Постановление Правительства Калужской области от 21.09.2009 № 380
О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, сценарных условиях формирования и отдельных показателях проекта областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2009 г.
N 380
О прогнозе социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов, сценарных условиях
формирования и отдельных показателях проекта
областного бюджета на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов
В соответствии с постановлением Правительства Калужской областиот 04.04.2008 N 133 "О Положении о порядке и сроках составленияпроекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановыйпериод" (в ред. постановления Правительства Калужской области от18.06.2009 N 236) Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Калужскойобласти на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (приложениеN 1).
2. Одобрить сценарные условия формирования проекта областногобюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (приложениеN 2).
3. Принять к сведению информацию министра финансов Калужскойобласти В.И.Авдеевой о предварительных объемах бюджетных ассигнованийна исполнение действующих обязательств Калужской области в 2010 году ив плановом периоде 2011 и 2012 годов, прогноз объема бюджетныхассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательствКалужской области в 2010 году и распределение бюджетных ассигнованийна исполнение принимаемых расходных обязательств Калужской области в2010 году.
4. Главным распорядителям средств областного бюджета в пределахлимитов бюджетных ассигнований на 2010 год сформировать переченьобластных, долгосрочных и ведомственных целевых программ, предлагаемыхк финансированию в 2010 году, и представить его в министерствофинансов Калужской области для включения в проект областного бюджетана 2010 год в течение 3-х дней после получения лимитов бюджетныхассигнований на 2010 год.
5. Министерству финансов Калужской области разработать проектзакона Калужской области "Об областном бюджете на 2010 год и наплановый период 2011 и 2012 годов" и внести его для рассмотрения навнеочередное заседание Правительства Калужской области 29 сентября2009 года.
Губернатор
Калужской области А.Д.Артамонов
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 21.09.2009 г. N 380
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2011 И 2012 ГОДОВ|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Основные показатели прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2010 - 2012 годы ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————————————————————————————|| Показатели | Единица | отчет | оценка | прогноз || | измерения |———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года в основных ценах | млн. руб. | 150 456,2 | 158 759,5 | 189 965,9 | 231 668,2 | 279 069,1 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 114,1 | 94,1 | 102,5 | 105,1 | 106,2 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 2008- оценка | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность населения (в среднегодовом исчислении) - всего | тыс. человек | 1 004,3 | 1 002,4 | 1 002,0 | 1 002,2 | 1 002,7 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | в % к предыдущему | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,1 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в том числе: городское | тыс. человек | 765,2 | 766,8 | 766,7 | 768,5 | 771,3 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | в % к предыдущему | 99,9 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,4 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| сельское | тыс. человек | 239,1 | 235,6 | 235,3 | 233,7 | 231,4 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | в % к предыдущему | 100 | 98,5 | 100 | 99 | 99 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 66,9 | 66,7 | 67,5 | 68,0 | 68,5 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность экономически активного населения (в среднегодовом | тыс. человек | 505,2 | 502,0 | 502,0 | 499,0 | 497,0 || исчислении) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 480,3 | 475,0 | 476,0 | 474,0 | 473,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 378,9 | 373,0 | 372,8 | 377,6 | 381,5 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах | человек | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 || государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную | | | | | | || вакансию | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность безработных, рассчитанная по методологии | тыс. человек | 24,9 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 || Международной Организации Труда (МОТ) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 4,9 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. человек | 3,8 | 6,6 | 5,5 | 4,4 | 3,8 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Уровень зарегистрированной безработицы (рассчитано по данным | % | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 || Федеральной службы по труду и занятости) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного | человек на 1000 | 289,0 | 291,0 | 296,0 | 301,0 | 305,0 || фонда Российской Федерации | человек населения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 11 801,3 | 13 548,4 | 15 572,4 | 18 021,8 | 20 920,5 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 107,4 | 99,9 | 100,7 | 102,4 | 104,4 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Оплата труда (фонд заработной платы работников) | млн. рублей | 68 689,6 | 71 253,8 | 77 310,0 | 92 401,5 | 112 101,1 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Среднемесячная заработная плата на 1 работника | рублей | 15 107,4 | 15 919,6 | 17 279,4 | 20 393,8 | 24 489,7 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в | рублей | 4 111,0 | 4 664,0 | 5 364,0 | 6 170,0 | 7 030,0 || месяц | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (по данным муниципальных | | | | | | || районов и городских округов) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников | тыс. кв. м общей | 631,5 | 456,1 | 582,2 | 619,0 | 725,9 || финансирования | площади | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| из них за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс. кв. м общей | 291,3 | 243,1 | 252,6 | 265,4 | 275,8 || | площади | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на | кв. м на человека | 24,3 | 24,8 | 28,2 | 32,4 | 37,5 || конец года) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Ввод в действие объектов социально-культурной сферы: | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| дошкольные образовательные учреждения | мест | 60 | 235 | 60 | 200 | - ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| учреждения общего образования | мест | - | 180 | - | 70 | - ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| больницы | коек | - | - | - | - | 50 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 350 | 22 | 200 | - | - ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Ввод в эксплуатацию новых газовых сетей | км | 316,5 | 413,8 | 654,3 | 667,0 | 660,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в т. ч. в сельской местности | км | 238,2 | 362,2 | 588,8 | 590,0 | 600,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Обеспеченность: | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей | 509,0 | 562,0 | 570,0 | 575,0 | 575,0 || | дошкольного | | | | | || | возраста | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| стационарными учреждениями социального обеспечения | мест на 10 тыс. | 21,0 | 20,3 | 20,7 | 21,6 | 22,1 || | жителей | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| врачами | на 10 тыс. населения | 31,1 | 31,5 | 32,5 | 33,0 | 33,5 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| средним медицинским персоналом | на 10 тыс. населения | 85,5 | 85,9 | 88,0 | 88,0 | 88,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| койками | на 10 тыс. населения | 105,1 | 104,9 | 104,0 | 107,0 | 106,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену | 232,4 | 233,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 || | на 10 тыс. населения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 || | населения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 || | населения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Доля детей до 18 лет в общей численности населения области (по | % | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 || данным МО) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность учащихся в учреждениях: | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| общеобразовательных | тыс. человек | 83,1 | 83,5 | 83,8 | 84,0 | 84,1 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| начального профессионального образования | тыс. человек | 4,3 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,2 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| среднего профессионального образования | тыс. человек | 15,3 | 15,0 | 15,8 | 15,3 | 15,3 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| высшего профессионального образования | тыс. человек | 37,8 | 36,2 | 35,0 | 35,7 | 37,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Выпуск специалистов учреждениями | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| среднего профессионального образования | человек | 4161.1 | 4 032,0 | 4 250,0 | 4 200,0 | 4 200,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| высшего профессионального образования | человек | 7 158,0 | 7 796,0 | 8 000,0 | 7 900,0 | 7 600,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Доля инвалидов в общей численности населения области | % | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Доля семей, нуждающихся в социальной поддержке | % | 19,6 | 19,6 | 19,2 | 19,0 | 18,5 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | человек | 5 124,0 | 5 050,0 | 5 000,0 | 4 940,0 | 4 880,0 || находящихся на семейных формах устройства | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Доля детей, "охваченных" организованным отдыхом, оздоровлением, | % | 87,9 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 || творческим досугом | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Число участников в формированиях самодеятельного народного | тыс. человек | 26,8 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 || творчества | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и | тыс. человек | 15,8 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 || школах искусств | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Реализовано платных услуг населению учреждениями культуры | млн. руб. | 57,1 | 62,9 | 69,1 | 76,1 | 84,7 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Количество занимающихся физической культурой и спортом в | тыс. человек | 194,2 | 195,5 | 198,4 | 200,0 | 202,0 || спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной | | | | | | || направленности | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Число занимающихся в учреждениях дополнительного образования | тыс. человек | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 39,0 || спортивной направленности | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Реализовано платных услуг населению физкультурными организациями | млн. руб. | 32,8 | 35,5 | 36,5 | 38,5 | 40,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ТУРИЗМ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Количество иностранных посетителей (нерезидентов): | тыс. человек | 29,7 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) | тыс. человек | 326,9 | 320,0 | 325,0 | 330,0 | 340,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Количество выезжавших в поездки жителей области | тыс. человек | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объемы потребления услуг иностранными посетителями | тыс. долл. США | 945,4 | 900,0 | 950,0 | 1 050,0 | 1 200,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объемы потребления услуг российскими посетителями | тыс. долл. США | 15 303,1 | 14 500,0 | 15 225,0 | 16 747,0 | 19 259,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объемы затрат жителей области на поездки | тыс. долл. США | 12 902,4 | 12 250,0 | 12 617,5 | 13 122,2 | 13 778,3 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам | млн. руб. | 164 040,0 | 174 827,0 | 217 381,2 | 292 371,4 | 358 005,3 || С, D, E Общероссийского классификатора видов экономической | | | | | | || деятельности (ОКВЭД), оценка министерства экономического развития | | | | | | || области | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Добывающие производства | млн. руб. | 2 375,0 | 2 037,0 | 2 313,0 | 2 588,0 | 2 909,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 153 552,0 | 163 620,0 | 204 338,0 | 277 549,6 | 340 969,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 8 113,0 | 9 170,0 | 10 730,0 | 12 233,0 | 14 127,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Индекс промышленного производства - всего по разделам С, D, E | % | 139,4 | 87,0 | 107,2 | 117,0 | 116,8 || ОКВЭД | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Добывающие производства | % | 128,0 | 85,0 | 104,7 | 106,1 | 107,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Обрабатывающие производства | % | 145,2 | 91,1 | 107,7 | 118,1 | 117,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % | 90,4 | 96,6 | 99,8 | 100,0 | 100,4 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство продукции производственно - технического назначения | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Древесина деловая | млн. куб. м | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Пиломатериалы | млн. куб. м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Трубы стальные | тыс. тонн | 96,5 | 70,0 | 72,6 | 78,4 | 95,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Паркет | тыс. кв. м | 44,8 | 700,0 | 850,0 | 1 000,0 | 1 250,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Фанера клееная | тыс. куб. м | 30,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Спички | тыс. усл. ящ. | 2 140,2 | 2 095,0 | 2 095,0 | 2 000,0 | 2 000,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Бумага | тонн | 57 546,0 | 62 450,0 | 652 100,0 | 67 150,0 | 69 200,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Ванны | тыс. штук | 130,7 | 125,0 | 125,0 | 127,0 | 128,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Изделия санитарно-керамические | тыс. штук | 3 626,1 | 3 450,0 | 3 455,0 | 3 480,0 | 3 520,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Плитка керамическая для внутренней облицовки | тыс. кв. м | 3 281,0 | 2 300,0 | 2 340,0 | 2 330,0 | 2 350,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Материалы стеновые | млн. шт. усл. кирп. | 283,9 | 228,0 | 235,0 | 260,0 | 290,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Щебень | тыс. куб. м | 2 303,6 | 1 770,0 | 1 860,0 | 2 000,0 | 2 210,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Конструкции и изделия сборные железобетонные | тыс. куб. м | 143,2 | 75,0 | 82,5 | 95,0 | 114,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Цемент | тыс. тонн | - | - | - | - | - ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Телевизоры | тыс. штук | 238,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Автомобили легковые | тыс. штук | 62,3 | 50,3 | 75,0 | 120,0 | 175,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Автомобили грузовые | тыс. штук | - | 0,2 | 0,7 | 1,5 | 2,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Контрольно-кассовые машины (аппараты) | тыс. штук | 80,0 | 49,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем продукции сельского хозяйства - всего | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 18 527,4 | 20 060,4 | 23 812,0 | 26 786,3 | 30 068,5 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс производства в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 102,0 | 103,5 | 104,3 | 104,9 | 105,3 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| продукция сельскохозяйственных предприятий | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 8 108,6 | 9 288,0 | 11 833,6 | 14 388,5 | 17 503,8 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс производства в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 113,0 | 109,5 | 112,0 | 113,4 | 114,1 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных | | | | | | || предпринимателей | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 526,3 | 507,5 | 591,4 | 637,8 | 684,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс производства в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 117,0 | 92,2 | 102,4 | 100,6 | 100,6 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| продукция в хозяйствах населения | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 9 892,4 | 10 264,9 | 11 387,1 | 11 760,0 | 11 880,7 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс производства в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 93,0 | 99,2 | 97,5 | 96,3 | 94,8 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все | | | | | | || категории хозяйств) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 190,5 | 202,8 | 203,1 | 203,3 | 207,6 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Картофель | тыс. тонн | 323,1 | 319,3 | 316,0 | 317,4 | 323,6 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Овощи | тыс. тонн | 105,6 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 108,6 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 74,1 | 75,0 | 79,0 | 80,9 | 89,5 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Молоко | тыс. тонн | 225,6 | 234,5 | 245,0 | 252,7 | 261,9 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Яйца | млн. штук | 248,4 | 287,9 | 299,0 | 299,0 | 299,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 26,6 | 27,1 | 28,6 | 28,6 | 28,6 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Цельномолочная продукция | тыс. тонн | 148,0 | 154,9 | 163,1 | 163,1 | 163,1 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Водка и ликероводочные изделия | тыс. дкл. | 2 267,0 | 2 373,0 | 2 499,0 | 2 499,0 | 2 499,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Пиво | тыс. дкл. | 59 700,0 | 48 494,0 | 42 512,0 | 41 190,0 | 41 940,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (по данным муниципальных | | | | | | || районов и городских округов) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Количество малых предприятий на конец года | единиц | 8 996,0 | 10 180,0 | 10 417,0 | 10 617,0 | 10 806,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| из них действующих | единиц | 8 454,0 | 8 557,0 | 8 708,0 | 8 880,0 | 9 064,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Среднесписочная численность работников малых предприятий (без | тыс. человек | 88,5 | 89,8 | 91,1 | 92,7 | 94,4 || внешних совместителей) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Оборот малых предприятий | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 125 014,0 | 143 168,0 | 170 336,0 | 201 340,0 | 236 468,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 112,0 | 101,4 | 104,4 | 105,5 | 108,7 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ИНВЕСТИЦИИ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников | | | | | | || финансирования - всего | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 64 228,0 | 61 015,6 | 78 059,3 | 95 143,1 | 108 391,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 154,9 | 83,3 | 114,2 | 110,8 | 106,0 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в том числе за счет: | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| собственных средств организаций | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 22 511,7 | 23 078,9 | 26 172,2 | 27 176,4 | 30 234,9 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 250,3 | 89,9 | 101,3 | 94,4 | 103,5 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| бюджетных средств | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 6 945,9 | 5 437,8 | 5 686,4 | 6 072,7 | 6 192,9 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 104,6 | 68,7 | 93,4 | 97,1 | 94,9 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| прочих источников (кредиты банков, заемные средства др. организаций, | | | | | | || средства вышестоящих организаций, средства на долевое и | | | | | | || индивидуальное жилищное строительство, внебюджетные фонды) | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 34 770,4 | 32 498,9 | 46 200,8 | 61 893,9 | 71 963,2 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 134,7 | 82,0 | 126,9 | 121,8 | 108,2 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем иностранных инвестиций - всего | млн. долл. США | 1 503,4 | 1 050,0 | 1 200,0 | 1 550,0 | 1 650,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | в % к предыдущему | 394,6 | 69,8 | 114,3 | 129,2 | 106,5 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в том числе прямые иностранные инвестиции | млн. долл. США | 593,7 | 545,0 | 770,0 | 1 025,0 | 1 140,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | в % к предыдущему | 416,8 | 91,8 | 141,3 | 133,1 | 111,2 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 23 497,3 | 20 605,0 | 23 620,0 | 27 181,7 | 31 678,2 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 125,1 | 75,9 | 100,1 | 101,8 | 105,0 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ТРАНСПОРТ и СВЯЗЬ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым | км | 8 985,2 | 8 985,2 | 8 985,2 | 9 011,3 | 9 047,4 || покрытием | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в том числе региональных дорог | км | 4 512,0 | 4 512,0 | 4 512,0 | 4 518,3 | 4 529,4 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым | км дорог на 1 000 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 301,9 | 303,1 || покрытием | кв. км территории | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием к общей | % | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,5 | 59,6 || протяженности автомобильных дорог общего пользования | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем услуг связи | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 5 672,5 | 6 252,0 | 6 815,0 | 7 435,0 | 8 120,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 113,3 | 110,2 | 109,0 | 109,1 | 109,2 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования | единиц | 26,4 | 26,7 | 27,0 | 27,3 | 27,6 || на 100 человек населения | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в городской местности | единиц | 31,0 | 31,2 | 31,6 | 31,9 | 32,1 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сельской местности | единиц | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,3 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ИНФЛЯЦИЯ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Индекс потребительских цен | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| среднегодовой | % | 116,0 | 116,5 | 114,8 | 113,0 | 110,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| декабрь к декабрю предыдущего года | % | 114,9 | 116,0 | 112,3 | 110,8 | 109,2 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Оборот розничной торговли | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 80 730,9 | 98 817,7 | 119 742,2 | 144 179,5 | 170 064,7 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 109,1 | 105,4 | 105,7 | 106,6 | 107,2 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем платных услуг населению | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 20 961,5 | 25 485,2 | 30 333,7 | 36 026,7 | 43 124,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему | 108,7 | 102,6 | 104 | 104,0 | 105,0 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Экспорт товаров | млн. долл. США | 265,9 | 318,9 | 368,0 | 431,4 | 505,8 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Импорт товаров | млн. долл. США | 5 310,5 | 6 865,4 | 7 704,5 | 9 618,6 | 12 008,7 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от | тыс. тонн | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 || стационарных источников | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем водопотребления (данные Росводресурсов) | млн. куб. м | 135,2 | 131,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | % к предыдущему | 95,8 | 96,9 | 103,0 | 107,7 | 103,5 || | году | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Калужская область
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 164040934,0 174826600,0 217381248,0 292371412,0 358005259,0
Индекс физического объема % 139,4 87,0 107,2 117,0 116,8
Валовая продукция с/х тыс. руб. 18527352,0 20060356,0 23812014,0 26786346,0 30068451,0
Индекс физического объема % 102,0 103,5 104,3 104,9 105,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 23497301,0 20605033,0 23620000,0 27181687,0 31678212,0
Индекс физического объема % 125,1 75,9 100,1 101,8 105,0
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 64228005,0 61015573,0 78059294,0 95143070,0 108390973,0
Индекс физического объема % 154,9 83,3 114,2 110,8 106,0
Оборот розничной торговли тыс. руб. 80730851,0 98817625,0 119742229,0 144179519,0 170064688,0
Индекс физического объема % 109,1 105,4 105,7 106,6 107,2
Объем платных услуг населению тыс. руб. 20961460,1 25485152,9 30333703,0 36026732,0 43123998,0
Индекс физического объема % 108,7 102,6 104,0 104,0 105,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 15508,7 10245,0 13167,8 21723,1 32052,5
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 5601,0 3073,0 2194,0 5112,0 1668,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 68689553,6 71253848,5 77309961,2 92401484,3 112101082,1
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 1002,859 1002,008 1001,902 1002,409 1003,010
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 172,725 173,032 173,515 174,340 175,086
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 378,895 372,987 372,843 377,571 381,456
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 87864,4 107725,4 143259,1 200847,7 226696,2
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Бабынинский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 2512308,0 1788492,0 1746504,0 1900077,0 2122798,0
Индекс физического объема % 98,6 75,0 93,0 102,0 106,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 563942,0 630742,0 768029,0 883430,0 1010483,0
Индекс физического объема % 107,0 106,9 107,0 107,3 107,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 61170,0 52245,0 54544,0 59330,0 66450,0
Индекс физического объема % 104,8 73,9 91,2 96,3 100,9
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 986881,0 674675,0 724597,0 790922,0 930567,0
Индекс физического объема % 312,0 60,0 95,9 99,2 109,4
Оборот розничной торговли тыс. руб. 782424,0 926565,0 1100000,0 1267860,0 1408500,0
Индекс физического объема % 108,6 102,0 103,6 102,0 101,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 119270,0 141335,0 162535,0 185800,0 212235,0
Индекс физического объема % 107,3 100,0 100,0 100,1 100,2
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 590,7 309,5 322,6 345,6 1123,4
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 104,0 50,0 47,0 39,0 25,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 1265284,0 1397011,0 1564662,0 1783701,0 2140429,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 22,699 22,721 22,780 22,810 22,840
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 4,628 4,674 4,720 4,768 4,816
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 6,818 6,678 6,644 6,611 6,578
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 1302,5 1725,7 1956,1 18720,0 23934,8
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Барятинский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 89393,0 107425,0 152762,0 175708,0 201085,0
Индекс физического объема % 108,0 102,0 125,0 103,0 104,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 307746,0 337354,0 403104,0 457191,0 517582,0
Индекс физического объема % 100,8 104,8 105,0 105,8 106,2
Строительство (объем работ) тыс. руб. 5701,0 5093,0 5685,0 6514,0 7694,0
Индекс физического объема % 95,2 77,3 97,5 101,4 106,4
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 128972,0 659429,0 172754,0 118817,0 127255,0
Индекс физического объема % 65,6 448,5 23,0 62,0 98,7
Оборот розничной торговли тыс. руб. 226773,0 270950,0 318200,0 364350,0 401200,0
Индекс физического объема % 103,6 102,9 102,5 101,3 100,1
Объем платных услуг населению тыс. руб. 5780,0 6808,9 7987,0 9350,0 10925,0
Индекс физического объема % 96,0 99,4 102,0 102,5 102,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 27,0 27,1 31,8 38,3 45,6
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 5,0 2,0 1,0 1,0 1,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 178596,4 199504,5 238015,0 282862,6 343614,1
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 5,307 5,206 5,133 5,072 5,016
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 0,774 0,760 0,750 0,741 0,732
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 1,510 1,484 1,463 1,446 1,430
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 284,6 342,5 749,7 794,5 830,6
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Боровский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 13573914,0 25840670,0 37326704,0 77497728,0 96527521,0
Индекс физического объема % 102,0 168,0 130,0 189,0 118,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 887316,0 973611,0 1162260,0 1309486,0 1469895,0
Индекс физического объема % 101,0 104,9 104,9 105,1 105,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 482473,0 585119,0 710159,0 858653,0 1019823,0
Индекс физического объема % 128,9 105,0 106,0 107,0 107,0
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 6377548,0 7747325,0 10582875,0 15032072,0 17919222,0
Индекс физического объема % 231,4 106,6 122,0 129,1 110,9
Оборот розничной торговли тыс. руб. 2826848,0 3412250,0 4045000,0 4753700,0 5438200,0
Индекс физического объема % 104,7 104,0 103,4 104,0 104,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 412000,0 497984,0 586999,0 689123,0 807597,0
Индекс физического объема % 103,6 102,0 102,5 102,8 102,8
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 502,3 543,4 1463,8 4704,5 10571,0
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 747,0 205,0 10,0 3333,0 5,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 4493153,0 5249322,4 5919018,7 7804556,4 9664097,7
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 55,790 56,347 56,911 57,480 58,055
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 10,293 10,384 10,477 10,593 10,693
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 16,928 18,052 18,448 21,083 21,759
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 5600,400 10436,000 19423,500 37431,000 51436,100
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Дзержинский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 9358655,0 9631267,0 11049692,0 12810129,0 14887879,0
Индекс физического объема % 115,4 94,4 105,0 106,4 107,6
Валовая продукция с/х тыс. руб. 3350144,0 3665446,0 4404869,0 4995897,0 5645164,0
Индекс физического объема % 108,5 104,6 105,6 105,8 106,0
Строительство (объем работ) тыс. руб. 1081160,0 1213954,0 1389977,0 1606363,0 1872215,0
Индекс физического объема % 80,1 97,2 100,0 102,3 105,0
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 2134332,0 1460522,0 2007072,0 8551706,0 12958884,0
Индекс физического объема % 109,2 60,0 122,7 387,3 141,0
Оборот розничной торговли тыс. руб. 3101557,0 3708935,0 4420457,0 5294823,0 6220350,0
Индекс физического объема % 105,9 103,0 104,0 106,0 106,8
Объем платных услуг населению тыс. руб. 357477,0 427846,0 501863,0 590322,0 703250,0
Индекс физического объема % 100,0 101,0 102,0 103,0 104,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 811,6 487,0 544,4 853,2 2610,2
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 239,0 146,0 69,0 56,0 48,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 3520726,6 3468023,0 3644874,0 4026647,0 4694197,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 59,846 59,800 59,860 59,950 60,000
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 10,742 10,764 10,775 10,790 10,800
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 21,378 20,706 20,726 20,816 20,920
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 3849,4 5083,4 7108,0 17547,0 17983,0
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Думиничский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 554252,0 505824,0 622254,0 697930,0 770359,0
Индекс физического объема % 138,2 78,0 112,0 103,4 104,2
Валовая продукция с/х тыс. руб. 448535,0 482773,0 570823,0 637011,0 708253,0
Индекс физического объема % 101,0 102,9 103,9 104,1 104,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 15150,0 20000,0 25000,0 31500,0 40000,0
Индекс физического объема % 82,6 114,3 109,2 111,5 114,4
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 205006,0 434835,0 323750,0 68100,0 74280,0
Индекс физического объема % 112,4 186,1 66,5 19,1 101,5
Оборот розничной торговли тыс. руб. 766749,0 924221,0 1096624,0 1286000,0 1464100,0
Индекс физического объема % 105,4 103,8 103,5 103,8 103,5
Объем платных услуг населению тыс. руб. 54124,0 65420,0 77110,0 90525,0 106300,0
Индекс физического объема % 106,0 102,0 102,5 102,8 103,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 53,2 38,3 44,5 54,2 62,9
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 54,0 37,0 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 428252,2 479509,8 558604,8 647318,2 756613,4
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 15,077 15,054 15,045 15,035 15,026
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,793 2,709 2,630 2,561 2,531
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 3,920 3,850 3,900 3,930 3,960
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 537,2 680,0 808,4 952,5 956,3
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Калужской области
на 2010 год и на период 2011-2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Жиздринский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 64642,0 75369,0 81853,0 86205,0 89854,0
Индекс физического объема % 110,0 104,0 102,0 102,0 104,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 317053,0 337607,0 392265,0 430180,0 470036,0
Индекс физического объема % 90,8 101,8 102,1 102,3 102,5
Строительство (объем работ) тыс. руб. 24377,0 27987,0 31625,0 34788,0 38270,0
Индекс физического объема % 77,0 99,4 98,7 97,3 99,1
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 219886,0 55000,0 416000,0 260900,0 315800,0
Индекс физического объема % 345,2 21,9 675,3 57,0 112,6
Оборот розничной торговли тыс. руб. 537513,0 636530,0 736750,0 832530,0 915780,0
Индекс физического объема % 111,4 102,0 101,0 100,0 100,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 20755,0 24594,0 28424,0 32624,0 37562,0
Индекс физического объема % 113,0 100,0 100,5 100,5 101,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 12,6 13,1 12,2 12,4 12,6
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 308747,4 338443,2 379041,6 432096,0 488275,2
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 10,829 10,900 10,900 10,900 10,900
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 2,990 2,850 2,800 2,800 2,800
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 226,0 223,0 220,0 418,0 418,0
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Жуковский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 2790584,0 3177033,0 4009463,0 4397200,0 4814464,0
Индекс физического объема % 138,9 102,0 114,6 100,8 100,6
Валовая продукция с/х тыс. руб. 1415084,0 1545306,0 1853520,0 2098244,0 2366458,0
Индекс физического объема % 109,1 104,4 105,4 105,6 105,8
Строительство (объем работ) тыс. руб. 186919,0 248764,0 284877,0 321911,0 357321,0
Индекс физического объема % 155,0 115,1 100,0 100,0 100,0
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 1805636,0 1790670,0 1477496,0 1091734,0 1169924,0
Индекс физического объема % 148,4 86,9 73,6 67,2 99,6
Оборот розничной торговли тыс. руб. 1510606,0 1761000,0 2027600,0 2305000,0 2548200,0
Индекс физического объема % 100,3 100,4 100,5 100,6 100,5
Объем платных услуг населению тыс. руб. 415305,0 492136,0 574445,0 669136,0 785670,0
Индекс физического объема % 101,2 100,0 101,5 102,0 103,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 350,6 236,0 245,5 318,0 366,3
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 440,0 32,0 2,0 2,0 2,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 2245424,0 2361454,0 2526695,0 2784300,0 3131914,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 8,866 8,866 8,866 8,866 8,866
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 13,047 12,251 12,251 12,500 12,900
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 2989,4 3178,5 3351,3 3501,8 3618,0
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Износковский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 101685,0 111650,0 125166,0 141224,0 149278,0
Индекс физического объема % 104,0 104,0 103,0 102,0 102,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 205442,0 223273,0 266535,0 300298,0 337083,0
Индекс физического объема % 89,1 103,9 104,9 105,1 105,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 1396,0 1610,0 2100,0 2500,0 2700,0
Индекс физического объема % 0,0 99,8 113,9 105,3 97,3
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 854566,0 691811,0 1132570,0 495639,0 431722,0
Индекс физического объема % 146,0 71,0 146,2 39,8 81,0
Оборот розничной торговли тыс. руб. 235093,0 286326,0 342000,0 404300,0 464300,0
Индекс физического объема % 107,1 104,9 104,2 104,6 104,4
Объем платных услуг населению тыс. руб. 11785,0 13686,0 15896,0 18425,0 21320,0
Индекс физического объема % 94,0 98,0 101,0 101,5 101,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 2,2 2,6 3,0 3,1 6,0
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 181328,4 210537,8 244956,0 286056,0 337536,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 7,035 7,035 7,035 7,050 7,050
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 1,271 1,223 1,250 1,270 1,290
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 1,446 1,460 1,490 1,500 1,500
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 155,1 856,1 858,7 858,4 858,4
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Козельский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 2362987,0 1427437,0 1544634,0 1759381,0 1973174,0
Индекс физического объема % 112,0 54,0 100,0 106,0 105,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 920664,0 1000572,0 1185336,0 1332943,0 1496226,0
Индекс физического объема % 103,7 103,9 104,1 104,9 105,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 38900,0 39950,0 40500,0 41000,0 41500,0
Индекс физического объема % 107,1 88,9 88,5 89,6 91,2
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 624178,0 970279,0 1309374,0 1580211,0 1605644,0
Индекс физического объема % 105,8 136,0 120,5 109,7 94,5
Оборот розничной торговли тыс. руб. 1717000,0 2070000,0 2443000,0 2855000,0 3241000,0
Индекс физического объема % 104,0 103,8 103,0 103,4 103,2
Объем платных услуг населению тыс. руб. 329780,0 318752,0 366565,0 419870,0 480000,0
Индекс физического объема % 97,0 81,6 100,0 100,3 100,3
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 114,3 60,9 64,1 66,6 70,0
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 47,0 37,0 21,0 16,0 14,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 1810922,4 1968195,6 2235448,8 2715748,8 3394137,6
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 41,007 41,000 41,000 41,000 41,000
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 7,800 7,800 7,850 7,900 7,950
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 12,600 12,450 12,350 12,400 12,600
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 1206,6 1294,0 1403,8 1461,7 1544,6
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Куйбышевский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 49280,0 47216,0 49443,0 51859,0 54388,0
Индекс физического объема % 79,0 90,0 94,0 95,0 95,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 303858,0 321332,0 373355,0 409442,0 447376,0
Индекс физического объема % 97,2 101,1 102,1 102,3 102,5
Строительство (объем работ) тыс. руб. 3962,0 7200,0 8770,0 10644,0 12696,0
Индекс физического объема % 44,2 157,3 106,4 107,4 107,5
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 49831,0 50599,0 83144,0 68234,0 45445,0
Индекс физического объема % 56,4 89,1 146,7 74,6 62,0
Оборот розничной торговли тыс. руб. 339427,0 394000,0 452000,0 512000,0 563800,0
Индекс физического объема % 100,4 100,0 100,1 100,2 100,1
Объем платных услуг населению тыс. руб. 12236,0 14500,0 16725,0 19140,0 21840,0
Индекс физического объема % 104,2 100,0 100,3 100,2 100,1
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 16,3 13,2 15,1 17,6 19,0
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 208762,0 227476,0 250230,0 278162,0 307565,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 8,233 8,130 8,050 8,100 8,150
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 1,254 1,270 1,290 1,310 1,330
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 1,918 1,900 1,900 1,920 1,930
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 104,4 105,8 108,5 114,4 119,2
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Малоярославецкий район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 9535558,0 8007012,0 9002596,0 10750582,0 12936047,0
Индекс физического объема % 110,0 78,0 102,0 112,0 115,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 1717467,0 1882701,0 2266780,0 2575787,0 2916028,0
Индекс физического объема % 106,9 104,8 105,8 106,0 106,2
Строительство (объем работ) тыс. руб. 796549,0 876210,0 981350,0 1128550,0 1297830,0
Индекс физического объема % 134,3 95,2 97,8 101,8 103,6
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 2356199,0 2556192,0 2595693,0 2624504,0 3095768,0
Индекс физического объема % 101,9 95,2 90,7 91,9 109,7
Оборот розничной торговли тыс. руб. 3439701,0 4005000,0 4598000,0 5250000,0 5832700,0
Индекс физического объема % 100,2 100,3 100,2 101,0 101,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 490745,0 537930,0 602500,0 692850,0 796780,0
Индекс физического объема % 80,0 92,5 97,4 100,7 100,9
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 460,1 233,0 264,6 672,7 763,3
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 427,0 441,0 296,0 92,0 70,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 3600386,0 3145296,0 3300554,0 4042764,0 5062982,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 53,285 53,100 53,000 53,000 53,000
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 10,784 10,900 10,900 11,000 11,000
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 16,700 16,100 16,300 16,500 16,800
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 5468,3 5740,0 8630,0 9230,8 9357,3
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Медынский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 778239,0 1503533,0 2347458,0 2615340,0 2845216,0
Индекс физического объема % 104,0 174,0 143,0 102,0 100,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 392360,0 437928,0 533544,0 645069,0 803920,0
Индекс физического объема % 104,4 106,7 107,1 112,8 116,9
Строительство (объем работ) тыс. руб. 19772,0 18270,0 18830,0 21280,0 23620,0
Индекс физического объема % 75,3 80,0 90,0 100,0 100,0
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 1269904,0 645381,0 1952963,0 730141,0 771254,0
Индекс физического объема % 152,9 44,6 270,2 34,0 98,3
Оборот розничной торговли тыс. руб. 608906,0 730000,0 850000,0 980000,0 1102000,0
Индекс физического объема % 104,0 103,3 101,6 102,0 102,2
Объем платных услуг населению тыс. руб. 70369,6 78385,0 88228,0 100750,0 114855,0
Индекс физического объема % 93,0 94,0 97,9 100,0 100,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 56,1 59,6 181,8 258,2 307,6
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 591914,4 662921,3 729214,1 838585,4 989544,6
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 13,069 13,070 13,100 13,120 13,140
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,100 2,130 2,170 2,220 2,280
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 3,850 3,880 3,920 3,960 4,050
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 1430,6 1488,0 2515,5 2442,7 2374,8
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Мещовский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 812253,0 999380,0 1209860,0 1423570,0 1638230,0
Индекс физического объема % 148,0 103,0 104,0 105,0 107,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 426608,0 451600,0 521960,0 568500,0 615720,0
Индекс физического объема % 101,3 101,2 101,6 101,6 101,6
Строительство (объем работ) тыс. руб. 48276,0 100000,0 41500,0 48200,0 57400,0
Индекс физического объема % 134,1 179,3 36,2 102,8 107,3
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 242224,0 292842,0 164368,0 208188,0 256450,0
Индекс физического объема % 136,6 106,1 50,1 115,1 114,6
Оборот розничной торговли тыс. руб. 420534,0 500000,0 586000,0 680000,0 766700,0
Индекс физического объема % 103,2 102,4 102,3 102,7 102,5
Объем платных услуг населению тыс. руб. 43147,4 60635,0 71655,0 84700,0 100500,0
Индекс физического объема % 133,8 118,6 102,8 103,5 104,1
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 10,4 8,5 10,5 13,2 15,7
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 9,0 10,0 8,0 5,0 4,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 305411,0 311203,0 361506,0 446174,0 546835,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 12,156 12,150 12,155 12,155 12,160
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,190 2,160 2,157 2,160 2,170
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 2,897 2,721 2,702 2,756 2,789
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 318,3 317,3 330,5 352,1 379,9
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Мосальский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 48480,0 127408,0 133810,0 138720,0 144330,0
Индекс физического объема % 80,0 232,0 105,0 103,0 103,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 309152,0 329194,0 382115,0 421097,0 463254,0
Индекс физического объема % 97,3 101,8 102,0 102,8 103,2
Строительство (объем работ) тыс. руб. 30383,0 22800,0 24000,0 28200,0 31500,0
Индекс физического объема % 71,7 65,0 91,9 104,0 100,6
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 59687,0 83984,0 138053,0 100409,0 150807,0
Индекс физического объема % 331,8 123,4 146,8 66,1 139,7
Оборот розничной торговли тыс. руб. 383313,0 410000,0 440000,0 497200,0 546920,0
Индекс физического объема % 100,1 92,1 93,6 100,0 100,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 11780,0 13656,0 15704,0 17934,0 20445,0
Индекс физического объема % 94,2 97,8 100,0 100,0 100,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 9,2 8,1 8,8 40,4 50,0
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 789,0 512,0 380,0 250,0 200,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 304024,7 328653,0 357409,9 400764,0 460824,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 8,899 8,850 8,800 8,800 8,800
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 1,846 1,880 1,900 1,920 1,930
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 2,696 2,650 2,620 2,600 2,600
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 133,0 135,0 137,2 141,3 143,7
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Перемышльский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 301293,0 189100,0 252080,0 335500,0 448800,0
Индекс физического объема % 111,0 53,2 116,9 118,8 121,6
Валовая продукция с/х тыс. руб. 1097368,0 1192613,0 1423696,0 1604038,0 1800530,0
Индекс физического объема % 104,3 103,9 104,9 105,1 105,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 27938,0 25330,0 28650,0 33260,0 39635,0
Индекс физического объема % 97,8 78,5 98,8 102,7 107,4
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 353125,0 303787,0 245037,0 252516,0 295280,0
Индекс физического объема % 72,2 75,5 72,0 93,7 108,8
Оборот розничной торговли тыс. руб. 382446,0 468775,0 569450,0 687300,0 805170,0
Индекс физического объема % 101,9 105,6 106,0 106,8 106,5
Объем платных услуг населению тыс. руб. 32545,0 38680,0 45816,0 54470,0 65510,0
Индекс физического объема % 113,1 100,3 103,0 104,1 105,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 43,0 39,9 41,7 43,9 45,2
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 28,0 14,0 12,0 11,0 7,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 417226,0 381656,0 442642,0 538151,0 661909,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 11,898 11,810 11,706 11,700 11,700
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,066 2,070 2,070 2,070 2,070
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 3,168 2,920 2,950 2,950 2,950
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 757,6 938,7 1044,4 1280,3 1538,6
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Спас-Деменский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 219180,0 211793,0 252481,0 293043,0 331264,0
Индекс физического объема % 145,0 81,0 106,0 105,0 105,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 228994,0 248630,0 293975,0 328062,0 364752,0
Индекс физического объема % 91,2 103,8 103,9 104,1 104,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 41475,0 40694,0 41850,0 47350,0 52700,0
Индекс физического объема % 147,6 85,0 89,8 100,1 100,3
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 274509,0 329380,0 300988,0 322650,0 349500,0
Индекс физического объема % 97,0 105,3 81,6 97,5 100,8
Оборот розничной торговли тыс. руб. 331266,0 394000,0 460450,0 531370,0 598400,0
Индекс физического объема % 102,2 102,4 102,0 102,1 102,4
Объем платных услуг населению тыс. руб. 34792,0 40823,0 46945,0 53610,0 61482,0
Индекс физического объема % 99,4 99,0 100,0 100,0 100,6
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 42,2 9,8 10,6 12,1 13,3
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 42,0 12,0 1,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 284176,9 304152,8 369545,6 447150,0 549994,7
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 8,578 8,418 8,258 8,098 7,938
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 1,325 1,259 1,215 1,156 1,125
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 2,620 2,498 2,500 2,500 2,500
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 276,9 349,0 397,0 446,0 490,0
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Сухиничский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 921588,0 770925,0 810204,0 851735,0 898426,0
Индекс физического объема % 103,0 69,0 94,0 96,0 98,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 617161,0 669436,0 797623,0 896950,0 1004912,0
Индекс физического объема % 100,3 103,7 104,7 104,9 105,1
Строительство (объем работ) тыс. руб. 251046,0 52167,0 56308,0 66049,0 70556,0
Индекс физического объема % 243,7 18,0 94,3 103,8 96,2
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 507297,0 212259,0 136680,0 188500,0 223650,0
Индекс физического объема % 68,7 36,7 57,5 125,4 110,4
Оборот розничной торговли тыс. руб. 1106078,0 1290600,0 1486400,0 1696430,0 1886600,0
Индекс физического объема % 100,2 100,5 100,5 101,0 101,1
Объем платных услуг населению тыс. руб. 213600,0 240460,0 276530,0 315800,0 361100,0
Индекс физического объема % 100,5 95,0 100,0 100,0 100,3
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 63,9 41,4 42,4 45,6 49,7
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 949980,0 938955,6 919105,2 1026558,0 1181323,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 24,719 24,600 24,600 24,600 24,600
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 4,263 4,255 4,236 4,249 4,290
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 7,100 6,550 6,227 6,500 6,800
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 2113,0 2141,0 2133,9 2235,5 2319,0
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Тарусский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 516613,0 553876,0 652911,0 769055,0 909870,0
Индекс физического объема % 104,0 89,0 105,0 106,0 108,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 410137,0 445734,0 532101,0 599503,0 672941,0
Индекс физического объема % 107,1 103,9 104,9 105,1 105,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 24087,0 27820,0 33446,0 40440,0 48031,0
Индекс физического объема % 78,7 100,0 105,0 107,0 107,0
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 560832,0 576100,0 549427,0 571900,0 644555,0
Индекс физического объема % 142,6 90,1 85,2 94,6 104,8
Оборот розничной торговли тыс. руб. 736051,0 898000,0 1085000,0 1296700,0 1540400,0
Индекс физического объема % 102,0 105,1 105,4 105,8 108,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 139000,0 169600,0 200000,0 234110,0 272200,0
Индекс физического объема % 107,2 103,0 102,5 102,5 102,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 94,8 21,9 24,0 26,1 27,8
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 555654,0 666813,0 786812,0 936324,0 1076789,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 14,998 15,001 15,005 15,007 15,009
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,133 2,140 2,145 2,150 2,155
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 3,710 3,690 3,700 3,720 3,700
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 404,3 420,5 425,0 435,9 446,5
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Ульяновский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 41199,0 44215,0 49400,0 55783,0 61912,0
Индекс физического объема % 112,0 99,0 102,0 104,0 103,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 263753,0 283610,0 331786,0 366344,0 400286,0
Индекс физического объема % 97,9 102,8 102,8 103,0 102,5
Строительство (объем работ) тыс. руб. 30184,0 29633,0 30536,0 31055,0 34471,0
Индекс физического объема % 83,0 83,9 88,8 88,8 99,1
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 121005,0 68145,0 55410,0 43763,0 44740,0
Индекс физического объема % 351,0 49,4 72,6 71,8 95,1
Оборот розничной торговли тыс. руб. 234451,0 274920,0 315688,0 360300,0 403500,0
Индекс физического объема % 100,1 101,0 100,2 101,0 101,8
Объем платных услуг населению тыс. руб. 20168,0 24377,0 28931,0 34361,0 41169,0
Индекс физического объема % 106,5 102,0 103,2 104,0 105,1
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 198835,0 225081,0 255467,0 295065,0 349652,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 7,576 7,500 7,399 7,300 7,200
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 1,405 1,385 1,363 1,340 1,320
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 1,536 1,540 1,550 1,555 1,555
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 186,3 208,4 203,8 200,1 195,5
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Ферзиковский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 269872,0 282657,0 328568,0 383939,0 439664,0
Индекс физического объема % 107,0 96,0 105,0 106,0 104,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 773596,0 832648,0 975980,0 1087054,0 1209787,0
Индекс физического объема % 100,5 102,9 103,0 103,9 104,4
Строительство (объем работ) тыс. руб. 4689,0 5416,0 6260,0 7180,0 8100,0
Индекс физического объема % 32,9 100,0 100,9 101,5 101,6
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 571757,0 617723,0 4327115,0 7488305,0 7458845,0
Индекс физического объема % 69,7 94,8 625,4 157,3 92,7
Оборот розничной торговли тыс. руб. 525925,0 610600,0 710250,0 818640,0 918500,0
Индекс физического объема % 103,0 100,0 101,5 102,0 102,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 33940,0 39600,0 45600,0 52600,0 60900,0
Индекс физического объема % 97,2 98,5 100,1 101,0 101,6
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 69,0 31,8 34,7 37,2 41,0
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 7,0 7,0 7,0 5,0 4,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 504691,2 578880,0 703314,0 851190,0 1058986,8
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 16,272 16,500 16,700 16,900 17,100
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,942 2,900 3,000 3,100 3,200
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 3,900 4,000 4,100 4,250 4,300
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 821,8 965,7 5608,0 7839,3 10096,4
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Хвастовичский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 194624,0 137955,0 121221,0 123547,0 125490,0
Индекс физического объема % 98,0 65,0 84,0 96,0 98,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 579491,0 618877,0 726114,0 804082,0 887151,0
Индекс физического объема % 92,2 102,1 103,1 103,3 103,5
Строительство (объем работ) тыс. руб. 104565,0 45100,0 30110,0 32323,0 35879,0
Индекс физического объема % 60,0 37,0 58,3 95,0 100,0
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 108988,0 66072,0 40020,0 34980,0 35840,0
Индекс физического объема % 71,2 53,2 54,1 79,5 95,3
Оборот розничной торговли тыс. руб. 450040,0 535559,0 626026,0 715898,0 791425,0
Индекс физического объема % 103,6 102,5 102,0 101,2 100,5
Объем платных услуг населению тыс. руб. 24275,0 29165,0 33940,0 39147,0 44850,0
Индекс физического объема % 141,7 101,4 101,2 101,0 100,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 34,2 31,9 29,0 29,8 31,6
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 12,0 5,0 3,0 3,0 3,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 336388,1 340867,9 340646,4 346977,7 356998,8
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 10,977 10,812 10,661 10,554 10,448
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,312 2,302 2,280 2,260 2,240
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 3,046 2,858 2,773 2,690 2,636
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 350,2 341,0 344,0 350,0 354,0
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
Юхновский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 167476,0 168545,0 179190,0 191689,0 204146,0
Индекс физического объема % 126,6 90,0 94,0 99,0 100,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 390746,0 412808,0 479170,0 524971,0 573050,0
Индекс физического объема % 92,2 101,0 102,0 102,2 102,4
Строительство (объем работ) тыс. руб. 8159,0 1800,0 2500,0 3200,0 3680,0
Индекс физического объема % 98,6 19,1 121,3 113,3 103,6
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 141040,0 142453,0 149828,0 185350,0 204800,0
Индекс физического объема % 88,7 88,6 93,9 112,5 102,8
Оборот розничной торговли тыс. руб. 455734,0 538102,0 622830,0 712243,0 792000,0
Индекс физического объема % 100,2 101,7 101,0 101,2 101,1
Объем платных услуг населению тыс. руб. 51385,1 59674,0 68693,0 78525,0 89697,0
Индекс физического объема % 102,0 98,0 100,1 100,1 100,2
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 21,5 20,9 23,1 25,1 29,0
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 15,0 2,0 1,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 552801,6 598995,6 695016,0 776160,0 892800,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 12,800 12,750 12,700 12,600 12,500
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 2,100 2,000 2,009 2,000 2,000
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 5,200 4,900 4,900 4,800 4,800
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 414,7 447,8 469,0 490,2 510,7
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
г. Калуга
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 91211522,0 97187039,0 120452582,0 147141963,0 184304271,0
Индекс физического объема % 178,0 93,5 109,2 114,2 117,7
Валовая продукция с/х тыс. руб. 1477296,0 1537525,0 1767201,0 1968322,0 2194750,0
Индекс физического объема % 96,1 99,5 101,0 103,9 104,6
Строительство (объем работ) тыс. руб. 15283519,0 14026986,0 16329383,0 18812827,0 22103268,0
Индекс физического объема % 132,6 79,5 101,7 102,0 105,8
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 37862747,0 35705005,0 44571646,0 49225550,0 53589105,0
Индекс физического объема % 38,8 82,7 111,5 100,4 101,3
Оборот розничной торговли тыс. руб. 41970000,0 52285953,0 64312093,0 78605677,0 93880020,0
Индекс физического объема % 112,4 107,3 107,3 108,2 108,6
Объем платных услуг населению тыс. руб. 14688451,0 18122644,0 21758006,0 26012604,0 31370325,0
Индекс физического объема % 113,2 104,1 104,4 104,7 105,8
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 8901,8 6283,9 7404,4 11130,8 11390,2
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 1717,0 1245,0 1238,0 1232,0 1226,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 30284319,7 31588250,4 33611989,3 40826043,7 50534744,4
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 341,670 341,576 341,676 341,800 342,000
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 53,542 54,116 54,278 54,488 54,505
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 157,416 156,375 156,975 157,575 158,575
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 40790,0 51896,0 65700,0 69027,5 70626,0
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
г. Киров и Кировский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 3936546,0 4033776,0 4218283,0 4414409,0 4626016,0
Индекс физического объема % 101,0 94,0 97,5 98,0 99,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 634398,0 674861,0 784120,0 859910,0 939580,0
Индекс физического объема % 93,8 101,7 102,1 102,3 102,5
Строительство (объем работ) тыс. руб. 537597,0 364708,0 416050,0 472070,0 534273,0
Индекс физического объема % 113,3 58,7 99,6 100,4 102,0
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 660027,0 377732,0 337419,0 421215,0 403940,0
Индекс физического объема % 72,6 50,2 79,8 113,5 89,2
Оборот розничной торговли тыс. руб. 1685725,0 1996000,0 2300000,0 2625000,0 2916400,0
Индекс физического объема % 102,6 102,0 100,6 101,0 101,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 388722,0 446815,0 514350,0 592000,0 680000,0
Индекс физического объема % 90,0 97,0 100,1 100,8 100,8
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 390,3 291,1 307,8 327,8 355,1
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 47,0 14,0 8,0 2,0 1,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 2249277,7 2313545,6 2498627,8 2757872,9 3116388,2
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 43,320 43,000 42,800 42,700 42,600
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 7,949 8,000 8,100 8,150 8,250
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 15,240 14,650 14,650 14,700 14,700
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 5740,0 5960,0 6062,0 6259,0 6444,0
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
г. Обнинск
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 17876760,0 12544024,0 14667422,0 16745849,0 19190960,0
Индекс физического объема % 146,7 61,7 104,4 103,1 104,5
Валовая продукция с/х тыс. руб. 47403,0 48825,0 53708,0 55319,0 55872,0
Индекс физического объема % 101,7 98,5 96,7 96,1 94,7
Строительство (объем работ) тыс. руб. 3974006,0 2442677,0 2654090,0 3009830,0 3392000,0
Индекс физического объема % 112,2 53,2 94,9 100,4 101,5
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 5280787,0 3847103,0 3930698,0 4303356,0 4863191,0
Индекс физического объема % 101,6 63,9 91,2 99,5 105,1
Оборот розничной торговли тыс. руб. 13985900,0 17179339,0 21124711,0 25780598,0 31194523,0
Индекс физического объема % 110,7 105,8 107,3 108,0 110,0
Объем платных услуг населению тыс. руб. 2628259,0 3176777,0 3744626,0 4426036,0 5272736,0
Индекс физического объема % 106,0 102,0 102,5 103,5 104,5
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 2455,4 1355,0 1948,4 2511,5 3892,8
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 820,0 278,0 81,0 62,0 55,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 10785585,0 11232720,0 12580646,0 14870656,6 17839211,7
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 105,528 105,578 105,628 105,678 105,778
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 16,539 16,359 16,342 16,456 16,661
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 51,437 51,159 51,004 51,309 51,724
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 11046,000 11172,000 12144,000 17185,000 18581,700
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010 год и на период
2011 - 2012 годов (по муниципальным районам и
городским округам)
2008 2009 2010 2011 2012
г. Людиново и Людиновский район
Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 5752031,0 5352979,0 5994707,0 6619247,0 7309817,0
Индекс физического объема % 105,0 80,0 98,0 101,0 102,0
Валовая продукция с/х тыс. руб. 441638,0 475350,0 562045,0 627216,0 697362,0
Индекс физического объема % 102,3 102,9 103,9 104,1 104,3
Строительство (объем работ) тыс. руб. 413848,0 323500,0 371900,0 426670,0 486600,0
Индекс физического объема % 251,5 67,7 100,4 101,5 102,7
Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 471041,0 656270,0 334317,0 383408,0 424505,0
Индекс физического объема % 188,2 122,2 45,5 104,3 103,0
Оборот розничной торговли тыс. руб. 1970791,0 2310000,0 2673700,0 3066600,0 3424000,0
Индекс физического объема % 101,8 101,0 101,0 101,5 101,5
Объем платных услуг населению тыс. руб. 351769,0 402870,0 453630,0 512920,0 584750,0
Индекс физического объема % 84,5 96,6 97,9 99,0 100,0
Финансы
Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 374,3 75,3 87,0 133,0 150,8
Убытки убыточных организаций (всего) млн. руб. 18,0 17,0 5,0 1,0 1,0
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 2127686,0 1736380,0 1795920,0 1959600,0 2163720,0
Трудовые ресурсы
Численность населения на конец года тыс. чел. 45,891 45,700 45,600 45,600 45,600
в т. ч. дети до 18 лет тыс. чел. 8,608 8,526 8,542 8,622 8,682
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 15,824 14,815 14,000 14,200 14,600
Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) млн. руб. 1357,8 1280,0 1126,8 1132,7 1139,1
Основные параметры прогноза социально-экономического развитияКалужской области на 2010 - 2012 годы разработаны в рамках бюджетногопроцесса на основе анализа складывающейся социально-экономическойситуации в секторах экономики, прогнозных оценок крупных предприятий иорганизаций области, предполагаемого осуществления инвестиционныхпроектов и соглашений на территории области.
Особенностью прогноза на 2010 - 2012 годы является оценка влиянияпоследствий мирового финансового кризиса на региональную экономику.Прогноз разработан по стоимостным и натуральным показателям с учетомсценарных условий развития российской экономики и прогнозов развитиямуниципальных образований области.
О текущей экономической ситуации и основных параметрах прогнозаразвития до 2012 года
Во втором квартале 2009 года развивающийся мировой финансовыйкризис усилил свое негативное влияние на социально - экономическоеразвитие России и ее субъектов. Это стало сдерживающим факторомэкономического развития Калужской области в текущем году и заставилопересмотреть прогноз развития на 2009 - 2011 годы.
Итоги прошедшего периода 2009 года характеризуются сохранениемположительной динамики по ряду макроэкономических показателей, однакопо итогам текущего года эта динамика может быть отрицательной на фонедостаточно высоких темпов роста показателей социально-экономическогоразвития секторов экономики области в предыдущем году:
в % к предыдущему периоду|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| Основные показатели | 2009 год ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|| | январь-июль | оценка || | | года ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|| Индекс потребительских цен к декабрю 2008 года | 109,7 | 116 || Индекс промышленного производства | 98,5 | 87 || Индекс производства продукции сельского хозяйства | 104 | 103,5 || Инвестиции в основной капитал | 116,5 | 83,3 || Объем работ, услуг по виду деятельности "строительство" | 84,1 | 75,9 || Ввод в действие жилых домов | 81,8 | 72,2 || Оборот розничной торговли | 102 | 105,4 || Объем платных услуг населению | 100,9 | 102,6 || Реальные располагаемые доходы населения | 103,9 | 99,9 ||—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|
На фоне снижения общего индекса физического объема промышленногопроизводства по итогам января-июля 2009 года наблюдается ростпромышленного производства аппаратуры для радио, TV и связи (151,6% каналогичному периоду прошлого года), производства автомобилей(112,5%), производства обуви (163,1%), производства одежды (127,5%),химического производства (146,6%).
Исходя из анализа итогов работы промышленного производства иэкономической ситуации, складывающейся в текущем году, а такжеучитывая данные представленных прогнозных оценок крупных и среднихпредприятий области, в 2009 году ожидается выпуск промышленнойпродукции на уровне 87% в сопоставимой оценке к предыдущему году.Объем произведенной продукции в фактических ценах составит 174,8 млрд.рублей.
Сочетание кризисных процессов с высоким уровнем инфляции иснижением реальных располагаемых доходов населения, а такжепродолжающееся сокращение объемов потребительского кредита из-за егоудорожания привело к снижению покупательского спроса населения и, какследствие, к замедлению темпов роста оборота розничной торговли иобъема платных услуг населению.
Несмотря на то что рост инфляции сохранится, резкого спадапотребительской активности населения не ожидается. При этом на рынкенепродовольственных товаров ситуация до конца 2009 года будет менееблагополучной, чем на продовольственном. В целом реальный приростоборота розничной торговли в 2009 году оценивается в 5,4% к уровню2008 года.
Сохраняется тенденция опережения темпов роста цен и тарифов наплатные услуги населению по сравнению с общей динамикойпотребительских цен. С 2009 года предельные параметры роста тарифов науслуги организаций жилищно-коммунального хозяйства на федеральномуровне не устанавливаются. Рост потребительских цен на платные услуги(июль 2009 года к декабрю 2008 года) на 14,3% в значительной мереобусловлен динамикой административно регулируемых тарифов. Темп ростатарифов на услуги жилищно-коммунальной сферы с начала года сложился науровне 121,4%.
К концу 2009 года при умеренном росте цен прирост объема платныхуслуг в сопоставимой оценке составит 2,6% к уровню 2008 года.
В целях создания условий для устойчивой деятельности субъектовмалого предпринимательства Калужская область в текущем году принялаучастие в конкурсе Министерства экономического развития РоссийскойФедерации по отбору субъектов Российской Федерации для предоставленияв 2009 году субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых врамках государственной поддержки малого предпринимательства. По итогамконкурса за счет средств федерального бюджета региону выделено 98 млн.рублей.
Кроме того, в текущем году предусмотрено привлечь из внебюджетныхисточников средства в сумме свыше 700 млн. рублей на реализациюмероприятий областных целевых программ "Экология и природныересурсы Калужской области (2003 - 2010 годы)".
В 2009 году большинство организаций столкнулось с необходимостьюоптимизации расходов, что повлекло за собой сокращение персонала ирост безработицы. За январь-июль т. г. общая численность безработных,по методологии Международной организации труда (MOT), достигла 5,5%экономически активного населения (по Российской Федерации - 8,3%) исоставила 28 тыс. человек. Но при этом уровень официальной безработицыостается ниже, чем в среднем по Российской Федерации (1,2% против2,8%).
По состоянию на 15.07.2009 суммарная численность работников,находящихся в простое по вине администрации, работавших в режименеполного рабочего времени, а также работников, которым былипредоставлены отпуска по инициативе администрации, составила 18914человек, в том числе: находившихся в простое по вине администрации -1598 человек; работающих в режиме неполного рабочего времени - 16723человека; находящихся в отпусках по инициативе администрации - 593человека. Численность работников, предполагаемых к увольнению,оценивается в 8,3 тыс. человек, из них уволено 2998 человек (с октября2008 года).
В соответствии с Региональной программой по проведениюдополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынкетруда области на организацию общественных работ и временных рабочихмест по состоянию на 15 июля 2009 года израсходовано порядка 75 млн.рублей, в том числе: субсидий из федерального бюджета - 68,8 млн.рублей, средств областного бюджета - 6,07 млн. рублей. За счет средствсубсидий из федерального бюджета на общественные работы с начала годанаправлено 15346 человек.
До конца 2009 года в результате кризисных явлений в экономикеожидается прирост численности безработных, связанный с высвобождениемработников из-за приостановки производства на ряде предприятий,введением режима неполной рабочей недели. В связи с этим среднегодовойуровень регистрируемой безработицы оценивается не ниже 1,2%, анапряженность на рынке труда составит 1,5 претендента на вакансию.
Оценка макроэкономических показателей развития секторов экономикив текущем и последующих годах отличается от показателей,прогнозируемых в 2008 году, что обусловлено тем, что экономика областиощутила на себе влияние кризисных явлений, происходящих в экономикестраны, таких как резкое снижение спроса, сокращение заказов, дефициткредитных ресурсов, неплатежи со стороны контрагентов. Сокращениесбыта продукции привело к снижению прибыльности производственнойдеятельности. Проявление кризиса негативно отразилось на рядепромышленных производств и в строительном секторе, на финансовойсфере. Кроме того, на величину прогнозных показателей оказываютвлияние сложившиеся итоги предшествующего года и оценка эффекта отреализации мер, направленных на оздоровление экономики региона истраны в целом.
В связи с этим показатели развития региона в предстоящем году исреднесрочном периоде уточнены и носят достаточно консервативныйхарактер против ранее прогнозируемых более высоких темпов развития.
В целом экономическое развитие в предстоящие годы будетформироваться под влиянием таких факторов, как постепенное замедлениекризисных явлений в мировой экономике, осуществление основных мергосударственной антикризисной политики и эффективность ее реализации,окончание цикла снижения производственных запасов и их восстановление.
И хотя новые вызовы, связанные с мировым финансовым кризисом,заставили внести коррективы в планы развития региона на предстоящиегоды, стратегические цели сохраняются. В ближайшем будущем на первомплане будут вопросы энергоэффективности экономики.
Формирование промышленных зон и технопарков, приход в областькрупных производителей позволит не допустить разрастания масштабовбезработицы, сокращения уровня заработной платы и в целом поддерживатьсоциальную составляющую экономики.
Ряд реализуемых проектов наглядно это демонстрирует. Так, ООО"Фольксваген Рус", работая в режиме SKD (крупноузловая сборка),выпускает автомобили моделей VW Jetta, Tiguan и Passat, Skoda Octaviaи Octavia Tour. Предприятие намерено начать сборку машин Passat CC иMultivan и продажу модели VW Golf и Golf GTI калужской сборки. Тольков течение 2009 года инвестиции в данное предприятие оцениваютсяпорядка 570 млн. евро.
В мае 2009 года введена в строй первая очередьроссийско-германского предприятия по производству извести ООО "ФельсИзвесть", производственная мощность которого с 110 тыс. тонн послеввода второй очереди в 2010 году возрастет до 230 тыс. тонн, числоновых рабочих мест увеличится с 53 до 138, общий объем инвестицийсоставит 35 млн. евро.
К 2012 году на проектную мощность должны выйти размещенныепроизводства технопарка "Калуга-Юг", на полную мощность планируетсявывести завод альянса "PSA Peugeot Citroen" и "Mitsubishi MotorsCorporation" в индустриальном парке "Росва". Наращиваетпроизводственные мощности ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", гдепланируется увеличить производство телевизионной аппаратуры не менее,чем в два раза.
В области есть ряд других перспективных земель, пригодных длясоздания новых индустриальных парков. Уже начато выделение земель подразвитие технопарков в Людиновском (300 га) и Мосальском районах (200га).
Кроме того, реализация инвестиционных проектов на территорииобласти, мероприятий федеральной антикризисной Программы и Планамероприятий минимизации влияния последствий финансового иэкономического кризиса на экономику Калужской области позволитсмягчить влияние кризиса на общество и реальный сектор экономики.
На фоне общего снижения экономической активности в 2009 годубудет наблюдаться отрицательная динамика валового региональногопродукта (ВРП) на 5,9% к уровню 2008 года. Спад связан прежде всего сускоренным снижением промышленного производства, строительных работ иинвестиций, а также сокращением конечного потребления. Кроме того,немаловажную роль играет высокая база сравнения достаточно успешного вэкономическом смысле 2008 года.
Восстановление положительной динамики ВРП ожидается с 2010 года сростом промышленного производства и инвестиционной активности. ПриростВРП к 2009 году составит 2,5%. Стабилизации региональной экономикибудут способствовать как внешние положительные факторы, так ивнутренние, обусловленные в первую очередь работой новых производств,оживлением спроса на рынке жилья, увеличением доли валовой добавленнойстоимости.
В 2011 - 2012 годах за счет посткризисного восстановленияэкономических процессов прирост реального ВРП может составить 5-6% вгод. В структуре использования ВРП в совокупном спросе восстановитсярост доли региональной экономики.
В то же время следует отметить, что в рассматриваемом прогнозе до2012 года не удастся достичь уровня прироста ВРП в 2007 - 2008 годах.
В целом экономическое развитие в предстоящий период будетформироваться под влиянием скорости выхода мировой и российскойэкономики из кризиса, эффективности адаптации региональныхпроизводителей и банков к новым условиям, повышения ихконкурентоспособности, а также реализации инвестиционных программ.
Основные структурные риски развития экономики будут связаны свозможностью более сильной инфляции - рост цен может оказаться вышеожидаемого. Немаловажную роль в развитии области сыграет эффективностьреализации основных мер государственной антикризисной политики, атакже принятие дополнительных антикризисных мер на 2010 - 2011 годы.
Население и занятость
Последние три года, благодаря благоприятной динамикеестественного движения населения и сохранению положительного сальдомиграции, интенсивность депопуляции населения снизилась, при этом посравнению с 2004 годом коэффициент общей убыли населения сократился в2,5 раза.
На 100 родившихся живыми в первом полугодии 2009 года приходилось164 умерших (в январе-июне 2008 года - 181).
Наблюдается увеличение показателей рождаемости, котороеобусловлено повышением возрастных показателей рождаемости иувеличением числа повторных рождений.
По прогнозу экономических служб муниципальных образований областичисленность населения области в 2010 году составит 1002 тыс. человек,из них городского - 766,7 тыс. человек, сельского - 235,3 тыс.человек. Численность городского населения постепенно будетувеличиваться и составит к 2012 году 771,3 тыс. человек, сельскогоуменьшится и составит 231,4 тыс. человек.
В 2010 году стабилизация или рост численности населенияпрогнозируется в большинстве муниципальных районов области, сокращениечисленности населения ожидается в Барятинском, Куйбышевским,Мосальском, Перемышльском, Спас-Деменском, Ульяновском и Хвастовичскомрайонах.
В динамике демографического развития региона прогнозируетсяпостепенное увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения(2007 год - 66,6 лет; 2012 год - 68,5 лет). Рост этого показателяопределяется снижением младенческой смертности и смертности населенияболее молодых возрастов.
При условии повышения уровня рождаемости и существенного снижениясмертности населения миграционный прирост приведет к увеличениючисленности населения области в 2012 году до 1003 тыс. человек. Повсем районам (кроме Хвастовичского, Спас-Деменского, Ульяновского иБарятинского) ожидается стабилизация или рост численности населения.
Для улучшения демографической ситуации в области разработана"Концепция демографической политики Калужской области на период до2025 года", а также действует ряд законов и областных целевыхпрограмм, предполагающих организацию социальной поддержки населения.На территории области в 2008 году реализовывалось 17 законов,направленных на поддержку материнства и детства, из них6 - федеральных и 11 - областных, в соответствии с которымивыплачивалось 20 видов пособий и компенсаций.
В связи с ухудшением текущей ситуации на рынке труда уточнилисьпрогнозные проектировки занятости населения на предстоящий период.
Численность работников организаций вырастет в 2011 году на 1,3%,в 2012 году - на 1%. Этому прежде всего будет способствовать созданиерабочих мест на вводимых предприятиях и миграционный приростэкономически активного населения.
Рост численности работающих в 2010 году ожидается в 8 районах.
Снижение численности работающих прогнозируется в 9 районах,наибольшее снижение ожидается в Людиновском районе (на 6%) в связи ссокращением персонала на крупных предприятиях района.
Система обеспечения региона необходимыми трудовыми ресурсамипредусматривает рациональное планирование их подготовки ираспределения, использование мотивационных механизмов и методовсоциальной защиты работников.
В предстоящие годы предполагается решение вопросов:
- развития системы профессиональной ориентации и трудовоймотивации школьников, молодежи и незанятого населения; обеспечениепреемственности между ступенями образования с целью подготовкиспециалистов, востребованных на областном рынке труда;
- развития системы обучения персонала на производстве, разработкисистемы закрепления молодых специалистов;
- расширения сферы применения механизмов социального партнерствадля решения проблемы кадрового обеспечения предприятий и организаций;
- формирования условий повышения миграционной привлекательностирегиона;
- создания системы формирования кадрового резерва в отрасляхэкономики;
- организации работы, направленной на вовлечение студентов,подростков, пенсионеров и безработных в активную трудовуюдеятельность;
- формирования системы регионального заказа на подготовку кадров;
- создания системы оптимального регулирования процесса"перетекания" трудовых ресурсов между различными секторами экономики;
- организации работы по улучшению условий и охраны труда,снижению уровня профессионального риска, сохранению жизни и здоровьяработников.
Уровень жизни
Под негативным влиянием финансово-экономического кризиса в 2009году на многих предприятиях области произошло сокращение персонала,введен режим неполного рабочего времени, предоставлены отпуска поинициативе администрации, что негативно отразилось на уровне жизнинаселения и потребовало корректировки предыдущих прогнозов.
Денежные доходы на душу населения за 1 полугодие текущего годапревысили уровень аналогичного периода предшествующего года на 19%(темп роста замедлился на 12 процентных пунктов), среднемесячнаяначисленная заработная плата выросла на 9% (темп роста замедлился на22 процентных пункта).
Динамика реальных располагаемых денежных доходов
и реальной заработной платы
(см. первоисточник)
Традиционно больший размер средней заработной платы отмечается врайонах, где сконцентрированы активно действующие производственныепредприятия: в городах Калуга и Обнинск, в Боровском, Малоярославецкоми Жуковском районах. Самая низкая заработная плата сложилась вУльяновском, Куйбышевском и Спас-Деменском районах.
По размеру средней заработной платы область стабильно занимаетлидирующие позиции среди близлежащих областей - Брянской, Орловской,Смоленской и Тульской. При этом уровень заработной платы в Калужскойобласти составляет 81% от среднероссийского показателя и 67% отсредней заработной платы по ЦФО.
По оценке 2009 года, доля оплаты труда в доходах населениясоставит 44%, среднемесячная заработная плата увеличится на 5,4% исоставит 15,9 тыс. рублей.
Реальные располагаемые доходы населения в целом за 2009 годснизятся на 0,1% к уровню 2008 года, а среднедушевые доходы составятболее 13,5 тыс. рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем на душунаселения оценивается в размере 4664 рублей, с ростом к 2008 году на13,5%. Среднедушевые денежные доходы превысят прожиточный минимум в2,9 раза (в 2008 году - в 2,9 раза).
В 2010 году реальные располагаемые доходы населения областиувеличатся по сравнению с 2009 годом на 0,7%, среднедушевые доходысоставят 15,6 тыс. рублей в месяц и обеспечат 2,9 стоимостипрожиточного минимума.
Денежные расходы населения вырастут на 17% к оценке 2009 года.Доля потребительских расходов в доходах населения составит 82%(возрастет на 3 процентных пункта), доля расходов на оплатуобязательных платежей и взносов составит около 9% (снизится на 0,6процентных пункта).
Для 2009 - 2010 гг. будет характерно понижение покупательнойспособности заработной платы в связи с опережающим ростомпотребительских цен.
Средняя заработная плата в 2010 году составит около 17,3 тыс.рублей. Самая высокая заработная плата ожидается в Боровском районе(26,7 тыс. рублей), самый низкий ее уровень - в Хвастовичском районе(10,2 тыс. рублей).
Выше среднеобластного уровня (108,5%) рост заработной платыожидается в 19 районах области, самый низкий рост заработной платы(103%) прогнозируют Сухиничский и Хвастовичский районы.
Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на18% в 2011 году и на 20% в 2012 году увеличит ее размер до 20,4 и 24,5тыс. рублей соответственно. При этом реальная ее величина будет растина 4% в 2011 году и на 9% в 2012 году.
Росту реальных располагаемых денежных доходов в 2011 - 2012 гг.во многом будут способствовать правительственные меры по стабилизацииситуации на рынке труда, приход в область новых высокоэффективныхпроизводств, легализация "теневой" зарплаты, повышение пенсий.
Базовая часть трудовых пенсий в прогнозируемый период будетиндексироваться темпами, которые позволят довести социальную пенсию в2009 году до прожиточного минимума пенсионера и в дальнейшемподдерживать ее на этом уровне.
В соответствии с принятыми решениями с 1 января 2010 годапенсионные права граждан, приобретенные до 2002 года, предполагаетсядополнительно проиндексировать на 10%, плюс 1% дополнительнойиндексации за каждый год стажа, заработанный до 1991 года. Такимобразом, получит справедливую оценку трудовой вклад людей, работавшихв советский период. В результате средний размер трудовых пенсий в 2010году вырастет почти в 1,5 раза по сравнению с текущим периодом. Вцелом за 2009 - 2012 годы средний размер трудовой пенсии увеличитсяболее чем в 2 раза.
Реализация указанных выше мер позволит повысить уровеньматериальной обеспеченности пенсионеров, в результате чего коэффициентзамещения (соотношение среднего размера пенсии и заработной платы)повысится почти до 40%, что соответствует принятым международнымстандартам.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименееобеспеченных категорий населения позволит не допустить значительногороста бедного населения вследствие падения доходов населения в 2009году. Однако медленная динамика восстановления доходов населения будетпрепятствовать существенному сокращению бедного населения впрогнозируемый период.
Развитие социальной сферы
Развитие социальной сферы в предстоящий период будет по-прежнемуориентировано на создание необходимых условий для удовлетворенияпотребностей всех слоев населения в социальных услугах.
В социально-культурной сфере области продолжается укреплениематериально-технической базы учреждений, развитие частных коммерческихи некоммерческих организаций в образовании, медицине, культуре,физической культуре и спорте.
Основная задача государственной политики в области образования -повышение доступности качественного образования, соответствующеготребованиям инновационного развития экономики, современным требованиямобщества и каждого гражданина.
Главные изменения в содержании образования в последние годысвязаны с реализацией комплексного проекта модернизации образованияобласти с целью достижения нового уровня работы школы в новыхусловиях. Прежде всего, это качество знаний школьников.
Апробируются модели общеобразовательных учреждений, в сетибазовых школ в соответствии с современными требованиями изменяютсяусловия образовательного процесса. Улучшается материальное положение иповышается социальный статус работников образования. Растетобразовательный уровень выпускников школ области - по итогам единогогосударственного экзамена в 2009 году по русскому языку средний балл вобласти составил 60, при среднем по России 56,4, по математикесоответственно 47,2 и 42,9. Не преодолели минимального порога по этимэкзаменам в области соответственно 2,7% и 3,7% участвующих против 5,9%и 6,8% в среднем по России.
В рамках реализации национального проекта "Образование" за трипоследних года 54 школы области получили поддержку из федеральногобюджета по 1 млн. рублей каждая, 186 учителей награждены премиями изфедерального бюджета в сумме 100 тыс. рублей каждый, почти 6 тыс.классных руководителей получают поддержку из федерального и областногобюджетов за дополнительную работу по воспитанию школьников. ПремийПрезидента Российской Федерации удостоены 130 молодых калужан зауспехи в учебе, победы в федеральных олимпиадах и творческихконкурсах. За счет средств федерального бюджета получено 184 комплектаучебного и учебно-наглядного оборудования и 30 единиц транспортныхсредств для перевозки детей в сельской местности.
Переход на новую систему оплаты труда в отрасли позволил создатьблагоприятные условия для обеспечения привлекательностипедагогического труда, а внедрение нормативного подушевогофинансирования способствует развитию конкурентной среды средиобщеобразовательных учреждений области.
Достаточно развита сеть специальных образовательных учрежденийобласти. С целью оптимизации сети учреждений профессиональногообразования области ряд учреждений начального профессиональногообразования присоединен к учреждениям среднего профессиональногообразования, в связи с чем уточнился прогноз показателей,характеризующих развитие этого сегмента образования на 2010 - 2011годы. Численность выпускников со средним профессиональным образованиемвозрастет с 4161 в 2008 году до 4200 в 2012 году.
Образовательную деятельность высшего профессиональногообразования на территории области осуществляют 29 учреждений. Общаячисленность студентов высших учебных заведений на текущий учебный годсоставляет 36,2 тыс. человек. Вследствие демографической ситуации ивведения обязательного единого государственного экзамена в качествевступительных испытаний предполагается, что численность поступающих в2009 году будет несколько ниже, чем в прошлые годы.
В области ведется активная работа по привлечению на работуспециалистов востребованных профессий и целевому направлениюабитуриентов на учебу по необходимым специальностям. Вместе с темостается актуальной проблема трудоустройства выпускниковпрофессиональных учебных заведений. Для снятия напряженности в этомвопросе в области практикуется новая форма трудоустройства молодыхспециалистов - направление на стажировку, что дает возможность втечение 3-6 месяцев получить профессиональный опыт на предприятияхрегиона.
В предстоящий период будет продолжена работа по совершенствованиюсистемы профессионального образования как одного из факторов,способствующих социально-экономическому развитию области. Будетпродолжен процесс перестройки структуры и содержания профессиональногообразования в соответствии с потребностями рынка труда, усилениявзаимодействия учебных заведений с промышленными и научнымиорганизациями, обеспечения содержательной и организационнойпреемственности между уровнями и ступенями профессиональногообразования: от начального к среднему, от среднего к высшему.
Будут продолжены мероприятия, направленные на развитие сетидошкольных образовательных учреждений, увеличение охвата детейдошкольным образованием, в том числе путем создания вариативныхмоделей (в т. ч. на основе кратковременного пребывания дошкольников ввозрасте от 5 до 7 лет) и экономически целесообразных форм дошкольногообразования.
В текущем году 308 дошкольных образовательных учреждений посещаютболее 33 тыс. детей соответствующего возраста. Потребность в услугахдошкольного образования в области удовлетворяется на 83,5%. Впредстоящие годы будет продолжена работа по расширенной апробации вдошкольных образовательных учреждениях новых финансово-экономическихмеханизмов: нормативно-долевого финансирования, новой системы оплатытруда, рационализации расчета и взимания родительской платы,государственно-общественных форм управления на основе методическихрекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации.
Общая ситуация в сфере здравоохранения и здоровья населения имееттенденцию к снижению негативных факторов, тем не менее по-прежнемуимеет место высокий уровень смертности среди трудоспособногонаселения, что требует комплексного подхода к проблеме смертности.
Продолжается реорганизация медицинских учреждений с цельюэффективного использования финансовых средств в здравоохраненииобласти.
С 2009 года в результате конкурсного отбора Калужская областьвключена в новое направление национального проекта -"Совершенствование организации медицинской помощи больнымонкологическими заболеваниями". В рамках программы за счет средствфедерального бюджета предполагается переоснастить современноймедицинской техникой онкологический диспансер и рядлечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), восстановить смотровые ионкологические кабинеты. Это позволит повысить качество оказанияонкологической помощи на всей территории области и раннюю диагностикузаболеваний.
С 2007 года в области действует отраслевая система оплаты трудадля медицинских и фармацевтических работников. Фонд стимулирующихвыплат в государственных учреждениях здравоохранения увеличен с 3 до30 процентов.
Развивается система управления качеством медицинской помощи наоснове стандартизации - за последние 2 года в работу ЛПУ внедреноболее 200 федеральных стандартов по основным заболеваниям.
В целях более рационального использования ресурсовздравоохранения будут продолжены оптимизация коечной сети, сокращениедлительности пребывания в стационарах за счет более качественнойдиагностики и лечения, а также эффективной амбулаторно-поликлиническойпомощи и санаторно-курортного долечивания пациентов.
В прогнозируемом периоде несколько увеличится число коеквосстановительного лечения в связи с развитием стационарзамещающихтехнологий, внедрения программ реабилитации пациентов ссердечно-сосудистыми заболеваниями, получивших высокотехнологичнуюмедицинскую помощь.
Обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированнымикадрами является важным условием работы отрасли. Сегодня в областинасчитывается 3 100 врачей и 8 550 средних медицинских работников. ВЛПУ требуются более 800 врачей, в том числе по городу Калуге - 320.
В 2008 году открыт медицинский институт в городе Обнинске, гдеприступили к обучению на лечебном факультете 52 первокурсника, в томчисле 19 человек - за счет средств министерства здравоохранения и 25 -за счет средств муниципальных образований.
В настоящее время в медицинских вузах страны обучается 650человек, направленных по целевому набору от Калужской области.
Учитывая проводимую политику привлечения кадров медицинскихработников (стипендии, открытие мединститута в Обнинске, целевыенаборы и т.д.), возрастет обеспеченность врачами общей практики.
В связи с укомплектованием поликлиник кадрами и расширениемпрофилактической работы возрастет обеспеченностьамбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену).
В целях закрепления кадров продолжается осуществлениеустановленных региональными нормативными актами единовременных выплати доплат молодым специалистам врачам и средним медицинским работникам,прибывшим на работу в сельские медучреждения.
Для улучшения лекарственного обеспечения предполагаетсясформировать областной регистр льготников, провести организационныемероприятия по централизации закупок лекарственных средств дляльготного отпуска и для обеспечения стационаров за счет средствобязательного медицинского страхования. На всех уровнях - от ЛПУ доорганов управления здравоохранением - будет ужесточен контроль зацелесообразностью назначения лекарственных препаратов.
Основные показатели прогноза развития здравоохранения до 2012года представлены по организациям областного подчинения.
В случае увеличения числа кадров с учетом развития новых видовоказания медицинской помощи (реализация мероприятий целевых программпо совершенствованию онкологической помощи населению,совершенствованию организации медицинской помощи больным с сосудистымизаболеваниями, совершенствованию оказания медицинской помощи при ДТП)возможен более высокий темп роста показателей здравоохранения.
Социальная защита населения области призвана способствоватьподдержанию жизненного уровня прежде всего нетрудоспособных членовобщества, многодетных семей и социально уязвимых слоев населения.
Положительная тенденция уменьшения количества семей, нуждающихсяв социальной поддержке, несколько сбавила темпы (2007 г. - 21,4%,2008 - 2009 гг. - 19,6%), что, прежде всего, обусловлено влияниемкризисных явлений.
В области проводится работа по развитию системы социальногообслуживания населения, социально-трудовых отношений, обеспечениюзаконодательно установленных государственных гарантий и социальныхправ граждан.
Обеспеченность стационарными учреждениями в регионе составляет20,3 места на 10 тыс. населения. Прогноз показателя на 2010 - 2012 годы учитывает ввод новых учреждений и снижение планового числа койко-мест в действующих учреждениях (на 260) в связи с установлениемобластных стандартов обеспеченности граждан, проживающих встационарных учреждениях социального обслуживания, жилой площадью всоответствии с санитарными нормами, которые не соблюдаются вбольшинстве учреждений. При этом при расчете показателя обеспеченности стационарными учреждениями социального обслуживания не учитываются койко-места государственного учреждения"Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталыхдетей".
За прогнозируемый период предполагается ввести в эксплуатациюНагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 120 койко-мест, дом-интернат для престарелых и инвалидов в селеМаковцы Дзержинского района на 60 койко-мест.
В 2011 году адресной инвестиционной программой предусмотреноначало строительства корпуса на 250 койко-мест в Калужскомдоме-интернате для престарелых и инвалидов со сроком его окончания в2012 году.
С учетом ввода вышеперечисленных объектов показательобеспеченности стационарными учреждениями на конец 2012 года составит22,1 места на 10 тыс. населения.
В области сохраняется положительная динамика снижения долиинвалидов в общей численности населения (2007 г. - 9,2%, 2008 г. -9,1%, 2009 г. - 9,0%). В государственных и муниципальных стационарныхучреждениях социального обслуживания проживает более 2100 человек, изкоторых 87% - инвалиды. В условиях стационарных учреждений инвалидампредоставлены все виды социально-бытовых услуг, медицинскоеобслуживание в объеме перечня лицензированных видов медицинскойпомощи, оказывается содействие в обеспечении техническими средствамиреабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, организованалечебно-трудовая терапия.
Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам внестационарных условиях остается предоставление социально-бытовыхуслуг на дому. На 01.01.2009 социальные работники отделенийобслуживали на дому 6571 человека. Среди обслуживаемых отделениямисоциального обслуживания на дому 188 инвалидов Великой Отечественнойвойны, 531 человек - инвалиды 1 группы, 1972 человека - инвалиды 2группы, 438 человек - инвалиды 3 группы и 438 человек - инвалиды сдетства.
В 2008 году открыт филиал муниципального учреждения "Комплексныйцентр социального обслуживания населения "Забота" в г. Калуге, гдефункционируют спортивный и тренажерный залы, социальная столовая ипрачечная, пункт проката и парикмахерская, стационарное отделение дляветеранов и отделение реабилитации для инвалидов с детства,социально-психологическое отделение.
В текущем году в городах Людиново и Белоусово при центрахсоциального обслуживания открыты отделения социальной реабилитацииинвалидов, которые предоставляют инвалидам социально-средовую,социально-психологическую, социально-культурную реабилитацию ифизкультурно-оздоровительные мероприятия.
В соответствии с постановлением Правительства Калужской областиот 22.04.2005 N 107 "Об утверждении Положения об оказании социальнойпомощи на газификацию домовладений" за счет средств областного бюджетаадресную материальную помощь на газификацию домовладений по состояниюна 05.06.2009 получили 248 человек на сумму 4,6 млн. рублей, в томчисле 20 инвалидов 1 группы на сумму 327,7 тыс. рублей.
Решение задач развития и совершенствования системы социальногообслуживания пожилых людей и инвалидов в настоящее времяосуществляется в рамках областной целевой программы "Старшее поколениеи инвалиды в Калужской области (2007 - 2009 годы)".
Целью долгосрочной целевой программы "Развитие системысоциального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Калужской области(2010 - 2012 годы)", которая находится в стадии принятия, являетсядостижение к 2013 году полного (100%) охвата граждан пожилого возрастаи инвалидов, проживающих в Калужской области, обратившихся засоциальным обслуживанием, качественными социальными услугами,соответствующими их индивидуальной нуждаемости.
Достаточно острой проблемой в регионе, как и в стране в целом,остается рост масштабов социального сиротства. Региональная политикажизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, направленав первую очередь на соблюдение права ребенка жить и воспитываться всемье.
В Калужской области действует областная целевая программа"Развитие и поддержка семейного устройства детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей (2007 - 2009 годы)". В 2007 году наее реализацию из средств областного бюджета было выделено 2 млн.рублей (36% от потребности), в 2008 году - 3,5 млн. рублей (63% отпотребности).
Реализация мероприятий программы позволила улучшитьколичественные показатели по семейному устройству детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей. Уменьшилось число детей,отлученных от родителей при непосредственной угрозе жизни или ихздоровью (38 в 2008 г. против 56 в 2007 г.), детей, оставшихся безпопечения родителей (550 против 785), количество случаев жестокогообращения с детьми (9 против 16).
Основной формой устройства детей-сирот и детей без попеченияродителей остается опека (попечительство). В 1646 семьях опекунов(попечителей) воспитываются 1935 детей. По состоянию на 15 апреля 2009года в 606 приемных семьях воспитывается 1044 ребенка. Учитываяположительный опыт по семейному устройству детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, сохранение темпов такогоустройства в прогнозируемый период представляется целесообразным.
С целью профилактики социального сиротства и повышения качестважизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впрогнозируемый период в рамках целевой программы "Право на семью"предполагается решать вопросы по развитию единой службы социальногосопровождения замещающих семей; повышения эффективности семейногоустройства и улучшения качества предоставления социальных гарантийдетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
При этом доля воспитанников детских домов и детских домов-школ вобщей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, снизится с 8,3% в 2008 году до 6,1% в 2012 году, а долятаких детей, устроенных на семейные формы, к 2012 году составит 83%против 81,5% в настоящее время (по России - 77%).
Показатели здоровья населения закладываются в детском возрасте.Поэтому работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей иподростков, в том числе нуждающихся в особой заботе государства, вчастности организация летнего отдыха детей в пределах проживания и подоступным ценам является важной составляющей социальной политики.
Уменьшение показателя количества детей, охваченных организованнымотдыхом и оздоровлением, связано с увеличением социальной стоимостипутевки в детские лагеря (2007 - 89%, 2008 - 87,9%), но, по оценочнымданным 2009 года, ситуация незначительно изменяется к лучшему.
На предстоящий период приоритетными направлениями социальнойполитики будут дальнейшее развитие системы социального обслуживаниянаселения и помощи семье и детям: открытие новых отделений иучреждений, использование реабилитационных технологий, расширениевидов предоставляемых медико-социальных услуг, созданиемалокомплектных стационарных учреждений, развитие системынестационарного обслуживания.
Основными целями политики в сфере культуры и искусства остаютсяобеспечение доступа всех социальных слоев населения к культурнымценностям, сохранение и укрепление единого культурного иинформационного пространства области, создание условий для развитиякультурного и духовного потенциала ее жителей.
Музеи области являются образовательными, научными, досуговымицентрами, ориентированными на различные группы посетителей.Предполагается рост посещаемости музеев в прогнозируемый период засчет формирования, сохранения и эффективного использования музейныхфондов.
При условии сохранения сети общедоступных библиотек и стабильнойдемографической ситуации сохранится положительная динамика роста числапользователей библиотек. Обеспеченность общедоступными библиотеками на100 тыс. населения в предыдущие годы относительно стабильна (47библиотек на 100 тыс. населения), данная тенденция сохранится и впоследующие годы.
Росту читателей и преобразованию сельских библиотек в современныекультурные образовательные центры будет способствовать участиеКалужской области в проекте федеральной целевой программы "КультураРоссии".
В прогнозируемый период будет сохраняться на прежнем уровне ипоказатель, характеризующий наличие учреждений культурно - досуговоготипа (45 учреждений на 100 тыс. населения).
Значительное увеличение количества посещений (число зрителей вкинотеатрах) в 2008 году (в сравнении с прогнозным показателем, ранеепредставленным к разработке бюджета области на 2009 - 2011 годы)связано с демонстрацией ряда фильмов, имевших поддержку крупных телеканалов и высокий зрительский потенциал. Основным направлением работы в сфере кинематографии на предстоящий период остается преждевсего кино - видеообслуживание детей и юношества по пропагандездорового образа жизни.
Художественное образование, органично сочетающее в себевоспитание, обучение и развитие личности ребенка, - одно из самыхмассовых, социально востребованных направлений дополнительногообразования детей. По состоянию на 01 января 2009 года начальноехудожественное образование в области осуществляли 53 школы, в которыхобучается почти 16 тыс. учащихся. Процент охвата детей школьноговозраста составляет 8%, это несколько выше среднего по России (7%).
В течение последних лет контингент обучающихся в детскихмузыкальных, художественных школах и школах искусств области стабильнорастет. При условии сохранения соответствующего финансирования в2010 - 2012 годах предполагается некоторое увеличение контингентаобучающихся. Указанная задача будет реализовываться путем деятельностиучреждений по следующим направлениям:
- разработка инновационных образовательных программ, их апробацияи внедрение в образовательный процесс;
- открытие новых отделений, удовлетворяющих разные интересы,склонности и потребности детей;
- сохранение и укрепление кадрового состава учреждений, повышениеего профессионального уровня с учетом современных требований;
- активизация работы по организации и проведению массовыхмероприятий.
При этом следует отметить, что затраты бюджетов всех уровней надополнительное образование детей являются долгосрочными инвестициями вбудущее развитие общества и государства, кадровый потенциалтворческого и культурного развития общества, профилактикубезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальныхпроявлений в детской и подростковой среде.
Приумножение культурного достояния края, привлечение в эту сферуинвесторов внесет существенный вклад в укрепление региональнойсамобытности области. А проводимая политика пространственного развитиябудет способствовать комплексному управлению культурным достоянием,сохранению его с учетом потребностей современного общества.
Положительной динамикой показателей массовости физкультурногодвижения, ростом мастерства спортсменов характеризуется развитиефизической культуры и спорта в области.
Число занимающихся физической культурой и спортом в областисоставляет порядка 19,5% общей численности населения. В прогнозируемыйпериод будет увеличен контингент занимающихся в спортивных секциях игруппах физкультурно-оздоровительной направленности за счет укрепленияматериально-технической базы спортивных сооружений, инфраструктурыспорта, популяризации массового и профессионального спорта, расширенияотделений детско-юношеских спортивных школ. Проведение областных днейздоровья, зимней и летней спартакиад, соревнований по массовым видамспорта будет способствовать активизации работы спортивных секций ифизкультурно-оздоровительных групп.
К 2012 году планируется увеличить количество занимающихсяфизической культурой и спортом в спортивных секциях и группахфизкультурно-оздоровительной направленности по сравнению с 2008 годомна 7-8 тыс. человек.
С целью создания прочной финансовой базы спортивных учрежденийбудут продолжены мероприятия по увеличению объема платных услуг,оказываемых населению организациями физкультуры и спорта (открытиеновых платных секций, абонементные группы, проведение зрелищныхспортивных мероприятий, аренда спортивных сооружений и т.д.), ссохранением доступности физической культуры и спорта длямалообеспеченных слоев населения.
Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописнымиприродными ландшафтами, Калужский край имеет возможность развиватьразличные формы туризма - от делового, экскурсионного, паломническогодо агротуризма и спортивного туризма с активными формами отдыха.
Благоприятные природные условия, бальнеологические ресурсыэкологически чистых территорий в непосредственной близости к столицестраны объективно характеризуют область как перспективную территориюдля развития культурно-познавательного и экологического туризма имногих других видов отдыха.
Сохранение и приумножение культурного наследия, использованиеуникальных объектов культуры как базы для развития познавательного ипаломнического туризма призвано стать не только духовной традицией,определяющей самобытность Калужского края, но и важным факторомсоциально-экономического развития области.
Туризм может стать одним из потенциалов развития области как"региона нового развития". Предопределяющими факторами успешногоразвития туризма в области являются близость столицы РоссийскойФедерации, генерирующей мощный поток туристов, и наличие инновационныхядер, способных обеспечить конкурентоспособностьтуристско-рекреационного направления и его динамичное развитие.
Важнейшим показателем состояния туристского рынка является объемвнутреннего туристского потока региона. Его динамика является одним изглавных индикаторов эффективности государственной политики в сферетуризма, дает ориентиры выработки стратегии и тактики действийсубъектам туристского рынка.
Сегодня минимальный уровень внутреннего туристского потокарегиона составляет 349 тыс. чел. (по оценке 2009 года), чтоподтверждается статистическими данными и отчетами региональныхтуроператоров и турагентов, осуществляющих свою деятельность натерритории области. При этом в структуре внутреннего туристскогопотока региона превалирует доля российских посетителей других регионовФедерации - 91,7%.
В сфере выездного туризма число обслуженных туристов, по даннымрегиональных турфирм, составляет в целом около 30 тыс. человек, всреднем за год на 1 жителя, выезжающего за пределы области втуристических целях, приходится 11 посетителей региона. Большимспросом пользуются достопримечательности регионов России (около 80%всех выезжавших в поездки жителей региона). Самыми посещаемымистранами остаются Турция, Египет и страны СНГ (15%).
Рост цен в сфере внутреннего туризма в среднем за год составляетоколо 20%, что обусловлено в основном ростом цен на услугиколлективных средств размещения (гостиничного и специализированноготипа) и услуги в сфере общественного питания.
Объем потребления туристов и экскурсантов по итогам 2009 года (восновном гостиничный сервис и экскурсионное обслуживание) оцениваетсяв 14,5 млн. долларов США при сопоставимом объеме затрат жителейрегиона на поездки в размере около 12,3 млн. долларов США.
Визитной карточкой региона остаются такие места туристскогопоказа как Государственный музей истории космонавтики и Дом-музейК.Э.Циолковского, Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь,Свято-Тихонова пустынь, Пафнутьев-Боровский монастырь, Дом "УсадьбаПолотняный завод (Гончаровых)", рекреационная территория национальногопарка "Угра" и многие другие объекты.
Новыми инновационными ядрами в сфере туризма, формирующимидополнительные туристские потоки, являются объектысанаторно-оздоровительного и культурно-образовательного туризма("Сафари Паркъ", парк птиц "Воробьи", культурно-образовательныйтуристический центр "ЭТНОМИР" и другие).
В регионе активно развивается событийный туризм.Зарекомендовавшим себя брендом по данному направлению можно считатьфестивали ландшафтных объектов "Архстояние", проходящие вдер. Николо-Ленивец Дзержинского района и собирающие ежегодно зимой илетом до 5 тыс. человек.
На базе ЭТНОМИРА ежегодно проводятся культурные событийныемероприятия: празднование Масленицы, "Дня Солнца", Международного днятолерантности и Дня диалога и прочие.
На постоянной основе планируется проведение кинофестиваля "Верныедрузья" в г. Таруса с организацией большого парада плотов.
Традицией стало проведение реконструкции исторического сражениярусских и французских войск 1812 года вблизи г. Малоярославец.
В период до 2013 года в рамках празднования 400-летия домаРомановых планируется проведение ряда мероприятий, направленных навозрождение исторических мест, древних городов, объектов культурногонаследия Калужской области и других регионов России, связанных сперсоналиями и историей династии Романовых.
Перспективным направлением развития туризма в области также можносчитать агротуризм. В настоящее время ведется разработка одноименнойдолгосрочной целевой программы на 2010 - 2012 годы, включающейрекламно-информационное обеспечение и поддержку, мероприятий поразвитию кадрового потенциала, а также финансово-кредитные механизмыподдержки реализации инвестиционных проектов в сфере аграрноготуризма.
К 2012 году планируется увеличить внутренний туристский поток до370 тыс. человек. При этом следует отметить необходимость разработкина федеральном уровне формы соответствующего статистическогонаблюдения по данному основополагающему показателю туристскойдеятельности - информации, позволяющей достоверно и полно оценивать ипрогнозировать туристский потенциал региона.
Промышленное производство
В промышленном комплексе области осуществляют хозяйственнуюдеятельность более 2000 организаций, из которых порядка 260 - крупныеи средние предприятия, производящие 87,5% всего объема промышленнойпродукции.
Промышленное развитие региона в 2009 году характеризуетсязамедлением роста промышленного производства по всем видамэкономической деятельности. Исключение составят лишь вновь созданныепроизводства ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", ЗАО"Вольво-Восток", а также производства, ориентированные на конечногопотребителя - производство пищевых продуктов, легкая промышленность,фармацевтика.
По виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" индекспромышленного производства ожидается на уровне 85% итогов 2008 года.Продукция добывающих предприятий области идет на удовлетворениепотребностей строительных организаций области и близлежащих регионов(г. Москва и Московская область). В связи с резким сокращением спросастроительные организации снизили объем строительных работ, из-за чегодобывающие предприятия вынуждены сокращать свое производство, чтобы неработать на склад и не нести убытки.
Предприятия обрабатывающих производств отгрузят товаров в 2009году на сумму 163,6 млрд. рублей, или 91,1% уровня 2008 года.Обеспеченность предприятий заказами сократилась по сравнению с прошлымгодом в среднем на 20-30%, что заставляет большую часть производителейсокращать производство.
По предприятиям, занимающимся производством и распределениемэлектроэнергии, газа и воды, значение индекса промышленногопроизводства за 2009 год составит 96,6%, что связано с более теплымипогодными условиями в последние годы, а также снижением промышленногоиспользования тепла в текущем году.
По оценке, в 2009 году из номенклатуры продукциипроизводственно-технического назначения и потребительских товаров внатуральном выражении увеличится выпуск телевизоров в 4 раза (ООО"Самсунг Электроникс Рус Калуга"), паркета в 15,6 раза (ООО "ФокусВуд"), хлопчатобумажных тканей на 2% (ОАО "Ермолино"), обуви на 42%(ОАО "Калита" и др. малые предприятия), швейных изделий на 12%.Началась производственная деятельность ЗАО "Вольво-Восток",планируется произвести 200 единиц грузовых автомобилей.
В разрезе муниципальных образований ожидается высокий темп ростапромышленного производства в 2009 году:
- Боровский район (168%), высокое значение индекса промышленногопроизводства связано с увеличением производства телевизоров ООО"Самсунг Электроникс Рус Калуга". В общем объеме производства районаобъем отгруженной продукции предприятия составит 51,8%;
- Медынский район (174%), рост объемов производства ожидается вОАО "МосМедыньагропром", на котором в ноябре 2008 года введено вдействие новое структурное подразделение - молочный завод школьногопитания. В текущем году предприятие произведет продукции на 870 млн.рублей;
- Мосальский район (232%), значительное увеличение объемовпроизводства (в 5 раз) планирует ООО "Гравий". Предприятие обеспеченозаказами по производству песчано-гравийных смесей. В объемепромышленного производства района предприятие занимает 70%.
Снижение объемов производства в текущем году по сравнению с 2008годом ожидается в 17 районах области, в том числе и в наиболее крупныхпромышленных районах:
- Козельский район (индекс промышленного производства 54%).Ведущие предприятие района - ФГУП "Сосенский приборостроительныйзавод" с октября 2008 года реорганизовано в форме присоединения к ФГУП"Научно - государственный центр автоматики и приборостроения имениакадемика Н.А.Пилюгина" г. Москва. В связи с этим объемы работ,выполняемых в интересах головной организации, не включаются в объемыфилиала ФГУП "НПЦ АП" - "СПЗ", и темпы роста объемов в течение2009 - 2010 гг. будут снижаться;
- Малоярославецкий район (78%). Значительное падение производстванаблюдается на большинстве предприятий района, в том числе:
предприятия металлообработки ООО "Агрисовгаз" и ООО "Росметалл",ориентированные на строительный рынок, вынуждены сокращать объемыпроизводства в связи с отсутствием сбыта;
на ОАО "Малоярославецкий приборный завод" отсутствие заказов состороны ОАО "Российские железные дороги" и Министерства обороныРоссийской Федерации привело к 50% сокращению производственнойдеятельности;
ОАО "Малоярославецкий молочный завод" в текущем году остановилпроизводство, в связи с трудностями в получении сырья (сухое молоко)из Белоруссии;
- г. Людиново и Людиновский район (80%). В том числе:
ЗАО "Кронтиф-Центр" - снижение выпуска чугунных изделий на 35%;
ЗАО "Завод Людиновокабель" - объем производимой продукциисокращен на 46% к уровню 2008 года;
ОАО "Агрегатный завод" - в течение года предприятие находится впростое, выпущено продукции на 32% к уровню 2008 года;
Людиновский машиностроительный завод - филиал ОАО "Калужскийзавод "Ремпутьмаш" - в связи с сокращением инвестиционной программыОАО "Российские железные дороги" у предприятия отсутствуют заказы.Снижение производства составляет 28%;
- г. Обнинск (50,5%), что связано с изменением юридическогоадреса ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга";
- г. Киров и Кировский район (94%). В связи с сокращениемплатежеспособного спроса снижение промышленного производстванаблюдается на ЗАО "Кировская керамика", ОАО "Кировский завод";
- Дзержинский район (94,4%). Крупные добывающие предприятияобласти ОАО "Пятовское карьероуправление", ОАО "Полотняно-Заводскоекарьероуправление" и ОАО "Дробильно-Сортировочный завод" снизилиобъемы добычи в связи с сокращением объемов строительства в г. Москвеи Московской области.
- г. Калуга (93,5%). По итогам года на большинстве крупных исредних предприятий города будет наблюдаться снижение производственнойдеятельности. В то же время рост производства прогнозируется на ООО"САБМиллер Рус", ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО"Приборостроительный завод "Тайфун", ОАО "Калита", ЗАО"Хлебокомбинат", ОАО "Калужский мясокомбинат". В 2009 году начатвыпуск грузовых автомобилей ЗАО "Вольво Восток".
В структуре промышленного производства в 2009 году значительновозрастает доля г. Калуги (до 55,6%) и Боровского района (до 14,8%).Территориями с развитым промышленным сектором также являются г.Обнинск (7,28%), Дзержинский (5,5%) и Малоярославецкий (4,6%) районы,г. Людиново и Людиновский район (3%), г. Киров и Кировский район(2,3%), Жуковский район (1,8%).
Исходя из оценки 2009 года, а также учитывая реализуемые натерритории области промышленные инвестиционные проекты, выпускпромышленной продукции в 2010 году ожидается на уровне 107,2% всопоставимой оценке к предыдущему году. Объем промышленногопроизводства в фактических ценах составит 217 млрд. рублей.
Рейтинг первых десяти крупнейших производителей области пообъемам промышленного производства в 2010 году сложился следующимобразом:
Предприятие Удельный вес, %
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН РУС" 18,4
ООО "САБМиллер РУС" 14,1
ООО "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА" 10,8
КОМПАНИЯ ООО "РУУККИ РУС" 2,5
ОАО "КТЗ" 2,4
ООО "ИНВЕСТ-АЛЬЯНС" (Боровский район) 1,6
ООО "АГРИСОВГАЗ" 1,4
ЗАО "ВОЛЬВО-ВОСТОК" 1,2
ОАО "ЛЮДИНОВСКИЙ ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 1,2
ООО "СТОРА ЭНСО ПАКАДЖИНГ ББ" 1,2
ИТОГО 55,0
Увеличение объемов производства ожидают предприятия добывающихпроизводств, где индекс промышленного производства составит 104,7%. В2010 году значительное развитие прогнозируется по малым предприятиям,занимающимся добычей песка и щебня: ООО "Хлудневский щебеночныйзавод", ООО "Селивановский карьер", ООО "МСЦ-ЮГ", Ульяновский рудник.
ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" наращивает производственныемощности, в связи с чем в два раза возрастет производствотелевизионной аппаратуры.
Рост производства на уровне 150-155% прогнозируется напредприятиях, выпускающих автомобили, что связывается с выходом напроизводственную мощность завода по выпуску грузовых автомашин ЗАО"Вольво-Восток", а также с ростом выпуска легковых автомашин"Фольксваген Рус" за счет расширения ассортимента и оживленияпокупательской способности населения, в том числе по льготномуавтокредитованию.
Увеличение объемов производства прогнозируется в производствеэнергетического оборудования (110%). ОАО "Калужский турбинный завод"обеспечен долгосрочными контрактами на поставку оборудования.
Возрастут объемы производства пищевых продуктов, включая напитки.Рост прогнозируют ООО "САБМиллер Рус", Калужское ОАО "Кристалл", ЗАО"Детчинский завод", ООО "Натуральный продукт", ОАО "Калужскиймясокомбинат" и другие. В 2010 году начнет производственнуюдеятельность новое предприятие по переработке и консервированиюфруктов и овощей ООО "Цуегг Руссия".
По виду деятельности "Производство и распределениеэлектроэнергии, газа и воды" индекс промышленного производствапрогнозируется на уровне 99,8%, что связано с погодными тенденциями, атакже ориентацией потребителей на применение ресурсосберегающихтехнологий.
В разрезе территорий высокие темпы роста промышленностипрогнозируют:
- г. Калуга (109,2%), где рост производства будет обеспеченработой автоконцернов ООО "Фольксваген Рус" и ЗАО "Вольво-Восток".Также высокими темпами развиваются малые промышленные предприятиягорода (106,8%);
- Барятинский район (125%), значительный прирост объемовпромышленной продукции объясняется началом работы нового предприятияпо добыче полезных ископаемых (песок, гравий) ООО МСЦ - ЮГ;
- Боровский район (130%) - высокий рост промышленногопроизводства связан с наращиванием производственных мощностей ООО"Самсунг Электроникс Рус Калуга";
- Думиничский район (112%), значительный рост прогнозируетпредприятие по добыче известняка ООО "Хлудневский щебеночный завод";
- Жуковский район (114,6%), что связано с увеличением выпускапродукции новыми предприятиями района ООО "Мануфактура полимерныхпленок", ООО "Пайплайф Рус" (производство пластмассовых изделий).Также в 2010 году положительное развитие прогнозируют предприятиярайона, выпускающие пищевые продукты: ООО "Гольмар Групп", ООО"Натуральный продукт", ООО "Птицефабрика", ЗАО "Жуково-Воробьевкиймолочный завод" и др.;
- Медынский район (143%), что обусловлено увеличением выпускапродукции в 2 раза ОАО "МосМедыньагропром", согласно проектноймощности завод будет перерабатывать 100 тонн молока в сутки;
- Перемышльский район (116,9%), крупнейшее предприятие района ЗАО"Процесс" формирует новую рыночную позицию, активно занимаетсярасширением рынков сбыта и увеличением ассортимента выпускаемойпродукции.
На уровне среднеобластного значения темпа роста промышленногопроизводства в 2010 году прогнозируют:
- Дзержинский район (105%), где рост производства планируют ОАО"Кондровская бумажная компания", ОАО "Полотняно-Заводская бумажнаяфабрика", ОАО "Дробильно-сортировочный завод", ООО "Форбо Калуга". В2010 году планируется выход на производственную мощность новогопредприятия района ООО "Фельс Известь".
- Мосальский район (105%), где динамично развиваютсяхлебопекарное предприятие "Содружество" и добывающее предприятие ООО"Гравий";
- Спас-Деменский район (106%), в связи с вводом на ООО "Диал-К"дополнительной производственной линии по изготовлению сахарногопеченья объемы выпуска предприятия в 2009 - 2010 годах возрастут болеечем на 20%;
- Тарусский район (105%), за счет роста объемов ОАО "Тарусскиймолочный завод", ООО "Стройиндустрия" (разработка песчаных карьеров);
- Ферзиковский район (105%), значительный рост производствапрогнозирует ООО "Селивановский карьер" (176%);
- Мещовский район (104%), где ООО "Объединенные птицефабрики"увеличит объем производства до 1 млрд. рублей;
- г. Обнинск (104,4%), большинство промышленных предприятийгорода прогнозируют небольшой рост производства, в том числе: ООО"Хемофарм", ЗАО "Хантсман-НМГ", Обнинский молочный завод филиал ОАО"Вимм-Билль-Данн", ОАО "Обнинский колбасный завод". Кроме того,наращивает производственные мощности новое предприятие по производствуфасадных плит ООО "ЛТМ".
Снижение объемов производства ожидают:
- Бабынинский район (93%), что связано со снижением объемовпроизводства санитарно-керамических изделий ОАО"Стройполимеркерамика";
- Куйбышевский район (94%), где основное промышленное предприятиемаслозавод "Куйбышевский" снижает выпуска молочных продуктов;
- Сухиничский район (94%), где снижение производства прогнозируетООО "Сухиничская фабрика электроустановочных изделий" и не имеет планаперспективного развития ООО "Леспром";
- Хвастовичский район (84%), где с 2010 года ООО "Планетаздоровья 2000" не планирует производство биодобавок в районе, так какперерегистрируется в Брянской области;
- Юхновский район (94%), где снижение выпуска продукции ожидаетсяв организациях, выпускающих пластиковые окна: ООО "Матвей и Егор", ООО"Ланг-Рос";
- г. Киров и Кировский район (97,5%), в связи с низким спросом непланируют роста производства ЗАО "Кировская керамика" и ОАО "Кировскийзавод";
- г. Людиново и Людиновский район (98%), где снижение выпускапродукции ожидают Людиновский машиностроительный завод - филиал ОАО"Калужский завод "Ремпутьмаш", ЗАО "Завод "Людиновокабель", ОАО"Агрегатный завод", а темпы развития малого бизнеса составят 100% куровню 2009 года.
Структура промышленного производства
по муниципальным образованиям (прогноз на 2010 год)
(см. первоисточник)
В районной структуре промышленного производства сохранитлидирующие позиции г. Калуга, чей удельный вес в общем объемепроизводства составит 55,4%. Возрастет доля Боровского района (17,2%).Промышленно развитыми останутся г. Обнинск (6,7%), Дзержинский (5,1%),Малоярославецкий (4,1%), Жуковский (1,8%) районы, г. Людиново иЛюдиновский район (2,8%), г. Киров и Кировский район (1,9%).
Позитивные процессы развития промышленного комплекса области в2010 году будут обеспечены реализацией долгосрочных инвестиционныхпроектов, ориентированных на строительство новой, более эффективнойэкономики региона.
Положительная динамика в развитии промышленного производствабудет поддержана проводимыми антикризисными мероприятиями:
- расширение внутреннего спроса на продукцию промышленныхпроизводителей со стороны государства;
- активизация внутреннего спроса, посредством государственногоразвития лизинга автомобильной техники, закупки автомобильной техникидля государственных нужд, усиления таможенного контроля за импортомпродукции металлургии;
- льготное автокредитование для населения, стимулирующее спрос напродукцию автомобилестроения;
- развитие кооперации и субконтрактации;
- снижение налогового бремени для малых предприятий;
- снижение ставки налога на прибыль с 24% до 20% и изменениепорядка уплаты налога на прибыль с расчетной на фактическую;
- сдерживание роста тарифов на продукцию естественных монополийпо сравнению с ранее запланированным графиком (в 2009 годускорректирован рост тарифов на газ с 25% до 16,3%, в 2010 году росттарифов на газ составит 15%, на электроэнергию 13%, на теплоэнергию10%).
Параметры прогноза развития промышленного производства до 2012года разработаны с учетом сценарных условий социально - экономическогоразвития Российской Федерации, представленных МинэкономразвитияРоссии, а также с учетом региональных особенностей и направленийразвития.
Объем промышленной продукции,
индекс промышленного производства
(см. первоисточник)
За период 2011 - 2012 годов в разрезе территорий более высокимитемпами, чем в среднем по промышленности области, прогнозируетсяразвитие г. Калуги (114,2-117,7% соответственно), Боровского(189-118%) и Перемышльского (118,8-121,6%) районов.
Высокие темпы роста промышленного производства по г. Калуга впервую очередь связаны с планируемым запуском автозавода"Пежо-Ситроен", вводом новых производственных мощностей ООО"Фольксваген Рус", ЗАО "Вольво-Восток" а также с развитием производствавтокомпонентов в технопарке "Грабцево".
Промышленное развитие Боровского района обусловлено ростомпроизводства ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", началомпроизводственной деятельности новых предприятий ОАО "Еврофлоат Калуга"(производство стекла) и ОАО "Калужский научно-производственныйэлектрометаллургический завод".
Рост производства в Малоярославецком районе составит 112-115%.
В 2011 - 2012 годах планируют выйти на производственную мощностьпредприятия, введенные в действие в 2009 - 2010 годах: ООО "ЦуеггРуссия" (переработка и консервирование овощей и фруктов), ООО "КиилтоКалуга" (производство сухих строительных смесей и промышленных клеев),ООО "Этернит Калуга" (производство фиброцементных облицовочных плит),ООО "ДСК ГРАСС-Калуга" (производство блоков и плит из ячеистогобетона).
Большая часть муниципалитетов в 2011 - 2012 гг. планируютумеренные темпы развития промышленного комплекса (102-107%). Снижениепромышленного производства ожидают:
- Куйбышевский район (95-95%), где промышленное производстворазвито слабо, значимое промышленное предприятие района ОАО маслозавод"Куйбышевский" не планирует роста производства;
- Сухиничский район (96-98%), что в большей степени связано снизкими показателями развития предприятий, распределяющихэлектроэнергию, газ и воду;
- Хвастовичский район (96-98%), где ООО "Еленский леспромхоз" иОАО "Хвастовичский молзавод", занимающие в структуре промышленногопроизводства района более 45%, снижают выпуск продукции;
- г. Киров и Кировский район (98-99%), где ЗАО "Кировскаякерамика" и ОАО "Кировский завод" проводят структурные изменения вассортименте выпускаемой продукции, переходят на выпуск болеерентабельных и высококачественных товаров.
В структуре промышленного производства в 2012 году значительныхизменений не произойдет, сохранят лидирующие позиции г. Калуга(удельный вес в общем объеме производства 51%), Боровский район (27%),г. Обнинск (5,4%), Дзержинский (4,2%), Малоярославецкий (3,6%),г. Людиново и Людиновский район (2,1%), Жуковский район (1,3%),г. Киров и Кировский район (1,3%).
По прогнозу, к 2012 году в сравнении с 2009 годом из номенклатурыважнейших видов продукции в натуральном выражении значительноувеличится выпуск телевизоров - в 5 раз (ООО "Самсунг Электроникс РусКалуга"), легковых автомобилей - в 3 раза (ООО "Фольксваген Рус",Пежо-Ситроен), грузовых автомобилей - в 10 раз (ЗАО "Вольво-Восток"),паркета - на 78,6% (ООО "Фокус Вуд), конструкций и изделий сборныхжелезобетонных - на 52% (ООО "ДСК ГРАСС-Калуга").
Динамика экономического роста промышленного комплекса областииллюстрирует, что наибольшие резервы развития промышленногопроизводства связаны с производством новых видов продукции иулучшением предпринимательского климата.
Строительство
В настоящее время на территории области действуют порядка 1278строительных организаций, при этом из общего количества организаций97,8% относятся к частной форме собственности, 98,4% - организации счисленностью до 100 работников. Существенные объемы строительных работи ограниченность производственных мощностей региональных строительныхорганизаций (или их специфика) предопределяют привлечение к работе натерритории области компаний из других регионов.
Объем работ по виду деятельности
"строительство"
(см. первоисточник)
Вследствие кризисных явлений в экономике наблюдается снижениеактивности строительных организаций. В первом полугодии 2009 годаобъем работ по виду деятельности "строительство" составил 87,3% отуровня аналогичного периода 2008 года в сопоставимой оценке. За годобъем работ снизится, по оценке, на 24,1% и составит около 20,6 млрд.рублей. В то же время необходимо отметить, что на снижение темпа ростастроительных работ существенно повлияла достаточно высокая базасравнения прошлого года.
Общая экономическая ситуация, трудности, испытываемыестроительными организациями, снижение роста реальной зарплатыработающего населения отражаются и на жилищном строительстве. Если вначале текущего года наблюдался рост объемов вводимого жилья (главнымобразом за счет индивидуальных застройщиков), то в дальнейшем ситуацияизменилась и по итогам января-июля объем вводимого жилья составил81,8% от уровня аналогичного периода 2008 года. За год ввод жилья вобласти, по данным муниципальных районов и городских округов, снизитсяпо сравнению с предыдущим годом на 27,8% и составит 456,1 тыс. кв.метров, около 53% будет введено за счет индивидуального жилищногостроительства. Кроме того, в текущем году вводится в действие рядобъектов социальной сферы: детские сады - на 115 мест в г. Калуге, на120 мест в Людиновском районе; школа на 180 мест в Мещовском районе;фельдшерско-акушерский пункт на 22 посещения в смену в Перемышльскомрайоне.
Негативные последствия финансового кризиса отразятся и напоказателях 2010 года, хотя общая ситуация начнет стабилизироваться.По прогнозу, объем работ по виду деятельности "строительство"сохранится в сопоставимой оценке на уровне предшествующего периода исоставит порядка 23,6 млрд. рублей. Объемы жилищного строительства в2010 году, по данным муниципальных районов и городских округов,вырастут к уровню 2009 года на 27,7% и составят 582,2 тыс. кв. метров,при этом доля индивидуального строительства будет составлять около 43%общего объема вводимого жилья. Кроме того, планируется ввести вдействие детский сад на 60 мест в Медынском районе и поликлинику на200 посещений в смену в г. Калуге.
Ввод в эксплуатацию жилых домов
(см. первоисточник)
Рассматривая распределение объемов работ по виду деятельности"строительство" на территории области, следует отметить, что основнаяих доля приходится на организации, выполняющие работы на территории г.Калуги (69,1% общего объема в 2010 году), г. Обнинска (11,2%),Дзержинского (5,9%), Малоярославецкого (4,2%), Боровского (3,0%)Кировского (1,8%), Людиновского (1,6%) и Жуковского (1,2%) районов. Наданных территориях в силу их экономических и социальных характеристикнаблюдается основной поток строительных работ, связанный в том числе ис реализацией крупных инвестиционных проектов, в то время как вбольшинстве остальных территорий области объем работ связан в основномсо строительством и ремонтом объектов социальной, коммунальной иинженерной инфраструктуры.
Сходная со строительством тенденция прослеживается и в жилищномстроительстве, хотя здесь наблюдается большая дифференциация разбросапо районам, что прежде всего связано с социальными характеристикамипоказателя. Основной объем жилья в области будет вводиться в г. Калуге(34,3% общего объема), Малоярославецком (9,7%), Боровском (8,6%),г. Обнинске (8,0%), а также Дзержинском, Медынском и Людиновскомрайонах (порядка 3,4%).
Дальнейшая стабилизация в строительном секторе и притокинвестиционных ресурсов в экономику области позволяют прогнозироватьвыход на положительную динамику по объемам работ по виду деятельности"строительство" после 2010 года. К 2012 году объем работ составитпорядка 31,7 млрд. рублей и возрастет к уровню 2009 года на 7% всопоставимой оценке. Объемы жилищного строительства в 2012 годувырастут к уровню 2009 года в 1,6 раза и составят 725,9 тыс. кв.метров, при этом доля индивидуального строительства будет составлять всреднем 41% общего объема вводимого жилья. Из объектов социальнойсферы в период 2011-2012 годов планируется ввести в действие школу на70 учебных мест в Износковском районе, детские сады на 200 мест вг. Калуге, больницу на 50 мест в Жуковском районе.
По сравнению с аналогичным прогнозом 2008 года объем работ повиду деятельности "строительство" уточнился в сторону снижения (на 6,4млрд. рублей в 2009 году, на 10,1 млрд. рублей - в 2010 году, на 11,2млрд. рублей - в 2011 году). Это связано как с общей неблагоприятнойдля строительства атмосферой, так и с уменьшения потока работ поданному направлению как наиболее дорогостоящему. Важную роль в этомсокращении играет и снижение темпов жилищного строительства, вводкоторого сократится в 2,1 раза в 2009 году, в 1,8 раза в 2010 году и в1,7 раза в 2011 году против ранее прогнозируемых. Несмотря натенденцию к снижению падения, ввод жилья в 2011 году по текущемупрогнозу не сможет превысить уровень 2008 года.
Сельское хозяйство
Приоритетный национальный проект "Развитие АПК" (далее -НацПроект) стал базой пятилетней Государственной программы развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее -Государственная программа).
В целях реализации Государственной программы 28 февраля 2008 годазаключено соглашение N 126/17 между Минсельхозом России иПравительством Калужской области, которым определены 8 показателейразвития сельского хозяйства Калужской области за 2008 - 2012 годы и43 целевых индикатора реализации мероприятий Государственной программыв Калужской области.
В области мероприятия НацПроекта продолжены в рамках реализацииобластной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынковсельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012годы" (далее - областная программа).
В первом полугодии 2009 года лидирующие места в рейтинговойоценке выполнения целевых индикаторов в рамках реализации соглашений садминистрациями муниципальных районов о взаимодействии исотрудничестве по реализации Государственной и областной программразвития сельского хозяйства (далее - Соглашения) занимают следующиемуниципальные районы: Дзержинский, Перемышльский, Жуковский,Кировский, Ферзиковский и Медынский.
С начала реализации НацПроекта и по состоянию на 1 июля 2009 годаобъем частных инвестиций (без учета субсидируемых инвестиционныхкредитных средств) с учетом инвестиционного проекта развития ОАО"МосМедыньагропром", реализуемого Правительством города Москвы,превысил 10 млрд. рублей.
В рамках льготного инвестиционного кредитования за этот период скоммерческими банками по восьмилетним, пятилетним и трехлетниминвестиционным кредитам сельскохозяйственными организациями областизаключено кредитных договоров на сумму 6,3 млрд. рублей.
Из реализуемых инвестиционных проектов в агропромышленномкомплексе области наиболее перспективными являются:
- проект, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью"Центр генетики "Ангус" (Бабынинский район), в рамках которогопланируется создание современного высокотехнологичного комплекса поразведению племенного крупнорогатого скота абердин-ангусской породымясного направления американской селекции, не имеющего аналогов вРоссии. Сметная стоимость проекта составляет более 1,3 млрд. рублей. К2012 году предусматривается создание племенного хозяйства счисленностью маточного поголовья 20,0 тыс. голов;
- ЗАО "Кольцово" (Ферзиковский район) реализует проект построительству молочно-товарного комплекса на 1940 голов дойного(фуражного) стада общей стоимостью 1,68 млрд. рублей;
- ООО "Агрофирма "Детчинское" (Малоярославецкий район) ведетработу по завершению проекта реконструкции и модернизацииживотноводческого комплекса, техническому и технологическомупереоснащению предприятия, приобретению племенного скота.
Общий объем финансирования Государственной и областной программразвития сельского хозяйства по состоянию на 1 июля 2009 года составилболее 416 млн. рублей, в том числе средства областного бюджетасоставили 32% общего объема финансирования, средства федеральногобюджета - 68%.
В 2009 году продолжены мероприятия по обновлениюматериально-технической базы сельскохозяйственных организаций содновременным внедрением современных ресурсосберегающих технологий врастениеводстве. В посевах зерновых, картофеля, кормовых культуршироко применяются высокоурожайные сорта, удельный вес которыхежегодно поддерживается на уровне 95-96%.
В 2009 году увеличение объемов продукции и повышениеэффективности отрасли растениеводства намечено достигнуть за счетроста урожайности сельскохозяйственных культур на основе повышенияплодородия почв, совершенствования семеноводства, расширения посевныхплощадей, внедрения новых энергосберегающих технологий и современнойсельскохозяйственной техники.
По предварительной оценке, в текущем году в хозяйствах всехкатегорий ожидается получить: зерна - 202,8 тыс. тонн, картофеля -319,3 тыс. тонн, овощей - 100,5 тыс. тонн, льноволокна - 0,6 тыс.тонн, заготовить 211,4 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочныхкормов, что составит 22,2 центнера кормовых единиц на условную головускота.
Одним из наиболее позитивных результатов реализации НацПроектаявляется обновление производственных мощностей животноводства за счетстроительства, реконструкции и модернизации производств. Проводятсямероприятия, направленные на внедрение новых прогрессивных технологийи передового опыта, в том числе внедрение доильных залов,миксеров-кормораздатчиков, танков-охладителей молока, повышениепродуктивности скота и птицы, улучшение племенного дела,ветеринарно-профилактической и лечебной работы.
Воспользовавшись льготным кредитованием и государственнойподдержкой, сельскохозяйственные организации области в текущем годуприобрели более 2 860 голов высокопродуктивного молочного и мясногокрупного рогатого скота, в том числе мясного 883 головы.
По состоянию на 1 июля 2009 года численность крупного рогатогоскота в хозяйствах всех категорий составила 137,7 тыс. голов, в томчисле коров - 57 тыс. голов, поголовье свиней - 60,8 тыс. голов, птицы- 4,1 млн. голов.
За шесть месяцев 2009 года процент выполнения в рамках Соглашенийгодового объема производства в сельскохозяйственных организацияхмолока составил 51,8%, скота и птицы (в живом весе) - 53,3%.
В 2009 году продолжена реализация инвестиционных крупномасштабныхпроектов в животноводстве, начатых, но не законченных из-занедостаточного финансирования в 2008 году. Отдельные из них будутпущены в эксплуатацию в этом году.
Большой вклад в наращивание объемов производства мяса птицывносит ОАО "Птицефабрика Калужская", где проведен большой объем работпо техническому перевооружению и модернизации. Наращиваются объемыпроизводства мяса птицы и совершенствуются технологии производства наптицефабрике "Радон" Дзержинского района.
Качественные изменения произошли в отрасли свиноводства.Четвертый год подряд в сельскохозяйственных организациях растетпоголовье свиней и объемы производства свинины. Наряду с ФГУ СП "Русь"Кировского района, где осуществляются крупные проекты по реконструкциии строительству свиноводческих ферм, эффективно работает ООО "Эртле" иООО "Чароен Покланд Фудс" Дзержинского района, введен в эксплуатациюсвинокомплекс ООО КФХ "Харчевников" в Ульяновском районе.
В конце 2008 года в Износковском районе введен в эксплуатациюуникальный рыбоводный комплекс по производству рыбы осетровых и икры,проектная мощность которого составляет: рыбы - 50 тонн и икры - 16тонн в год.
Сектор малых форм хозяйствования области насчитывает более 2300крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 105 тыс. граждан, ведущихличное подсобное хозяйство, 157 сельскохозяйственных потребительскихкооперативов различного направления деятельности. К этой категориисельхозтоваропроизводителей относятся более 164 тыс. дачных иогородных участков, на которых граждане также занимаются выращиваниемсельскохозяйственной продукции.
Малый сельский бизнес играет важную роль в сельской экономикеобласти, в том числе в решении социальных проблем села, в обеспеченииустойчивого развития сельских территорий.
Главным критерием развития данной категории товаропроизводителейявляется субсидирование процентной ставки по кредитам и займам,полученным в кредитных организациях и сельскохозяйственныхпотребительских кредитных кооперативах. Благодаря данной поддержке в2006 - 2009 годах кредиты получили 2465 граждан, ведущих личноеподсобное хозяйство, 63 фермерских хозяйств, 19 сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов. Кроме того, сельскохозяйственныепотребительские кредитные кооперативы выдали 3199 займов на общуюсумму 202 млн. рублей. Общая сумма кредитов и займов составила 856млн. рублей.
В рамках Государственной программы в 2009 году предусмотренысредства на строительство 34,2 км уличных газопроводов, нареконструкцию 19,2 км водопроводных сетей, на завершение строительстваФАПа в дер. Горки Перемышльского района и средней общеобразовательнойшколы на 180 мест на ст. Кудринская Мещовского района, напредоставление субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, втом числе молодым семьям и молодым специалистам. Всего на эти целипредусмотрено 310 млн. рублей. Кроме того, на комплексную застройку иблагоустройство дер. Новые Ляды Мосальского района (обеспечениеинженерными коммуникациями, дорогами и выполнение благоустройствастроящегося поселка на 22 жилых дома) предусмотрены бюджетные средствав сумме 33,8 млн. рублей.
Итоги первого полугодия и проводимые мероприятия позволяютожидать в 2009 году прирост объема сельскохозяйственной продукции на3,5% к уровню 2008 года, в том числе в сельскохозяйственныхорганизациях на 9,5%. Суммарный рост объемов производства всопоставимой оценке в основном будет обеспечен за счет ростапроизводства зерна, молока и мяса скота и птицы.
Выручка от реализации в сельскохозяйственных организацияхоценивается в 7,4 млрд. рублей, прибыль до налогообложения - 350,5млн. рублей, а объем прибыли по прибыльным организациям - 505,6 млн.рублей. Наибольшая прибыль будет получена в сельхозорганизацияхБоровского (92,5 млн. рублей), Жуковского (46,5 млн. рублей),Дзержинского (32 млн. рублей), Ферзиковского и Хвастовичского (по 21млн. рублей), Перемышльского (17,9 млн. рублей) и Малоярославецкого(13,9 млн. рублей) районов.
В то же время в сельскохозяйственных организациях Спас-Деменскогои Мещовского районов убыток составит соответственно 9,4 млн. рублей и7,5 млн. рублей.
В результате улучшения финансового состояния большинствасельскохозяйственных организациях среднемесячная заработная платаработников, занятых в сельскохозяйственном производстве, составит11024 рублей, а в крупных и средних сельскохозяйственных организациях- 12683 рубля.
В сельскохозяйственных организациях области в 2010 году выручкаот реализации сельскохозяйственной продукции составит 10,0 млрд.рублей, что на 2,6 млрд. рублей больше к уровню 2009 года.
Суммарная прибыль до налогообложения составит 517,7 млн. рублей.Увеличится удельный вес прибыльных крупных и среднихсельскохозяйственных организаций до 82,6%.
В 2011 году объем производства валовой сельскохозяйственнойпродукции в хозяйствах всех категорий составит порядка 26,8 млрд.рублей, в 2012 году - более 30 млрд. рублей. При этом сопоставимыйрост к предшествующему году прогнозируется 104,9% и 105,3%, в томчисле в сельскохозяйственных организациях 113,4% и 114,1%соответственно.
В 2012 году сельскохозяйственными организациями выручка отреализации в объеме прогнозируется в объеме 14,3 млрд. рублей, априбыль до налогообложения составит 686,7 млн. рублей. Значительноувеличится прибыль по прибыльным организациям, которая составит 798млн. рублей, а убытки по убыточным организациям сократятся к уровню2009 года на 43,7 млн. рублей и составят 111,4 млн. рублей.
Малое предпринимательство
По данным Калугастата, в первом квартале 2009 года количествомалых предприятий (с численностью от 16 до 100 человек) составило 1846единиц и сократилось на 686 ед. по сравнению с первым кварталом 2008года. Снижение связано с исключением из списка малых предприятий, непредоставляющих отчетность в органы статистики более двух лет, ипредприятий, находящихся в процедуре банкротства.
В 2009 году, по оценке администраций муниципальных районов(городских округов), количество малых предприятий составит 10180 ед.,из которых 8557 - действующие предприятия. Наибольшее количество малыхпредприятий сконцентрировано на территории г. Калуга и г. Обнинск (до66% общего количества малых предприятий области) с численностьюзанятых на этих предприятиях более 53 тыс. человек (62,2% от общейчисленности занятых на малых предприятиях области).
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, пооценке, в 2009 году составит 89,8 тыс. человек. Рост ожидается в 17муниципальных районах области, в 6 численность останется на прежнемуровне. Сокращение численности занятых на малых предприятиях будетнаблюдаться в Козельском, Малоярославецком и Мещовском районах, чтосвязано как с переводом предприятий из категории "малые" в категорию"крупные и средние предприятия", так и с прекращением веденияфинансово-хозяйственной деятельности или нахождением предприятий впроцедуре банкротства.
Объем оборота малых предприятий в 2009 году оценен в 143 млрд.рублей, темп роста к уровню 2008 года в фактических ценах составит115%. В структуре объема оборота доля отгруженной продукциисобственного производства составит 38%. В том числе на предприятияхобрабатывающих производств будет произведено продукции на 23,7 млрд.рублей, в строительстве - 11,6 млрд. рублей. При этом в 11муниципальных районах отмечается снижение объемов отгруженнойпродукции собственного производства, что связано с сокращением уровняобеспеченности заказами, с процессом модернизации производства,прекращением деятельности предприятий, переходом предприятий в другуюкатегорию, перерегистрацией предприятий в других территориях.
В разрезе территорий области на долю предприятий, работающих вгородах Калуга и Обнинск, приходится 76% всей произведенной продукции.На долю предприятий Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого,Жуковского и Людиновского районов приходится 15,3% (3,6%; 3,8%; 3,1%;2,9% и 1,9% соответственно).
В целом в 2009 году ожидается рост всех показателей итоговдеятельности малых предприятий, что связано с реализацийинвестиционных проектов, процессами субконтрактации, с внедрением намалых предприятиях новых технологий, оптимизацией производственныхпроцессов.
В 2010 году рост количества малых предприятий прогнозируется на2,3% к уровню 2009 года. Количество малых предприятий в расчете на1000 жителей достигнет 10,39 ед., увеличившись по сравнению с 2009годом на 0,24 ед. Выше среднеобластного уровня этот показательзафиксирован в городах Калуга и Обнинск, в Боровском, Жуковском,Малоярославецком и Мосальском районах.
В 2010 году на малых предприятиях будет занято более 91 тыс.работающих, рост к 2009 году составит 102%.
Изменение среднесписочной численности занятых на малыхпредприятиях по муниципальным районам (городским округам) в 2010 годупо сравнению 2009 годом характеризуется следующими данными:|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Изменения | Муниципальный район (городской округ) ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Небольшое сокращение | Хвастовичский и Мещовский районы || (менее 10%) | ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| На прежнем уровне | Ульяновский, Тарусский, Сухиничский, || (малозначительное | Перемышльский, Медынский, Куйбышевский, || изменение) | Дзержинский, Жуковский и Жиздринский районы ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Увеличение | г. Калуга, г. Обнинск, Бабынинский, Боровский, || | Барятинский, Думиничский, Износковский, Кировский, || | Козельский, Людиновский, Малоярославецкий, || | Спас-Деменский, Ферзиковский и Юхновский районы ||——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
В 2010 году прогнозируется рост оборота малых предприятий вфактических ценах на 19% к уровню 2009 года. Рост объемов связан впервую очередь с выходом на проектный уровень ранее созданныхпредприятий, с открытием новых предприятий, а также с переходомпредприятий из категории "крупные и средние" в категорию "малыепредприятия". В частности:
- г. Козельск и Козельский район - открытие нового предприятияЗАО "Козельский деревообрабатывающий завод";
- г. Обнинск - ООО "ЛТМ" планирует увеличение производствафасадных плит (2009 г. - 330 млн. рублей, 2010 г. - 973 млн. рублей);
- Барятинский район - ООО "МСЦ-ЮГ" увеличит добычу полезныхископаемых (2009 г. - 1,6 млн. рублей, 2010 г. - 30,8 млн. рублей);
- Бабынинский район - открытие нового сельскохозяйственногопредприятия ООО "Агросна";
- Износковский район - ЗАО СП "Калужский рыбоводный осетровыйкомплекс" в 2009 году планирует ввести в действие весьпроизводственный комплекс; в августе 2009 года открытие новогопредприятия ООО "Витекс-С" по производству молочной продукции;
- г. Киров и Кировский район - развитие системы субконтрактации:по заказам ЗАО "Кировский стройфарфор" работают малые предприятия ООО"Пакарт" (производство гофрокартона); ООО "Санстройкомплект" и ООО"Санстройпласт" (выпуск арматуры для сливных бачков, сифоны для моек,гофротрубы);
- Мосальский район - переход в категорию "малые" ООО "Гравий"(добыча полезных ископаемых).
Объем оборота в расчете на душу населения достигнет 169,8 тыс.рублей. При этом максимальный объем оборота в расчете на душунаселения отмечен в г. Обнинске, наименьшее значение - в Куйбышевскоми Ульяновском районах.
Прогноз распределение оборота малых предприятий
Калужской области по основным отраслям экономики в 2010 г.
(см. первоисточник)
В 2010 году малыми предприятиями будет отгружено продукциитоваров, работ и услуг собственного производства на 63 млрд. рублей,рост отмечен во все муниципальных районах и городских округах. Индекспроизводства ожидается на уровне 104,4% к оценке 2009 года.
Главными факторами, способствующими развитию малогопредпринимательства в области, являются:
1. Сформированная система областных целевых программгосударственной поддержки и развития малого предпринимательства.Разработана ведомственная программа развития малого и среднегопредпринимательства на 2010 год, целью которой является созданиеблагоприятных условий для развития малого предпринимательства натерриториях области.
2. Наличие развитых элементов инфраструктуры, обеспечивающихдеятельность малых предприятий. В регионе созданы и работают 25центров поддержки предпринимательства, в том числе в первом полугодии2009 года созданы 8 центров (в Ферзиковском, Боровском, Тарусском,Куйбышевском, Мещовском, Перемышльском, Медынском и Спас-Деменскомрайонах).
3. Формирование структур поддержки предпринимательства. Во всехмуниципальных районах (городских округах) разработаны и действуютмуниципальные программы поддержки предпринимательства, созданы советыпо малому и среднему предпринимательству при главах муниципальныхрайонов.
4. Участие в конкурсных мероприятиях поддержкипредпринимательства, проводимых федеральными органами исполнительнойвласти.
В рамках программ в область в 2008-2009 годах привлечены средствафедерального бюджета на государственную поддержку предпринимателей,производящих товары, работы и услуги на экспорт; на компенсациюпроцентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитныхорганизациях; на развитие инфраструктуры малого бизнеса; на подготовкуи переподготовку менеджеров калужских предприятий; на созданиеГарантийного фонда. Общий объем средств федерального бюджетапривлеченных в 2008-2009 годах составит 81 млн. рублей.
5. Освоение новых кредитно-инвестииционных механизмов.Государственным фондом малого предпринимательства областиосуществляется финансирование на возвратной основе инвестиционныхпроектов субъектов малого предпринимательства, которые не могутполучить займы в других кредитных организациях. В 2008 годупрофинансировано 46 проектов на общую сумму 21,7 млн. рублей, запервое полугодие 2009 года - 13 инвестиционных проектов субъектовмалого предпринимательства на сумму 5,4 млн. рублей.
На базе Государственного фонда поддержки предпринимательства вконце 2008 года создан Гарантийный фонд с целью предоставления услугпоручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов вусловиях недостаточного собственного залогового обеспечения. Объемсредств фонда составляет 106 млн. рублей. За первое полугодие 2009года фондом предоставлены поручительства 9 субъектам малогопредпринимательства на общую сумму 38,7 млн. рублей.
Стабильное развитие малых предприятий говорит о том, что вобласти сложилась благоприятная обстановка для развития субъектовмалого предпринимательства. Однако существует ряд проблем сдерживающихразвитие малого предпринимательства, это:
- недостаток собственных оборотных средств, большая степеньизношенности оборудования;
- значительные затраты, связанные с сертификацией выпускаемой иразрабатываемой продукции, патентованием изобретений, полезныхмоделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также сгосударственной регистрацией иных результатов интеллектуальнойдеятельности;
- растущие расходы на потребляемые энергоносители, в том числепредварительная оплата за их поставку и оплата услуг потехнологическому подключению к электрическим, газовым и тепловымсетям, что, в свою очередь, приводит к существенному ростусебестоимости продукции и оказывает негативное воздействие напоказатели эффективности деятельности всех видов предприятий;
- недостаток производственных и офисных помещений. Имеющиесясвободные площади являются собственностью крупных предприятий,которые, как правило, устанавливают слишком высокий размер аренднойплаты для малого бизнеса.
В 2011 - 2012 годах прогнозируется рост к уровню 2009 годаколичества малых предприятий - на 5,7%, численности работающих - на5,6%.
Оборот малых предприятий к 2012 году прогнозируется в объемеболее 236 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше уровня 2009 года.
Усилится влияние малого предпринимательства насоциально-экономическое развитие депрессивных (сельских) муниципальныхобразований, активизируется вовлечение в сферу малогопредпринимательства социально незащищенных (уязвимых) слоев населенияи молодежи.
Этому будет способствовать реализация ведомственной целевойпрограммы поддержки и развития малого и среднего предпринимательствана 2011 - 2012 годы.
Немаловажным в дальнейшем развитии малого и среднего бизнесабудет привлечение ресурсов федерального бюджета, участие в федеральныхконкурсных мероприятиях поддержки предпринимательства.
Транспорт и связь
Транспортный комплекс области представлен автомобильным,железнодорожным и речным видами транспорта. Сеть железнодорожных иавтомагистралей связывает промышленные узлы области в единую систему ипозволяет осуществлять транзитные связи центра России сСеверо-Западным регионом, Поволжьем, странами Европы.
По состоянию на 01 января 2009 года общая протяженностьавтомобильных дорог общего пользования в Калужской области составила15 106 км (из них 5,3% - автомобильные дороги федерального значения,29,9% - регионального и межмуниципального значения, 64,8% - местногозначения). По плотности автомобильных дорог область входит в первуюпятерку областей Центральной России.
Дорожно-транспортная отрасль относится к наиболее капиталоемкимсегментам бюджетного финансирования. Практически все существующиеавтодороги области в плане их развития на перспективу требуютмодернизации для обеспечения возрастающей транспортной нагрузки,надлежащих безопасности и скорости движения транспортных средств.
В условиях сложной экономической ситуации основной задачейтекущего года для дорожной отрасли является сохранение сети областныхавтодорог и поддержание их в безопасном для проезда состоянии, а такжезавершение работ по реконструкции ранее начатых объектов, имеющихважное социально-экономическое значение для региона. В рамкахреализации мероприятий федеральной целевой программы "Модернизациятранспортной системы России (2002 - 2010 годы)" будут введены вэксплуатацию левобережный подход к мостовому переходу через р. Оку,автодорога "Белоусово - Высокиничи - Серпухов" в Жуковском районе(I этап). Намечено проведение работ по реконструкции автомобильныхдорог Мятлево - Городенки (Износковский район), "Медынь-Верея" смостом через р. Лужа (Медынский район).
В 2008 году научно-технологическим и проектным институтомтранспортной инфраструктуры (ЗАО "НТПИ ТИ" г. Омск) разработанотехнико-экономическое обоснование нормативов затрат на содержание,ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственныхсооружений. До конца 2009 года будет реализован комплекс мероприятийпо поэтапному переходу на нормативы финансовых затрат на капитальныйремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального илимежмуниципального значения. С целью обеспечения поэтапного перехода наданные нормативы планируются бюджетные ассигнования в объемах: в 2010году - 1,36 млрд. рублей; в 2011 году - 2, 45 млрд. рублей; в 2012году - 1,78 млрд. рублей.
Особое внимание будет уделяться осуществлению антикризисныхмероприятий в дорожном хозяйстве, в частности по определениюдополнительных внебюджетных источников на финансирование ремонта исодержание автомобильных дорог местного значения, внедрению практикиприменения местных дорожно-строительных материалов.
На выработку единого программно-комплексного подхода к решениюпроблемы модернизации и развития дорожной сети будут направленымероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование иразвитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период2010 - 2015 годов и перспективой до 2020 года".
Приоритетными в предстоящие годы остаются увеличение пропускнойспособности федеральных автодорог, ремонт дорог, соединяющих Калужскуюобласть с соседними регионами, сохранение существующей сети областныхдорог, а также поддержание в рабочем состоянии сельских дорог.
В предстоящие годы предполагается решение задач по устранениюряда недостатков в существующей структуре сети автомобильных дорогобщего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения, чтотребует увеличения объемов финансирования дорожной отрасли. Объемыфинансирования на реализацию мероприятий по безопасности дорожногодвижения предположительно составят: в 2010 году - 51,3 млн. рублей, в2011 году - 57,8 млн. рублей, в 2012 году - 49,4 млн. рублей.
Будет продолжена работа по обеспечению автомобильными дорогаминовых микрорайонов массовой и малоэтажной застройки.
Особое внимание будет уделяться применению современных технологийи материалов, а также закреплению долгосрочного гарантийногообслуживания участка дорог за организацией, проводившей его ремонт.
Рынок пассажирских автоперевозок в области представлен 336перевозчиками. Средний амортизационный износ автобусов, работающих намаршрутах области, связанных с выполнением государственных имуниципальных заказов, составляет 41%. Обновление автобусного паркаобласти составляет приблизительно 8% от существующего.
Маршрутная сеть области - 482 маршрута, из них 68 -общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) и 248 маршрутов,связанных с выполнением муниципальных заказов, 15 троллейбусныхмаршрутов, 39 пригородных железнодорожных маршрутов и 1 речной.
Данная сеть обслуживается 2418 автобусами, 113 троллейбусами, 59парами электропоездов и 22 дизель - поездами, 2 теплоходами "Луч".
В текущем году на 42 маршрутах, связанных с выполнениемгосударственного заказа, планируется выполнить более 81,5 тыс. рейсови перевезти 1300,0 тыс. пассажиров, что составит 111% к уровню 2008года.
Планируемое количество пассажиров, перевезенных пригороднымипоездами в 2009 году, практически останется почти на уровне 2008 года.
Задача среднесрочного периода - сохранить социальнозначимыепассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования.
Для контроля, оперативного управления и координации работытранспортных средств налажено спутниковое наблюдение за ихпередвижением. Внедрена система автоматизированной продажи билетов наавтовокзалах и автостанциях и учета пассажиров. С целью выработки мерповышения безопасности движения и усиления административноговоздействия на нарушителей законодательства работает комиссиябезопасности движения при правительстве области.
Убыточность пассажирских перевозок, ограниченность средствобластного и местных бюджетов на их компенсацию в полном объеме,недостаток собственных средств автопредприятий для развития своейматериальной базы требуют оказания государственной поддержки, в томчисле и на федеральном уровне. В предстоящие годы должны будутрешаться вопросы совершенствования законодательной базы, направленнойна реализацию реформы пассажирского транспорта, создания единой длявсех регионов системы управления и механизмов воспроизводства основныхфондов подвижного состава автопредприятий с целью повышенияэффективности работы транспортных коммуникаций.
На компенсацию убытков Московской железной дороге - филиала ОАО"Российские железные дороги" от перевозки пассажиров в пригородномсообщении по территории области к 2012 году в соответствии срекомендациями Правительства Российской Федерации должны бытьпредусмотрены денежные средства, полностью компенсирующие убытки отгосударственного регулирования тарифов в этом сегменте экономики.
В системе железнодорожного сообщения на территории области однимиз основных вопросов, требующих решения в ближайшие годы, являетсясовершенствование существующей инфраструктуры ОАО "Российские железныедороги" в районах расположения индустриальных парков. Стремительнорастущий грузооборот предопределяет необходимость реконструкциисуществующих и строительство новых станций, модернизации подъездныхпутей.
Решение указанных задач в пределах рассматриваемого горизонтапланирования с учетом прогнозируемых параметров расходных обязательствбюджетов различных уровней на соответствующие цели будет достигатьсяпутем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетныхнаправлениях развития транспортной системы региона и осуществленияпроектов, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.
Калужская область входит в первую десятку регионов России снаиболее развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций.
На территории области зарегистрировано более 100 операторовсвязи, предоставляющих различные виды услуг: почтовая и телеграфнаясвязь, местная, междугородная и международная телефонная связь,сотовая и подвижная радиотелефонная связь, пейджинговая связь, эфирнаятрансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионныхпрограмм по сети спутникового и кабельного телевидения,аудиоконференцсвязь, телематические и другие услуги.
В прогнозируемом периоде рост объема предоставляемых услуг будетотмечаться почти по всем видам связи, в том числе по местнойтелефонной связи на 2-3% в год, междугородной телефонной связи на4-6%, документальной электросвязи на 3-6%, почтовой связи на 10%.Порядка 50% общего объема услуг связи составляет подвижная (сотоваясвязь), увеличение объема услуг которой будет составлять до 10% в год.
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользованияна 1000 населения в городской местности будет увеличиваться на 1%ежегодно, в сельской местности до 3% в год. В 2012 году квартирныйтелефон смогут иметь в городской местности 84% семей, в сельскойместности 32% семей. Обеспеченность населения квартирными телефонами всельской местности отстает от городов по причине удаленностибольшинства деревень от АТС, а строительство для таких населенныхпунктов новых линий связи требует значительных капитальных вложенийпри малой плотности абонентов.
В связи с этим для обеспечения сельского населения универсальнымиуслугами телефонной связи в рамках реализации договора междуФедеральным агентством связи и ОАО "ЦентрТелеком" на территорииобласти в 2008 году установлены 2967 таксофонов в 2943 сельскихнаселенных пунктах, то есть 93% сельских населенных пунктов областиохвачены телефонной связью. Универсальные таксофоны дают возможностьсовершать местные, междугородные и международные звонки, а такжекруглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.
Основной задачей в сфере развития связи в регионе остаетсяреализация мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг иразвитию новых информационных технологий.
Финансовый результат деятельности организаций и предприятий
Прогноз финансовых результатов деятельности организаций отражаетпроцессы развития экономики области, включая ее структурные изменения,и базируется на сохранении инвестиционной активности и осуществлении всреднесрочном периоде ряда инвестиционных проектов, а также наповышении эффективности реализации мер по развитию экономики региона.
В текущем году рентабельно работающие предприятия областипланируют получить прибыль в сумме более 10,2 млрд. рублей, чтосоставит 66,1% от суммы прибыли за 2008 год. Это связано с резкимростом курсов валют по отношению к рублю в конце 2008 и в началетекущего года и значительным ростом цен на импортное сырье, котороеиспользуется во многих производствах. Повышение цен на продукциюсобственного производства ограничено, так как в начале 2009 годаснизилась покупательская способность контрагентов. В конце 2008 годарезко выросли складские запасы, возникла необходимость корректировкипланов производства.
По итогам 2008 года сумма убытков выросла к предшествующему годув 3,8 раза и составила более 5,6 млрд. рублей. Прежде всего такой ростубытков в значительной степени связан с превышением расходов наддоходами на начальном этапе развития вновь созданных предприятий. Поитогам 2009 года ряд таких предприятий планируют получить прибыль.Общая сумма убытков в текущем году может составить 54,8% к суммеубытков за 2008 год.
В 2010 году прибыль рентабельных организаций планируется в суммеоколо 13,2 млрд. рублей, или 128,5% к сумме прибыли за 2009 год.
В 2011 году прогнозируется значительный рост прибыли, главнымобразом за счет производства новых видов продукции (запущенных впроизводство в течение 3-х последних лет). Прибыль оценивается в суммеболее 21,7 млрд. рублей, или 165% к сумме прибыли за 2010 год. В то жевремя в связи с началом деятельности вновь создаваемых крупныхпроизводств ожидается и значительный рост убытков - в 2,3 раза.
В 2012 году рост прибыли прогнозируется на уровне 147,6% квыросшей базе 2011 года. Сумма убытков сократится в 3 раза.
Инвестиции
Создание в области системы законодательной поддержкиинвестиционной деятельности, выделение земельных участков снеобходимой инфраструктурой, сопровождение инвестиционных проектов сцелью снижения административных барьеров и ускорения процедурсогласования, активное распространение информации о возможностяхразмещения новых производств на территории области способствуютувеличению инвестиционных потоков в экономику области.
Инвестиции в основной капитал
(см. первоисточник)
Благодаря деятельности крупных инвесторов на территории областиудавалось частично снижать последствия финансового кризиса на уровнемакропоказателя, однако это влияние, как ожидается, снизится, что всочетании с высокой базой сравнения прошлого периода приведет кпонижению темпов роста инвестиций в основной капитал по итогамтекущего года. Так, хотя в январе-июле 2009 года объем инвестиций восновной капитал составил 116,5% к уровню аналогичного периода 2008года в сопоставимой оценке, в целом за 2009 год объем инвестицийоценивается в 83,3% от уровня предыдущего года.
Вложения инвестиций в основной капитал будут осуществляться какза счет собственных средств, так и за счет привлеченных источников,причем последние будут играть ведущую роль.
Привлеченные источники, включающие кредиты банков, заемныесредства других организаций, средства вышестоящих организаций,средства населения, привлекаемые на строительство жилья, и прочие (заисключением бюджетных средств) в общем объеме инвестиций займут около53%. Значительную часть данного объема составят средства, направляемыена реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе натерритории технологических и индустриальных парков.
Инвестиции в основной капитал
по источникам финансирования
(см. первоисточник)
Весомую часть в объеме капитальных вложений (около 9%) составятинвестиции из бюджетов различных уровней. Капитальные вложения за счетсредств федерального бюджета осуществляются в основном черезреализацию мероприятий федеральных целевых программ, строительствообъектов непрограммной части федеральной адресной инвестиционнойпрограммы, субсидирование закупки техники и оборудования. В текущемгоду эти средства будут направляться на реализацию мероприятийпрограмм социальной направленности ("Федеральная целевая программаразвития образования", "Развитие физической культуры и спорта","Социальное развитие села", "Жилище", "Преодоление последствийрадиационных аварий"), а также программ развития инженернойинфраструктуры, науки, производственного сектора, судебной системы("Модернизация транспортной системы России", "Исследования иразработки по приоритетным направлениям развитиянаучно-технологического комплекса", "Национальная технологическаябаза", "Развитие гражданской авиационной техники России", "Федеральнаякосмическая программа России", "Развитие судебной системы России" идр.).
Средства из областного и местных бюджетов направляются насофинансирование мероприятий федеральных целевых программ, а также нареализацию мероприятий областных целевых программ по строительству,реконструкции и обеспечению оборудованием объектов социальной икоммунальной сферы, инженерной инфраструктуры.
Структура инвестиций по источникам
финансирования
2010 год
(см. первоисточник)
Сохранение основной части инвестиционных потоков и дальнейшеевзаимодействие с потенциальными инвесторами позволяют прогнозироватьположительную динамику инвестиций в основной капитал в 2010 - 2012годах даже с учетом влияния финансового кризиса. В 2010 году, поданным муниципальных образований области, объем инвестиций в основнойкапитал увеличится к уровню 2009 года в сопоставимой оценке на 14,2% исоставит порядка 78,1 млрд. рублей. При этом необходимо отметить, чтонизкой базе сравнения 2009 года несколько лет предшествовалидостаточно высокие темпы роста инвестиций. С учетом совокупностиданного фактора и общих экономических тенденций в текущий момент,когда инвестиционные планы предприятий постоянно подвергаются сильнойкорректировке, прогноз 2010 года можно охарактеризовать какоптимистичный.
Рассматривая развитие инвестиционных процессов в разрезетерриторий, следует отметить, что традиционно наибольшие объемыинвестиций в основной капитал будут привлекаться в г. Калуге и г.Обнинске, Боровском, Малоярославецком, Дзержинском, Жуковском иКозельском районах, где рост инвестиций обеспечивается не толькостабильным развитием уже существующих организаций, но и приходом новыхинвесторов. На этих территориях основной инвестиционный поток будетподдерживаться как за счет собственных средств организаций (ООО"СабМиллерРус", ОАО "Калужский турбинный завод", ООО "Руукки Рус", ЗАО"Плитспичпром", ОАО "ЗМК "Венталл", ООО "Агрисовгаз", ЗАО "Розовыйсад", ООО "Дробильно-сортировочный завод" и др.), так и за счетпривлеченных средств, которые будут играть главенствующую роль (ООО"Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус", ООО "Джи И Рус", ООО "БецемаКалуга", ОАО "Еврофлоат Калуга", Филиал ООО "Нестле Россия", ФилиалЗАО "Л'Ореаль Россия", ООО "Киилто Калуга", ООО "Этернит - Калуга",ЗАО "Первая цементная компания", СП ООО "Фельс Известь" и др.).
Именно реализация одного или нескольких крупных инвестиционныхпроектов за счет привлеченных средств позволит отдельным районамсущественно увеличить свою долю в общем объеме инвестиций в области посравнению с предшествующими периодами или поддержать прежние объемы,снизив влияние кризисных явлений. Примерами таких районов могутслужить Ферзиковский (строительство цементного завода ОАО "ЛафаржЦемент"), Медынский (реконструкция ферм для молочного завода ОАО"МосМедыньагропром"), Износковский (строительство комбината ЗАО СП"Калужский рыбоводный осетровый комплекс") районы.
В большинстве районов приток дополнительных объемов инвестицийтрадиционно связан со строительством и реконструкцией дорог,газопроводов (в том числе по программе строительства объектовгазоснабжения с привлечением средств ОАО "Газпром" и бюджетныхсредств), объектов коммунального и социального и назначения.Вследствие частичного перераспределения бюджетных средств скапитальных вложений на другие нужды из-за сложившихся тенденций вэкономике будет наблюдаться соответствующее сокращение или колебаниеобъемов инвестиций в ряде районов области.
В 2011 - 2012 годах будут повторяться основные тенденциипредшествующего периода. По-прежнему основное влияние на приростобъемов инвестиций будут оказывать привлеченные средства, где самуюзначимую часть с точки зрения увеличения объемов будут представлятьсобой средства крупных компаний, в том числе и международных,привлекаемых для создания новых производств. Доля привлеченных средствсоставит порядка 66% от общего объема инвестиций в рассматриваемомпериоде. Второй по величине составляющей инвестиций в основной капиталостанутся собственные средства организаций (28%), хотя их долясократится в общем объеме инвестиций по сравнению с предшествующимипериодами за счет увеличения доли привлеченных инвестиций. Весомойсоставляющей будут оставаться инвестиции из бюджетов различных уровней(порядка 6%), хотя вследствие кризисных явлений в экономике темпыроста по данному показателю не смогут сохранить положительную динамикув сопоставимой оценке.
Дальнейшая работа в сфере привлечения инвестиций будет направленакак на закрепление положительных тенденций, сложившихся в регионе, таки на разработку новых мероприятий, способствующих поддержкеинвестиционной деятельности. Этому будут способствовать мероприятия позаконодательному сохранению конкурентоспособной системы поддержкиинвестиционной деятельности, работа по размещению производств наплощадках с развитой инженерной инфраструктурой, совершенствованиеорганизационной работы по привлечению инвестиций и сопровождениюинвестиционных проектов со стороны уполномоченных органовисполнительной власти, поддержание позитивного инвестиционного имиджарегиона.
По сравнению с аналогичным прогнозом, разработанным в 2008 году,показатели объема инвестиций за период 2009 - 2011 годов претерпелизначительные изменения. Темпы роста упали со 109,2% до 83,3%, чтосвязано как со значительно возросшей базой сравнения 2008 года, так ис падением части основного потока инвестиций из-за кризисных явлений вэкономике, вследствие чего предприятия подвергают свои инвестиционныепланы существенной корректировке, отодвигая реализацию частиинвестиционных проектов на последующие сроки. В 2010 - 2011 годахноминал инвестиций значительно возрастает по сравнению с прошлогоднимпрогнозом, что связано главным образом с восстановлением активностиосновного потока как привлекаемых инвестиционных средств из-за рубежаи других регионов на реализацию новых проектов, так и активностью ужеработающих на территории области производств. В то же время четкоеопределение объемов затруднено из-за постоянно меняющейся ситуации вэкономике и неопределенности в намерениях инвесторов.
Рынок товаров и услуг
В структуре потребительского рынка области наибольшую долю (76%)занимает сектор розничной торговли, 22,2% - рынок платных услуг и 1,8%- сфера общественного питания.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка, формированиеоптимального размещения сети предприятий торговли, общественногопитания и сферы услуг, обеспечивающей территориальную доступностьтоваров, в соответствии с градостроительными стандартами и социальныминормативами обслуживания, новое строительство торговых центров икомплексов, специализированных магазинов, проведение реконструкции ипереоборудования действующих объектов, рациональное использованиенежилых помещений способствуют выравниванию уровня обеспеченностинаселения области в торговом обслуживании и оказании платных услуг.
Значительное влияние на развитие сферы торговли оказываетдинамичное развитие сетевых структур, ориентированных на население сразличными уровнями доходов. В настоящее время в области работаютсетевые операторы розничной торговли, такие как: "Копейка", "Магнит","Елена", "Технопарк", "Твой дом", "Гроссмаркет", "Дикси", "Эльдорадо","Линия", "МЭТРО Кэш энд Керри" и др. Развивается торговый секторпотребительского рынка на окраинах города и в так называемых "спальныхрайонах" за счет открытия магазинов форматов "шаговой доступности", сограниченным ассортиментом товаров повседневного спроса, небольшихкафе и предприятий бытового обслуживания на 3-4 рабочих места.
Основной канал реализации в секторе розничной торговли - этоторгующие организации. При этом доля организованного рынка - торгующихорганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющихдеятельность в стационарной торговой сети, ежегодно растет и вянваре-июле т. г. составила 91,5% против 90% в январе-июле 2008 года.
В структуре формирования оборота розничной торговли сохраняетсятенденция снижения удельного веса продажи товаров на розничных рынках.Вместе с тем роль рынков в обеспечении населения мясом и птицей,картофелем, плодоовощной продукцией, одеждой и обувью еще велика. За 7месяцев 2009 года на розничных рынках и ярмарках населениемприобретено 8,2% пищевых продуктов, включая напитки и табачныеизделия, 8,9% непродовольственных товаров. Удельный вес в общемобороте розничной торговли этого сегмента потребительского рынка -8,5%.
Уменьшение удельного веса и объемов продаж на розничных рынках иярмарках области в значительной мере обусловлено реализациеймероприятий по правовому регулированию отношений, связанных сорганизацией и осуществлением деятельности по продаже товаров(выполнению работ, оказанию услуг), на розничных рынках в соответствиис требованиями федерального и регионального законодательства.
Отмечается стабильность позиций малого бизнеса. За первоеполугодие т. г. малыми предприятиями сформировано 26,7% оборотарозничной торговли, индивидуальными предпринимателями, реализующимитовары вне рынка, - более 31%.
Изменение внешних факторов экономического развития страны вцелом, рост цен на продовольствие на мировых рынках, финансовый кризисв 2008 году оказали негативное влияние на динамику инфляционныхожиданий в области и изменение макроструктуры оборота розничнойторговли в сторону увеличения потребительского спроса напродовольственные товары. Это повлекло за собой изменение прогнозапоказателей развития потребительского рынка по отношению к ранеепрогнозируемым на 2009 - 2011 годы.
Ситуация с удовлетворением потребительского спроса населения наосновные продовольственные и непродовольственные товары остаетсяотносительно стабильной. Товарный дефицит фактически отсутствует.
Реализация продукции и услуг предприятиями общественного питанияв январе-июле 2009 года составила 75,9% к уровню аналогичного периода2008 года. Одним из факторов, сдерживающих развитие сектораобщественного питания, является уровень потребительских цен.
Более 90% оборота общественного питания формируется внегосударственном секторе. В структуре оборота общественного питанияоколо 25% занимали крупные и средние предприятия общественного питанияи других отраслей экономики.
Перспективным направлением в области является развитиеобщедоступной сети общественного питания в зонах комплексноготоргового, гостиничного обслуживания, вдоль автомагистралей, назаправочных станциях, вокзалах (рестораны, кафе, бары, закусочные,столовые, буфеты).
Складывающаяся ситуация на потребительском рынке, сохранениеположительной динамики реальных денежных доходов населения,стабилизация рынка потребительского кредитования, дают основание дляоценки реального оборота розничной торговли в 2009 году в 105,4%,общественного питания - 102,8% к достигнутому уровню 2008 года.Предполагается, что на душу населения в 2009 году будет реализованотоваров и продукции общественного питания в среднем в месяц на сумму8,5 тыс. рублей.
Увеличение спроса, связанное с повышением платежеспособностинаселения и дальнейшим развитием торговой сети, позволяетпрогнозировать дальнейший рост объема оборота розничной торговли: в2010 году - 105,7%, 106,6% и 107,2% в последующие годы. К 2012 годуежемесячная продажа товаров и продукции общественного питания на душунаселения возрастет до 14,5 тыс. рублей.
Наиболее быстрыми темпами (105,5-107%) в 2010 году будет растиоборот розничной торговли в городских округах и муниципальных районахс развитой торговой инфраструктурой (г. Калуга, г. Обнинск,Перемышльский, Тарусский, Дзержинский и Боровский районы). Темпы ростапо остальным районам будут от 100,5% до 104%.
Состояние потребительского рынка сохранится стабильным, с уровнемтоварной насыщенности, соответствующим платежеспособному спросунаселения области.
Динамика потребительского рынка
(см. первоисточник)
В прогнозируемом периоде продолжатся преобразования, направленныена создание условий, необходимых для повышения уровня торговогообслуживания населения, развития материально-торговой базы. Основнойобъем товарооборота будет приходиться на организованные формы торговли- магазины, в том числе сетевого формата, супермаркеты, торговыекомплексы и центры с широким ассортиментом товаров, гибкой ценовойполитикой, высоким уровнем торговых технологий, сервиснымобслуживанием, предоставлением покупателям выгодных условий поприобретению товаров. Разнообразие форм торгового обслуживаниянаправлено на удовлетворение потребности самых широких слоевнаселения. Продолжится работа по насыщению потребительского рынкапродовольственными товарами. Особое внимание будет уделятьсяпродвижению товаров местных производителей.
В сложившейся ситуации в области сохраняется положительнаядинамика сектора платных услуг. Однако рост объемов в январе-июлет. г. по сравнению с сопоставимым периодом 2008 года замедлился.В значительной мере динамика потребления населением платных услугнаходится под влиянием ценового фактора, особенно на услуги,административно регулируемые на различных уровнях, недостаточноразвитой конкурентной средой по оказанию отдельных видов услуг, вчастности в сфере здравоохранения, образования, культуры, физическойкультуры из-за их особой значимости для жизнедеятельности человека инеобходимости обеспечения всеобщей доступности для этих видов услугдействие рыночных механизмов ограничено. Вместе с тем в результатемалоэффективной работы бюджетного сектора происходит замещениебесплатных социальных услуг платными.
За январь-июль 2009 года всеми поставщиками населению областиоказано платных услуг на сумму 13,7 млрд. рублей, что превысилосопоставимый уровень аналогичного периода 2008 года на 0,9%.Наблюдалось снижение объемов оказанных населению платных услуг по 5 из14 наблюдаемых групп.
В видовой структуре платных услуг населению традиционнопреобладают услуги жилищно-коммунального хозяйства (32,5% от общегообъема), связи (23,2%), транспортные (10,4%) и бытовые (10,8%) услуги.Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг,существенного изменения их структуры не происходит.
В сфере платных услуг идет процесс формирования конкурентнойсреды. В структуре поставщиков платных услуг увеличивается доля услуг,оказываемых субъектами малого предпринимательства. Наибольший удельныйвес в видовой структуре платных услуг малый бизнес занимает: в сферетуристских услуг - 97%, услуг правового характера - 90%, бытовых услуг- 83%, транспортных - 47%, ветеринарных - около 42%, медицинских -более 35% от общего объема оказанных услуг по каждому виду.
Предполагается, что в 2010 - 2012 гг. структура платных услуг непретерпит значительных изменений.
Замедление роста реальных денежных доходов и значительный росттарифов, наблюдавшийся в январе-марте 2009 года, на услуги"обязательного" характера, занимающие в структуре платных услуг более65% (коммунальные, жилищные, пассажирского транспорта, связи), оказалонегативное влияние на рост объемов платных услуг.
По оценке 2009 года, объем рынка платных услуг в 12 муниципальныхрайонах области будет ниже уровня 2008 года. Наиболее благополучнаяситуация будет в г. Калуге и г. Обнинске, Боровском, Думиничском,Мещовском, Тарусском и Ульяновском районах.
По мере роста реальных доходов населения при умеренном ростепотребительских цен в данном секторе к концу 2009 года рост объемаплатных услуг в сопоставимой оценке составит 102,6% к уровню 2008года. Объем платных услуг на 2010 год прогнозируется в сумме 30,3млрд. рублей, или 103,5% к оценке 2009 года.
В 2011 - 2012 годы объем платных услуг будет возрастать на 4-5% вгод.
К 2012 году ежемесячный объем платных услуг на душу населениявозрастет до 3,6 тыс. рублей против 2,1 тыс. рублей оценки 2009 года.
Ценовая ситуация
Одним из значительных факторов, оказывающих влияние на развитиепотребительского рынка, являются изменение динамики инфляционныхожиданий.
Динамика потребительских цен
за январь-июнь
(в % к декабрю предыдущего года)
(см. первоисточник)
В результате мер, принимаемых Правительством РоссийскойФедерации, направленных на стабилизацию продовольственных рынков(снижение импортных пошлин и повышение экспортных пошлин на рядинфляционно опасных товаров, меры по стимулированию конкуренции,введение других ограничительных мер), в 2009 году наблюдаетсязамедление темпов роста потребительских цен. Однако сложившаясяситуация в экономике страны и региона в условиях финансового кризиса2008 года потребовала уточнения уровня инфляции, прогнозируемого ранеена 2009 - 2011 гг.
На сохранение достаточно высоких темпов инфляции оказываютвоздействие отставание производства товаров от спроса при низкойэффективности их производства, ускорение "импортируемой" инфляции,девальвация рубля к основным мировым валютам, слабая конкуренция налокальных рынках.
Инфляция будет находиться под воздействием спросовых ограничений,которые будут определяться прежде всего низкой мировой динамикой иконсервативной денежной политикой. Проводимая ПравительствомРоссийской Федерации политика сдерживания тарифов на энергоносителипозволит замедлить рост тарифов на услуги жилищно-коммунальногохозяйства.
Предполагается, что уровень инфляционных ожиданий в областисоставит в 2010 году 112,3%, 110,8% и 109,2% в последующие годы.
Внешнеэкономические и межрегиональные связи
Участники внешнеэкономической деятельности осуществляют связи иведут взаимную торговлю с партнерами из 83-х стран мира.
Внешнеторговый оборот Калужской области за январь-июнь 2009 года,по оценке, составил 2945,7 млн. долларов США и по сравнению саналогичным периодом 2008 года увеличился на 22%, в том числе экспорт- на 19%, импорт - на 22%.
В структуре экспорта доли товаров, экспортируемых в страны СНГ истраны дальнего зарубежья, составляют 60,4% и 39,6% соответственно.
Ведущее место в импортных поставках занимают страны дальнегозарубежья (94,9% от общего объема импорта). Значительная часть импортаприходится на продукты питания (мясо, овощи, фрукты, алкогольные ибезалкогольные напитки, соки), пластмассы и изделия из них, черныеметаллы и изделия из них, бумагу и картон, продукциюэлектрооборудования, в т. ч. электрические машины, наземный транспорт,лабораторное и медицинское оборудование.
По оценке, в 2009 году объем внешнеторговой деятельности областипо сравнению с 2008 годом увеличится на 29% при отрицательном сальдовнешнеторгового баланса.
В 2010 году рост объема внешнеторгового оборота области к оценке2009 года составит 24-25%. При этом увеличение экспортного заказа напродукцию ряда крупных предприятий области, а также расширение кругаэкспортеров за счет вовлечения во внешнеэкономическую деятельностьмелких и средних предприятий даст прирост экспортных поставок на 15%.
Дальнейшая динамика импорта традиционно зависит от обменногокурса и состояния внутреннего спроса и будет определяться всреднесрочной перспективе потребностями технологическогоперевооружения растущей экономики, ростом располагаемых доходовпредприятий и населения. В наибольшей степени это отразится на импортемашин и оборудования, продукции легкой и пищевой промышленности. Врезультате потребительского и инвестиционного спроса импортныепоставки в 2010 году могут достигнуть порядка 7,5-7,7 млрд. долларовСША (112% к оценке 2009 года).
Перспективным для внешней торговли остается ориентация импорта назакупки передовых технологий, инвестиционного и инновационногооборудования. В ближайшем будущем область будет придерживаться главнымобразом импортозамещающей стратегии, особенно в отношениипотребительских товаров и продовольствия.
В 2010 году планируется тесное торгово-экономическоесотрудничество Калужской области с Германией, Австрией, Финляндией,Францией Китаем, Швецией и др.
С учетом прогноза конъюнктуры мирового рынка объемвнешнеторгового оборота в 2011 году составит более 10 млрд. долларовСША.
Учитывая государственную политику поддержки экспорта, а такжесовершенствование его структуры и повышение эффективности напредприятиях области, в предстоящие годы будет расти экспорт продукцииобрабатывающей промышленности.
Это отразится на общем объеме экспорта области, который к 2012году возрастет до 500-506 млн. долларов США.
К 2012 году внешнеторговый оборот составит 12,5 млрд. долларовСША, при этом импортные поставки могут составить порядка 12 млрд.долларов США. В географической структуре внешней торговли областисохранится преобладание стран дальнего зарубежья.
Экологическая обстановка
Экологическая обстановка в области в целом характеризуетсяумеренным уровнем антропогенного воздействия на окружающую природнуюсреду объектами промышленности, сельского хозяйства, транспорта.
В рамках реализации областной целевой программы "Экология иприродные ресурсы Калужской области (2003 - 2010 годы)" осуществляютсямероприятия, направленные на сохранение и поддержание благоприятнойэкологической обстановки на территории области за счет различныхисточников финансирования.
Активное участие в мероприятиях по совершенствованию имеющихсятехнологий, реконструкции производственных циклов принимаютпредприятия г. Калуга и г. Обнинск, Боровского, Дзержинского,Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого иКозельского районов.
Значительные средства в природоохранные мероприятия вкладываютООО "САБМиллер РУС", ООО "ФольсвагенРус" (г. Калуга), ЗАО"Плитспичпром", ОАО "ЗМК "Вентал" (Боровский район), ЗАО НПП"Технология" (г. Обнинск), и ряд других предприятий.
Наиболее крупными в рамках природоохранных мероприятий являются:
- строительство очистных сооружений канализации г. Калуги;
- строительство канализационных коллекторов пос. Грабцево, пос.Молодежный;
- завершение реконструкции очистных сооружений ЗАО "Русскийпродукт";
- капитальный ремонт очистных сооружений пос. СтеклозаводКозельского района;
- реконструкция очистных сооружений ЗАО Жуково "Воробьевскиймолочный завод;
- природоохранные мероприятия на территории МУП "Полигон ТБОг. Калуги";
- проведение рекультивации нарушенных при добыче полезныхископаемых земель общей площадью порядка 110 га.
За счет средств областного бюджета продолжено строительствоканализационного коллектора пос. Бабынино. За счет межбюджетныхтрансфертов принято долевое участие в строительстве полигона ТБО вСпас-Деменском районе. К концу текущего года планируется закончитьстроительство данных объектов.
Ожидаемый объем финансирования природоохранных мероприятий в 2009году за счет средств федерального бюджета составляет 415,4 млн.рублей, областного - 14,8 млн. рублей, муниципальных - 97,9 млн.рублей, внебюджетных источников 109,3 млн. рублей.
В связи с тем, что ликвидация накопленных и уменьшениеобразующихся отходов производства и потребления является приоритетнойэкологической задачей, особое место уделяется вопросам утилизацииотходов на территории области.
В текущем году планируется выделение значительного объемафедеральных средств на реконструкцию очистных сооружений иканализационной системы ГНУ ВНИИСХРАЭ, реконструкцию очистныхсооружений промливневых сточных вод ОНПП "Технология", применениепылегазоочистных установок в рамках программы техническогоперевооружения технологической базы ОНПП "Технология", сооружениеливневой канализации с очистными сооружениями ГНЦ РФ ФЭИ, вывод изэксплуатации регионального хранилища РАО ГНЦ РФ ФЭИ, вывод изэксплуатации исследовательского реактора БР-10 ГНЦ РФ ФЭИ(г. Обнинск).
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объектыснижается.
С 2010 года ожидается рост сброса загрязненных сточных вод, таккак при пуске и наладке новых очистных сооружений на новыхпредприятиях области некоторое время сточные воды могут несоответствовать качеству нормативно-очищенных.
При условии, что будут построены водозабор и водоочистныесооружения в пос. Росва, г. Медынь, пос. Ворсино (одновременно решитсявопрос по водообеспечению питьевой водой нормативного качества ещедвух сел в Боровском районе) и в дер. Каменка Козельского района, с2011 года возможно улучшение ситуации водообеспечения территорийрегиона.
Таким образом, экологическое оздоровление среды обитаниянаселения области в предстоящий среднесрочный период будет включать всебя мероприятия по снижению воздействия производства на природнуюсреду и человека, сокращению выбросов вредных веществ в водоемы,воздух, почву, снижению экологически обусловленной заболеваемостинаселения.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 21 сентября 2009 г. N 380
Сценарные условия формирования проекта
областного бюджета на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов
Формирование проекта областного бюджета на 2010 год и на плановыйпериод 2011 и 2012 годов осуществляется в следующих сценарныхусловиях:
1. Прогноз доходов областного бюджета на 2010 год и на плановыйпериод 2011 и 2012 годов формируется на основе показателей прогнозасоциально-экономического развития Калужской области на 2010 год и наплановый период 2011 и 2012 годов, одобренного ПравительствомКалужской области, а также в соответствии с федеральным и областнымбюджетным и налоговым законодательством и проектами федеральных иобластных законов по внесению изменений и дополнений в бюджетное иналоговое законодательство.
2. Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевыхмежбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета,прогнозируются в объемах, предусмотренных проектом федерального закона"О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012годов".
3. Планирование бюджетных ассигнований на софинансированиемероприятий, финансируемых из федерального бюджета, в том числе нареализацию приоритетных национальных проектов, осуществляется вобъеме, предусмотренном соответствующими постановлениями ПравительстваРоссийской Федерации, соглашениями и другими нормативными актами.
4. Условно утверждаемые расходы планируются на 2011 и 2012 годы всоответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Бюджетные ассигнования на оплату труда с начислениями наоплату труда планируются без индексации на уровне 2009 года. При этомучитывается перерасчет годового фонда оплаты труда на 2009 год в связис переводом на отраслевые системы оплаты труда учреждений социальнойзащиты и культуры, а также прогнозируемым министерством труда,занятости и кадровой политики Калужской области изменением величиныпрожиточного минимума на 2010 год в размере 17,4%.
6. Бюджетные ассигнования на предоставление льгот и социальныхвыплат отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которыхотнесены к полномочиям субъектов Российской Федерации, планируются всоответствии с нормативными актами Калужской области исходя изчисленности соответствующей категории граждан и индексапотребительских цен, предусмотренного для индексации аналогичных мерсоциальной поддержки, определенного на федеральном уровне в размере110%.
7. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативныхобязательств учитываются в полном объеме в соответствии с нормативнымиактами, устанавливающими эти обязательства, и численностьюсоответствующей категории граждан.
8. Бюджетные ассигнования на приобретение оборудования,капитальный и текущий ремонт зданий и помещений планируются только накапитальный и текущий ремонт зданий и помещений в целях завершенияработ, начатых в 2009 году, и признанных аварийными в установленномпорядке, а также связанных с необходимостью софинансированиямероприятий за счет средств федерального бюджета.
9. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение функцийорганов государственной власти Калужской области определяются с учетомсокращения в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 10% такихрасходов, как услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги ипрочие расходы, услуги по содержанию имущества.
10. Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услугпланируются с ростом на 11% к уровню 2009 года.
11. По другим расходам, за исключением расходов, осуществляемыхза счет средств федерального бюджета, бюджетные ассигнования на 2010год планируются на уровне расходов на 2009 год, утвержденных ЗакономКалужской области от 02.12.2008 N 496-ОЗ "Об областном бюджете на 2009год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в ред. Законов Калужскойобласти от 24.12.2008 N 503-ОЗ, от 04.05.2009 N 544-ОЗ, от 22.05.2009N 545-ОЗ).
12. Планирование бюджетных ассигнований на оказаниегосударственными и иными некоммерческими организациями государственныхуслуг физическим и (или) юридическим лицам осуществляется на основегосударственного задания на 2010 год.
Кроме того, данные расходы корректируются с учетом объемарасходных обязательств, срок реализации которых истекает, а такжерасходов, актуальность которых утратила свою значимость или признанныхнеэффективными.
13. Планирование бюджетных ассигнований на предоставлениемежбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му