I. В сфере здравоохранения |
|
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
период |
Очередной
период |
Плановый период |
|
|
|
2005
год |
2006
год |
2007
год |
2008 год |
2009
год |
2010 год |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения |
|
Задача 1.1. Оказание
стационарной медицинской
помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пролеченных
больных |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость одного
пролеченного больного |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Оказание
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество врачебных
посещений |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость одного врачебного
посещения |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Оказание
санаторно-курортной
медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Койко-дней (план) |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Койко-дней (факт) |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость койко-дня |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Обеспечение
лекарственными препаратами
отдельных категорий граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Оказание
высокотехнологичных видов
медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество человек,
получивших
высококвалифицированную
медицинскую помощь |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.6. Мероприятия,
направленные на повышение
качества медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.6 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.7. Снижение
заболеваемости, инвалидности
и смертности населения,
стабилизация
эпидемиологической ситуации,
связанной с заболеваниями
социального характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областная целевая программа
"Предупреждение и борьба с
инфекционными заболеваниями
и заболеваниями социального
характера в Калужской
области (2004-2006 годы)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заболеваемость туберкулезом |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень смертности от
заболеваний социального
характера |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.7 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.8. Повышение
эффективности профилактики,
диагностики, лечения и
реабилитации больных с
артериальной гипертонией и
ее осложнениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областная целевая программа
"Профилактика и лечение
артериальной гипертонии в
Калужской области на
2001-2008 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень заболеваемости
населения артериальной
гипертонией |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Смертность от осложнений
артериальной гипертонии
(инсульт, инфаркт миокарда) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Первичный выход на
инвалидность больных с
артериальной гипертонией |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.8 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.9. Внедрение
высокотехнологичных и
информационных видов
медицинской помощи для
повышения качества и
эффективности
специализированной
медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областная целевая программа
"Развитие ГУЗ "Калужская
областная больница" в
2005-2009 годах" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие
материально-технической базы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Обучение персонала |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение лекарственных
средств и изделий
медицинского назначения |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.9 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.10. Повышение
качества квалифицированной и
специализированной
медицинской помощи женщинам
и детям |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областная целевая программа
"Здоровый ребенок (2003-2006
годы)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение детской инвалидности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение детской смертности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение младенческой
смертности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение материнской
смертности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.10 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка |
|
Задача 2.1. Создание условий
для лечения и реабилитации
детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество воспитанников |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на содержание одного
воспитанника в день |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Обеспечение
социальной защиты и охрана
прав и интересов
детей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оформление пенсий
детям-инвалидам |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Установление юридического
статуса детей-инвалидов,
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской помощи,
лекарственного обеспечения |
|
Задача 3.1. Удовлетворение
лечебно-профилактических
учреждений в компонентах
крови, развитие донорства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заготовка цельной донорской
крови |
литр. |
|
|
|
|
|
|
|
Заготовка эритроцитов |
доз. |
|
|
|
|
|
|
|
Заготовка тромбоцитов |
доз. |
|
|
|
|
|
|
|
Заготовка свежезамороженной
плазмы |
доз. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Формирование
единой информационной
системы здравоохранения
Калужской области путем
организации на базе
современных компьютерных
технологий системы сбора,
обработки, хранения и
предоставления информации,
обеспечивающей динамическую
оценку состояния здоровья
населения и информационную
поддержку принятия решений,
направленных на его улучшение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбор, обработка годовых
статистических отчетных форм |
количество
форм |
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск аналитических и
статистических материалов |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение регистров и
подрегистров |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3. Предупреждение и
ликвидация медико-санитарных
последствий ЧС |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на организацию
контроля за состоянием
готовности медицинских
формирований и учреждений
службы медицины катастроф и
гражданской обороны
здравоохранения |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение
создания и сохранности
медицинского имущества
министерства здравоохранения
и социального развития
области |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.4. Накопление,
хранение, сбережение и
освежение материальных
ценностей мобилизационного
резерва, учет и обеспечение
количественной и
качественной сохранности
имущества, постоянная
готовность к выдаче |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение сохранности
медицинского имущества |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.5. Обеспечение
жизнедеятельности учреждений
здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников
учреждения |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь обслуживаемых
помещений учреждений
здравоохранения |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц
автотранспорта |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.5 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения
Калужской области |
|
Задача 4.1. Информирование
населения по профилактике
заболеваний, минимизации
факторов риска и
оздоровительным методикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных
методических рекомендаций и
программ оздоровления |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение методических
рекомендаций и программ
оздоровления |
% от
разработанных |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Обеспечение
необходимыми продуктами
питания, адекватными
возрасту и состоянию
здоровья, детей раннего,
дошкольного и школьного
возраста, а также других
возрастных групп населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обеспечиваемых
бесплатным молочным питанием
по категориям:
- дети до 1-го года жизни;
- дети до 2-го года жизни;
- дети до 3-го года жизни;
- кормящие матери |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение
бесплатным молочным питанием
по категориям:
- дети до 1-го года жизни;
- дети до 2-го года жизни;
- дети до 3-го года жизни;
- кормящие матери |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение
бесплатным молочным питанием
беременных женщин |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 5. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для
лечебно-профилактических учреждений, развитие системы подготовки и профессиональной
переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием, повышение
квалификации медицинских работников в Калужской области |
|
Задача 5.1. Подготовка
средних медицинских и
фармацевтических работников
для лечебно-профилактических
учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество учащихся |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск специалистов |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 5.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.2. Обеспечение
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации медицинских
работников (в том числе
областная целевая программа
"Кадровая политика в
здравоохранении Калужской
области на 2004-2008 годы") |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество слушателей |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Человеко-месяцы обучения |
месяц |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 5.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.3. Обеспечение мер,
направленных на улучшение
социально-бытовых условий
медицинских работников (в
том числе областная целевая
программа "Кадровая политика
в здравоохранении Калужской
области на 2004-2008 годы") |
|
|
|
|
|
|
|
|
Освоено средств на
проведение ремонта в ГОУ
"Калужский базовый
медицинский колледж" |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретено оборудования для
ГОУ "Калужский базовый
медицинский колледж" |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 5.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 5 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
II |
Принимаемые обязательства |
|
Цель 1. Снижение заболеваемости, инвалидности, смертности населения, связанных с
заболеваниями социального характера, увеличение продолжительности и улучшение качества
жизни больных, страдающих этими заболеваниями |
|
Областная целевая программа
"Предупреждение и борьба с
социально значимыми
заболеваниями в Калужской
области на 2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Совершенствование
методов профилактики,
диагностики, лечения и
реабилитации при социально
значимых заболеваниях на
основе передовых технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
Осложнения при сахарном
диабете |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Заболеваемость туберкулезом |
количество
случаев на
100 тыс.
населения |
|
|
|
|
|
|
|
Заболеваемость сифилисом |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Охват профилактическим
лечением ВИЧ-инфицированной
пары "Мать-дитя" |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Охват прививками детского
населения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Заболеваемость дифтерией |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Развитие
материально-технической базы
лечебно-профилактических
учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретено оборудования |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому
населению области для улучшения качества жизни и повышения репродуктивной функции |
|
Областная целевая программа
"Мужское здоровье (2007-2009
годы)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. Повышение
качества оказания
медицинской помощи мужскому
населению области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заболеваемость мужского
населения |
количество
случаев на
100 тыс.
населения |
|
|
|
|
|
|
|
Число ежегодно установленных
случаев инвалидности среди
взрослого мужского населения |
количество
случаев на
100 тыс.
населения |
|
|
|
|
|
|
|
Случаи смертности от
онкоурологических и
урологических заболеваний у
мужчин |
количество
случаев на
100 тыс.
населения |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
В сфере социального обеспечения |
N
п/п |
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
период |
Очередной
период |
Плановый период |
|
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Действующие обязательства |
Цель 1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов |
Задача 1.1. Развитие системы стационарного социального обслуживания, повышение качества
и доступности предоставляемых социальных услуг |
1 |
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Численность обслуживаемых лиц |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Уровень обеспеченности
стационарными учреждениями
социального обслуживания |
мест на
10 тыс.
жителей |
|
|
|
|
|
|
4 |
Эффективное использования
койко-мест |
% |
|
|
|
|
|
|
5 |
Расходы на содержание одного
проживающего в год |
рублей |
|
|
|
|
|
|
6 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их социальная
реабилитация и интеграция в жизнь общества |
Областная целевая программа "Старшее поколение и инвалиды в Калужской области
(2007-2009 годы)" |
1 |
Численность граждан пожилого
возраста и инвалидов,
прошедших курс оздоровления |
чел. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Оказание
протезно-ортопедической
помощи гражданам, не имеющим
группу инвалидности, но по
медицинским показаниям
нуждающимся в ней |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Развитие системы полустационарного социального обслуживания, повышение
качества и доступности предоставляемых социальных услуг |
1 |
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Число граждан, получивших
оздоровительные,
реабилитационные и
социальные услуги |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Развитие санаторно-курортной сферы Калужской области и создание на базе
государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный"
современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного
комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей
населения в санаторно-курортных услугах |
Областная целевая программа "Развитие государственного учреждения "Калужский
санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006-2010 гг.)" |
1 |
Численность граждан,
получивших услуги во вновь
открываемых отделениях |
чел. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Доля средств, направляемых
на внедрение инновационных
технологий и новых методов
санаторно-курортного лечения
и реабилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
3 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Повышение уровня профессионального обучения, медицинская, социальная и
психологическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
1 |
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Численность обучающихся лиц |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Число учащихся, выполнивших
квалификационные требования
по профессии (профилю
обучения) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Число учащихся, успешно
завершивших адаптационнореабилитационные мероприятия |
чел. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на содержание (год): |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
одного обучающегося |
руб. |
|
|
|
|
|
|
7 |
одного обучающегося из числа
детей-сирот |
руб. |
|
|
|
|
|
|
8 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 1.6. Оказание содействия в социальной адаптации лиц без определенного места
жительства к условиям жизни в обществе |
1 |
Количество учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Численность обслуживаемых лиц |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Среднее число дней
пребывания лица без
определенного места
жительства в учреждении |
дн. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля лиц, направленных в
другие учреждения
социального обслуживания, в
общей численности обслуженных |
% |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доля трудоустроенных лиц в
общей численности обслуженных |
% |
|
|
|
|
|
|
6 |
Расходы на содержание одного
обслуженного в год |
руб. |
|
|
|
|
|
|
7 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 1.7. Оказание услуг медико-социального обслуживания на дому одиноких больных
пенсионеров и инвалидов службой "Красного Креста" |
1 |
Численность обслуживаемых лиц |
чел. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Обеспечение социальной помощи семье и детям |
Задача 2.1. Развитие сети социальных учреждений по поддержке семьи и детства,
социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении |
1 |
Относительное количество
семей, нуждающихся в
социальной поддержке |
% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Число семей, нуждающихся в
социальной поддержке,
получивших консультативные
услуги |
ед. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Численность лиц, принимающих
участие в реализации
социально значимых проектов,
направленных на укрепление
института семьи, материнства
и детства |
чел. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Решение проблем социального сиротства, борьбы с беспризорностью и
безнадзорностью |
1 |
Доля безнадзорных и
беспризорных детей из числа
детского населения |
% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Число безнадзорных и
беспризорных детей,
получивших социальную
реабилитацию |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Число несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
перевезенных к постоянному
месту проживания |
чел. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Эффективность использования
мест в отделении временного
пребывания |
% |
|
|
|
|
|
|
5 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Обеспечение социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации |
1 |
Удельный вес детей,
получивших социальную
реабилитацию, от числа
детей, находящихся в
социально опасном положении
и состоящих на учете в
органах социальной защиты
населения |
% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Число несовершеннолетних в
возрасте 16-18 лет,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
получивших услуги через
отделение "Социальная
гостиница" |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Организация отдыха, оздоровления, временной занятости детей и
подростков, проживающих на территории Калужской области, в первую очередь из категорий,
нуждающихся в особой заботе государства |
1 |
Удельный вес детей,
охваченных всеми формами
отдыха, оздоровления и
временной занятости, в общей
численности детского
населения области |
% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Удельный вес детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
охваченных всеми формами
отдыха, оздоровления и
временной занятости, в общей
численности детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации |
% |
|
|
|
|
|
|
3 |
Расходы на оздоровление
одного ребенка |
руб. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Задача 2.5. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества |
Областная целевая программа "Семья и дети (2007-2009 годы)" |
1 |
Количество семей с
детьми-инвалидами,
получившими различные виды
социальной поддержки |
ед. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Количество многодетных
родителей, получивших
социально-экономическую
поддержку |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Поддержка одаренных детей и
юных спортсменов (стипендии) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 2 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Задача 3.1. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства |
1 |
Численность получателей
денежной компенсации
страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств |
чел. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Средний размер
компенсационной выплаты |
руб. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Оказание социальной помощи в газификации домовладений отдельных
категорий граждан |
1 |
Численность получателей
адресной материальной помощи |
чел. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Средний размер адресной
материальной помощи |
руб. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3. Поддержка общественных организаций социальной направленности |
1 |
Количество проведенных
мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 3.4. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации |
1 |
Численность граждан,
получивших адресную
материальную помощь |
чел. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Средний размер адресной
материальной помощи |
руб. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Задача 3.5. Развитие системы медицинского обеспечения и социальной поддержки
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
и других радиационных катастроф |
1 |
Снижение уровня облучения
населения области за счет
техногенных, медицинских и
природных источников |
% |
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Областная целевая программа "Дополнительное медицинское обеспечение и социальная
поддержка населения Калужской области, пострадавшего от последствий аварии на ЧАЭС и
других радиационных катастроф, на 2006-2007 годы" |
1 |
Численность детей,
проживающих в
радиационно-загрязненных
районах области, получивших
дополнительную медицинскую
помощь |
чел. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Расходы на одного ребенка,
получившего дополнительную
медицинскую помощь |
руб. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Доля средств, направляемых
на оказание адресной
материальной помощи
малоимущим гражданам,
пострадавшим от последствий
чернобыльской катастрофы, и
выплату единовременных
пособий на погребение
участников ликвидации
последствий катастрофы в
общем объеме расходов |
% |
|
|
|
|
|
|
4 |
Средний размер выплаты |
руб. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Расходы бюджета на
исполнение данной задачи |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 3 |
тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|