | 377,1 | 368,4 || | ГВС - всего, | | | | || | в том числе: | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - населению | | 309,5 | 300,7 | 298,6 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|| | - бюджетным организациям | | 62,9 | 65,4 | 63,2 ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|
Приоритеты энергосбережения и повышения энергетическойэффективности в муниципальном образовании "Город Калуга" могут бытьсформулированы в следующем виде:
1) активизация политики по повышению энергоэффективности иэнергосбережению, в частности, в сфере стимулированияэнергосбережения;
2) обновление основных производственных фондов с применениемновых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования;
3) комплексное оснащение средствами учета, контроля иавтоматического регулирования потребления энергоносителей напроизводстве и в быту;
4) выполнение широкомасштабной программы капитального ремонтажилищного фонда на основе энергосбережения;
5) реализация программ энергосбережения в учреждениях бюджетнойсферы с целью сокращения бюджетных расходов на оплату коммунальныхуслуг.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью данной Программы является активизация в муниципальномобразовании "Город Калуга" стимулирования повышенияэнергоэффективности и энергосбережения в бюджетной сфере,жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, а такжеусиления административной и экономической ответственности заэнергорасточительную деятельность и поведение, в частности, за счетследующих приоритетных направлений и достижения целевых показателей:
1) наращивание темпов комплексного оснащения средствами учета,мониторинга, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
2) индикативное планирование энергетических показателей иформирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности вбюджетной сфере, организациях других видов экономической деятельности,с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги вобщих расходах муниципального бюджета к 2014 году в 1,15 раза;
3) совершенствование и повышение достоверности статистическогоучета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии;
4) концентрация финансовых и временно не занятых трудовыхресурсов на широкомасштабных работах по капитальному и текущемуремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевойустановкой снижения удельного потребления тепловой энергии вжилищно-коммунальной сфере к 2014 году в 1,15 раза по отношению куровню 2009 года;
5) обновление основных производственных фондов на базе новыхэнерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования,автоматизированных систем и информатики.
Основная составляющая потенциальной экономии энергоресурсов будетдостигнута через сокращение затрат на производство тепловой энергии.
Программные мероприятия (I этап) рассчитаны до 2014 года.
В ходе реализации Программы:
1) будут приняты необходимые нормативные правовые акты,определяющие механизмы регулирования и стимулирования повышенияэнергоэффективности и энергосбережения;
2) целенаправленный характер примет система научно-технического иинформационного обеспечения энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности, претерпит соответствующие изменениясистема статистического учета и мониторинга уровней потребленияэнергии и энергоэффективности в муниципальном образовании "ГородКалуга";
3) системный и регулярный характер примет практика формирования иобновления муниципальной программы повышения энергоэффективности, атакже программ повышения энергоэффективности предприятий иорганизаций;
4) будет реализован комплекс мер по повышению энергоэффективностив учреждениях бюджетной сферы, позволяющий снизить долю расходов накоммунальные услуги в общих расходах муниципального бюджета к 2014году в 1,15 раза;
5) будут созданы необходимые условия по реализациичастно-государственного партнерства в рамках целевых соглашений поповышению энергоэффективности в энергоемких сферах экономическойдеятельности (электроэнергетике, промышленности, на транспорте) и приреализации программ по повышению энергоэффективности в бюджетной,жилищной и коммунальной сферах.
В таблице 2 приведены целевые показатели повышения энергетическойэффективности и энергосбережения муниципального образования "ГородКалуга" на период до 2014 года.
В Программе целевые показатели отражают уровни энергосбережения иповышения энергетической эффективности, которые должны быть достигнутысоответственно к 2014 году. Целевыми показателями, характеризующимиуровень и динамику энергосбережения в бюджетной сфере и жилищномфонде, являются показатели снижения бюджетных расходов на оплатукоммунальных услуг, снижения удельного потребления тепловой энергии наотопление и горячее водоснабжение в жилищном фонде, уровень оснащенияприборами учета энергоносителей, уровень снижения энергопотреблениякапитально отремонтированных жилых домов.
Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетическойэффективности для сферы материального производства являются показателиудельного расхода энергоносителей на производство основных видовпродукции, работ (услуг).
Таблица 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ|——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| N | Показатели | Единица | 2010 | 2011 год | 2012 год | 2013 | 2014 || п/п | энергоэффективности | измерения | год | | | | год ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1 | ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1.1 | Доля объемов электрической | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 || | энергии, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета), в общем | | | | | | || | объеме электрической энергии, | | | | | | || | потребляемой на территории МО | | | | | | || | "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1.2 | Доля объемов тепловой энергии, | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 || | расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета), в общем | | | | | | || | объеме тепловой энергии, | | | | | | || | потребляемой на территории МО | | | | | | || | "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1.3 | Доля объемов воды, расчеты за | % | 25 | 50 | 75 | 85 | 100 || | которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета), в общем | | | | | | || | объеме воды, потребляемой на | | | | | | || | территории МО "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1.4 | Доля объемов природного газа, | % | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 || | расчеты за который | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета), в общем | | | | | | || | объеме природного газа, | | | | | | || | потребляемого на территории МО | | | | | | || | "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1.5 | Изменение объема производства | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 || | энергетических ресурсов с | | | | | | || | использованием возобновляемых | | | | | | || | источников энергии и (или) | | | | | | || | вторичных энергетических | | | | | | || | ресурсов | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1.6 | Доля энергетических ресурсов, | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 || | производимых с использованием | | | | | | || | возобновляемых источников | | | | | | || | энергии и (или) вторичных | | | | | | || | энергетических ресурсов, в | | | | | | || | общем объеме энергетических | | | | | | || | ресурсов, производимых на | | | | | | || | территории МО "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 1.7 | Объем внебюджетных средств, | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 || | используемых для | | | | | | || | финансирования мероприятий по | | | | | | || | энергосбережению и повышению | | | | | | || | энергетической эффективности, | | | | | | || | в общем объеме финансирования | | | | | | || | муниципальной программы | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 2 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, || | ОТРАЖАЮЩИЕ ЭКОНОМИЮ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 2.1 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт. час, | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 || | в натуральном и стоимостном | тыс. руб. | | | | | || | выражении | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 2.2 | Экономия тепловой энергии в | тыс. Гкал, | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 || | натуральном и стоимостном | тыс. руб. | | | | | || | выражении | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 2.3 | Экономия воды в натуральном и | тыс. куб. м, | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 || | стоимостном выражении | тыс. руб. | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 2.4 | Экономия природного газа в | тыс. куб. м, | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 || | натуральном и стоимостном | тыс. руб. | | | | | || | выражении | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В || | БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.1 | Удельный расход тепловой | Гкал/кв. м | 30,0 | 29,1 | 28,2 | 27,4 | 26,6 || | энергии бюджетными | | | | | | || | учреждениями, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в расчете на 1 кв. м общей | | | | | | || | площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.2 | Удельный расход тепловой | Гкал/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | энергии бюджетными | | | | | | || | учреждениями, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (в расчете на 1 кв. м общей | | | | | | || | площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.3 | Изменение удельного расхода | Гкал/кв. м | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,8 | -0,8 || | тепловой энергии бюджетными | | | | | | || | учреждениями, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в расчете на 1 кв. м общей | | | | | | || | площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.4 | Изменение удельного расхода | Гкал/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | тепловой энергии бюджетными | | | | | | || | учреждениями, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (в расчете на 1 кв. м общей | | | | | | || | площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.5 | Изменение отношения удельного | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | расхода тепловой энергии | | | | | | || | бюджетными учреждениями, | | | | | | || | расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов, к | | | | | | || | удельному расходу тепловой | | | | | | || | энергии бюджетными | | | | | | || | учреждениями, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.6 | Удельный расход воды на | куб. м/чел. | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 || | снабжение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в расчете на 1 человека) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.7 | Удельный расход воды на | куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | снабжение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов (в расчете | | | | | | || | на 1 человека) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.8 | Изменение удельного расхода | куб. м/чел. | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 || | воды на снабжение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в расчете на 1 человека) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.9 | Изменение удельного расхода | куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | воды на снабжение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов (в расчете | | | | | | || | на 1 человека) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.10 | Изменение отношения удельного | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | расхода воды на снабжение | | | | | | || | бюджетных учреждений, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных | | | | | | || | способов, к удельному расходу | | | | | | || | воды на снабжение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.11 | Удельный расход электрической | кВт. ч/чел. | 33,9 | 32,9 | 31,9 | 30,9 | 30,0 || | энергии на обеспечение | | | | | | || | бюджетных учреждений, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в расчете на 1 человека) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.12 | Удельный расход электрической | кВт. ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | энергии на обеспечение | | | | | | || | бюджетных учреждений, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (в расчете на 1 человека) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.13 | Изменение удельного расхода | кВт. ч/чел. | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,9 || | электрической энергии на | | | | | | || | обеспечение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в расчете на 1 человека) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.14 | Изменение удельного расхода | кВт. ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | электрической энергии на | | | | | | || | обеспечение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов (в расчете | | | | | | || | на 1 человека) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.15 | Изменение отношения удельного | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | расхода электрической энергии | | | | | | || | на обеспечение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов, к | | | | | | || | удельному расходу | | | | | | || | электрической энергии на | | | | | | || | обеспечение бюджетных | | | | | | || | учреждений, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.16 | Доля объемов электрической | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) бюджетными | | | | | | || | учреждениями, оплата которой | | | | | | || | осуществляется с | | | | | | || | использованием приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме электрической | | | | | | || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) бюджетными | | | | | | || | учреждениями на территории | | | | | | || | муниципального образования | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.17 | Доля объемов тепловой энергии, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | потребляемой (используемой) | | | | | | || | бюджетными учреждениями, | | | | | | || | расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме тепловой | | | | | | || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) бюджетными | | | | | | || | учреждениями на территории | | | | | | || | муниципального образования | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.18 | Доля объемов воды, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | потребляемой (используемой) | | | | | | || | бюджетными учреждениями, | | | | | | || | расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме воды, | | | | | | || | потребляемой (используемой) | | | | | | || | бюджетными учреждениями на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.19 | Доля объемов природного газа, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | потребляемого (используемого) | | | | | | || | бюджетными учреждениями, | | | | | | || | расчеты за который | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме природного | | | | | | || | газа, потребляемого | | | | | | || | (используемого) бюджетными | | | | | | || | учреждениями на территории | | | | | | || | муниципального образования | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.20 | Доля расходов бюджета | % | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 || | муниципального образования на | | | | | | || | обеспечение энергетическими | | | | | | || | ресурсами бюджетных учреждений | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.21 | Доля расходов бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | муниципального образования на | | | | | | || | предоставление субсидий | | | | | | || | организациям коммунального | | | | | | || | комплекса на приобретение | | | | | | || | топлива | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.22 | Динамика расходов бюджета | тыс. руб. | - | - | - | - | - || | муниципального образования на | | | | | | || | предоставление субсидий | | | | | | || | организациям коммунального | | | | | | || | комплекса на приобретение | | | | | | || | топлива | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.23 | Доля бюджетных учреждений, | % | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 || | финансируемых за счет бюджета | | | | | | || | муниципального образования, в | | | | | | || | общем объеме бюджетных | | | | | | || | учреждений, в отношении | | | | | | || | которых проведено обязательное | | | | | | || | энергетическое обследование | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.24 | Число энергосервисных | шт. | - | 40 | 80 | 120 | 180 || | договоров (контрактов), | | | | | | || | заключенных муниципальными | | | | | | || | заказчиками | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.25 | Доля муниципальных заказчиков | % | - | 20 | 60 | 80 | 90 || | в общем объеме муниципальных | | | | | | || | заказчиков, с которыми | | | | | | || | заключены энергосервисные | | | | | | || | договоры (контракты) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.26 | Доля товаров, работ, услуг, | % | - | 6 | 6 | 6 | 6 || | закупаемых для муниципальных | | | | | | || | нужд в соответствии с | | | | | | || | требованиями энергетической | | | | | | || | эффективности, в общем объеме | | | | | | || | закупаемых товаров, работ, | | | | | | || | услуг для муниципальных нужд | | | | | | || | (в стоимостном выражении) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 3.27 | Удельные расходы бюджета | тыс. руб./чел. | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 || | муниципального образования на | | | | | | || | предоставление социальной | | | | | | || | поддержки гражданам по оплате | | | | | | || | жилого помещения и | | | | | | || | коммунальных услуг (в расчете | | | | | | || | на одного жителя) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В || | ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.1 | Доля объемов электрической | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) в жилых домах | | | | | | || | (за исключением | | | | | | || | многоквартирных домов), | | | | | | || | расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме электрической | | | | | | || | энергии, потребляемой в жилых | | | | | | || | домах (за исключением МКД) на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.2 | Доля объемов электрической | % | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | использованием коллективных | | | | | | || | (общедомовых) приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме электрической | | | | | | || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.3 | Доля объемов электрической | % | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах, оплата | | | | | | || | за которую осуществляется с | | | | | | || | использованием индивидуальных | | | | | | || | и общих (для коммунальной | | | | | | || | квартиры) приборов учета, в | | | | | | || | общем объеме электрической | | | | | | || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.4 | Доля объемов тепловой энергии, | % | - | - | - | - | - || | потребляемой (используемой) в | | | | | | || | жилых домах, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме тепловой | | | | | | || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) в жилых домах | | | | | | || | на территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" (за | | | | | | || | исключением многоквартирных | | | | | | || | домов) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.5 | Доля объемов тепловой энергии, | % | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 || | потребляемой (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах, оплата | | | | | | || | за которую осуществляется с | | | | | | || | использованием коллективных | | | | | | || | (общедомовых) приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме тепловой | | | | | | || | энергии, потребляемой | | | | | | || | (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.6 | Доля объемов воды, | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 || | потребляемой (используемой) в | | | | | | || | жилых домах (за исключением | | | | | | || | многоквартирных домов), | | | | | | || | расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме воды, | | | | | | || | потребляемой (используемой) в | | | | | | || | жилых домах (за исключением | | | | | | || | многоквартирных домов) на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.7 | Доля объемов воды, | % | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 || | потребляемой (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | использованием коллективных | | | | | | || | (общедомовых) приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме воды, | | | | | | || | потребляемой (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.8 | Доля объемов воды, | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 || | потребляемой (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | использованием индивидуальных | | | | | | || | и общих (для коммунальной | | | | | | || | квартиры) приборов учета, в | | | | | | || | общем объеме воды, | | | | | | || | потребляемой (используемой) в | | | | | | || | многоквартирных домах на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.9 | Доля объемов природного газа, | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 || | потребляемого (используемого) | | | | | | || | в жилых домах (за исключением | | | | | | || | многоквартирных домов), | | | | | | || | расчеты за который | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета, | | | | | | || | в общем объеме природного | | | | | | || | газа, потребляемого | | | | | | || | (используемого) в жилых домах | | | | | | || | (за исключением | | | | | | || | многоквартирных домов) на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.10 | Доля объемов природного газа, | % | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 || | потребляемого (используемого) | | | | | | || | в многоквартирных домах, | | | | | | || | расчеты за который | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием индивидуальных | | | | | | || | и общих (для коммунальной | | | | | | || | квартиры) приборов учета, в | | | | | | || | общем объеме природного газа, | | | | | | || | потребляемого (используемого) | | | | | | || | в многоквартирных домах на | | | | | | || | территории муниципального | | | | | | || | образования "Город Калуга" | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.11 | Число жилых домов, в отношении | шт. | - | 100 | 200 | 300 | 400 || | которых проведено | | | | | | || | энергетическое обследование | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.12 | Доля жилых домов, в отношении | % | - | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,11 || | которых проведено | | | | | | || | энергетическое обследование, в | | | | | | || | общем числе жилых домов | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.13 | Удельный расход тепловой | Гкал/кв. м | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 || | энергии в жилых домах, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета) (в расчете на | | | | | | || | 1 кв. метр общей площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.14 | Удельный расход тепловой | Гкал/кв. м | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 || | энергии в жилых домах, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (нормативов потребления) (в | | | | | | || | расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | || | площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.15 | Изменение удельного расхода | % | 9 | 17 | 26 | 35 | 44 || | тепловой энергии в жилых | | | | | | || | домах, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета) (в расчете на | | | | | | || | 1 кв. метр общей площади для | | | | | | || | фактических и сопоставимых | | | | | | || | условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.16 | Изменение удельного расхода | % | 91 | 83 | 74 | 65 | 56 || | тепловой энергии в жилых | | | | | | || | домах, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов (нормативов | | | | | | || | потребления) (в расчете на 1 | | | | | | || | кв. метр общей площади для | | | | | | || | фактических и сопоставимых | | | | | | || | условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.17 | Изменение отношения удельного | % | 9 | 21 | 35 | 53 | 77 || | расхода тепловой энергии в | | | | | | || | жилых домах, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (нормативов потребления), к | | | | | | || | удельному расходу тепловой | | | | | | || | энергии в жилых домах, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (для фактических и | | | | | | || | сопоставимых условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.18 | Удельный расход воды в жилых | куб. м/кв. м | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 || | домах, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета) (в расчете на | | | | | | || | 1 кв. метр общей площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.19 | Удельный расход воды в жилых | куб. м/кв. м | 4,8 | 3,8 | 2,8 | 1,8 | 0,8 || | домах, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов (нормативов | | | | | | || | потребления) (в расчете на 1 | | | | | | || | кв. метр общей площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.20 | Изменение удельного расхода | % | 29 | 44 | 59 | 74 | 88 || | воды в жилых домах, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета) (в расчете на | | | | | | || | 1 кв. метр общей площади для | | | | | | || | фактических и сопоставимых | | | | | | || | условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.21 | Изменение удельного расхода | % | 74 | 56 | 41 | 26 | 12 || | воды в жилых домах, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (нормативов потребления) (в | | | | | | || | расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | || | площади для фактических и | | | | | | || | сопоставимых условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.22 | Изменение отношения удельного | | 0,41 | 0,78 | 1,44 | 2,85 | 7,33 || | расхода воды в жилых домах, | | | | | | || | расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов (нормативов | | | | | | || | потребления), к удельному | | | | | | || | расходу воды в жилых домах, | | | | | | || | расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (для фактических и | | | | | | || | сопоставимых условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.23 | Удельный расход электрической | кВт. ч/кв. м | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 || | энергии в жилых домах, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета) (в расчете на | | | | | | || | 1 кв. метр общей площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.24 | Удельный расход электрической | кВт. ч/кв. м | 16,5 | 13,5 | 10,5 | 6,5 | 0,5 || | энергии в жилых домах, расчеты | | | | | | || | за которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (нормативов потребления) (в | | | | | | || | расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | || | площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.25 | Изменение удельного расхода | % | 42 | 53 | 63 | 77 | 91 || | электрической энергии в жилых | | | | | | || | домах, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | коллективных (общедомовых) | | | | | | || | приборов учета) (в расчете на | | | | | | || | 1 кв. метр общей площади для | | | | | | || | фактических и сопоставимых | | | | | | || | условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.26 | Изменение удельного расхода | % | 58 | 47 | 37 | 23 | 9 || | электрической энергии в жилых | | | | | | || | домах, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов (нормативов | | | | | | || | потребления) (в расчете на 1 | | | | | | || | кв. метр общей площади для | | | | | | || | фактических и сопоставимых | | | | | | || | условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.27 | Изменение отношения удельного | - | 0,72 | 1,11 | 1,71 | 3,38 | 5,2 || | расхода электрической энергии | | | | | | || | в жилых домах, расчеты за | | | | | | || | которую осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (нормативов потребления), к | | | | | | || | удельному расходу | | | | | | || | электрической энергии в жилых | | | | | | || | домах, расчеты за которую | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (для фактических и | | | | | | || | сопоставимых условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.28 | Удельный расход природного | тыс. | 0,01 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 || | газа в жилых домах, расчеты за | куб. м/кв. м | | | | | || | который осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | индивидуальных и общих (для | | | | | | || | коммунальной квартиры) | | | | | | || | приборов учета) (в расчете на | | | | | | || | 1 кв. метр общей площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.29 | Удельный расход природного | тыс. | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0 || | газа в жилых домах, расчеты за | куб. м/кв. м | | | | | || | который осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (нормативов потребления) (в | | | | | | || | расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | || | площади) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.30 | Изменение удельного расхода | % | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 || | природного газа в жилых домах, | | | | | | || | расчеты за который | | | | | | || | осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (в части многоквартирных домов | | | | | | || | - с использованием | | | | | | || | индивидуальных и общих (для | | | | | | || | коммунальной квартиры) | | | | | | || | приборов учета) (в расчете на | | | | | | || | 1 кв. метр общей площади для | | | | | | || | фактических и сопоставимых | | | | | | || | условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.31 | Изменение удельного расхода | % | 50 | 30 | 20 | 10 | 0 || | природного газа в жилых домах, | | | | | | || | расчеты за который | | | | | | || | осуществляются с применением | | | | | | || | расчетных способов (нормативов | | | | | | || | потребления) (в расчете на 1 | | | | | | || | кв. метр общей площади для | | | | | | || | фактических и сопоставимых | | | | | | || | условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 4.32 | Изменение отношения удельного | - | 1 | 2,33 | 4 | 9 | - || | расхода природного газа в | | | | | | || | жилых домах, расчеты за | | | | | | || | который осуществляются с | | | | | | || | применением расчетных способов | | | | | | || | (нормативов потребления), к | | | | | | || | удельному расходу природного | | | | | | || | газа в жилых домах, расчеты за | | | | | | || | который осуществляются с | | | | | | || | использованием приборов учета | | | | | | || | (для фактических и | | | | | | || | сопоставимых условий) | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 5 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 5.1 | Изменение удельного расхода | г. у. т./Гкал | 242,29 | 237,44 | 232,6 | 227,75 | 222,9 || | топлива на выработку тепловой | | | | | | || | энергии | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 5.2 | Динамика изменения | %, кВт. ч | 15,79 | 15,47 | 15,15 | 14,7 | 14,2 || | фактического объема потерь | | | | | | || | электрической энергии при ее | | | | | | || | передаче по распределительным | | | | | | || | сетям | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 5.3 | Динамика изменения | %, Гкал/ч | 14,32 | 14,0 | 13,74 | 13,46 | 13,17 || | фактического объема потерь | | | | | | || | тепловой энергии при ее | | | | | | || | передаче | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 5.4 | Динамика изменения | куб. м | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 || | фактического объема потерь | | | | | | || | воды при ее передаче | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 5.5 | Динамика изменения объемов | кВт | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 || | электрической энергии, | | | | | | || | используемой при передаче | | | | | | || | (транспортировке) воды | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 6 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 6.1 | Динамика количества | % | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 || | высокоэкономичных по | | | | | | || | использованию моторного | | | | | | || | топлива (в том числе | | | | | | || | относящихся к объектам с | | | | | | || | высоким классом энергетической | | | | | | || | эффективности) транспортных | | | | | | || | средств, относящихся к | | | | | | || | общественному транспорту, | | | | | | || | регулирование тарифов на | | | | | | || | услуги по перевозке на котором | | | | | | || | осуществляется муниципальным | | | | | | || | образованием | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|| 6.2 | Динамика количества | | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 || | общественного транспорта, | | | | | | || | регулирование тарифов на | | | | | | || | услуги по перевозке на котором | | | | | | || | осуществляется муниципальным | | | | | | || | образованием, в отношении | | | | | | || | которых проведены мероприятия | | | | | | || | по энергосбережению и | | | | | | || | повышению энергетической | | | | | | || | эффективности, в том числе по | | | | | | || | замещению бензина, | | | | | | || | используемого транспортными | | | | | | || | средствами в качестве | | | | | | || | моторного топлива, природным | | | | | | || | газом | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|——————————————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Программы отражены в таблице 3 и включают в себяследующие разделы:
1. Мероприятия по совершенствованию энергетического менеджмента.
2. Мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфереи жилищном фонде.
3. Мероприятия по повышению энергоэффективности в сферепроизводства и распределения топливно-энергетических ресурсов.
4. Мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленностии на транспорте.
Таблица 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|—————|——————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| N | Мероприятие | Источники | Объем финансирования, млн. руб. | Срок | Исполнитель | Ожидаемые || п/п | | финансирования | | исполнения | | результаты, || | | | | | | млн. руб. || | | |————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | | | Всего | в том числе: | | | || | | | |——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Мероприятия по совершенствованию энергетического менеджмента ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 1 | Включение в | В пределах | | | | | | | 2014 | Управление | Формирование || | муниципальную систему | текущих | | | | | | | | экономики и | официальной || | прогнозирования и | расходов | | | | | | | | имущественных | информации об || | мониторинга показателей | | | | | | | | | отношений | энергоэффективности || | социально-экономического | | | | | | | | | | || | развития города Калуги | | | | | | | | | | || | параметров | | | | | | | | | | || | энергосбережения и | | | | | | | | | | || | энергоэффективности | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 2 | Ежегодное формирование | В пределах | | | | | | | 2014 | Управление | Повышение || | контрольных параметров | текущих | | | | | | | | городского | энергоэффективности, || | повышения | расходов | | | | | | | | хозяйства | отдельных отраслей и || | энергоэффективности для | | | | | | | | | города Калуги, | видов деятельности, || | управлений Городской | | | | | | | | | управление | экономия бюджетных || | Управы города Калуги | | | | | | | | | экономики и | расходов на ТЭР || | (главных распорядителей | | | | | | | | | имущественных | || | бюджетных средств) | | | | | | | | | отношений | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 3 | Подготовка Положения о | В пределах | | | | | | | 2010 | Управление | Расширение научной и || | создании Совета по | текущих | | | | | | | | экономики и | прикладной || | энергосбережению и | расходов | | | | | | | | имущественных | инновационной || | повышению энергетической | | | | | | | | | отношений | деятельности || | эффективности | | | | | | | | | | в сфере || | | | | | | | | | | | энергоэффективных || | | | | | | | | | | | технологий ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 4 | Организация | В пределах | | | | | | | 2014 | Управление | Повышение уровня || | информирования населения | текущих | | | | | | | | городского | информированности || | об экономических и | расходов | | | | | | | | хозяйства | населения || | экологических аспектах | | | | | | | | | города Калуги | || | энергосберегающих | | | | | | | | | | || | технологий, | | | | | | | | | | || | оборудования, приборов и | | | | | | | | | | || | способов практического | | | | | | | | | | || | энергосбережения | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 5 | Разработка и внедрение | В пределах | | | | | | | 2011 | Управление | Активизация мер по || | методики и формирование | текущего | | | | | | | | городского | повышению || | рейтинга | бюджета | | | | | | | | хозяйства | энергоэффективности || | энергоэффективности | | | | | | | | | города Калуги, | на муниципальном || | муниципальных | | | | | | | | | управление | уровне || | предприятий и учреждений | | | | | | | | | экономики и | || | | | | | | | | | | имущественных | || | | | | | | | | | | отношений | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 6 | Разработка и внедрение | В пределах | | | | | | | 2011 | Управление | Повышение || | механизмов | текущего | | | | | | | | городского | информированности || | стимулирования населения | бюджета | | | | | | | | хозяйства | населения в вопросах || | к энергосбережению | | | | | | | | | города Калуги | энергоэффективности || | | | | | | | | | | | и снижения || | | | | | | | | | | | потребления ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 7 | Подготовка положения о | В пределах | | | | | | | 2010 | Управление | Увеличение || | разработке ежегодного | текущего | | | | | | | | городского | степени || | доклада "О реализации | бюджета | | | | | | | | хозяйства, | информированности о || | политики в области | | | | | | | | | управление | реализации || | энергосбережения и | | | | | | | | | экономики и | государственной || | повышения энергетической | | | | | | | | | имущественных | политики || | эффективности в | | | | | | | | | отношений | энергосбережения || | муниципальном | | | | | | | | | | || | образовании "Город | | | | | | | | | | || | Калуга" | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 8 | Установление | | | | | | | | 2012 | Управление | Повышение || | административной | | | | | | | | | делами | эффективности || | ответственности | | | | | | | | | Городского | использования || | за нарушение правовых | | | | | | | | | Головы города | топлива и энергии || | актов муниципального | | | | | | | | | Калуги | || | образования "Город | | | | | | | | | | || | Калуга", регулирующих | | | | | | | | | | || | взаимоотношения в | | | | | | | | | | || | области энергосбережения | | | | | | | | | | || | и повышения | | | | | | | | | | || | энергетической | | | | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Всего | | - | - | - | - | - | - | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Средства бюджета | | - | - | - | - | - | - | | | || | муниципального | | | | | | | | | | || | образования "Город | | | | | | | | | | || | Калуга" | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Внебюджетные средства | | - | - | - | - | - | - | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищном фонде ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 1 | Доведение контрольных | | | | | | | | 2010 | Структурные | Снижение расходов на || | параметров | | | | | | | | | подразделения | ТЭР || | энергосбережения и | | | | | | | | | Городской | || | повышения | | | | | | | | | Управы города | || | энергоэффективности для | | | | | | | | | Калуги | || | бюджетных учреждений и | | | | | | | | | | || | осуществление контроля | | | | | | | | | | || | за исполнением | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 2 | Разработка нормативных | | | | | | | | 2012 | Управление | Снижение расходов на || | правовых актов по | | | | | | | | | городского | ТЭР || | формированию системы | | | | | | | | | хозяйства | || | энергосервисных | | | | | | | | | города Калуги, | || | контрактов, направленных | | | | | | | | | управление | || | на повышение | | | | | | | | | экономики и | || | энергетической | | | | | | | | | имущественных | || | эффективности | | | | | | | | | отношений | || | муниципальных | | | | | | | | | | || | предприятий и бюджетных | | | | | | | | | | || | учреждений, организации | | | | | | | | | | || | системы технического | | | | | | | | | | || | сервиса приборов учета | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 3 | Разработка системы | | | | | | | | 2012 | Структурные | Снижение расходов || | управления | | | | | | | | | подразделения | организаций на || | энергетической | | | | | | | | | Городской | тепловую и || | паспортизацией и | | | | | | | | | Управы города | электрическую || | лимитированием | | | | | | | | | Калуги | энергию на 15 || | потребления ТЭР | | | | | | | | | | процентов || | организаций, | | | | | | | | | | || | финансируемых из средств | | | | | | | | | | || | бюджета МО "Город | | | | | | | | | | || | Калуга" | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 4 | Формирование и ведение | | | | | | | | 2014 | Структурные | Мониторинг и анализ || | единого информационного | | | | | | | | | подразделения | динамики || | реестра энергетических | | | | | | | | | Городской | энергоэффективности || | паспортов организаций | | | | | | | | | Управы города | || | бюджетной сферы, в том | | | | | | | | | Калуги | || | числе энергетических | | | | | | | | | | || | паспортов зданий, | | | | | | | | | | || | строений, сооружений, с | | | | | | | | | | || | присвоением класса | | | | | | | | | | || | энергоэффективности и | | | | | | | | | | || | анализ динамики | | | | | | | | | | || | энергоэффективности | | | | | | | | | | || | организаций бюджетной | | | | | | | | | | || | сферы | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 5 | Дооснащение бюджетных | 8,0 млн. руб. | 8,0 | 8,0 | | | | | 2010 | Структурные | Снижение расходов || | организаций приборами | - бюджет МО | | | | | | | | подразделения | организаций ТЭР на || | учета потребляемых | "Город Калуга" | | | | | | | | Городской | 15 процентов || | (используемых) | | | | | | | | | Управы города | || | энергоресурсов | | | | | | | | | Калуги | || | (электрической энергии, | | | | | | | | | | || | тепловой энергии, воды и | | | | | | | | | | || | природного газа) | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 6 | Энергетическое | Собственные | | | | | | | 2014 | Структурные | Снижение расходов || | обследование бюджетных | средства | | | | | | | | подразделения | организаций ТЭР || | организаций и жилищного | предприятия | | | | | | | | Городской | || | фонда | | | | | | | | | Управы города | || | | | | | | | | | | Калуги, | || | | | | | | | | | | управляющие | || | | | | | | | | | | компании | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 7 | Переоборудование | Собственные | | | | | | | 2012 | Структурные | Снижение расходов || | осветительного | средства | | | | | | | | подразделения | организаций на || | оборудования в бюджетных | предприятия | | | | | | | | Городской | электрическую || | учреждениях с заменой | | | | | | | | | Управы города | энергию на 15 || | неэффективного на | | | | | | | | | Калуги | процентов || | энергосберегающее | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 8 | Повышение эффективности | Собственные | | | | | | | 2011 | Структурные | Снижение расходов || | тепловой защиты зданий | средства | | | | | | | | подразделения | на тепловую энергию || | бюджетных учреждений | предприятия | | | | | | | | Городской | в учреждениях на 15 || | | | | | | | | | | Управы города | процентов || | | | | | | | | | | Калуги | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 9 | Мероприятия по | Собственные | | | | | | | 2012 | Структурные | || | обеспечению снижения | средства | | | | | | | | подразделения | || | бюджетными учреждениями | предприятия | | | | | | | | Городской | || | объема потребленных ими | | | | | | | | | Управы города | || | воды, электрической, | | | | | | | | | Калуги | || | тепловой энергии, газа | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 10 | Организация работ по | | | | | | | | 2010 | Управление | Снижение удельных || | оснащению | | | | | | | | | городского | показателей || | многоквартирных домов | | | | | | | | | хозяйства | энергопотребления на || | коллективными | | | | | | | | | города Калуги, | 15 процентов от || | общедомовыми приборами | | | | | | | | | управляющие | удельных показателей || | учета воды, тепловой и | | | | | | | | | компании | 2009 года || | электрической энергии, | | | | | | | | | | || | индивидуальными и общими | | | | | | | | | | || | (для коммунальных | | | | | | | | | | || | квартир) приборами учета | | | | | | | | | | || | воды, природного газа, | | | | | | | | | | || | тепловой и электрической | | | | | | | | | | || | энергии | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 11 | Проведение | | | | | | | | 2010 | Управление | Снижение удельных || | разъяснительной работы с | | | | | | | | | городского | показателей || | гражданами, проживающими | | | | | | | | | хозяйства | энергопотребления на || | в многоквартирных домах | | | | | | | | | города Калуги, | 15 процентов от || | и квартирах, по переходу | | | | | | | | | управляющие | удельных показателей || | на расчет по показаниям | | | | | | | | | компании | 2009 года || | приборов учета и порядок | | | | | | | | | | || | расчетов при наличии | | | | | | | | | | || | общедомовых приборов | | | | | | | | | | || | учета и индивидуальных | | | | | | | | | | || | приборов учета у | | | | | | | | | | || | конечного потребителя | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 12 | Внесение предложений | | | | | | | | 2010 | Управление | Снижение удельных || | собственникам помещений | | | | | | | | | городского | показателей || | в многоквартирных домах | | | | | | | | | хозяйства | энергопотребления на || | для принятия решений на | | | | | | | | | города Калуги, | 15 процентов от || | общем собрании | | | | | | | | | управляющие | удельных показателей || | собственников помещений | | | | | | | | | компании | 2009 года || | по организации работ по | | | | | | | | | | || | оснащению | | | | | | | | | | || | многоквартирных домов | | | | | | | | | | || | коллективными | | | | | | | | | | || | общедомовыми приборами | | | | | | | | | | || | учета воды, тепловой и | | | | | | | | | | || | электрической энергии и | | | | | | | | | | || | определения порядка | | | | | | | | | | || | финансирования работ | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 13 | Оснащение общедомовыми | | | | | | | | 2011 | Управление | Снижение удельных || | приборами учета | | | | | | | | | городского | показателей || | энергоресурсов | | | | | | | | | хозяйства | энергопотребления на || | многоквартирных домов: | | | | | | | | | города Калуги, | 15 процентов от || | - тепловая энергия; | | | | | | | | | управляющие | удельных показателей || | - горячая вода; | | | | | | | | | компании | 2009 года || | - холодная вода; | | | | | | | | | | || | - электрическая энергия; | | | | | | | | | | || | - газ | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 14 | Разработка типовых | Собственные | | | | | | | 2014 | Структурные | || | рекомендаций по | средства | | | | | | | | подразделения | || | реализации и проведению | предприятия | | | | | | | | Городской | || | капитальных ремонтов с | | | | | | | | | Управы города | || | повышением | | | | | | | | | Калуги | || | энергоэффективности | | | | | | | | | | || | зданий: | | | | | | | | | | || | - школ; | | | | | | | | | | || | - больниц; | | | | | | | | | | || | - общественных зданий; | | | | | | | | | | || | - жилых зданий | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 15 | Внедрение современных | 15,7 млн. руб. | 15,7 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | | | 2012 | Предприятие по | Повышение качества || | систем диспетчерской | - собственные | | | | | | | | эксплуатации | эксплуатации лифтов || | связи и сокращение | средства | | | | | | | | лифтов | || | диспетчерских пунктов | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Всего | | 23,7 | 13,0 | 5,0 | 5,7 | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Средства бюджета | | 8,0 | 8,0 | | | | | | | || | муниципального | | | | | | | | | | || | образования "Город | | | | | | | | | | || | Калуга" | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Внебюджетные средства | | 15,7 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | собственные средства | | 15,7 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | | | | | || | предприятия | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | частные инвесторы | | - | - | - | - | - | - | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Мероприятия по повышению энергоэффективности в сфере производства, транспортировки и распределения топлива, электроэнергии, газа и воды ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 1 | Вывод из эксплуатации | 16,0 млн. руб. | 289,5 | 6,0 (4,5 | 3,5 | 5,0 (3,0 | 5,0 | 270,0 | 2014 | Теплоснабжающие| Годовой экон. эффект || | котельных, выработавших | - собственные | | млн. руб. - | (собственные | млн. руб. - | (собственные | (частные | | организации | - 11,541 || | ресурс или имеющих | средства | | собственные | средства | собственные | средства | инвесторы)| | | || | избыточные мощности | предприятия; | | средства | предприятия) | средства | предприятия) | | | | || | | 273,5 млн. | | предприятия; | | предприятия; | | | | | || | | руб. - частные | | 1,5 млн. | | 2,0 млн. | | | | | || | | инвесторы | | руб. - | | руб. - | | | | | || | | | | частные | | частные | | | | | || | | | | инвесторы) | | инвесторы) | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 2 | Строительство котельных | 11,25 млн. | 27,25 | 17,25 (1,25 | 10,0 | | | | 2011 | Теплоснабжающие| Годовой экон. эффект || | с использованием | руб. - бюджет | | млн. руб. - | (бюджет МО | | | | | организации | - 3,13 || | энергоэффективных | МО "Город | | бюджет МО | "Город | | | | | | || | технологий с высоким | Калуга"; | | "Город | Калуга") | | | | | | || | коэффициентом полезного | 10,0 млн. руб. | | Калуга"; | | | | | | | || | действия | - собственные | | 10,0 млн. | | | | | | | || | | средства | | руб. - | | | | | | | || | | предприятия; | | собственные | | | | | | | || | | 6,0 млн. руб. | | средства | | | | | | | || | | - частные | | предприятия; | | | | | | | || | | инвесторы | | 6,0 млн. | | | | | | | || | | | | руб. - | | | | | | | || | | | | частные | | | | | | | || | | | | инвесторы) | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 3 | Модернизация котельных и | 98,55 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 2013 | Теплоснабжающие| Годовой экон. эффект || | ЦТП с использованием | млн. руб. - | 105,1 | 19,05 | 5,2 | 46,35 | 34,5 | | | организации | - 1,94 || | энергоэффективного | собственные | | (12,5 | (собственные | (собственные | (собственные | | | | || | оборудования с высоким | средства | | млн. руб. - | средства | средства | средства | | | | || | коэффициентом полезного | предприятия; | | собственные | предприятия) | предприятия) | предприятия) | | | | || | действия | 6,55 млн. руб. | | средства | | | | | | | || | | - частные | | предприятия; | | | | | | | || | | инвесторы | | 6,55 | | | | | | | || | | | | млн. руб. - | | | | | | | || | | | | частные | | | | | | | || | | | | инвесторы) | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 4 | Строительство, | 420,0 млн. | 420,0 | 400,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2014 | Теплоснабжающие| Годовой экон. эффект || | реконструкция и | руб. - | | | | | | | | организации | - 0,19 || | капитальный ремонт | собственные | | | | | | | | | || | магистральных тепловых | средства | | | | | | | | | || | сетей (в двухтрубном | предприятия | | | | | | | | | || | исчислении) с | | | | | | | | | | || | использованием | | | | | | | | | | || | энергоэффективного | | | | | | | | | | || | оборудования, применение | | | | | | | | | | || | эффективных технологий | | | | | | | | | | || | по теплоизоляции вновь | | | | | | | | | | || | строящихся тепловых | | | | | | | | | | || | сетей, при | | | | | | | | | | || | восстановлении | | | | | | | | | | || | разрушенной тепловой | | | | | | | | | | || | изоляции | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 5 | Оснащение котельных | 55,7 млн. руб. | | | | | | | 2014 | Теплоснабжающие| Снижение потерь || | приборами учета | - собственные | | | | | | | | организации | тепловой энергии при || | отпускаемой тепловой | средства | | | | | | | | | транспортировке || | энергии: | предприятия | | | | | | | | | || | - на отопление | | 41,0 | 5,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | | | || | - на горячее | | 14,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | | | || | водоснабжение | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 6 | Использование | 1,45 млн. руб. | 1,45 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0.20 | 2014 | Теплоснабжающие| Годовой || | телекоммуникационных | - частные | | | | | | | | организации | экономический эффект || | систем централизованного | инвесторы | | | | | | | | | - 7,78 || | технологического | | | | | | | | | | || | управления системами | | | | | | | | | | || | теплоснабжения | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 7 | Снижение | 3,16 млн. руб. | | | | | | | 2014 | Теплоснабжающие| Годовой || | энергопотребления на | - собственные | | | | | | | | организации | экономический эффект || | собственные нужды | средства | | | | | | | | | - 2,36 || | котельных: | предприятия | | | | | | | | | || | - установка счетчиков на | | 1,53 | | 0,48 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | | | || | канализационных стоках | | | | | | | | | | || | котельных | | | | | | | | | | || | - замена осветительных | | 1,63 | 0,274 | 0,414 | 0,355 | 0,32 | 0,267 | | | || | приборов | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 8 | Внедрение | 2,92 млн. руб. | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2014 | Теплоснабжающие| Годовой экон. эффект || | частотно-регулируемого | - собственные | (2,92 | (0,96 | (0,96 | (0,36 | (0,31 | (0,33 | | организации | - 1,42 || | привода | средства | млн. руб.) | млн. руб.) | млн. руб.) | млн. руб.) | млн. руб.) | млн. руб.)| | | || | электродвигателей | предприятия | | | | | | | | | || | тягодутьевых машин и | | | | | | | | | | || | насосного оборудования | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 9 | Оптимизация режимов | 6,5 млн. руб. | 6,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2014 | Теплоснабжающие| Годовой экон. эффект || | работы энергоисточников | - собственные | | | | | | | | организации | - 2,5 || | (наладка котлов) | средства | | | | | | | | | || | | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 10 | Мероприятия по снижению | 196,5 млн. | 196,5 | 25,6 | 31,5 | 38,0 | 46,2 | 55,2 | 2014 | Теплоснабжающие| Годовой экон. эффект || | потерь воды: | руб. - | | | | | | | | организации | - 10,87 || | а) ежегодная опрессовка | собственные | | | | | | | | | || | тепловых сетей с заменой | средства | | | | | | | | | || | вышедших из строя | предприятия | | | | | | | | | || | тепловых сетей; | | | | | | | | | | || | б) испытание тепловых | | | | | | | | | | || | сетей на максимальную | | | | | | | | | | || | температуру | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 11 | Обеспечение вторым | Собственные и | | | | | | | 2014 | Организации | Повышение надежности || | источником | заемные | | | | | | | | коммунального | электроснабжения || | электропитания объектов | средства | | | | | | | | комплекса | особо опасных || | коммунальной | организаций | | | | | | | | | коммунальных || | инфраструктуры | | | | | | | | | | объектов ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 12 | Выявление и регистрация | 10,0 млн. руб. | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2014 | Управление | Стимулирование || | в муниципальную | - бюджет МО | | | | | | | | городского | сетевых организаций || | собственность | "Город Калуга" | | | | | | | | хозяйства | || | бесхозяйных объектов: | | | | | | | | | города Калуги | || | - электрических; | | | | | | | | | | || | - тепловых; | | | | | | | | | | || | - водопроводных; | | | | | | | | | | || | - газовых | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 13 | Установка частотных | 10,0 млн. руб. | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2014 | Организации | Снижение потребления || | преобразователей и | - собственные | | | | | | | | коммунального | ТЭР || | устройств плавного пуска | средства | | | | | | | | комплекса | || | электродвигателей на | предприятия | | | | | | | | | || | насосном оборудовании | | | | | | | | | | || | водозаборов и насосных | | | | | | | | | | || | станций | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 14 | Проведение капитальных | 200,0 млн. | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2014 | Организации | Снижение потерь при || | ремонтов водопроводных | руб. - | | | | | | | | коммунального | транспортировке || | сетей и сооружений | собственные | | | | | | | | комплекса | || | | средства | | | | | | | | | || | | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Всего | | 1328,08 | 522,384 | 114,854 | 153,475 | 147,91 | 389,457 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Средства бюджета | | 21,25 | 3,25 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | || | муниципального | | | | | | | | | | || | образования "Город | | | | | | | | | | || | Калуга" | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Внебюджетные средства | | 1306,83 | 519,134 | 102,854 | 151,475 | 145,91 | 387,457 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | собственные средства | | 1019,33 | 504,834 | 102,354 | 149,225 | 145,66 | 117,257 | | | || | предприятия | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | частные инвесторы | | 287,5 | 14,3 | 0,5 | 2,25 | 0,25 | 270,2 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленностии на транспорте ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 1 | Проведение | | Договорная | | | | | | 2014 | Предприятия | Снижение потребления || | энергетических | | цена | | | | | | | промышленности | энергоресурсов || | обследований зданий, | | | | | | | | | и транспорта | || | строений и сооружений и | | | | | | | | | | || | разработка | | | | | | | | | | || | технико-экономических | | | | | | | | | | || | обоснований в целях | | | | | | | | | | || | внедрения | | | | | | | | | | || | энергосберегающих | | | | | | | | | | || | технологий | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 2 | Заключение | 11,0 млн. руб. | 11,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2014 | Предприятия | Снижение потребления || | энергосервисных | - собственные | | | | | | | | промышленности | энергоресурсов || | договоров | средства | | | | | | | | и транспорта | || | | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 3 | Подготовка и оснащение | 4,4 млн. руб. | 4,4 | 0,25 | 1,95 | 2,2 | - | - | 2012 | Предприятия | Снижение потребления || | зданий, строений и | - собственные | | | | | | | | промышленности | энергоресурсов || | сооружений приборами | средства | | | | | | | | и транспорта | || | учета | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 4 | Повышение энергетической | 12,8 млн. руб. | 12,8 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2014 | Предприятия | Снижение потребления || | зффективности систем | - собственные | | | | | | | | промышленности | энергоресурсов || | освещения предприятия | средства | | | | | | | | и транспорта | || | | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 5 | Внедрение АСКУЭ | 14,0 млн. руб. | 14,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2014 | Предприятия | Снижение потребления || | | - собственные | | | | | | | | промышленности | энергоресурсов || | | средства | | | | | | | | и транспорта | || | | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 6 | Замена силовых | 8,0 млн. руб. | 8 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2014 | Предприятия | Снижение потребления || | трансформаторов тяговых | - собственные | (30,0 | | (7,5 | (7,5 | (7,5 | (7,5 | | промышленности | энергоресурсов || | подстанций ТМПУ на ТСЗП | средства | млн. руб.) | | млн. руб.) | млн. руб.) | млн. руб.) | млн. руб. | | и транспорта | || | | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 7 | Замена выпрямителей | 7,50 млн. руб. | 8 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2014 | Предприятия | Снижение потребления || | ВАКЛЕ на В-ТПЕД | - собственные | (7,50 | | (1,87 | (1,87 | (1,87 | (1,89 | | промышленности | энергоресурсов || | | средства | млн. руб.) | | млн. руб.) | млн. руб.) | млн. руб.) | млн. руб.)| | и транспорта | || | | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 8 | Разработка проекта и | Собственные | Договорная | | | | | | 2014 | Предприятия | Снижение потребления || | замена отопительных | средства | цена | | | | | | | промышленности | энергоресурсов || | котлов НР-18 на более | предприятия | | | | | | | | и транспорта | || | эффективные | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 9 | Внедрение | 10,59 млн. | 10,59 | 2,4 | 0,95 | 2,25 | 2,04 | 2,95 | 2014 | Предприятия | Снижение потребления || | энергосберегающих | руб. - | | | | | | | | промышленности | энергоресурсов || | технологий и | собственные | | | | | | | | и транспорта | || | оборудования в систему | средства | | | | | | | | | || | наружного освещения | предприятия | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| 10 | Внедрение | 68,381 млн. | 68,381 | - | 9,398 | 20,411 | 18.11 | 20,462 | 2014 | Управление | Годовой || | автоматизированной | руб. - бюджет | | | | | | | | городского | экономический эффект || | системы дистанционного | МО "Город | | | | | | | | хозяйства | - 8,4 || | управления уличным | Калуга" | | | | | | | | города Калуги | || | освещением (АСДУ) | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | Всего | | 158,671 | 8,25 | 29,668 | 42,231 | 37,62 | 40,902 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | бюджет муниципального | | 68,381 | | 9,398 | 20,411 | 18,11 | 20,462 | | | || | образования "Город | | | | | | | | | | || | Калуга" | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | внебюджетные средства | | 90,29 | 8,25 | 20,27 | 21,82 | 19,51 | 20,44 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | собственные средства | | 90,29 | 8,25 | 20,27 | 21,82 | 19,51 | 20,44 | | | || | предприятия | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | частные инвесторы | | - | - | - | - | - | - | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | ИТОГО | | 1510,451 | 543,634 | 149,522 | 201,406 | 185,53 | 430,359 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | средства бюджета | | 97,631 | 11,25 | 21,398 | 22,411 | 20,11 | 22,462 | | | || | муниципального | | | | | | | | | | || | образования "Город | | | | | | | | | | || | Калуга" | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | внебюджетные средства | | 1412,82 | 532,384 | 128,124 | 178,995 | 165,42 | 407,897 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | собственные средства | | 1125,32 | 518,084 | 127,624 | 176,745 | 165,17 | 137,697 | | | || | предприятия | | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|| | частные инвесторы | | 287,5 | 14,3 | 0,5 | 2,25 | 0,25 | 270,2 | | | ||—————|——————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|————————————————|——————————————————————|
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается втом, что она носит всеобъемлющий характер и охватывает интересынаселения муниципального образования, а также ресурсоснабжающихорганизаций, крупных и малых предприятий.
Достижение цели и решение основных задач Программы требуетреализации долгосрочного комплекса взаимосвязанных направленийПрограммы.
Муниципальные программы в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности согласно требованиям Федерального законаот 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации" должны содержать:
1) значения целевых показателей энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности, достижение которых обеспечивается врезультате реализации Программы;
2) перечень мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности и сроки их реализации;
3) источники финансирования мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности, включая бюджетные ивнебюджетные, в том числе средства предприятий, регулируемые цены(тарифы) и другие источники.
Исходя из требований Федерального закона от 23 ноября 2009 годаN 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетическойэффективности", особенностей и приоритетов государственнойэнергетической политики, степени актуальности тех или иных проблемПрограмма сформирована по следующим разделам (функциональным блокам):
1. Совершенствование энергоменеджмента.
2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищномфонде.
3. Повышение энергоэффективности в сфере производства ираспределения топливно-энергетических ресурсов.
4. Повышение энергоэффективности в промышленности и натранспорте.
4.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Масштабы поставленных Президентом Российской Федерации задач поповышению энергетической эффективности отечественной экономики требуютвыработки и ускоренной реализации новых управленческих решений имеханизмов.
Вопросы энергоменеджмента по-прежнему остаются актуальными. Ксожалению, до сих пор показатели энергоэффективности отсутствуют вмуниципальной системе прогнозирования и мониторингасоциально-экономического развития и рейтинговой оценки предприятий попотенциалу и динамике экономического развития, топливно-энергетическийбаланс не является обязательным предплановым документом и неиспользуется в бюджетном процессе, не отработана система формированияконтрольных параметров по энергосбережению для предприятий,практически отсутствует система стимулирования энергосбережения. Вопределенной степени это связано с издержками в статистическом учетеэнергопотребления, особенно на муниципальном уровне.
В целях придания вопросам совершенствования управленияэнергосбережением особой значимости и приоритетного характераПрограмма начинается с раздела "Совершенствование энергетическогоменеджмента", в который включен комплекс мероприятий по расширениюинструментов политики повышения энергоэффективности иэнергосбережения, инновационного, информационного и образовательногосопровождения этой политики (таблица 3).
В частности, предусматривается подготовка законодательных инормативных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышенияответственности в сфере энергосбережения и повышенияэнергоэффективности, к ужесточению требований по энергоэффективности ктоварам и услугам, закупаемым для муниципальных нужд, а такжевнедрению механизмов стимулирования энергосбережения. Другая группамероприятий направлена на совершенствование методов и инструментариямониторинга, прогнозирования и управления энергосбережением иповышением энергоэффективности, в частности, предполагается ежегоднаяподготовка доклада "О реализации политики в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности в муниципальном образовании"Город Калуга".
Немаловажной особенностью мероприятий данного раздела Программыявляется их малозатратный характер. Их реализация в основном будетосуществляться в пределах текущих бюджетных расходов управленийГородской Управы города Калуги.
4.2. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ И ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
Следующим важнейшим разделом Программы является раздел "Повышениеэнергоэффективности в бюджетной сфере и жилищном фонде".
Нельзя не отметить необходимость принятия мер, направленных наэнергосбережение в бюджетном секторе. Бюджетная сфера являетсязначимым потребителем энергоресурсов, на ее долю приходитсяприблизительно 12% конечного потребления электрической и 18%потребления тепловой энергии по муниципальному образованию "ГородКалуга".
Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими.
Основным пунктом внедрения энергетической эффективных технологийи энергетического менеджмента является организация приборного учетапотребления энергетических ресурсов на объектах бюджетной ижилищно-коммунальной инфраструктуры.
Количество получателей средств бюджета муниципального образования"Город Калуга" - 189, в 177 из них установлены 1023 прибора учетаэнергетических ресурсов, в том числе:
- газ - 5;
- вода горячая - 182;
- вода холодная - 322;
- тепло - 121;
- электричество - 393.
Количество требуемых приборов учета, планируемых к установке вбюджетных учреждениях:
- газ - 14;
- вода горячая - 98;
- вода холодная - 118;
- тепло - 24;
- электричество - 172.
В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляютэлектротермические установки для дезинфекции и стерилизации(автоклавы, сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до40 процентов электропотребления, холодильное оборудование - 5-10процентов, освещение - 30-60 процентов, вентиляция и кондиционирование- 10-20 процентов.
В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителямиэлектрической энергии являются электротермические установкипищеблоков. Освещение потребляет от 10 до 15 процентов от общегообъема электропотребления.
Учреждения образования имеют 4 основные группы потребителейэлектрической энергии: освещение (50-70 процентов), системы тепло- иводоснабжения с электродвигателями (10-30 процентов), нагревательныеустановки (кипятильники, электрические плиты и иное), потребляющие от10 до 20 процентов электрической энергии, электронные вычислительныемашины и различные лабораторные стенды до 10 процентов.
В административных учреждениях также имеется 4 основные группыпотребителей электрической энергии: освещение (40-60 процентов),потребители с электродвигателями (10-30 процентов), различныенагревательные установки (электрические плиты, кипятильники,электрокамины и иное), потребляющие от 20 до 40 процентовэлектрической энергии, электронные вычислительные машины и другаяофисная техника - от 10-20 процентов.
В Программе предусмотрены мероприятия, направленные наоптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетныхрасходов, с целевой установкой сокращения доли расходов накоммунальные услуги в общих расходах бюджета к 2014 году в 1,15 раза.Так, планируется создание целостной системы контроля потребленияресурсов на объектах бюджетной сферы с использованием энергетическогоаудита и паспортизации в свете современных требований.
В настоящее время существует ряд барьеров для повышенияэнергоэффективности в бюджетной сфере, связанных с действующимзаконодательством, процедурами проведения закупок, нормами бюджетногопланирования и взаиморасчетами бюджетных организаций. Основными из нихявляются:
- бюджетные организации не могут распоряжаться средствами,сэкономленными в результате снижения энергопотребления;
- бюджетные организации не могут заключать долгосрочные контрактыи контракты с возвратом инвестиций из будущей экономии;
- процедуры закупок для бюджетных нужд основаны на наименьшейцене заявки, а не на наименьших последующих затратах в течение срокаэксплуатации;
- практическое отсутствие статистической информации и низкийуровень осведомленности бюджетных учреждений о текущей ситуации вобласти энергосбережения.
У руководителей объектов бюджетной сферы отсутствуютэкономические стимулы к экономии энергоресурсов. Учреждения являютсялишь пассивным потребителем электричества, воды и тепла. Оплата запредоставленные коммунальные услуги производится из областного илиместных бюджетов, в которые закладываются соответствующие расходы,основанные на лимитах потребления энергоресурсов (зачастуюзавышенных).
Экономическая заинтересованность организаций бюджетной сферы врациональном использовании энергоресурсов - один из ключевых факторовдля реализации потенциала энергосбережения. Для этого необходимаразработка механизма использования средств, полученных от экономиитопливно-энергетических ресурсов. При этом необходимо предусмотретьвозможность использования бюджетными учреждениями средств, полученныхот экономии, как для реализации новых энергосберегающих программ, таки для поощрения персонала.
Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетнойсфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросовэнергосбережения. В Программе предусмотрены мероприятия по созданиюусловий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможностизаключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, покоторым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученнойэкономии по оплате коммунальных услуг.
В Программе также содержатся меры по упорядочению истимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий врамках муниципальных закупок, в частности, это касается осветительныхприборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2014 году полностьюперейти на энергоэффективные источники освещения.
В Программе предусматривается разрешение проблемыспециализированного технического и метрологического обслуживанияприборов учета и систем автоматического регулирования энергоресурсов вбюджетных учреждениях.
В финансовом обеспечении мероприятий данного раздела Программыпредполагается использовать формы и способы инвестирования всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальнымзаконодательством, в частности:
1) прямое финансирование;
2) привлечение внебюджетных источников финансирования напроведение мероприятий по повышению эффективности энергопотребления;
3) использование механизма государственно-частного партнерствадля реализации проектов, обеспечивающих повышение эффективностиэнергопотребления.
Самыми крупными потребителями тепловой, электрической энергии идругих ресурсов в коммунально-бытовом хозяйстве являются жилые дома.При этом рациональный подход к использованию ресурсов потребителямипозволяет получить экономию в среднем до 10-20%.
Посредством широкой пропаганды и информирования коммунально-бытовых потребителей о мероприятиях, возможных к применению нареализацию потенциала энергосбережения, можно добиться значительныхрезультатов. Пересмотрев привычки потребителей и поведение вповседневной жизни, возможно значительно снизить потребность вэнергетических ресурсах.
В 2010 году организована работа по оснащению многоквартирныхдомов коллективными общедомовыми приборами энергоресурсов и воды иобщими для коммунальных квартир: проводится разъяснительная работа сгражданами, проживающими в многоквартирных жилых домах и квартирах, попереходу на расчет по индивидуальным и общим приборам учета, вносятсяпредложения собственникам помещений в многоквартирных жилых домах дляпринятия решений на общем собрании об оснащении многоквартирных жилыхдомов общедомовыми приборами учета энергоресурсов и воды, котораябудет продолжена в 2011 - 2014 годах.
Первоочередная задача - комплексное решение проблем перехода наоплату потребителями энергоресурсов исходя из фактического потребленияв 3613 многоквартирных домах, расположенных в муниципальномобразовании "Город Калуга".
Постановлением Городской Управы города Калуги от 02.11.2009 N 234-п "Об утверждении муниципальной адреснойпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на2010 год для реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.N 185-ФЗ" была утверждена Подпрограмма "Внедрение коллективных(общедомовых) приборов учета потребления энергоресурсов вмногоквартирных домах на территории муниципального образования "ГородКалуга" на 2010 год" (далее - Подпрограмма).
Основная цель данной Подпрограммы - создание условий дляпоэтапного перехода на отпуск энергоресурсов потребителям всоответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учетапотребления коммунальных ресурсов.
Подпрограмму планируется реализовать в 2010 году.
Перечень многоквартирных домов данной Подпрограммы, в которыхпланируется осуществлять финансирование установки коллективных(общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и горячейводы, сформирован на основании перечня многоквартирных домов,расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"и включенных в муниципальную адресную программу по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год для реализацииФедерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетамуниципального образования "Город Калуга" и средств собственниковпомещений в многоквартирных домах и составляет 9319,566 тыс. рублей, втом числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 8145,301 тыс. рублей;
- бюджета муниципального образования "Город Калуга" - 708,287тыс. рублей;
- собственников жилья - 465,978 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы в целях организации учета тепловойэнергии в многоквартирных жилых домах необходимо установить: 65общедомовых приборов учета отопления; 6 общедомовых приборов учетагорячего водоснабжения; 35 общедомовых приборов учета холодноговодоснабжения; 98 приборов учета электроэнергии.
В настоящее время на территории муниципального образования "ГородКалуга" в 3613 многоквартирных домах установлено 2684 прибора учетаэнергетических ресурсов, в том числе:
- газ (поквартирных) - 1496;
- вода горячая - 114;
- вода холодная - 359;
- тепло - 298;
- электричество - 417.
Мероприятия муниципальной целевой программы "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"Город Калуга" на 2010 - 2014 годы" предусматривают реализацию вжилищном фонде передовых технических решений, связанных с организациейучета и распределения потребленных ресурсов между абонентами намногоквартирных жилых домах.
В целях эффективного использования тепла в Программепредусмотрено проведение ремонта зданий, в том числе применение новыхэнергоэффективных материалов, конструкций, технологий и оборудования,включая повышение требований к приведенному сопротивлениютеплопередаче ограждающих конструкций (стен, балконных дверей и окон).
Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счетповышения качества эксплуатации зданий и энергетических системжилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учети автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утеплениефасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и иное).
Для объектов жилья и соцкультбыта, имеющих нагрузку на отоплениеболее 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием можетбыть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков ивентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкоераспространение. Поэтому в перспективе в муниципальном образовании"Город Калуга" целесообразно разработать программу "тепловой насос",имея в виду, что подобные установки позволяют снизить потреблениетепла до 50 процентов.
Существенную положительную роль в вопросе повышенияэнергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическаяпаспортизация. В Программе предусмотрена разработка алгоритмаэнергетической паспортизации зданий бюджетных организаций и жилищногофонда с целевой установкой достижения к 2014 году 20-процентногоохвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий.
4.3. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
Сфера производства и распределения топлива и энергии являетсянаиболее энергоемким сектором экономики муниципального образования"Город Калуга".
В настоящую Программу включены мероприятия, направленные наповышение эффективности работы тепловых источников, в частностикотельных, расширение использования местных и возобновляемыхэнергоресурсов, когенерации, замену и модернизацию сетевого хозяйства,экономию и оптимизацию использования природного газа.
С позиции энергоэффективности наиболее проблемной иэнергорасточительной является коммунальная сфера. Именно здесьпотенциал энергосбережения оценивается максимальными, доходящими дополовины объемов потребления энергоресурсов, величинами. Широк имногообразен спектр возможных для программного решения мероприятий какмалозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так иресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией иавтоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.
На территории муниципального образования "Город Калуга" находится29 организаций коммунального комплекса (далее - ОКК), осуществляющихуслуги по поставке и транспортировке тепловой энергии длятеплоснабжения и горячего водоснабжения (далее - ГВС), в том числе 2организации транспортируют ее и одна - муниципальное унитарноепредприятие "Калугатеплосеть".
Нужды потребителей в теплоснабжении и ГВС обеспечивают 119котельных, 91 из которых - муниципальная. При этом 117 котельныхработают на газовом топливе (98,3 процента), 2 муниципальные котельные- на твердом топливе (уголь) (1,7 процента).
В соответствии с действующим федеральным законодательством тарифына тепловую энергию для организаций коммунального комплекса городаКалуги регулируются уполномоченным органом субъекта РоссийскойФедерации - министерством конкурентной политики и тарифов Калужскойобласти и утверждаются соответствующими постановлениями министерстваконкурентной политики и тарифов Калужской области.
Поставку горячей воды для потребителей МО "Город Калуга"осуществляют 12 ОКК (в объеме 6168,89 тыс. куб. м.), из них МУП"Калугатеплосеть" поставляет ГВС в объеме 5276,40 тыс. куб. м.
На 2010 год тарифы на услуги по горячему водоснабжениювышеперечисленных организаций коммунального комплекса утвержденыпостановлениями Городской Управы города Калуги.
Наибольшие резервы экономии энергоресурсов сосредоточены впроцессе обеспечения потребителей теплом. В муниципальном образованиив тепловых сетях теряется более 14% произведенной тепловой энергии вгод. Мероприятия по энергосбережению предусматривают экономиюприобретаемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии и позволятобъективно оценить объем производимой тепловой энергии и уровеньпотерь в сетях.
В настоящее время порядка 18 процентов котельных нуждаются вреконструкции, модернизации и выводе из эксплуатации в связи с большимизносом оборудования и малой загруженностью (из-за сниженияприсоединенной нагрузки после ликвидации какого-либо производства илигазификации населения).
В 2010 году и в последующие годы планируется проводитьреконструкцию, модернизацию и вывод из эксплуатации 22 котельных.
Энергосберегающими мероприятиями Программы в областигазоснабжения является повышение экономичности и эффективностикотельных путем перевода их с твердого (каменный уголь) топлива нагаз. В 2010 - 2011 гг. за счет финансовых средств муниципальногообразования "Город Калуга" планируется перевести на газовое топливокотельные в с. Муратовский щебзавод и ст. Тихонова Пустынь.
Основная составляющая потенциальной экономии энергии втеплоснабжении может быть достигнута через сокращение потреблениятепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения в системахцентрализованного теплоснабжения.
Таблица N 4. ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2007 - 2009 ГОДЫ|—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| N | Показатель | Единица | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. || п/п | | измерения | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | Производство тепловой | тыс. Гкал | 1399,2 | 1393,7 | 1467,9 || | энергии | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 2 | Подано теплоэнергии в | тыс. Гкал | 355,8 | 337,7 | 364,95 || | сеть от прочих | | | | || | производителей тепловой | | | | || | энергии | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 3 | Расход топлива на | тыс. кг у. т. | 231628,8 | 225226,4 | 242289,4 || | производство | | | | || | теплоэнергии | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 4 | Расход электроэнергии на | тыс. кВт. час | 43306,9 | 42455,8 | 43726,4 || | производство и передачу | | | | || | т/эн. | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 5 | Расход воды на | тыс. куб. м | 1589,4 | 1606,8 | 1516,3 || | производство и передачу | | | | || | т/эн. | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 6 | Удельный расход топлива | кг у. т., Гкал | 165,54 | 161,6 | 165,06 || | на производство т/эн | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 7 | Удельный расход | кВт. ч, Гкал | 24,68 | 24,52 | 23,86 || | электроэнергии на | | | | || | производство и передачу | | | | || | т/эн. | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 8 | Удельный расход воды на | куб. м, Гкал | 0,91 | 0,93 | 0,83 || | производство и передачу | | | | || | т/эн. | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|| 9 | Уровень технологических | % | 15,45 | 18,61 | 14,32 || | потерь | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|
Таблица N 5. ВОЗМОЖНАЯ ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ ВЫРАБОТКЕ
И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ|—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| Наименование | Единица | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Изменения || показателей | измерения |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| за период || | | Значения показателей | реализации || | | | Программы ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| 1. Экономия газа | тыс. н. куб. м | 1489,0 | 1341,5 | 923,3 | 1391,0 | 13410,9 | 18555,7 ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| % к 2009 г. | % | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 6,4 | 8,8 ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| Снижение удельной | кг/Гкал | 0,53 | 0,56 | 0,65 | 0,67 | 0,54 | 2,95 || нормы по топливу | | | | | | | ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| 2. Экономия | тыс. кВт. час | 513,9 | 512,8 | 299,1 | 321,2 | 2101,3 | 3769,7 || электроэнергии | | | | | | | ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| % к 2009 г. | % | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 4,8 | 8,6 ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| Снижение удельной | кВт. час/Гкал | 0,26 | 0,2 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,86 || нормы по электрической | | | | | | | || энергии | | | | | | | ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| 3. Водоотведение | тыс. куб. м | - | 79,8 | 33,1 | 36,5 | 31,7 | 181,1 ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| % к 2009 г. | % | - | 8,1 | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 18,4 ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| 4. Вода | тыс. куб. м | 52,9 | 57,0 | 50,3 | 50,3 | 50,0 | 260,5 ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| % к 2009 г. | % | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 17,2 ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| Снижение удельной | куб. м/Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,16 || нормы по воде | | | | | | | ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| 5. Снижение потерь | тыс. Гкал | 4,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,4 || теплоэнергии | | | | | | | ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|| Снижение потерь в | % | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,58 || сетях | | | | | | | ||—————————————————————————|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|
В результате намеченных к внедрению мероприятий поэнергосбережению экономия энергоресурсов составит:
- газа - 18555,7 тыс. н. куб. м, или на 8,8% к расходу за 2009 г.на сумму 71904,5 тыс. руб. В результате удельные нормы будут сниженына 2,95 кг у. т/Гкал;
- воды - 260,5 тыс. куб. м, или на 17,2% к расходу за 2009 насумму 3588,9 тыс. руб. В результате удельные нормы будут снижены на0,16 куб. м/Гкал;
- электроэнергии - 3769,7 тыс. кВт. час, или на 8,64% к расходуза 2009 г. на сумму 13571,7 тыс. руб. В результате удельные нормыбудут снижены на 0,86 кВт. час/Гкал;
- количество стоков уменьшится на 181,1 тыс. куб. м, или на 18,4%к расходу за 2009 г. на сумму 1369,0 тыс. руб.
В результате ежегодных опрессовок тепловых сетей и их изоляцииуменьшается количество потерь тепловой энергии в сетях на 12,4 тыс.Гкал на сумму 12550,1 тыс. руб. в год, что даст снижение потерь на0,58%.
Суммарная годовая экономия при выработке и транспортировкетепловой энергии до потребителей, выраженная в денежном выражении,составит 102984,2 тыс. рублей.
Мероприятия Программы, направленные на энергосбережение в системетеплоснабжения, включают проведение энергетического аудита ипаспортизацию теплоисточников, строительство и реконструкцию котельныхс использованием энергоэффективных технологий и оборудования,газификацию котельных и водоподготовку, строительство мини-ТЭЦ на газеи биотопливе и перевод котельных в режим когенерации, оптимизациюработы систем централизованного теплоснабжения на основе современныхнорм проектирования и эксплуатации тепловых систем.
В отношении повышения эффективности функционирования системотопления, водоснабжения и водоотведения в Программу включенымероприятия, направленные на расширение инструментального учета ирегулирование потребления, снижение потерь энергоносителей в сетях,оптимизацию расчетного потребления энергетических ресурсов исходя изуровня фактического потребления. Во многих локальных системахэнергоснабжения сегодня имеет место значительный избыток располагаемыхмощностей.
В Программе предусматриваются меры по стимулированию повышенияэнергоэффективности, обеспечения экономической мотивации к повышениюэнергетической эффективности и энергосбережению не только употребителей энергии, но и у производителей электрической и тепловойэнергии, других энергоснабжающих организаций.
Из-за отсутствия приборного учета энергоресурсов на источникахтепла невозможно получение фактических данных о параметрах их работы,а значит, и своевременная организация мер по повышению эффективностифункционирования, своевременное определение причин потерь топливно-энергетических ресурсов при транспортировке и их устранение. Приоснащении теплоисточников приборами учета станет возможной оптимизациятемпературных и гидравлических режимов за счет полученных данных оработе системы.
4.4. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ
Транспортное обслуживание населения города Калуги производит МУПГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги. Троллейбус являетсяна сегодняшний день одним из самых экологически чистых, дешевых видовтранспорта.
Троллейбусный парк составляет 125 единиц, перевозкиосуществляются на 14 маршрутах, протяженность которых составляет 112км.
Муниципальное унитарное предприятие "Государственныйэлектрический транспорт "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги- предприятие, которое является достаточно крупным потребителемэнергетических ресурсов всех видов в муниципальном образовании "ГородКалуга".
Структура потребления энергоресурсов предприятия в год выглядитследующим образом:
- электроэнергия - 18-21 млн. кВт. ч;
- природный газ - 750 тыс. куб. м;
- присоединенная тепловая нагрузка к централизованным источникамсоставляет 500 Гкал.
Здания и сооружения предприятия в основном снабжены приборамиучета, кроме учета тепла, поступающего от централизованных источников.
Одной из важнейших задач предприятия по энергосбережению иповышению энергоэффективности является сокращение потребления тепловойи электрической энергии.
Из этих двух видов услуг большая часть (92%) приходится нарасходы по потреблению электроэнергии. Основной расход электроэнергии(95%) приходится на придание движению и собственно само движениетроллейбусов.
Основные виды используемых энергетических ресурсов оснащеныприборами учета (электроэнергия, газ, горячая и холодная вода). Внастоящее время необходимо оснастить приборами учета потреблениетепловой энергии, получаемое централизованным способом.
Перевод предприятия на энергосберегающий путь развития невозможенбез проведения специальных мероприятий. В связи с этим основныминаправлениями Программы в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности предприятия являются:
в системе снабжения и потребления электрической энергии:
- повышение КПД тяговых подстанций за счет замены трансформаторовТМПУ и выпрямителей ВАКЛЕ на более эффективные, такие кактрансформаторы ТСЗП, выпрямители В-ТПЕД (экономия электроэнергии до20%);
- внедрение автоматизированной системы учета электрическойэнергии;
в системе теплоснабжения:
- повышение КПД котельной, т.е. замена неэффективногоотопительного оборудования (котлы НР-18) на более экономичное;
- установка устройств управления и автоматического расходатеплоносителя систем отопления и горячего водоснабжения.
В настоящее время в муниципальном образовании "Город Калуга"сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению наружного освещенияулиц и пригородных населенных пунктов.
Территорию города Калуги освещают:
1) 233 улицы с общим количеством 6600 фонарей;
2) 8 площадей с общим количеством 285 фонарей;
3) 88 переулков с общим количеством 740 фонарей;
4) 12 проездов с общим количеством 157 фонарей;
5) 7 искусственных сооружений - 541 фонарь;
6) 10 микрорайонов - 217 фонарей;
7) 18 подъездных дорог - 193 фонаря;
8) 12 пешеходных дорожек и тротуаров - 112 фонарей;
9) 27 скверов, бульваров - 977 фонарей;
10) 23 двора - 307 фонарей;
11) 11 больниц, школ, санаториев - 100 фонарей.
Итого: 10229 фонарей.
Пригород и сельские территории освещаются 672 фонарями.
Всего территорию городского округа "Город Калуга" освещает 10901фонарь, техническое обслуживание и содержание которых финансируется избюджета муниципального образования "Город Калуга".
Отрицательные тенденции в сфере наружного освещения улиц ипригородных населенных пунктов муниципального образования обусловленыналичием следующих факторов:
- высоким уровнем физического, морального и экономического износаобъектов инженерной инфраструктуры наружного освещения улиц ипригородных населенных пунктов. Средний уровень износа объектовинженерной инфраструктуры наружного освещения, расположенных натерритории городского округа "Город Калуга", составляет более 70%;
- динамично развивающимся сектором жилой застройки на территориигородского округа "Город Калуга" и, как следствие, расширениемтерриторий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов,транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении втемное время суток;
- ограниченностью возможностей бюджета МО по финансированиюрасходов на эксплуатацию, ремонт и модернизацию имеющихся истроительство новых объектов инженерной инфраструктуры наружногоосвещения единовременно. Средний уровень доступности финансирования засчет средств местного бюджета составляет около 700 тыс. руб. в год приимеющейся потребности не менее 20000 тыс. руб. в год;
- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся вотсутствии бережливого отношения к объектам муниципальнойсобственности, а порой и откровенных актах вандализма.
Решение задач обеспечения потребности округа в надлежащем уровнефункционирования объектов инженерной инфраструктуры наружногоосвещения путем фрагментарного решения частных задач не позволяетреализовать на практике функции, возложенные на органы управлениямуниципальным образованием пунктом 21 статьи 14 Федерального законаN 131 "Об основных принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации". Такие задачи могут быть решены в рамкахсистемного подхода управления процессами на основе жесткогоструктурирования функциональных элементов управления и поэтапногопланирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерииэффективности их реализации.
Для решения указанных задач в муниципальном округе разработанаПрограмма, которая предполагает решение следующих задач:
- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в системунаружного освещения;
- внедрение автоматизированной системы дистанционного управленияуличным освещением (далее - АСДУ).
Основной комплекс мероприятий по модернизации сети освещениямуниципального образования предполагается провести в областиуправления уличным освещением. В целях оптимизации существующейсистемы и увеличения ее эффективности необходимо внедрение АСДУ сустановкой недостающих приборов учета, заменой неэффективныхисточников света на энергоэкономичные, применение современногоэнергоэффективного оборудования.
Объем финансирования программы в 2011 - 2014 годах составляет68381,0 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет МО "ГородКалуга".
Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитаны исходяиз усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий.Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программыбудет уточняться в соответствии с проектной документацией, сметнымирасчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться всоответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы,приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.
Внедрение АСДУ на улицах муниципального образования повлияет наэкономическую эффективность и принесет ряд положительных преимуществ,таких как:
- отслеживание годового графика включения и отключения освещенияс точностью до минуты;
- коррекция режима включения на "пасмурный день" и "солнечныйдень";
- экономичный режим частичного освещения в определенные часыночного времени;
- экономия рабочего ресурса осветительных ламп за счет уменьшениясуммарного времени горения;
- оплата по каждому пункту учета по конкретномуэнергопотреблению, а не за установленную мощность;
- возможность отслеживания несанкционированного подключения;
- экономия на организационно-технических мероприятиях - учетпроцента горящих ламп, возможность введения праздничных режимов,диагностика системы, уменьшение транспортных расходов при выездеаварийных бригад, увеличение сроков эксплуатации осветительногооборудования и т.п.
Среднегодовой экономический эффект от внедренияавтоматизированной системы дистанционного управления уличнымосвещением на основе оборудования Schneider Electric составит 8349,2тыс. рублей.
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляетсяГородской Управой города Калуги. Выбор исполнителей мероприятийПрограммы осуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и правовыми актами муниципального образования "ГородКалуга".
Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действийорганов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческихорганизаций.
Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципальногообразования "Город Калуга" будет осуществляться в объемах,установленных решением Городской Думы города Калуги о бюджете наочередной финансовый год и плановый период.
При реализации Программы, учитывая продолжительный период еереализации, возможно возникновение финансового риска, связанного ссоциально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетныхсредств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что можетповлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. Вэтом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятийПрограммы в очередном году, уточняются и в случае необходимостивносятся соответствующие предложения о внесении изменений в решение обюджете муниципального образования "Город Калуга" на очереднойфинансовый год и плановый период и в текст Программы.
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляетсяуправлением городского хозяйства города Калуги.
Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Результатами реализации Программы будут являться:
1) повышение энергетической эффективности экономики;
2) обновление и модернизация значительной части основныхпроизводственных фондов на транспорте, социальной и производственнойинфраструктуры на новой технологической и энергоэффективной основе;
3) повышение энергетической безопасности;
4) снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальныебюджеты, финансы предприятий и организаций, доходы населения;
5) обеспечение полного учета и регулирования потребленияэнергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;
6) существенное укрепление информационной и статистической базыуправления и мониторинга процессов повышения энергоэффективности;
7) развитие кадрового потенциала и энергоменеджмента в сферахэнергопроизводства и энергопотребления.
По прогнозным оценкам, реализация Программы обеспечит достижениеследующих результатов:
1) суммарная экономия энергоресурсов за весь период реализацииПрограммы в денежном выражении составит около 514921,0 тыс. руб.;
2) потребление тепловой энергии капитально отремонтированныхдомов снизится на 20 процентов;
3) снижение удельного энергопотребления всех основных видовпромышленной продукции, работ (услуг).
В результате реализации планируемых мероприятий до 2014 годаожидается:
- в части повышения энергоэффективности в сфере производства ираспределения энергоресурсов снижение удельного расхода топлива с242,29 кг у. т./Гкал до 222,9 кг у. т./Гкал;
- в части повышения энергоэффективности в теплоснабжении исистеме коммунальной инфраструктуры - снижение энергопотребления неменее чем на 37697 тыс. кВт. час;
- в части повышения энергоэффективности на транспорте и уличноеосвещение - не менее чем на 2189,6 тыс. кВт. час;
- в части повышения энергоэффективности в организациях бюджетнойсферы - не менее чем на 10188 тыс. кВт. час, в жилищном секторе - неменее чем на 26790 тыс. кВт. час.
Для достижения заданных параметров Программой установлены целевыепоказатели энергоемкости, предусматривающие их снижение в целом на 15процентов к 2014 году. В стоимостном выражении в действующих ценахэкономия от реализации Программы составит до 2014 года порядка 417,31млн. рублей.
Конкретные количественные и качественные оценки экономических,энергетических и социальных результатов реализации Программы и затратына реализацию Программы по каждому мероприятию приведены всоответствующих разделах и главах. Расходы, связанные с привлечениембюджетных ассигнований на реализацию Программы, оцениваются в 97,631млн. рублей. Объем внебюджетных ассигнований за счет собственныхсредств предприятий и организаций, кредитных ресурсов, инвестиций идругих внебюджетных источников оценивается в 1412,82 млн. рублей, втом числе за счет собственных средств предприятия 1125,32 млн. рублейи за счет средств частных инвесторов - 287,5 млн. рублей.