Закон Калужской области от 01.10.2007 № 348-ОЗ

Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Калужской области (2008 - 2011 годы)"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                            КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                  ЗАКОН
                      Об областной целевой программе
       "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
                  в Калужской области (2008 - 2011 годы)"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
          Принят Законодательным Собранием 20 сентября 2007 года
       
       Статья 1.
       Утвердить областную целевую программу "Предупреждение и борьба  ссоциально значимыми  заболеваниями в  Калужской области  (2008 -  2011годы)" (прилагается).
       
       Статья 2.
       Финансирование мероприятий указанной  программы  за счет  средствобластного бюджета уточняется  законом Калужской области об  областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.
       
       Статья 3.
       Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
       Губернатор
       Калужской области А.Д.Артамонов
   
       г. Калуга
       01 октября 2007 г.
       N 348-ОЗ
       
       Приложение
       к Закону Калужской области
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями в Калужской
       области (2008 - 2011 годы)"
       от 01 октября 2007 N 348-ОЗ
                       Областная целевая программа
                   "Предупреждение и борьба с социально
               значимыми заболеваниями в Калужской области
                           (2008 - 2011 годы)"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
                           |—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование | "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями           ||                 | в Калужской области (2008 - 2011 годы)"                                ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик     | Министерство здравоохранения и социального развития                    || областной       | Калужской области                                                      || целевой         |                                                                        || программы       |                                                                        ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчики | Министерство здравоохранения и социального развития                    ||                 | Калужской области, ГУЗ "Калужская областная больница", ГУЗ             ||                 | "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД            ||                 | и инфекционными заболеваниями", ГУЗ "Калужская областная               ||                 | туберкулезная больница", ГУЗ "Калужский областной                      ||                 | кожно-венерологический диспансер", ГУЗ "Калужская областная            ||                 | психиатрическая больница", ГУЗ "Наркологический диспансер              ||                 | Калужской области", ГУЗ "Калужская областная станция                   ||                 | переливания крови"                                                     ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата         | Распоряжение Губернатора Калужской области 02.02.2005 N 33                                                        ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с  социальнозначимыми  заболеваниями  (2008  -  2011  годы)"  (далее  - Программа)разработана в соответствии с постановлением  Правительства  РоссийскойФедерации  от  10.05.2007  N  280  "О  федеральной  целевой  программе"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями  (2007  -2011  годы)",  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от01.12.2004  N  715  "Об   утверждении   перечня   социально   значимыхзаболеваний   и  перечня  заболеваний,  представляющих  опасность  дляокружающих", распоряжением Губернатора Калужской области от 19.04.2007N  45-р  "О  разработке  областной целевой программы "Предупреждение иборьба с  социально  значимыми  заболеваниями  (2008  -  2011  годы)",постановлением  Губернатора  Калужской  области от 02.02.2005 N 33 "Обутверждении Положения о порядке разработки,  рассмотрения и реализацииобластных  целевых  программ"  (в  редакции  постановлений Губернатораобласти от 06.05.2005 N 179, 04.08.2007 N 285).
       Необходимость подготовки  и  реализации  Программы  вызвана рядомфакторов  социально-экономического  характера,  влияющих  на  снижениекачества    жизни    населения,    в    том   числе   низким   уровнемсанитарно-гигиенической      культуры,      высокими      показателямизаболеваемости, инвалидности и смертности.
       В рамках реализации областной целевой программы "Предупреждение иборьба  с  инфекционными  заболеваниями  и  заболеваниями  социальногохарактера в Калужской области (2004 - 2006 годы)" с  участием  средствобластного   и  федерального  бюджетов  на  мероприятия  по  улучшениюсанитарно-эпидемиологической ситуации  в  Калужской  области  проведенцелый    комплекс   работ,   направленных   на   дальнейшее   развитиематериально-технической   базы   лечебно-профилактических   учрежденийобласти,   обеспечение   населения  области  средствами  специфическойпрофилактики  инфекционных  заболеваний.  В  том   числе   завершаетсястроительство     таких     значимых     объектов,    как    областнойпротивотуберкулезный диспансер в  г.  Калуге,  областная  инфекционнаябольница. Планируется строительство областной туберкулезной больницы впос. Грабцево.
       По многим   показателям   болезней  "социального  неблагополучия"ситуация в Калужской области  остается  относительно  стабильной,  чтосвидетельствует о большой проведенной практической работе.
          Сравнительный анализ показателей уровня заболеваемости
        в Калужской области с показателями по Российской Федерации
                    и Центральному федеральному округу|———————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————||      Наименование показателя      |    Калужская область     | Российская | Центральный ||                                   |                          | Федерация  | федеральный ||                                   |                          |            |    округ    ||                                   |—————————————————|————————|————————————|—————————————||                                   |    Справочно    |  2006  |  2006 год  |  2006 год   ||                                   |————————|————————|   год  |            |             ||                                   |  2004  |  2005  |        |            |             ||                                   |   год  |   год  |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Доля осложнений при сахарном      |   32,8 |   31,6 |   30,0 |      35,0  |       34,6  || диабете (%)                       |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Инвалидизация больных сахарным    |   36,4 |   36,0 |   35,9 |      35,6  |       36,2  || диабетом (%)                      |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость туберкулезом       |   64,4 |   64,3 |   61,4 |      67,9  |       47,2  || (число случаев на 100 тыс.        |        |        |        |            |             || населения)                        |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость туберкулезом детей |   12,2 |   19,9 |   14,0 |      16,1  |       11,8  || (число случаев на 100 тыс.        |        |        |        |            |             || населения)                        |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Смертность от туберкулеза (число  |   26,4 |   25,6 |   25,0 |      24,8  |       21,7  || случаев на 100 тыс. населения)    |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость ВИЧ-инфекцией      |   14,1 |  15,56 |   10,6 |      22,0  |         н/д || (число случаев на 100 тыс.        |        |        |        |            |             || населения)                        |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость ВИЧ-инфекцией      |    9,5 |    9,0 |   12,5 |      15,0  |         н/д || детей, рожденных от               |        |        |        |            |             || ВИЧ-инфицированных матерей (%)    |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость нейросифилисом     |    0,5 |    1,1 |    1,2 |       0,4  |        0,3  || (число случаев на 100 тыс.        |        |        |        |            |             || населения)                        |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость поздними формами   |   1,47 |   4,26 |    4,9 |       1,28 |        0,85 || сифилиса (число случаев на 100    |        |        |        |            |             || тыс. населения)                   |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость острым вирусным    |  11,18 |  13,90 |   8,85 |       6,99 |        7,0  || гепатитом В (число случаев на 100 |        |        |        |            |             || тыс. населения)                   |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость острым вирусным    |   3,69 |   4,47 |   7,10 |       4,09 |        5,2  || гепатитом С (число случаев на 100 |        |        |        |            |             || тыс. населения)                   |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Болезненность психическими        |   30,6 |   29,8 |   31,1 |      26,8  |       26,2  || расстройствами и расстройствами   |        |        |        |            |             || поведения (на 1 тыс. населения)   |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость психическими       |    2,7 |    2,8 |    2,8 |       3,9  |        3,9  || расстройствами и расстройствами   |        |        |        |            |             || поведения (на 1 тыс. населения)   |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость краснухой (число   |  102,2 |  52,97 |  29,26 |      92,62 |       90,71 || случаев на 100 тыс. населения)    |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость корью (число       |    0   |    0   |   0,19 |       0,71 |        0,68 || случаев на 100 тыс. населения)    |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость эпидемическим      |   3,21 |   1,94 |   1,56 |       1,64 |        1,57 || паротитом (число случаев на 100   |        |        |        |            |             || тыс. населения)                   |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость полиомиелитом      |    0   |    0   |    0   |       0    |        0    || (число случаев на 100 тыс.        |        |        |        |            |             || населения)                        |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Заболеваемость гриппом детей до   | 1046,3 | 2248,8 |  650,0 |     347,9  |      542,8  || 14 лет (число случаев на 100 тыс. |        |        |        |            |             || населения)                        |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Распространенность                | 1515,1 | 1545,0 | 1560,6 |    1650,0  |     1768,1  || (болезненность) алкоголизмом      |        |        |        |            |             || (число случаев на 100 тыс.        |        |        |        |            |             || населения)                        |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|| Распространенность                |  119,5 |  105,3 |  108,9 |      93,6  |       96,6  || (болезненность) алкогольными      |        |        |        |            |             || психозами (число случаев на 100   |        |        |        |            |             || тыс. населения)                   |        |        |        |            |             ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————————|—————————————|
       В то же время в  Российской  Федерации  остается  неблагоприятноеэпидемиологическое  положение,  связанное  с  ростом числа заболеванийсоциального характера:  сахарного диабета,  туберкулеза, инфекционных,венерических  заболеваний,  что требует комплексного подхода к решениювопросов совершенствования методов  профилактики,  раннего  выявления,диагностики,  лечения,  медицинской реабилитации заболеваний на основепередовых технологий.
       Программой предусмотрена      большая      профилактическая     ипропагандистская работа,  направленная  на  формирование  у  населениямотивации  к  здоровому  образу  жизни,  раннее выявление заболеваний,предупреждение серьезных осложнений.
       С учетом современных подходов к диагностике и лечению заболеванийсоциального характера необходимы дооснащение  современным  медицинскимоборудованием     и    модернизация    материально-технической    базылечебно-профилактических учреждений.
       Более полное   содержание  проблем  и  необходимость  их  решенияпрограммным методом  представлена  в  отдельных  подпрограммах  даннойПрограммы.
          II. Основные цели и задачи областной целевой программы
       Основной целью   программы   является   снижение  заболеваемости,инвалидности и смертности населения,  стабилизация  эпидемиологическойситуации,  связанной с заболеваниями социального характера, увеличениепродолжительности и улучшение качества жизни больных.
       Данная цель достижима при решении следующих задач:
       - совершенствование  методов  профилактики,  раннего   выявления,диагностики,  лечения, медицинской реабилитации при социально значимыхзаболеваниях;
       - повышение профессиональной квалификации медицинских работников;
       - совершенствование профилактической и  пропагандистской  работы,направленной  на формирование у населения мотивации к здоровому образужизни;
       - обеспечение    населения   области   средствами   специфическойпрофилактики инфекционных заболеваний.
       Достижение поставленной  программой  цели  будет  оцениваться  последующему сводному индикатору:
       - снижение  смертности  населения Калужской области (по состояниюна 01.01.2012) от заболеваний социального характера  на  5%  к  уровню2006 года.
       Достижение указанного  сводного  индикатора  будет  возможно  прирешении   задач  по  отдельным  подпрограммам,  входящим  в  указаннуюПрограмму, в том числе:
       - "Сахарный диабет";
       - "Туберкулез";
       - "ВИЧ-инфекция";
       - "Инфекции, передаваемые половым путем";
       - "Вирусные гепатиты";
       - "Психические расстройства";
       - "Вакцинопрофилактика";
       - "Совершенствование наркологической помощи";
       - "Служба крови".
       Динамика прогнозируемых   целевых   индикаторов   и   показателейобластной  целевой  программы по годам представлена отдельно по каждойподпрограмме (приложение N 10).
        III. Сроки и этапы реализации областной целевой программы
       Программа реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
            IV. Система основных мероприятий областной целевой
                                программы
       Программа предусматривает  реализацию  мероприятий  по  следующимосновным направлениям:
       - организация работы по профилактике при заболеваниях социальногохарактера и повышению  уровня  готовности  системы  здравоохранения  кликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
       - повышение  качества  диагностики  и  лечения  при  заболеванияхсоциального характера;
       - укрепление             материально-технической             базылечебно-профилактических учреждений области.
       Программные мероприятия,  направленные на достижение поставленныхцелей и задач программы, реализуются в рамках отдельных подпрограмм, втом числе:
       - "Сахарный диабет";
       - "Туберкулез";
       - "ВИЧ-инфекция";
       - "Инфекции, передаваемые половым путем";
       - "Вирусные гепатиты";
       - "Психические расстройства";
       - "Вакцинопрофилактика";
       - "Совершенствование наркологической помощи";
       - "Служба крови".
       Перечень основных   мероприятий   подпрограмм    представлен    вприложениях N 1-9 к программе.
           V. Ресурсное обеспечение областной целевой программы
       Мероприятия программы  реализуются  за  счет  областного бюджета,внебюджетных источников в рамках бюджета Калужского  областного  фондаобязательного  медицинского  страхования  (далее - КОФОМС),  а также спривлечением средств федерального бюджета,  в том числе при реализациифедеральной  целевой  программы  "Предупреждение  и борьба с социальнозначимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Объем финансирования  программы  на  2008  - 2011 годы составляет920374,02 тыс.  рублей, в том числе за счет средств областного бюджета- 429038,82 тыс.  рублей, федерального бюджета - 487057,2 тыс. рублей,за счет средств внебюджетных источников (бюджет КОФОМС) - 4278,0  тыс.рублей.|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————||         | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)                    ||         |————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————||         | Областной  | Федеральный  | Местные  | Внебюджетные  | Итого     ||         | бюджет     | бюджет <*>   | бюджеты  | источники     |           ||         |            |              | <**>     | (КОФОМС)      |           ||         |            |              |          | <***>         |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| Всего   | 429038,82  | 487057,2     |          | 4278,0        | 920374,02 ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| В том числе по годам:                                                      ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2008 г. | 149042,43  | 158774,8     |          | 1069,5        | 308886,73 ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2009 г. | 93472,93   | 109023,8     |          | 1069,5        | 203566,23 ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2010 г. | 93139,23   | 109406,8     |          | 1069,5        | 203615,53 ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2011 г. | 93384,23   | 109851,8     |          | 1069,5        | 204305,53 ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| Из них капитальные вложения:                                               ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| Всего   | 254956,0   | 220000,0     |          |               | 474956,0  ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2008 г. | 104956,0   | 70000,0      |          |               | 174956,0  ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2009 г. | 50000,0    | 50000,0      |          |               | 100000,0  ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2010 г. | 50000,0    | 50000,0      |          |               | 100000,0  ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2011 г. | 50000,0    | 50000,0      |          |               | 100000,0  ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|
       --------------------------------
       <*> Объемы  финансовых  средств федерального бюджета,  выделяемыхКалужской области на реализацию программы,  ежегодно уточняются  послепринятия  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очереднойфинансовый период.
       <**> Финансирование  мероприятий  программы за счет муниципальныхбюджетов осуществляется на основании соглашений о  намерениях.  Объемыфинансирования  уточняются  ежегодно после принятия решений о бюджетахпредставительными органами местного самоуправления Калужской области.
       Объемы и   источники  финансирования  по  подпрограммам  отраженыотдельно по каждой подпрограмме.
       <***> Финансирование   мероприятий  за  счет  средств  Калужскогообластного  фонда  обязательного  медицинского  страхования   (КОФОМС)осуществляется  как  текущее  финансирование  лечебно-профилактическихучреждений в соответствии с Законом  Калужской  области  "О  программегосударственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатноймедицинской помощи" на очередной финансовый период.
       Объем финансирования  программных  мероприятий  за  счет  средствобластного  бюджета  уточняется  законом  об  областном   бюджете   насоответствующий финансовый период.
       При реализации  программы   возможно   возникновение   финансовыхрисков, связанных:
       - с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года нареализацию  программных мероприятий,  вследствие чего могут изменитьсязапланированные сроки выполнения мероприятий;
       - с   отсутствием   или   недостаточным   выделением  средств  изфедерального  бюджета  на  проведение   строительства,   реконструкцииобъектов,  что потребует увеличения ассигнований из областного бюджетадля обеспечения ввода объектов в нормативные сроки;
       - с  более  высоким ростом цен на отдельные виды услуг,  оказаниекоторых предусмотрено в рамках программных мероприятий,  что  повлечетувеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
       - с уточнением затрат на проведение строительства,  реконструкцииобъектов при разработке,  уточнении проектно-сметной документации, чтоповлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
       - рисков низкого качества оказания медицинских услуг, связанных снедостаточным  уровнем  квалификации  врачебного  персонала,   которыеминимизируются   за   счет   повышения  профессиональной  квалификациимедицинских работников.
           VI. Механизм реализации областной целевой программы
       Заказчиком программы  является  министерство  здравоохранения   исоциального развития Калужской области.
       Ответственным за исполнение мероприятий по строительству объектовздравоохранения областной собственности - министерство строительства ижилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
       Взаимодействие заказчика  программы  с  Федеральным агентством поздравоохранению  и  социальному  развитию  осуществляется  на   основесоглашения  о реализации федеральной целевой программы "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Взаимодействие заказчика  программы с министерством строительстваи жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляется  наоснове соглашения о реализации областной целевой программы.
       Заказчик программы  осуществляет  отбор  на   конкурсной   основеисполнителей   работ   (услуг),   поставщиков   продукции  по  каждомумероприятию программы,  а также заключение государственных  контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна  поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   длягосударственных и муниципальных нужд".
       Заказчик программы  ежегодно  формирует   бюджетную   заявку   наассигнования   из   областного   бюджета  и  в  установленном  порядкепредставляет  ее  в  министерство  финансов  области  и   министерствоэкономического развития области.
       Реализация программы осуществляется  путем  выполнения  комплексамероприятий,   направленных   на   снижение  заболеваемости  социальнозначимыми заболеваниями,  совершенствование методов их профилактики  иранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
         VII. Организация управления областной целевой программой
                    и контроль за ходом ее выполнения
       Заказчик программы:
       - осуществляет текущее управление реализацией программы;
       - составляет  детализированный   организационно-финансовый   планреализации мероприятий программы;
       - обеспечивает эффективное использование средств,  выделяемых  нареализацию программы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализациипрограммы и подпрограмм,  а также мониторинг осуществления программныхмероприятий;
       - организует   экспертные   проверки  хода  реализации  отдельныхмероприятий программы и подпрограмм;
       - осуществляет  отбор  на  конкурсной  основе  исполнителей работ(услуг),  поставщиков продукции по  каждому  мероприятию  программы  иподпрограмм,    а    также   заключение   государственных   контрактов(договоров);
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического  развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе (итогах)выполнения целевых показателей (индикаторов) программы,  эффективностииспользования  средств  областного  бюджета,  а  также статистическую,справочную и аналитическую информацию о  ходе  реализации  мероприятийпрограммы.
            VIII. Оценка социально-экономической эффективности
                       областной целевой программы
       Предполагается, что  общий  экономический  эффект  от  реализациимероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости,инвалидности   и   смертности   населения   при   социально   значимыхзаболеваниях.
       Социальная эффективность реализации мероприятий  программы  будетвыражена  в  улучшении  качества  и увеличении продолжительности жизнибольных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здоровогообраза  жизни,  снижении  социальной и психологической напряженности вобществе  вследствие   угрозы   распространения   социально   значимыхзаболеваний.  Данный  эффект  будет  достигнут  как  за счет повышенияквалификации  врачебного  персонала,  так  и  за  счет   значительногоукрепления   материальной   базы  лечебно-профилактических  учрежденийКалужской области,  в том числе после ввода в  эксплуатацию  областнойинфекционной больницы и туберкулезной больницы в г. Калуге.
       Ожидаемые результаты    эффективности    реализации     программыприводятся  на  основе  сравнения  с  данными  за  2006 год и отраженыотдельно по каждой подпрограмме.
                      Подпрограмма "Сахарный диабет"
                                 Паспорт
                      подпрограммы "Сахарный диабет"|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование | "Сахарный диабет"                                                         ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик     | Министерство здравоохранения и социального развития                       || подпрограммы    | Калужской области                                                         ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчик  | Министерство здравоохранения и социального развития                       ||                 | Калужской области, ГУЗ "Калужская областная больница"                     ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата         | Распоряжение Губернатора Калужской области от 19.04.2007                  || принятия        | N 45-р                                                                    || решения о       |                                                                           || разработке      |                                                                           ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 5. Цели и       | Снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом (далее -                 || задачи          | СД):                                                                      ||                 | - совершенствование диабетологической службы в области;                   ||                 | - совершенствование мер профилактики ранних и поздних                     ||                 | осложнений СД;                                                            ||                 | - снижение инвалидизации больных СД;                                      ||                 | - увеличение средней продолжительности жизни больных СД.                  ||                 | Для достижения данных целей необходимо решение следующих                  ||                 | задач:                                                                    ||                 | - совершенствование методов профилактики СД, в том числе                  ||                 | реализация обучающих программ для больных СД по вопросам                  ||                 | профилактики и лечения СД;                                                ||                 | - совершенствование автоматизированного учета лиц,                        ||                 | страдающих СД;                                                            ||                 | - внедрение высококвалифицированного лечения больных СД                   ||                 | современными лекарственными препаратами, предупреждение его               ||                 | поздних осложнений;                                                       ||                 | - исключение смертности от СД в детском возрасте;                         ||                 | - совершенствование системы бесперебойного гарантированного               ||                 | обеспечения больных СД лекарствами и средствами                           ||                 | самоконтроля                                                              ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые      | Доля осложнений при СД;                                                   || индикаторы и    | - средняя продолжительность жизни больных СД I типа                       || показатели      | (мужчины, женщины);                                                       ||                 | - средняя продолжительность жизни больных СД II типа                      ||                 | (мужчины, женщины)                                                        ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки и      | 2008 - 2011 годы                                                          || этапы           |                                                                           || реализации      |                                                                           ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень     | Совершенствование оказания специализированной медицинской                 || основных        | помощи при СД.                                                            || мероприятий     | Обеспечение функционирования государственного регистра лиц,               ||                 | больных СД, и дальнейшее его развитие.                                    ||                 | Обеспечение взрослых больных СД лекарствами, средствами для               ||                 | введения инсулинов и средствами самоконтроля                              ||—————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и     | Год     | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.                    || источники       |         |————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————|| финансирования  |         | Областной  | Федеральный  | Местные  | Внебюджетные  | Всего    ||                 |         | бюджет     | бюджет <*>   | бюджеты  | источники     |          ||                 |         |            |              | <**>     | (КО ФОМС)     |          ||                 |         |            |              |          | <***>         |          ||                 |—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————||                 | 2008 г. | 12158,43   | 9940,8       |          | 1069,5        | 23168,73 ||                 |         |            |              |          |               |          ||                 |—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————||                 | 2009 г. | 12010,93   | 9940,8       |          | 1069,5        | 23021,23 ||                 |         |            |              |          |               |          ||                 |—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————||                 | 2010 г. | 12109,23   | 9940,8       |          | 1069,5        | 23119,53 ||                 |         |            |              |          |               |          ||                 |—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————||                 | 2011 г. | 12109,23   | 9940,8       |          | 1069,5        | 23119,53 ||                 |         |            |              |          |               |          ||                 |—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————||                 | Итого   | 48387,82   | 39763,2      |          | 4278,0        | 92429,02 ||—————————————————|—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|——————————||                 | <*> Объемы финансовых средств федерального бюджета,                       ||                 | выделяемых Калужской области на реализацию программы,                     ||                 | ежегодно уточняются после принятия федерального закона о                  ||                 | федеральном бюджете на очередной финансовый период.                       ||                 | <**> Финансирование мероприятий программы за счет                         ||                 | муниципальных бюджетов осуществляется на основании                        ||                 | соглашений о намерениях. Объемы финансирования уточняются                 ||                 | ежегодно после принятия решений о бюджетах                                ||                 | представительными органами местного самоуправления                        ||                 | Калужской области.                                                        ||                 | <***> Финансирование мероприятий за счет средств Калужского               ||                 | областного фонда обязательного медицинского страхования                   ||                 | осуществляется как текущее финансирование                                 ||                 | лечебно-профилактических учреждений в соответствии с                      ||                 | Законом Калужской области "О программе государственных                    ||                 | гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной                    ||                 | медицинской помощи" на очередной финансовый период.                       ||                 | Объем финансирования подпрограммных мероприятий за счет                   ||                 | областного бюджета уточняется законом об областном бюджете                ||                 | на соответствующий финансовый период                                      ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые   | Снижение доли осложнений при сахарном диабете на 3-5%;                    || результаты      | - увеличение средней продолжительности жизни больных                      ||                 | сахарным диабетом I типа:                                                 ||                 | мужчин - до 55,3 года;                                                    ||                 | женщин - до 59,1 года;                                                    ||                 | - увеличение средней продолжительности жизни больных                      ||                 | сахарным диабетом II типа:                                                ||                 | мужчин - до 71,5 года;                                                    ||                 | женщин - до 73,5 года;                                                    ||                 | - снижение инвалидизации среди больных СД на 3-5%                         ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 11. Система     | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет                         || организации     | министерство здравоохранения и социального развития                       || контроля за     | Калужской области в соответствии с действующим положением о               || исполнением     | порядке разработки, рассмотрения и реализации областных                   ||                 | целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора                 ||                 | Калужской области от 02.02.2005 N 33                                      ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Сахарный диабет  (далее - СД) - одно из наиболее распространенныхзаболеваний в промышленно развитых странах.
       По данным  экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),в мире более 200 млн. человек страдают СД, а к 2020 году ожидается 300млн.  больных.  Среди  населения нашей страны распространенность этогозаболевания достигает 3,5%. Установлено, что больных со скрытой формойболезни в 2 раза больше, чем больных с явным СД.
       Отмечается некоторый рост заболеваемости и  смертности  от  СД  вобласти.  Заболеваемость  СД  на 100 тыс.  населения Калужской областисоставила:  в 2004 году - 171,5,  в 2005 -  213,4,  в  2006  -  185,9.(Справочно:  в 2006 году в Российской Федерации - 168,0, в Центральномфедеральном округе - 178,7.) Смертность от СД на  100  тыс.  населенияКалужской области составила:  в 2004 году - 7,0,  в 2005 году - 7,1, в2006 году - 7,3. (Справочно: в 2006 году в РФ - 7,5, в ЦФО - 7,3.)
       На 1 января 2007 года в области зарегистрирован 16251 больной СД,из них больных,  получающих инсулин,  - 3105 человек.  126 детей и  74подростка   страдают  инсулинозависимым  СД.  Все  дети  имеют  статусинвалида с детства.  Ежегодно выявляются новые случаи  СД  у  детей  иподростков, в среднем 22-26 случаев в год.
       СД опасен   своими   осложнениями.   У   70%   больных    имеютсясердечно-сосудистые  заболевания,  у 35%  отмечается поражение органовзрения,  у  25%  -  развитие  синдрома  диабетической  стопы.  Грозныесосудистые  осложнения  в  2  раза  сокращают  продолжительность жизнибольных СД I типа, приводят к ранней инвалидизации и смертности.
       Сохраняется высокий   уровень   инвалидности  среди  больных  СД.Инвалидизация больных СД составила:  в 2004 году - 36,4%,  2005 - 36%,2006 - 35,9%. (Справочно: в 2006 году в Российской Федерации - 35,6%.)
       Стоимость лечения больных СД очень  высока.  По  данным  научногоэндокринологического центра РАМН,  эффективное лечение одного больногоСД  стоит  около  2  тысяч  долларов  в  год,  хотя  мировой  стандартпредусматривает сумму в 3 раза большую.  В Калужской области только назакупку инсулинов для одного больного тратится более 10 тыс.  рублей вгод.
       На сегодняшний   день   существует   ряд   проблем,    касающихсямедицинского обеспечения больных СД:
       - больные  СД  не  в  полной  мере  обеспечены   сахароснижающимипрепаратами, современными средствами самоконтроля;
       - в  лечебно-профилактических  учреждениях  (далее  -   ЛПУ)   неопределяется гликозилированный гемоглобин;
       - обеспечение средствами самоконтроля  (индикаторными  полосками)больных СД составляет менее 30%;
       - страдает система обучения больных СД вследствие недостатка школпо обучению больных СД и оснащенности школ расходными материалами.
       Решение этих   проблем   предполагается   за   счет    реализациимероприятий настоящей подпрограммы.
                 II. Основные цели и задачи подпрограммы
       Основными целями подпрограммы являются:
       - снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом;
       - совершенствование диабетологической службы в области;
       - совершенствование мер профилактики ранних и поздних  осложненийСД;
       - снижение инвалидизации больных СД;
       - увеличение средней продолжительности жизни больных СД.
       Для достижения указанных целей подлежат решению следующие задачи:
       - совершенствование   методов   профилактики   СД,  в  том  числереализация обучающих программ для больных СД по вопросам  профилактикии лечения СД;
       - совершенствование автоматизированного учета лиц, страдающих СД;
       - внедрение    высококвалифицированного    лечения   больных   СДсовременными лекарственными препаратами,  предупреждение  его  позднихосложнений;
       - исключение смертности от СД в детском возрасте;
       - совершенствование   системы   бесперебойного   гарантированногообеспечения больных СД лекарствами и средствами самоконтроля.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————||                            | Единица   | Базовое   | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  ||                            | измерения | значение  | год   | год   | год   | год   ||                            |           | (2006     |       |       |       |       ||                            |           | год)      |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Доля осложнений при        | %         | 30        | 29    | 28    | 27    | 26    || сахарном диабете           |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Средняя продолжительность  |           |           |       |       |       |       || жизни больных сахарным     |           |           |       |       |       |       || диабетом I типа:           |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| мужчин                     | лет       | 52,4      | 53,5  | 54,0  | 54,6  | 55,3  ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| женщин                     | лет       | 56,2      | 57,3  | 57,8  | 58,4  | 59,1  ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Средняя продолжительность  |           |           |       |       |       |       || жизни больных сахарным     |           |           |       |       |       |       || диабетом II типа:          |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| мужчин                     | лет       | 68,7      | 69,7  | 70,4  | 71,3  | 71,5  ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| женщин                     | лет       | 71,1      | 72,1  | 72,6  | 73,1  | 73,5  ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|
                III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
       Подпрограмма реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
                     IV. Система основных мероприятий
       В настоящее  время  в  области  работают  2   эндокринологическихотделения: на базе ГУЗ "Калужская областная больница" и МУЗ "Городскаябольница N 2" г.  Калуги,  где оказывается  специализированная  помощьбольным     СД.     Кроме     того,    выделены    эндокринологическиеспециализированные койки в Людиновском, Боровском районах, ЦМСЧ N 8 г.Обнинска,  ГУЗ  "Областная  детская больница" и МУЗ "Городская детскаябольница". Работают 8 школ для обучения больных СД. Организация помощибольным  СД  требует  совершенствования.  В  16  районах  области  нетврачей-эндокринологов, необходимо совершенствование организации помощибольным,  имеющим сосудистые осложнения.  Поэтому  с  целью  улучшениякачества помощи больным СД в подпрограмму включены:
       - совершенствование   оказания   специализированной   медицинскойпомощи при сахарном диабете:
       - расширение   сети   эндокринологических   кабинетов,   открытиекабинета диабетической стопы на базе МУЗ "Больница скорой  медицинскойпомощи"  в  г.  Калуге,  организация  данных  кабинетов  на  базе  МУЗ"Центральная районная больница Дзержинского района" в г. Кондрове и набазе  МУЗ  "Центральная  районная  больница  Сухиничского района" в г.Сухиничи;
       - расширение   сети   школ   для   больных   СД   для  подробногоинформирования их о болезни,  о  принципах  лечения,  режиме  питания,выборе профессии,  обучении навыкам введения лекарственных препаратов,самоконтроля уровня сахара крови.
       В подпрограмме  предусмотрена  организация школ для больных СД набазе МУЗ "Центральная районная больница  Дзержинского  района"  и  МУЗ"Центральная  районная  больница Тарусского района",  запланировано ихоснащение,  а также обеспечение расходными материалами уже  работающихшкол СД, подготовка медицинского персонала для работы в этих школах.
       Автоматизированный учет   больных   СД   организован   на    баземедицинского    информационно-аналитического    центра    министерстваздравоохранения и социального развития области.
       Автоматизированный учет   больных  СД  в  области  необходим  дляполучения оперативной  информации  о  фактической  заболеваемости  СД,причинах   инвалидности  и  смертности  больных.  Этот  учет  позволитконтролировать    состояние     лечебной     помощи,     эффективностьпрофилактических мер,  уровень обеспечения больных инсулином и другимимедикаментами,  что  приведет  к  значительному   улучшению   качестваспециализированной помощи больным СД, с учетом динамики заболеваемостии  структуры  осложнений.  Программными  мероприятиями   предусмотреноприобретение    вычислительной    техники,    расходных    материалов,методических рекомендаций.
       Успех лечения  больных  СД  и профилактика его поздних осложненийзависят от правильного подбора  лекарственных  препаратов.  Необходимоиспользование  высокоочищенных инсулинов,  эффективных таблетированныхлекарственных средств.  Для правильного  подбора  дозы  лекарственногопрепарата  необходим  контроль уровня сахара в крови,  что достигаетсяиспользованием средств  самоконтроля:  индивидуальных  глюкометров  соспециальными   индикаторными   полосками   и  визуальных  индикаторныхполосок.  В   подпрограмме   предусмотрено   постепенное   обеспечениеглюкометрами  участковых  больниц  в  районах  области,  а  также всехотделений скорой помощи для быстрого  определения  уровня  гликемии  икачественного оказания помощи больным.
       Запланировано обеспечение больных  СД  одноразовыми  инсулиновымишприцами,   части   больных  (детей,  подростков,  беременных  женщин,больных,  имеющих  тяжелые  сосудистые  осложнения)  шприцами-ручками,которые позволяют точно дозировать дозы инсулина.
       Для предупреждения инвалидности, смертности больных СД необходимокроме  достижения  компенсации  уровня  гликемии своевременное лечениесосудистых осложнений  СД  со  стороны  глаз,  сердца,  почек,  нижнихконечностей.   Запланировано  медикаментозное  обеспечение  больных  ипроведение лазеркоагуляции больным с ретинопатиями.
       Перечень основных    мероприятий   подпрограммы   представлен   вприложении N 1 к программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Мероприятия подпрограммы реализуются за счет областного  бюджета,внебюджетных  источников  в рамках бюджета Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования (далее -  КОФОМС),  а  также  спривлечением средств федерального бюджета,  в том числе при реализациифедеральной целевой программы "Предупреждение  и  борьба  с  социальнозначимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|| Год     | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.                     ||         |————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————||         | Областной  | Федеральный  | Местные  | Внебюджетные  | Всего,    ||         | бюджет     | бюджет <*>   | бюджеты  | источники     | тыс. руб. ||         |            |              | <**>     | (КОФОМС)      |           ||         |            |              |          | <***>         |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2008 г. | 12158,43   | 9940,8       |          | 1069,5        | 23168,73  ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2009 г. | 12010,93   | 9940,8       |          | 1069,5        | 23021,23  ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2010 г. | 12109,23   | 9940,8       |          | 1069,5        | 23119,53  ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| 2011 г. | 12109,23   | 9940,8       |          | 1069,5        | 23119,53  ||         |            |              |          |               |           ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|| Итого   | 48387,82   | 39763,2      |          | 4278,0        | 92429,02  ||—————————|————————————|——————————————|——————————|———————————————|———————————|
       --------------------------------
       <*> Объемы  финансовых  средств федерального бюджета,  выделяемыхКалужской области на реализацию программы,  ежегодно уточняются  послепринятия  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очереднойфинансовый период.
       <**> Финансирование  мероприятий  программы за счет муниципальныхбюджетов осуществляется на основании соглашений о  намерениях.  Объемыфинансирования  уточняются  ежегодно после принятия решений о бюджетахпредставительными органами местного самоуправления Калужской области.
       <***> Финансирование   мероприятий  за  счет  средств  Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования осуществляетсякак   текущее  финансирование  лечебно-профилактических  учреждений  всоответствии с Законом Калужской области "О программе  государственныхгарантий  оказания  жителям  Калужской  области бесплатной медицинскойпомощи" на очередной финансовый период.
       Объем финансирования    подпрограммных    мероприятий   за   счетобластного  бюджета  уточняется  законом  об  областном   бюджете   насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Государственным заказчиком   подпрограммы  является  министерствоздравоохранения и социального развития Калужской области.
       Взаимодействие заказчика подпрограммы с Федеральным агентством поздравоохранению  и  социальному  развитию  осуществляется  на   основесоглашения  о реализации федеральной целевой программы "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Заказчик подпрограммы  осуществляет  отбор  на  конкурсной основеисполнителей  работ  (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждомумероприятию   подпрограммы,   а   также   заключение   государственныхконтрактов  (договоров)  в  соответствии  с  Федеральным  законом   "Оразмещении  заказов  на поставки товаров,  выполнение работ,  оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд".
            VII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       Реализация подпрограммы    позволит    создать   единую   системупрофилактических и лечебных  мероприятий,  позволяющую  достигнуть  наначало 2012 года в сравнении с 2006 годом следующих показателей:
       - уменьшение числа поздних осложнений СД на 3%-5%;
       - снижение инвалидизации больных СД на 3%-5%;
       - исключение смертности от СД в детском возрасте;
       - увеличение  числа  детей с клинико-лабораторной компенсацией на5%;
       - увеличение  средней  продолжительности  жизни больных СД на 1-2года.
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи  экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых   икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
                        Подпрограмма "Туберкулез"
                                 Паспорт
                        подпрограммы "Туберкулез"|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование   | "Туберкулез"                                     ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик       | Министерство здравоохранения и социального       || подпрограммы      | развития Калужской области                       ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчики   | Министерство здравоохранения и социального       ||                   | развития Калужской области, ГУЗ "Калужская       ||                   | областная туберкулезная больница"                ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата принятия  | Распоряжение Губернатора Калужской области от    || решения о         | 19.04.2007 N 45-р                                || разработке        |                                                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 5. Цель и задачи  | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом,     ||                   | снижение уровня смертности от туберкулеза.       ||                   | Для достижения поставленной цели                 ||                   | предусматривается решение следующих задач:       ||                   | - совершенствование методов профилактики         ||                   | туберкулеза;                                     ||                   | - совершенствование мер инфекционного контроля   ||                   | туберкулеза;                                     ||                   | - совершенствование методов диагностики,         ||                   | лечения и комплексных программ                   ||                   | медико-социальной реабилитации;                  ||                   | - строительство туберкулезного стационара с      ||                   | оснащением его современным медицинским и         ||                   | технологическим оборудованием                    ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые        | Заболеваемость туберкулезом в Калужской области  || индикаторы и      | на 100 тыс. человек;                             || показатели        | - доля случаев прекращения бактериовыделения в   ||                   | общем числе случаев бактериовыделения среди      ||                   | населения;                                       ||                   | - смертность от туберкулеза на 100 тыс.          ||                   | населения                                        ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки          | 2008 - 2011 годы                                 || реализации        |                                                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень       | Обеспечение лечебно-профилактических учреждений  || основных          | здравоохранения противотуберкулезными            || мероприятий       | препаратами;                                     ||                   | - внедрение современных методов диагностики,     ||                   | лечения и реабилитации больных туберкулезом;     ||                   | - строительство туберкулезной больницы           ||———————————————————|—————————|————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и       | Год     | Объемы и источники финансирования,     || источники         |         | тыс. руб.                              || финансирования    |         |—————————————|———————————————|——————————||                   |         | Областной   | Федеральный   | Всего    ||                   |         | бюджет      | бюджет <*>    |          ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | 2008 г. | 18250,0     | 15000,0       | 33250,0  ||                   |         |             |               |          ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | 2009 г. | 56250,0     | 65000,0       | 121250,0 ||                   |         |             |               |          ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | 2010 г. | 56250,0     | 65000,0       | 121250,0 ||                   |         |             |               |          ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | 2011 г. | 56250,0     | 65000,0       | 121250,0 ||                   |         |             |               |          ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | ИТОГО   | 187000,0    | 210000,0      | 39700,0  ||———————————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | <*> Объемы финансовых средств федерального       ||                   | бюджета, выделяемых Калужской области на         ||                   | реализацию программы, ежегодно уточняются после  ||                   | принятия федерального закона о федеральном       ||                   | бюджете на очередной финансовый период.          ||                   | Объем финансирования подпрограммных мероприятий  ||                   | за счет областного бюджета уточняется законом    ||                   | об областном бюджете на соответствующий          ||                   | финансовый период                                ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые     | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом до   || результаты        | 62,0 случаев на 100 тыс. человек;                ||                   | - увеличение доли случаев бактериовыделения до   ||                   | 46,5 процента;                                   ||                   | - снижение уровня смертности от туберкулеза до   ||                   | 22,0 случая на 100 тыс. населения                ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 11. Система       | Контроль за реализацией подпрограммы             || организации       | осуществляет министерство здравоохранения и      || контроля за       | социального развития Калужской области в         || исполнением       | соответствии с действующим положением о порядке  ||                   | разработки, рассмотрения и реализации областных  ||                   | целевых программ, утвержденным постановлением    ||                   | Губернатора Калужской области от 02.02.2005 N 33 ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Эпидемиологическая ситуация  по туберкулезу в Калужской области ипо Российской Федерации продолжает оставаться важной медико-социальнойпроблемой.
       За 2006 год наметилась тенденция к снижению общей  заболеваемоституберкулезом  в области по сравнению с 2005 годом на 4,4%  и составила61,4 на 100  тыс.  населения,  по  Российской  Федерации  -  67,9,  поЦентральному  федеральному округу - 47,2.  Эпидемиологическая ситуациясчитается  благополучной,   когда   заболеваемость   туберкулезом   непревышает 30 на 100 тыс. населения.
       Заболеваемость туберкулезом детей снизилась на 24% и составила 14на  100 тыс.  детского населения,  по Российской Федерации - 16,1,  поЦентральному федеральному округу - 11,8.
       Смертность от  туберкулеза снизилась и составила 25,0 на 100 тыс.населения,  по  Российской   Федерации   -   24,8,   по   Центральномуфедеральному округу - 21,7.
       Среди впервые  выявленных  больных  более  половины  с  открытымиформами   туберкулеза.   Ситуация  усложняется  еще  тем,  что  растетзаболеваемость и смертность среди социально  уязвимых  по  туберкулезугрупп населения (безработные, не имеющие постоянного места жительства,наркоманы, ВИЧ-ифицированные). Учтенная заболеваемость туберкулезом неотражает истинного положения дел,  так как профилактическими осмотрамина туберкулез охватывается не более 50%  населения, 20% населения, иликаждый пятый житель, не проходит осмотра на туберкулез более 2-х лет.
       При этом туберкулезный стационар в г.  Калуге размещен  в  ветхиходноэтажных   деревянных   зданиях,  построенных  в  XIX  веке,  и  несоответствует санитарным  нормам  по  набору  помещений,  площадей  наодного больного.
       У больных,    страдающих    туберкулезом,    решающим    факторомсоциально-экономического характера является снижение уровня и качестважизни,  поэтому борьба  с  туберкулезом  определена  как  приоритетнаягосударственная  задача,  которая  требует  комплексного  подхода к еерешению.
                 II. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целями подпрограммы  являются  снижение   уровня   заболеваемоституберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза.
       Задачами подпрограммы являются:
       - совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числеразработка  информационных  программ  для  населения,  образовательныхпрограмм для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
       - совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;
       - совершенствование  методов  диагностики,  лечения и комплексныхпрограмм медико-социальной реабилитации;
       - строительство    туберкулезного   стационара,   оснащение   егосовременным медицинским и технологическим оборудованием.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————||                            | Единица   | Базовое   | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  ||                            | измерения | значение  | год   | год   | год   | год   ||                            |           | (2006     |       |       |       |       ||                            |           | год)      |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Заболеваемость             | число     | 64,3      | 63,5  | 63,0  | 62,5  | 62,0  || туберкулезом на 100 тыс.   | случаев   |           |       |       |       |       || человек (по территории)    |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Доля случаев прекращения   | %         | 44,7      | 45,0  | 45,5  | 46,0  | 46,5  || бактериовыделения в общем  |           |           |       |       |       |       || числе случаев              |           |           |       |       |       |       || бактериовыделения среди    |           |           |       |       |       |       || населения                  |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Смертность от туберкулеза  | число     | 25,0      | 24,5  | 24,0  | 23,5  | 22,0  || на 100 тыс. населения (по  | случаев   |           |       |       |       |       || территории)                |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|
                III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
       Подпрограмма реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
              IV. Система основных мероприятий подпрограммы
       Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплексамероприятий,  направленных на  снижение  заболеваемости  туберкулезом,совершенствование  методов  его  профилактики  и  ранней  диагностики,обеспечение качества лечения и реабилитации.
       В рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия по:
       - обеспечению   лечебно-профилактических    учреждений    системыздравоохранения противотуберкулезными препаратами;
       - созданию     и     обеспечению     функционирования     системыгосударственного  мониторинга  лечения  и  лекарственной  устойчивостивозбудителя туберкулеза, основанной на персональном учете больных;
       - совершенствованию лабораторий диагностики туберкулеза;
       - внедрению   современных   методов   диагностики,   лечения    иреабилитации    больных    туберкулезом    в    учреждениях    системыздравоохранения;
       - предоставлению  систематической  организационно-методической  иконсультационной помощи (включая мониторинг  эффективности  реализациимероприятий подпрограммы) районам области;
       - строительству областной туберкулезной больницы в г. Калуге.
       Перечень основных    мероприятий   подпрограммы   представлен   вприложении N 2 к программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Мероприятия подпрограммы реализуются за счет областного  бюджета,а  также с привлечением средств федерального бюджета,  в том числе приреализации федеральной целевой программы "Предупреждение  и  борьба  ссоциально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Из общего объема затрат на реализацию подпрограммы - 397000  тыс.рублей,  на строительство областной туберкулезной больницы в г. Калугепланируется направить около  312000  тыс.  руб.,  включая  затраты  наразработку проектно-сметной документации.
       Финансирование подпрограммы за счет средств федерального  бюджетана  развитие  специализированных  медицинских объектов планируется приусловии софинансирования из областного бюджета не менее 50% от сметнойстоимости работ.|—————————|———————————————————————————————————————————————————||         | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.      ||         |                                                   ||         |——————————————————|—————————————————————|——————————||         | Областной бюджет | Федеральный бюджет  | Итого    ||         |                  | <*>                 |          ||—————————|——————————————————|—————————————————————|——————————|| Всего   | 187000,0         | 210000,0            | 397000,0 ||—————————|——————————————————|—————————————————————|——————————|| В том числе по годам:                                       ||—————————|——————————————————|—————————————————————|——————————|| 2008 г. | 18250,0          | 15000,0             | 33250,0  ||         |                  |                     |          ||—————————|——————————————————|—————————————————————|——————————|| 2009 г. | 56250,0          | 65000,0             | 121250,0 ||         |                  |                     |          ||—————————|——————————————————|—————————————————————|——————————|| 2010 г. | 56250,0          | 65000,0             | 121250,0 ||         |                  |                     |          ||—————————|——————————————————|—————————————————————|——————————|| 2011 г. | 56250,0          | 65000,0             | 121250,0 ||         |                  |                     |          ||—————————|——————————————————|—————————————————————|——————————|
       --------------------------------
       <*> Объемы финансовых средств  федерального  бюджета,  выделяемыхКалужской  области на реализацию программы,  ежегодно уточняются послепринятия  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очереднойфинансовый период.
       Объем финансирования   подпрограммных   мероприятий    за    счетобластного   бюджета   уточняется  законом  об  областном  бюджете  насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Заказчиком подпрограммы является министерство  здравоохранения  исоциального  развития  Калужской области,  исполнителем мероприятий построительству  областной   туберкулезной   больницы   -   министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
       Взаимодействие заказчика подпрограммы с Федеральным агентством поздравоохранению   и  социальному  развитию  осуществляется  на  основесоглашения о реализации федеральной целевой программы  "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Взаимодействие заказчика     подпрограммы     с     министерствомстроительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Калужской  областиосуществляется на основе соглашения  о  реализации  областной  целевойпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2008 - 2011 годы)".
       Заказчик осуществляет  отбор  на  конкурсной  основе исполнителейработ  (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждому   мероприятиюподпрограммы,    а   также   заключение   государственных   контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  длягосударственных и муниципальных нужд".
       Финансирование  мероприятий  подпрограммы,  указанных  в  пунктах1.1., 1.2., 1.4 раздела 1 приложения N 1 "Система основных мероприятийподпрограммы  "Сахарный  диабет"  к  Программе,  осуществляется  путемпредоставления   из   областного   бюджета   местным   бюджетам   иныхмежбюджетных   трансфертов  в  порядке,  установленном  ПравительствомКалужской области. (Дополнен     -     Закон     Калужской     областиот 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
           VII. Организация управления подпрограммой и контроль
                          за ходом ее выполнения
       Заказчик подпрограммы:
       - осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
       - составляет   детализированный   организационно-финансовый  планреализации мероприятий подпрограммы;
       - обеспечивает  эффективное использование средств,  выделяемых нареализацию подпрограммы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы,  а   также   мониторинг   осуществления   подпрограммныхмероприятий;
       - организует  экспертные  проверки  хода   реализации   отдельныхмероприятий подпрограммы;
       - осуществляет управление деятельностью исполнителей  мероприятийподпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе  (итогах)выполнения    целевых    показателей    (индикаторов)    подпрограммы,эффективности  использования  средств  областного  бюджета,  а   такжестатистическую,   справочную   и   аналитическую   информацию  о  ходереализации мероприятий подпрограммы.
            VIII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       На начало   2012  года  в  сравнении  с  2006  годом  планируетсядостижение следующих показателей:
       - снижение  уровня  заболеваемости туберкулезом в области до 62,0случая на 100 тыс. населения;
       - увеличение доли случаев бактериовыделения до 46,5 процента;
       - снижение уровня смертности от туберкулеза до 22 случаев на  100тыс. населения.
       Социальная эффективность  реализации   мероприятий   подпрограммыбудет   выражена   в   улучшении   качества   жизни  и  увеличении  еепродолжительности,   сохранении    трудового    потенциала    больных,формировании  здорового образа жизни населения,  снижении социальной ипсихологической   напряженности   в   обществе    вследствие    угрозыраспространения туберкулеза.
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи   экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых  икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
                       Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
                                 Паспорт
                       подпрограммы "ВИЧ-инфекция"|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование | "ВИЧ-инфекция"                                     ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик     | Министерство здравоохранения и социального         || подпрограммы    | развития Калужской области                         ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчик  | Министерство здравоохранения и социального         ||                 | развития Калужской области, ГУЗ "Калужский         ||                 | областной центр по профилактике и борьбе со СПИД   ||                 | и инфекционными заболеваниями"                     ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата         | Распоряжение Губернатора Калужской области от      || принятия        | 19.04.2007 N 45-р                                  || решения о       |                                                    || разработке      |                                                    ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 5. Цели и       | Снижение числа вновь зарегистрированных случаев    || задачи          | инфицирования ВИЧ-инфекцией;                       ||                 | - дальнейшее внедрение методов профилактики        ||                 | заражения новорожденных ВИЧ-инфекцией;             ||                 | - обеспечение доступности антиретровирусных        ||                 | препаратов;                                        ||                 | - снижение уровня смертности больных               ||                 | ВИЧ-инфекцией                                      ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые      | Число вновь зарегистрированных в течение года      || индикаторы и    | случаев заражения ВИЧ-инфекцией;                   || показатели      | - доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,       ||                 | включенных в программу профилактики заражения      ||                 | новорожденных ВИЧ-инфекцией                        ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки и      | 2008 - 2011 годы                                   || этапы           |                                                    || реализации      |                                                    ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень     | Совершенствование методов профилактики,            || основных        | диагностики и лечения заболевания, вызываемого     || мероприятий     | вирусом иммунодефицита человека;                   ||                 | - совершенствование мер по снижению риска          ||                 | передачи ВИЧ-инфекции при использовании            ||                 | донорской крови и ее препаратов;                   ||                 | - совершенствование методов снижения риска         ||                 | передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку путем      ||                 | организации и проведения специфической             ||                 | профилактики;                                      ||                 | - совершенствование методов проведения             ||                 | широкомасштабной информационно-просветительной     ||                 | работы среди групп повышенного риска по            ||                 | инфицированию ВИЧ (потребителей инъекционных       ||                 | наркотиков) и среди населения области в целом;     ||                 | - развитие материально-технической базы лечебных   ||                 | учреждений, в том числе создание                   ||                 | централизованной бактериологической лаборатории;   ||                 | - развитие материально-технической базы            ||                 | учреждений здравоохранения                         ||—————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и     | Год     | Объемы и источники финансирования в      || источники       |         | тыс. руб.                                || финансирования  |         |————————————|————————————————|————————————||                 |         | Областной  | Федеральный    | Всего      ||                 |         | бюджет     | бюджет <*>     |            ||                 |—————————|————————————|————————————————|————————————||                 | 2008 г. | 97456,0    | 71490,0        | 168946,0   ||                 |—————————|————————————|————————————————|————————————||                 | 2009 г. | 5300,0     | 1720,0         | 7020,0     ||                 |—————————|————————————|————————————————|————————————||                 | 2010 г. | 6200,0     | 2060,0         | 8260,0     ||                 |—————————|————————————|————————————————|————————————||                 | 2011 г. | 6500,0     | 2300,0         | 8800,0     ||                 |—————————|————————————|————————————————|————————————||                 | Итого   | 115456,0   | 77570,0        | 193026,0   ||                 |—————————|————————————|————————————————|————————————||                 | <*> Объемы финансовых средств федерального         ||                 | бюджета, выделяемых Калужской области на           ||                 | реализацию программы, ежегодно уточняются после    ||                 | принятия федерального закона о федеральном         ||                 | бюджете на очередной финансовый период.            ||                 | Объем финансирования подпрограммных мероприятий    ||                 | за счет областного бюджета уточняется законом об   ||                 | областном бюджете на соответствующий финансовый    ||                 | период                                             ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые   | Снижение числа вновь зарегистрированных случаев    || результаты      | инфицирования ВИЧ-инфекцией до 128 случаев в       ||                 | год.                                               ||                 | Увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных      ||                 | женщин, включенных в программу профилактики        ||                 | заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 99%      ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 11. Система     | Контроль за реализацией подпрограммы               || организации     | осуществляет министерство здравоохранения и        || контроля за     | социального развития Калужской области в           || исполнением     | соответствии с действующим положением о порядке    ||                 | разработки, рассмотрения и реализации областных    ||                 | целевых программ, утвержденным постановлением      ||                 | Губернатора Калужской области от 02.02.2005 N 33   ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Предупреждение распространения   ВИЧ-инфекции    на    территорииРоссийской  Федерации  определено  Правительством Российской Федерациикак одно из направлений приоритетного национального проекта в  областиздравоохранения.
       Содержание данного направления подпрограммы  также  соответствуетприоритетам   социально-экономического   развития  Калужской  области,определенным  в  постановлении  Губернатора   Калужской   области   от19.12.2005   N   462  "Об  активизации  мероприятий,  направленных  напротиводействие распространению ВИЧ-инфекции на  территории  Калужскойобласти"  и  Законе Калужской области от 27.06.2005 N 85-ОЗ "О порядкеобеспечения  бесплатными  медикаментами  для  лечения  ВИЧ-инфекции  вамбулаторных условиях".
       В России   сохраняется   нестабильная   и   чрезвычайно   сложнаяобстановка   по   распространению   ВИЧ/СПИДа.  Эпидемия  ВИЧ-инфекциидостигла серьезных масштабов  -  1%  взрослого  населения  страны  ужеинфицирован  ВИЧ.  Калужская  область  относится к регионам со среднимуровнем пораженности ВИЧ-инфекцией.
       Однако в   связи   с  постоянным  увеличением  общего  количестваинфицированных  пораженность  ежегодно  растет  -  в  2006  году  этотпоказатель составлял 126,8 на 100 тыс. населения, в 2007 году - 131,2.(Справочно:  в  Российской  Федерации  -   228.)   К   неблагополучнымтерриториям по числу зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией относятся:  г.Обнинск,  Боровский,  Жуковский и Малоярославецкий районы,  в  которыхуровень  пораженности  значительно  выше среднеобластного (от 174,8 до343,8 на 100 тыс.  населения).  С  2001  года  была  отмечена  стойкаятенденция стабилизации заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области.  В 2005году  она  составила  15,56  на  100  тыс.  населения,  в   2006-10,6.(Справочно: по Российской Федерации - 22,0.)
       С начала 2007 года отмечено некоторое увеличение заболеваемости -до 4,4 на 100 тыс.  населения (за аналогичный период 2006 года - 3,8).Увеличение   заболеваемости   происходит   на   фоне    продолжающейсяактивизации  полового  пути  передачи  ВИЧ  и  широкого  вовлечения  вэпидемию ВИЧ социально адаптированных слоев населения  в  возрасте  от20-35  лет  (66%).  В 2006 году половым путем инфицировалось 70%,  а вначале 2007 года данный показатель составил 71%.  Вызывает  тревогу  иувеличение количества женщин,  инфицированных ВИЧ.  С начала 2007 годасреди  вновь  выявленных  ВИЧ-инфицированных  женщины  составили  59%.Большинство  из  этих  женщин  (90%)  - репродуктивного возраста,  чтоспособствует постоянному увеличению  количества  детей,  рожденных  отВИЧ-инфицированных   матерей.  Диагноз  "ВИЧ-инфекция"  установлен  15детям, 2 из них уже умерли от СПИДа.
       Анализ освидетельствования  на  ВИЧ населения области в 2006 годупоказал увеличение выявляемости вируса иммунодефицита среди беременных- до 0,8 на 1000 обследований (в 2005 году - 0,6),  среди потребителейинъекционных наркотиков - 9,1 на 1000  обследований  (в  2005  году  -4,7).  В  связи  с  неблагоприятной  наркоситуацией в северных районахобласти  это  может  свидетельствовать  об  активном   распространенииВИЧ-инфекции среди наркопотребителей, которые, в свою очередь, активнораспространяют инфекцию среди половых партнеров.
       Серьезное опасение   вызывает   то,  что  ВИЧ-инфекция  регулярнорегистрируется среди доноров крови.  С 1998 года по настоящее время  вобласти ВИЧ-инфекция выявлена у 18 доноров.
       Ежегодно увеличивается число  ВИЧ-инфицированных,  нуждающихся  вспецифическом  антиретровирусном  лечении.  В настоящее время получаютантиретровирусную терапию 62  пациента,  в  том  числе  4  ребенка.  Втечение  только 2006 года в лечебные учреждения Калужской области былогоспитализировано  199  ВИЧ-инфицированных,  что   свидетельствует   онастоятельной  потребности в организации медицинской помощи в условияхстационара.
       Учитывая остроту   проблемы,   борьба  с  ВИЧ-инфекцией  являетсяприоритетной государственной задачей и требует комплексного подхода  кее решению.
                 II. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целями подпрограммы "ВИЧ-инфекция" являются:
       - снижение числа вновь зарегистрированных  случаев  инфицированияВИЧ;
       - дальнейшее    внедрение    методов    профилактики    зараженияВИЧ-инфекцией новорожденных;
       - обеспечение доступности антиретровирусных препаратов;
       - снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией.
       Для достижения  поставленной   цели   предусматривается   решениеследующих задач:
       - совершенствование методов профилактики,  диагностики и  лечениязаболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
       - совершенствование мер по снижению риска  передачи  ВИЧ-инфекциипри использовании донорской крови и ее препаратов;
       - совершенствование методов снижения риска передачи  ВИЧ-инфекцииот   матери  ребенку  путем  организации  и  проведения  специфическойпрофилактики;
       - совершенствование     методов    проведения    широкомасштабнойинформационно-просветительной работы среди групп повышенного риска  поинфицированию  ВИЧ  (потребителей  инъекционных  наркотиков)  и  срединаселения области в целом;
       - внедрение    методов   профилактики   заражения   ВИЧ-инфекциейноворожденных;
       - обеспечение доступности антиретровирусных препаратов.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————||                        | Единица   | Базовое   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   ||                        | измерения | значение  | год    | год    | год    | год    ||                        |           | (2006     |        |        |        |        ||                        |           | год)      |        |        |        |        ||————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Число вновь            | человек   | 140       | 136    | 132    | 128    | 120    || зарегистрированных в   |           |           |        |        |        |        || течение года случаев   |           |           |        |        |        |        || заражения              |           |           |        |        |        |        || ВИЧ-инфекцией          |           |           |        |        |        |        ||————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Доля                   | процентов | 95,0      | 95,0   | 96,0   | 98,0   | 99,0   || ВИЧ-инфицированных     |           |           |        |        |        |        || беременных женщин,     |           |           |        |        |        |        || включенных в           |           |           |        |        |        |        || программу              |           |           |        |        |        |        || профилактики           |           |           |        |        |        |        || заражения              |           |           |        |        |        |        || ВИЧ-инфекцией          |           |           |        |        |        |        || новорожденных          |           |           |        |        |        |        ||————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
                III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
       Подпрограмма реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
              IV. Система основных мероприятий подпрограммы
       Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплексамероприятий, включающего в себя:
       - совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции;
       - приобретение     тест-систем     повышенной    чувствительности"антиген-антитело" для диагностики ВИЧ-инфекции на ранних этапах;
       - приобретение  лабораторного оборудования и расходных материаловдля диагностики ВИЧ-инфекции;
       - приобретение     лекарственных     препаратов    для    леченияВИЧ-инфицированных    и    проведения    специфической    профилактикиВИЧ-инфекции;
       - совершенствование    методов    профилактики    распространенияВИЧ-инфекции;
       - приобретение аппаратуры для  проведения  тренингов  и  массовыхпрофилактических мероприятий среди населения;
       - подготовку  и  изготовление   информационных   материалов   длянаселения (листовки, буклеты, видеоролики, видеоклипы);
       - перепрофилирование   бывшего   склада   ГП    "Фармация"    подлабораторный корпус;
       - реконструкцию зданий военного городка в  пос.  Грабцево  городаКалуги под областную инфекционную больницу на 105 коек.
       Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   представлен    вприложении N 3 к Программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет областного бюджета,а также с привлечением средств федерального бюджета,  в том числе  приреализации  федеральной  целевой  программы "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Из общего  объема  затрат  по реализации подпрограммы 193026 тыс.рублей на строительство областной инфекционной больницы в г.  Калуге илабораторного корпуса областного бюро судебно-медицинской экспертизы вг.  Калуге планируется направить 162956 тыс. рублей с учетом затрат наразработку проектно-сметной документации.
       Финансирование подпрограммы за счет средств федерального  бюджетана  развитие  специализированных  медицинских объектов планируется приусловии софинансирования из областного бюджета не менее 50% от сметнойстоимости работ.|—————————|——————————————————————————————————————||         | Объемы и источники                   ||         | финансирования, тыс. руб.            ||         |————————————|——————————————|——————————||         | Областной  | Федеральный  | Итого    ||         | бюджет     | бюджет <*>   |          ||—————————|————————————|——————————————|——————————|| Всего   | 115456,0   | 77570,0      | 193026,0 ||—————————|————————————|——————————————|——————————|| В том числе по годам:                          ||—————————|————————————|——————————————|——————————|| 2008 г. | 97456,0    | 71490,0      | 168946,0 ||—————————|————————————|——————————————|——————————|| 2009 г. | 5300,0     | 1720,0       | 7020,0   ||—————————|————————————|——————————————|——————————|| 2010 г. | 6200,0     | 2060,0       | 8260,0   ||—————————|————————————|——————————————|——————————|| 2011 г. | 6500,0     | 2300,0       | 8800,0   ||—————————|————————————|——————————————|——————————|
       --------------------------------
       <*> Объемы финансовых средств  федерального  бюджета,  выделяемыхКалужской  области на реализацию программы,  ежегодно уточняются послепринятия  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очереднойфинансовый период.
       Объем финансирования   подпрограммных   мероприятий    за    счетобластного   бюджета   уточняется  законом  об  областном  бюджете  насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Заказчиком подпрограммы является министерство  здравоохранения  исоциального  развития  Калужской области,  исполнителем мероприятий построительству  областной  инфекционной  больницы   в   г.   Калуге   илабораторного корпуса областного бюро судебно-медицинской экспертизы вг.  Калуге  -  министерство  строительства   и   жилищно-коммунальногохозяйства Калужской области.
       Взаимодействие заказчика подпрограммы с Федеральным агентством поздравоохранению   и  социальному  развитию  осуществляется  на  основесоглашения о реализации федеральной целевой программы  "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Взаимодействие заказчика     подпрограммы     с     министерствомстроительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Калужской  областиосуществляется на основе соглашения  о  реализации  областной  целевойпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2008 - 2011 годы)".
       Заказчик осуществляет  отбор  на  конкурсной  основе исполнителейработ  (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждому   мероприятиюподпрограммы,    а   также   заключение   государственных   контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  длягосударственных и муниципальных нужд".
           VII. Организация управления подпрограммой и контроль
                          за ходом ее выполнения
       Заказчик подпрограммы:
       - осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
       - составляет   детализированный   организационно-финансовый  планреализации мероприятий подпрограммы;
       - обеспечивает  эффективное использование средств,  выделяемых нареализацию подпрограммы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы,  а   также   мониторинг   осуществления   подпрограммныхмероприятий;
       - организует  экспертные  проверки  хода   реализации   отдельныхмероприятий подпрограммы;
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе  (итогах)выполнения    целевых    показателей    (индикаторов)    подпрограммы,эффективности  использования  средств  областного  бюджета,  а   такжестатистическую,   справочную   и   аналитическую   информацию  о  ходереализации мероприятий подпрограммы.
            VIII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       На начало   2012  года  в  сравнении  с  2006  годом  планируетсядостижение следующих показателей:
       - снижение   числа  вновь  зарегистрированных  случаев  зараженияВИЧ-инфекцией до 120 случаев в год;
       - увеличение    доли    ВИЧ-инфицированных   беременных   женщин,включенных   в   программу   профилактики   заражения    ВИЧ-инфекциейноворожденных, до 99%.
       Предполагаемый экономический эффект  от  снижения  заболеваемостиВИЧ-инфекцией   женщин  репродуктивного  возраста  и  повышения  числаВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты, составит 7млн. рублей на 1 предотвращенный случай заболевания.
       Социальная эффективность  реализации   мероприятий   подпрограммыбудет  выражена  в  улучшении  качества и увеличении продолжительностижизни больных,  повышении информированности и  формировании  здоровогообраза   жизни   населения,   снижении  социальной  и  психологическойнапряженности   в   обществе   вследствие    угрозы    распространенияВИЧ-инфекции.
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи   экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых  икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
                               Подпрограмма
                  "Инфекции, передаваемые половым путем"
                                 Паспорт
           подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем"|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование | "Инфекции, передаваемые половым путем"             ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик     | Министерство здравоохранения и социального         || подпрограммы    | развития Калужской области                         ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчик  | Министерство здравоохранения и социального         ||                 | развития Калужской области, ГУЗ "Калужский         ||                 | областной кожно-венерологический диспансер"        ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата         | Распоряжение Губернатора Калужской области от      || принятия        | 19.04.2007 N 45-р                                  || решения о       |                                                    || разработке      |                                                    ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 5. Цели и       | Снижение заболеваемости инфекциями,                || задачи          | передаваемыми половым путем.                       ||                 | Для достижения поставленной цели                   ||                 | предусматривается решение следующих задач:         ||                 | - совершенствование методов системы профилактики   ||                 | инфекций, передаваемых половым путем, и заразных   ||                 | кожных заболеваний с целью предупреждения их       ||                 | дальнейшего распространения;                       ||                 | - внедрение современных методов диагностики,       ||                 | лечения и реабилитации при инфекциях,              ||                 | передаваемых половым путем;                        ||                 | - повышение качества дерматовенерологической       ||                 | помощи пациентам с заболеваниями, передаваемыми    ||                 | половым путем;                                     ||                 | - совершенствование диагностики и лечения          ||                 | заразных кожных заболеваний;                       ||                 | совершенствование системы мониторинга              ||                 | устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых   ||                 | половым путем, к применяемым лекарственным         ||                 | средствам;                                         ||                 | - повышение уровня профессиональной подготовки     ||                 | медицинских работников дерматовенерологической     ||                 | службы;                                            ||                 | - совершенствование качества лабораторной          ||                 | диагностики возбудителей инфекций, передаваемых    ||                 | половым путем;                                     ||                 | - оснащение ГУЗ "Калужский областной               ||                 | кожно-венерологический диспансер" современным      ||                 | медицинским диагностическим оборудованием          ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые      | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;    || индикаторы и    | - заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс.       || показатели      | детского населения;                                ||                 | - заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения;   ||                 | - заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.        ||                 | детского населения;                                ||                 | - заболеваемость инфекциями, передаваемыми         ||                 | половым путем, 2-го поколения (хламидиоз,          ||                 | трихомоноз, остроконечные кондиломы, генитальный   ||                 | герпес) на 100 тыс. населения                      ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки и      | 2008 - 2011 годы                                   || этапы           |                                                    || реализации      |                                                    ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень     | Развитие единой информационно-аналитической        || основных        | системы, профилактики, диагностики, лечения        || мероприятий     | инфекций, передаваемых половым путем;              ||                 | - совершенствование специализированной             ||                 | медицинской помощи при инфекциях, передаваемых     ||                 | половым путем, с внедрением современных методов    ||                 | диагностики и лечения                              ||—————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и     | Год     | Источники финансирования в тыс. руб.     || источники       |         |—————————————|————————————————|———————————|| финансирования  |         | Областной   | Федеральный    | Всего     ||                 |         | бюджет      | бюджет <*>     |           ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | 2008 г. | 438,0       | 438,0          | 876,0     ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | 2009 г. | 447,0       | 447,0          | 894,0     ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | 2010 г. | 465,0       | 465,0          | 930,0     ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | 2011 г. | 465,0       | 465,0          | 930,0     ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | Итого   | 1815,0      | 1815,0         | 3630,0    ||—————————————————|—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | <*> Объемы финансовых средств федерального         ||                 | бюджета, выделяемых Калужской области на           ||                 | реализацию программы, ежегодно уточняются после    ||                 | принятия федерального закона о федеральном         ||                 | бюджете на очередной финансовый период.            ||                 | Объем финансирования подпрограммных мероприятий    ||                 | за счет областного бюджета уточняется законом об   ||                 | областном бюджете на соответствующий финансовый    ||                 | период                                             ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые   | Снижение заболеваемости сифилисом до 50,0          || результаты      | случаев на 100 тыс. населения;                     ||                 | - снижение заболеваемости сифилисом детей до 7,0   ||                 | на 100 тыс. населения;                             ||                 | снижение заболеваемости гонореей до 29,0 на 100    ||                 | тыс. населения;                                    ||                 | - снижение заболеваемости гонореей детей до 7,0    ||                 | на 100 тыс. детского населения;                    ||                 | - снижение заболеваемости инфекциями,              ||                 | передаваемыми половым путем, второго поколения     ||                 | до 170,0 тыс. населения;                           ||                 | - ликвидация врожденного сифилиса за счет          ||                 | 100-процентной санации состоящих на учете          ||                 | беременных женщин, больных сифилисом;              ||                 | - повышение грамотности населения в отношении      ||                 | профилактики инфекций, передаваемых половым        ||                 | путем, и заразных кожных заболеваний за счет       ||                 | совершенствования санитарно-просветительной        ||                 | работы;                                            ||                 | - укрепление материально-технической базы          ||                 | дерматовенерологической службы, замена             ||                 | устаревшего оборудования, оснащение современной    ||                 | диагностической и лечебной аппаратурой             ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 11. Система     | Контроль за реализацией подпрограммы               || организации     | осуществляет министерство здравоохранения и        || контроля за     | социального развития Калужской области в           || исполнением     | соответствии с действующим положением о порядке    ||                 | разработки, рассмотрения и реализации областных    ||                 | целевых программ, утвержденным постановлением      ||                 | Губернатора Калужской области от 02.02.2005 N 33   ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Несмотря на  наметившуюся  в  последние годы тенденцию к снижениюзаболеваемости  инфекциями,  передаваемыми   половым   путем   (ИППП),эпидемиологическая ситуация в области остается напряженной.
       Актуальность проблемы сифилитической инфекции  определяется  тем,что число больных нейросифилисом к 2006 году по сравнению с 2004 годомувеличилось в 2 раза, поздними формами сифилиса - в 3,5 раза.
       Значительную проблему   составляют  беременные  женщины,  больныесифилисом:  за  последние  3  года  зарегистрирована  491   беременнаяженщина, у 407 из них беременность закончилась родами.
       Из числа детей,  рожденных от матерей,  больных сифилисом,  около100 детей получили различные схемы профилактического лечения и требуютдальнейшего наблюдения.  Следует отметить,  что  в  категории  женщин,состоявших  на учете по беременности,  случаев врожденного сифилиса незарегистрировано.
       Осложняют эпидемиологическую  ситуацию  социально неблагополучныеженщины, не состоявшие на учете по беременности (за последние 3 года 3женщины родили детей с врожденным сифилисом).
       В группе риска остаются дети и подростки:  в 2006  году  с  цельюобследования  на  ИППП  в  диспансер  обратилось около 3 тыс.  детей иподростков (в возрасте до 18 лет).  Заболеваемость сифилисом среди нихсоставила  14,8  на  100  тыс.  населения,  гонореей - 8,0 на 100 тыс.детского населения.
       Ежегодно более 100 безнадзорных и беспризорных детей доставляютсяв диспансер для обследования, 20% из них нуждаются в лечении.
       Серьезную проблему  на данном этапе представляют пациенты,  ранеепереболевшие сифилисом,  с остаточными положительными  серологическимиреакциями.   Это  затрудняет  диагностику  заболевания  и  определениепоследующей тактики ведения.  В связи с  этим  в  2006  году  в  целяхдальнейшего   расширения  серодиагностики  сифилиса  внедрена  реакцияиммуноблот - "сифилис усовершенствованный".
       Метод иммуноблотинга    особенно    актуален    для   диагностикиврожденного  сифилиса  и  дифференциальной  диагностики  скрытых  формсифилитической инфекции.
       Ввиду высокой   стоимости   импортного   диагностикума   методикаиммуноблота  связана  с  большими затратами и требует соответствующегофинансирования.
       ГУЗ "Калужский    областной   кожно-венерологический   диспансер"является единственным специализированным учреждением  в  области,  гдеоказывается  помощь  больным сифилисом.  В связи с увеличением больныхпоздними формами сифилиса,  висцеральным и нейросифилисом,  а также  ссочетанной    тяжелой    соматической    патологией,    ВИЧ-инфекцией,туберкулезом   требуется   создание   единой    системы    организацииконсультативной    помощи    специалистами    различного   профиля   сиспользованием дорогостоящих методов исследования (магнитнорезонанснаятомография,  рентген-диагностика,  ультразвуковое исследование и т.п.)на базе других лечебных учреждений.
       В последние  годы  отмечается  тенденция  к росту заразных кожныхзаболеваний,  в  частности  микроспории,   особенно   среди   детскогонаселения,    заболеваемость    которой   превышает   среднероссийскийпоказатель на 30%.  Заболеваемость чесоткой в 2006 году увеличилась на22%.
       В свете  этой  проблемы  необходимо  совершенствовать  работу  попрофилактике    заразных   кожных   заболеваний   и   ИППП,   учитываянеблагоприятные прогнозы специалистов, согласно которым возможен новыйподъем  заболеваемости,  связанный с особенностями эпидемиологическогопроцесса и наличием потенциальных источников инфекции среди населения.Таким  образом,  назрела  необходимость  своевременного  проведения  вполном объеме эпидемиологических  мероприятий,  повышения  грамотностинаселения в вопросах личной профилактики.
                 II. Основные цели и задачи подпрограммы
       Основной целью   подпрограммы  является  снижение  заболеваемостиинфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП).
       Для достижения   поставленной   цели,  предусматривается  решениеследующих задач:
       - совершенствование  методов системы профилактики ИППП и заразныхкожных   заболеваний   с   целью   предупреждения    их    дальнейшегораспространения;
       - внедрение   современных   методов   диагностики,   лечения    иреабилитации при ИППП;
       - повышение качества дерматовенерологической помощи  пациентам  сИППП;
       - совершенствование  диагностики  и   лечения   заразных   кожныхзаболеваний;
       - совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителейИППП к применяемым лекарственным средствам;
       - повышение  уровня   профессиональной   подготовки   медицинскихработников дерматовенерологической службы;
       - совершенствование     качества     лабораторной     диагностикивозбудителей ИППП;
       - оснащение учреждения  современным  медицинским  диагностическимоборудованием;
       - повышение качества дерматовенерологической помощи  и  внедрениеновейших    медицинских    технологий,    предупреждение   дальнейшегораспространения ИППП и заразных кожных заболеваний;
       - оказание   квалифицированной   медицинской   помощи   социальнонезащищенным слоям населения.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————||                         | Единица   | Базовое   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   ||                         | измерения | значение  | год    | год    | год    | год    ||                         |           | (2006     |        |        |        |        ||                         |           | год)      |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Заболеваемость          | число     | 53,8      | 52,0   | 51,0   | 50,1   | 50,0   || сифилисом на 100 тыс.   | случаев   |           |        |        |        |        || населения               |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Заболеваемость детей    | число     | 14,8      | 11,0   | 9,5    | 8,0    | 7,0    || сифилисом на 100 тыс.   | случаев   |           |        |        |        |        || детского населения      |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Заболеваемость          | число     | 33,4      | 32,0   | 31,0   | 29,3   | 29,0   || гонореей в целом на     | случаев   |           |        |        |        |        || 100 тыс. населения      |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Заболеваемость детей    | число     | 8,0       | 7,5    | 7,5    | 7,5    | 7,0    || гонореей на 100 тыс.    | случаев   |           |        |        |        |        || детского населения      |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Заболеваемость ИППП     | число     | 174,5     | 170,0  | 170,0  | 170,0  | 170,0  || 2-го поколения          | случаев   |           |        |        |        |        || (хламидиоз,             |           |           |        |        |        |        || трихомоноз,             |           |           |        |        |        |        || остроконечные           |           |           |        |        |        |        || кондиломы,              |           |           |        |        |        |        || генитальный герпес)     |           |           |        |        |        |        || на 100 тыс. населения   |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| % активного выявления   | %         | 62        | 63     | 64     | 65     | 66     || больных сифилисом в     |           |           |        |        |        |        || ЛПУ, стационарах и      |           |           |        |        |        |        || при медицинских         |           |           |        |        |        |        || осмотрах                |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| % санированных          | %         | 100       | 100    | 100    | 100    | 100    || беременных женщин и     |           |           |        |        |        |        || рожениц с               |           |           |        |        |        |        || положительными          |           |           |        |        |        |        || серологическими         |           |           |        |        |        |        || реакциями на сифилис    |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
                III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
       Подпрограмма реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
                     IV. Система основных мероприятий
       В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
       - развитие     единой     информационно-аналитической     системыпрофилактики,  диагностики,  лечения  инфекций,  передаваемых  половымпутем;
       - внедрение  комплекса  мероприятий,  направленных  на  первичнуюпрофилактику инфекций, передаваемых половым путем;
       - развитие  системы  мониторинга изменчивости и контроля качествалабораторной диагностики возбудителей инфекций,  передаваемых  половымпутем, определение их чувствительности к антибиотикам;
       - мониторинг заболеваемости населения  инфекциями,  передаваемымиполовым путем;
       - повышение доступности и качества помощи,  оказываемой в центрахспециализированного  приема  для  социально уязвимых групп населения -детей  и  подростков,  страдающих  инфекциями,  передаваемыми  половымпутем;
       - совершенствование  специализированной  медицинской  помощи  приинфекциях,  передаваемых половым путем.  Внедрение современных методовдиагностики и лечения;
       - повышение   уровня   профессиональной   подготовки  медицинскихработников дерматовенерологической службы;
       - формирование     группы    средних    медицинских    работниковдерматовенерологической  службы  области  для  направления  на   курсытематического усовершенствования на базе медицинского училища;
       - создание собственной документальной базы и  фотоматериалов  длянаучных работ и публикаций в медицинских изданиях;
       - оснащение  лечебного  учреждения  современным  оборудованием  сцелью  повышения  эффективности и качества оказания медицинской помощибольным ИППП и заразными кожными заболеваниям;
       - качественное   улучшение   санитарно-просветительной  работы  снаселением.
       Перечень основных    мероприятий   подпрограммы   представлен   вприложении N 4 к программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Мероприятия подпрограммы реализуются за счет областного  бюджета,а  также с привлечением средств федерального бюджета,  в том числе приреализации федеральной целевой программы "Предупреждение  и  борьба  ссоциально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Общий объем затрат на реализацию подпрограммы 3630  тыс.  рублей.Финансирование  за  счет  средств федерального бюджета планируется приусловии софинансирования из областного бюджета не менее 50%  от затратна реализацию мероприятий подпрограммы.|—————————|————————————————————————————————————————————————————||         | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.       ||         |——————————————————|————————————————————————|————————||         | Областной бюджет | Федеральный бюджет <*> | Итого  ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| Всего   | 1815,0           | 1815,0                 | 3630,0 ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| В том числе по годам:                                        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| 2008 г. | 438,0            | 438,0                  | 876,0  ||         |                  |                        |        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| 2009 г. | 447,0            | 447,0                  | 894,0  ||         |                  |                        |        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| 2010 г. | 465,0            | 465,0                  | 930,0  ||         |                  |                        |        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| 2011 г. | 465,0            | 465,0                  | 930,0  ||         |                  |                        |        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|
       --------------------------------
       <*> Объемы финансовых средств  федерального  бюджета,  выделяемыхКалужской  области на реализацию программы,  ежегодно уточняются послепринятия  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очереднойфинансовый период.
       Объем финансирования   подпрограммных   мероприятий    за    счетобластного   бюджета   уточняется  законом  об  областном  бюджете  насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Заказчиком подпрограммы является министерство  здравоохранения  исоциального развития Калужской области.
       Взаимодействие заказчика подпрограммы с Федеральным агентством поздравоохранению   и  социальному  развитию  осуществляется  на  основесоглашения о реализации федеральной целевой программы  "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Заказчик осуществляет отбор  на  конкурсной  основе  исполнителейработ   (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждому  мероприятиюподпрограммы,   а   также   заключение   государственных    контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна  поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   длягосударственных и муниципальных нужд".
           VII. Организация управления подпрограммой и контроль
                          за ходом ее выполнения
       Заказчик подпрограммы:
       - осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
       - составляет  детализированный   организационно-финансовый   планреализации мероприятий подпрограммы;
       - обеспечивает эффективное использование средств,  выделяемых  нареализацию подпрограммы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы,   а   также   мониторинг   осуществления  подпрограммныхмероприятий;
       - организует   экспертные   проверки  хода  реализации  отдельныхмероприятий подпрограммы;
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического  развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе (итогах)выполнения    целевых    показателей    (индикаторов)    подпрограммы,эффективности   использования  средств  областного  бюджета,  а  такжестатистическую,  справочную  и   аналитическую   информацию   о   ходереализации мероприятий подпрограммы.
            VIII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       На начало  2012  года  в  сравнении  с  2006  годом   планируетсядостижение следующих показателей:
       - снижение заболеваемости сифилисом до 50  случаев  на  100  тыс.населения;
       - снижение заболеваемости  сифилисом  детей  до  7  на  100  тыс.населения;
       - снижение заболеваемости гонореей до 29 на 100 тыс. населения;
       - снижение  заболеваемости  гонореей  детей  до  7  на  100  тыс.детского населения;
       - снижение  заболеваемости  ИППП  второго поколения до 170 на 100тыс. населения;
       - ликвидация  врожденного сифилиса за счет 100-процентной санациисостоящих на учете беременных женщин, больных сифилисом;
       - повышение грамотности населения в отношении профилактики ИППП изаразных    кожных    заболеваний    за     счет     совершенствованиясанитарно-просветительной работы;
       - укрепление материально-технической базы дерматовенерологическойслужбы,   замена   устаревшего   оборудования,  оснащение  современнойдиагностической и лечебной аппаратурой.
       Социальная эффективность   реализации   мероприятий  подпрограммыбудет  выражена  в  снижении  количества   инфекционных   заболеваний,передаваемых  половым  путем,  повышении информированности населения опредупреждении   этих   инфекций   и   улучшении   качества   оказанияспециализированной помощи.
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи   экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых  икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
                               Подпрограмма
                           "Вирусные гепатиты"
                                 Паспорт
                     подпрограммы "Вирусные гепатиты"|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование | "Вирусные гепатиты"                                ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик     | Министерство здравоохранения и социального         || подпрограммы    | развития Калужской области                         ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчик  | Министерство здравоохранения и социального         ||                 | развития Калужской области, ГУЗ "Калужский         ||                 | областной центр по профилактике и борьбе со СПИД   ||                 | и инфекционными заболеваниями"                     ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата         | Распоряжение Губернатора Калужской области от      || принятия        | 19.04.2007 N 45-р                                  || решения о       |                                                    || разработке      |                                                    ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 5. Цель и       | Снижение уровня заболеваемости вирусными           || задачи          | гепатитами.                                        ||                 | Для достижения поставленной цели                   ||                 | предусматривается решение следующих задач:         ||                 | - совершенствование методов профилактики           ||                 | вирусных гепатитов и эпидемиологического           ||                 | надзора;                                           ||                 | - обеспечение качества диагностики, лечения и      ||                 | реабилитации острых и хронических вирусных         ||                 | гепатитов;                                         ||                 | - обеспечение безопасности донорской крови и ее    ||                 | компонентов, медицинских манипуляций в лечебных    ||                 | учреждениях области;                               ||                 | - предупреждение профессионального инфицирования   ||                 | медицинских работников;                            ||                 | - организация и проведение широкомасштабной        ||                 | информационно-просветительной работы среди         ||                 | населения области в целом                          ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые      | Снижение уровня заболеваемости острым вирусным     || индикаторы и    | гепатитом "В" на 100 тыс. населения;               || показатели      | - снижение уровня заболеваемости острым вирусным   ||                 | гепатитом "С" на 100 тыс. населения;               ||                 | - снижение уровня заболеваемости хроническими      ||                 | вирусными гепатитами "В" и "С" на 100 тыс.         ||                 | населения                                          ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки и      | 2008 - 2011 годы                                   || этапы           |                                                    || реализации      |                                                    ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень     | Совершенствование методов профилактики             || основных        | распространения вирусных гепатитов;                || мероприятий     | - совершенствование методов расследования и        ||                 | методов профилактики эпидемических вспышек         ||                 | вирусных гепатитов;                                ||                 | - совершенствование молекулярных методов           ||                 | диагностики, профилактики и лечения вирусных       ||                 | гепатитов;                                         ||                 | - мониторинг распространения вирусных гепатитов,   ||                 | вхождение в единую федеральную базу данных         ||                 | вирусных гепатитов;                                ||                 | - совершенствование специализированной             ||                 | медицинской помощи, оказываемой лицам, больным     ||                 | вирусными гепатитами;                              ||                 | - приобретение лекарственных препаратов для        ||                 | лечения острых форм вирусных гепатитов;            ||                 | - организация и проведение                         ||                 | информационно-просветительной работы среди         ||                 | различных слоев населения;                         ||                 | - приобретение аппаратуры для проведения           ||                 | санитарно-просветительной работы                   ||—————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и     | Год     | Тыс. руб.                                || источники       |         |—————————————|————————————————|———————————|| финансирования  |         | Областной   | Федеральный    | Всего     ||                 |         | бюджет      | бюджет <*>     |           ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | 2008 г. | 5940,0      | 4710,0         | 10650,0   ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | 2009 г. | 5180,0      | 4270,0         | 9450,0    ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | 2010 г. | 4605,0      | 4295,0         | 8900,0    ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | 2011 г. | 4550,0      | 4500,0         | 9050,0    ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | Итого   | 20275,0     | 17775,0        | 38050,0   ||                 |—————————|—————————————|————————————————|———————————||                 | <*> Объемы финансовых средств федерального         ||                 | бюджета, выделяемых Калужской области на           ||                 | реализацию программы, ежегодно уточняются после    ||                 | принятия федерального закона о федеральном         ||                 | бюджете на очередной финансовый период.            ||                 | Объем финансирования подпрограммных мероприятий    ||                 | за счет областного бюджета уточняется законом об   ||                 | областном бюджете на соответствующий финансовый    ||                 | период                                             ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые   | Снижение уровня заболеваемости острым вирусным     || результаты      | гепатитом "В" до 3,5 случая на 100 тыс.            ||                 | населения;                                         ||                 | - снижение заболеваемости острым вирусным          ||                 | гепатитом "С" до 5,9 случая на 100 тыс.            ||                 | населения;                                         ||                 | - снижение заболеваемости хроническими вирусными   ||                 | гепатитами "В" и "С" до 47,3 случая на 100 тыс.    ||                 | населения;                                         ||                 | - предупреждение развития таких осложнений         ||                 | хронических гепатитов, как цирроз печени и         ||                 | гепатоцеллюлярная карцинома                        ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| 11. Система     | Контроль за реализацией подпрограммы               || организации     | осуществляет министерство здравоохранения и        || контроля        | социального развития Калужской области в           || за исполнением  | соответствии с действующим положением о порядке    ||                 | разработки, рассмотрения и реализации областных    ||                 | целевых программ, утвержденным постановлением      ||                 | Губернатора Калужской области от 02.02.2005 N 33   ||—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       В России  в  течение  последних  десятилетий  сохраняется сложнаяобстановка по заболеваемости вирусными гепатитами.  Калужская  областьотносится к регионам с высоким уровнем заболеваемости.  Заболеваемостьострым вирусным гепатитом "А" в 2006 году составила 18,66 на 100  тыс.населения,  что  гораздо  выше,  чем  в  целом по Российской Федерации(15,62).  Заболеваемость острым вирусным гепатитам "В" составила  8,85на 100 тыс.  населения, гепатитом "С" - 7,10 на 100 тыс. населения (поРоссийской Федерации - 6,99 и 4,09 соответственно).
       Заболеваемость хроническими   формами   гепатитов  "В"  и  "С"  иносительство их вирусов значительно превышают  заболеваемость  острымиформами.   Этот  прогностический  признак  свидетельствует  о  широкойциркуляции вируса в популяции.  Кроме того,  в некоторых районах имеетместо  недовыявление  фактического  количества носителей вирусов из-занеполного  обследования  групп   риска   и   отсутствия   возможностейдиагностики на современном уровне.
       На территории области  ежегодно  регистрируется  1100-1200  вновьвыявленных   случаев   хронических  вирусных  гепатитов.  Пораженностьнаселения  Калужской   области   хроническими   вирусными   гепатитамисоставляет от 8 до 10% в различных районах.
       Серьезное опасение вызывает то, что хронические вирусные гепатитыи носительство вирусов регулярно регистрируются среди доноров крови.
       Очень высокий  уровень  заболеваемости   хроническими   вируснымигепатитами  среди  медицинских  работников,  у  которых  это  являетсяпрофессиональным  заболеванием  и  составляет  2,3%  от   числа   всехмедицинских работников области.
       Сложность и  многообразие  методов  профилактики,  диагностики  илечения предполагают разработку и осуществление комплекса мероприятий,взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.
                 II. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью подпрограммы  является   снижение   уровня   заболеваемостивирусными гепатитами.
       Для достижения  поставленной   цели   предусматривается   решениеследующих задач:
       - совершенствование методов  профилактики  вирусных  гепатитов  иэпидемиологического надзора;
       - обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острыхи хронических вирусных гепатитов;
       - обеспечение безопасности  донорской  крови  и  ее  компонентов,медицинских манипуляций в лечебных учреждениях области;
       - предупреждение  профессионального   инфицирования   медицинскихработников;
       - организация        и        проведение         широкомасштабнойинформационно-просветительной работы среди населения области в целом.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|—————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————||                         | Единица   | Базовое    | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  ||                         | измерения | значение   | год   | год   | год   | год   ||                         |           | (2006 год) |       |       |       |       ||—————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|| Заболеваемость острым   | число     | 8,85       | 7,0   | 5,0   | 4,0   | 3,5   || вирусным гепатитом "В"  | случаев   |            |       |       |       |       || на 100 тыс. населения   |           |            |       |       |       |       ||—————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|| Заболеваемость острым   | число     | 7,10       | 6,8   | 6,4   | 6,1   | 5,9   || вирусным гепатитом "С"  | случаев   |            |       |       |       |       || на 100 тыс. населения   |           |            |       |       |       |       ||—————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|| Заболеваемость          | число     | 67,63      | 61,0  | 53,0  | 50,0  | 47,3  || хроническими вирусными  | случаев   |            |       |       |       |       || гепатитами "В" и "С"    |           |            |       |       |       |       || на 100 тыс. населения   |           |            |       |       |       |       ||—————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|
                III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
       Подпрограмма реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
              IV. Система основных мероприятий подпрограммы
       В рамках подпрограммы предусматриваются:
       - совершенствование методов профилактики распространения вирусныхгепатитов,  в том числе через приобретение тест-систем для диагностикигепатитов  у  доноров,  приобретение  тест-систем  для ПЦР-диагностикивирусных  гепатитов,  приобретение  лабораторного   оборудования   длядиагностики вирусных гепатитов и расходных материалов;
       - совершенствование методов расследования и методов  профилактикиэпидемических вспышек вирусных гепатитов;
       - совершенствование     молекулярных     методов     диагностики,профилактики и лечения вирусных гепатитов;
       - мониторинг  распространения  вирусных  гепатитов,  вхождение  вединую федеральную базу данных вирусных гепатитов;
       - совершенствование   специализированной   медицинской    помощи,оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами;
       - приобретение лекарственных препаратов для лечения  острых  формвирусных гепатитов;
       - организация и проведение  информационно-просветительной  работысреди различных слоев населения;
       - приобретение         аппаратуры         для          проведениясанитарно-просветительной работы.
       Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   представлен    вприложении N 5 к программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет областного бюджета,а также с привлечением средств федерального бюджета,  в том числе  приреализации  федеральной  целевой  программы "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Общий объем  затрат  на  реализацию  подпрограммы  -  38050  тыс.рублей.  Финансирование   за   счет   средств   федерального   бюджетапланируется  при  условии  софинансирования  из  областного бюджета неменее 50% от затрат на реализацию мероприятий подпрограммы.|—————————|—————————————————————————————————————————————————————||         | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.        ||         |——————————————————|————————————————————————|—————————||         | Областной бюджет | Федеральный бюджет <*> | Итого   ||—————————|——————————————————|————————————————————————|—————————|| Всего   | 20275,0          | 17750,0                | 38050,0 ||—————————|——————————————————|————————————————————————|—————————|| В том числе по годам:                                         ||—————————|——————————————————|————————————————————————|—————————|| 2008 г. | 5940,0           | 4710,0                 | 10650,0 ||—————————|——————————————————|————————————————————————|—————————|| 2009 г. | 5180,0           | 4270,0                 | 9450,0  ||—————————|——————————————————|————————————————————————|—————————|| 2010 г. | 4605,0           | 4295,0                 | 8900,0  ||—————————|——————————————————|————————————————————————|—————————|| 2011 г. | 4550,0           | 4500,0                 | 9050,0  ||—————————|——————————————————|————————————————————————|—————————|
       --------------------------------
       <*> Объемы  финансовых  средств федерального бюджета,  выделяемыхКалужской области на реализацию программы,  ежегодно уточняются  послепринятия  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очереднойфинансовый период.
       Объем финансирования    подпрограммных    мероприятий   за   счетобластного  бюджета  уточняется  законом  об  областном   бюджете   насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Заказчиком подпрограммы  является  министерство здравоохранения исоциального развития Калужской области.
       Взаимодействие заказчика подпрограммы с Федеральным агентством поздравоохранению  и  социальному  развитию  осуществляется  на   основесоглашения  о реализации федеральной целевой программы "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Заказчик осуществляет  отбор  на  конкурсной  основе исполнителейработ  (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждому   мероприятиюподпрограммы,    а   также   заключение   государственных   контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  длягосударственных и муниципальных нужд".
           VII. Организация управления подпрограммой и контроль
                          за ходом ее выполнения
       Заказчик подпрограммы:
       - осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
       - составляет   детализированный   организационно-финансовый  планреализации мероприятий подпрограммы;
       - обеспечивает  эффективное использование средств,  выделяемых нареализацию подпрограммы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы,  а   также   мониторинг   осуществления   подпрограммныхмероприятий;
       - организует  экспертные  проверки  хода   реализации   отдельныхмероприятий подпрограммы;
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе  (итогах)выполнения    целевых    показателей    (индикаторов)    подпрограммы,эффективности  использования  средств  областного  бюджета,  а   такжестатистическую,   справочную   и   аналитическую   информацию  о  ходереализации мероприятий подпрограммы.
            VIII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       Реализация мероприятий  подпрограммы существенным образом улучшитматериально-техническую  базу  инфекционной   службы   области,   даствозможность    осуществлять    мониторинг   заболеваемости   вируснымигепатитами,  а также проводить действенную профилактику, своевременноевыявление  и  качественное  лечение,  что  позволит  к  2012  году  посравнению с 2006 годом:
       - снизить уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом "В" до3,5 случая на 100 тыс. населения;
       - снизить  заболеваемость  острым  вирусным  гепатитом "С" до 5,9случая на 100 тыс. населения;
       - снизить  заболеваемость хроническими вирусными гепатитами "В" и"С" до 47,3 случая на 100 тыс. населения;
       - предупредить  развитие  таких осложнений хронических гепатитов,как цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома.
       Экономический эффект  реализации  подпрограммы будет достигнут засчет снижения уровня  заболеваемости  вирусными  гепатитами,  так  какстоимость   одного   предотвращенного  случая  хронического  вирусногогепатита "С"  с  учетом  затрат  на  диагностику  в  100  раз  дешевлеспецифического   лечения   1   больного   с  учетом  средней  (1  год)продолжительности лечения (700 тыс. рублей).
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи  экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых   икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
                               Подпрограмма
                        "Психические расстройства"
                                 Паспорт
                 подпрограммы "Психические расстройства"|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование   | "Психические расстройства"                       ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик       | Министерство здравоохранения и социального       || подпрограммы      | развития Калужской области                       ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчик    | Министерство здравоохранения и социального       ||                   | развития Калужской области, ГУЗ "Калужская       ||                   | областная психиатрическая больница"              ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата принятия  | Распоряжение Губернатора Калужской области от    || решения о         | 19.04.2007 N 45-р                                || разработке        |                                                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 5. Цели и задачи  | Развитие системы комплексной профилактики,       ||                   | диагностики, лечения и реабилитации при          ||                   | психических расстройствах.                       ||                   | Для достижения поставленной цели                 ||                   | предусматривается решение следующих задач:       ||                   | - совершенствование методов профилактики         ||                   | психических расстройств, разработка и            ||                   | реализация консультативной помощи;               ||                   | - создание обучающих программ для населения по   ||                   | вопросам охраны психического здоровья и          ||                   | профилактики суицидов;                           ||                   | - совершенствование методов диагностики и        ||                   | лечения психических расстройств;                 ||                   | - внедрение бригадных форм работы в условиях     ||                   | психиатрического стационара, дневного            ||                   | стационара, психоневрологического диспансера и   ||                   | реабилитационного общежития;                     ||                   | - внедрение современных методов психосоциальной  ||                   | терапии и психосоциальной реабилитации;          ||                   | - оснащение областных специализированных         ||                   | медицинских учреждений современным медицинским   ||                   | и технологическим оборудованием                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые        | Доля пациентов, охваченных бригадными формами    || индикаторы и      | оказания психиатрической помощи, в общем числе   || показатели        | наблюдаемых пациентов;                           ||                   | - доля пациентов, нуждающихся в стационарной     ||                   | психиатрической помощи, в общем числе            ||                   | наблюдаемых пациентов;                           ||                   | - средняя продолжительность лечения больного в   ||                   | психиатрическом стационаре;                      ||                   | - доля повторных в течение года госпитализаций   ||                   | в психиатрический стационар                      ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки и этапы  | 2008 - 2011 годы                                 || реализации        |                                                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень       | Совершенствование бригадных форм оказания        || основных          | психиатрической помощи в стационаре, в           || мероприятий       | отделениях сестринского ухода, общежитии для     ||                   | лиц, утративших социальные связи;                ||                   | - внедрение протоколов ведения пациентов в       ||                   | круглосуточном и дневном стационарах;            ||                   | - совершенствование методов профилактики         ||                   | психических расстройств                          ||———————————————————|—————————|————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и       | Год     | Объемы и источники финансирования в    || источники         |         | тыс. руб.                              || финансирования    |         |—————————————|———————————————|——————————||                   |         | Областной   | Федеральный   | Всего    ||                   |         | бюджет      | бюджет <*>    |          ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | 2008 г. | 840,0       | 2200,0        | 3040,0   ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | 2009 г. | 520,0       | 1050,0        | 1570,0   ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | 2010 г. | 520,0       | 1050,0        | 1570,0   ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | 2011 г. | 520,0       | 1050,0        | 1570,0   ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | Итого   | 2400,0      | 5350,0        | 7750,0   ||                   |—————————|—————————————|———————————————|——————————||                   | <*> Объемы финансовых средств федерального       ||                   | бюджета, выделяемых Калужской области на         ||                   | реализацию программы, ежегодно уточняются после  ||                   | принятия федерального закона о федеральном       ||                   | бюджете на очередной финансовый период.          ||                   | Объем финансирования подпрограммных мероприятий  ||                   | за счет областного бюджета уточняется законом    ||                   | об областном бюджете на соответствующий          ||                   | финансовый период                                ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые     | Увеличение доли пациентов, охваченных            || результаты        | бригадными формами оказания психиатрической      ||                   | помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до   ||                   | 41 процента;                                     ||                   | - снижение доли пациентов, нуждающихся в         ||                   | стационарной психиатрической помощи, в общем     ||                   | числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента;    ||                   | - снижение средней продолжительности лечения     ||                   | больного в психиатрическом стационаре до 64,2    ||                   | дня;                                             ||                   | - снижение доли повторных в течение года         ||                   | госпитализаций в психиатрический стационар до    ||                   | 17,5 процента                                    ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 11. Система       | Контроль за реализацией подпрограммы             || организации       | осуществляет министерство здравоохранения и      || контроля за       | социального развития Калужской области в         || исполнением       | соответствии с действующим положением о порядке  ||                   | разработки, рассмотрения и реализации областных  ||                   | целевых программ, утвержденным постановлением    ||                   | Губернатора Калужской области от 02.02.2005 N    ||                   | 33                                               ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Согласно общероссийским  данным,  число   пациентов,   страдающихпсихическими заболеваниями, ежегодно увеличивается. Подобная тенденцияимеет место и в Калужской области. В 2000 году количество обратившихсяпо поводу психических расстройств составляло по области 23881 человек,в 2006 г.  - 28318.  Таким образом,  в эту группу входит  каждый  33-йжитель   нашего  региона.  Массив  психиатрических  амбулаторных  картсоставляет в настоящее время, по компьютерным данным, 184 тыс. человек(около  10  тыс.  карт еще не внесено).  Следовательно,  потребность вобращении к психиатру отмечается в разные периоды жизни у каждого  5-6жителя  области.  Международные  научные исследования (включая Россию)показывают:  30-40%  пациентов, обращающихся к врачам терапевтическогопрофиля, нуждаются в лечении у психиатра.
       Серьезным является вопрос аутоагрессивного поведения.  В 2006  г.статистически зарегистрировано 250 самоубийств,  в т.  ч.  103 - средилиц  пожилого  возраста.  Не  исключено,   что   истинное   количествосовершивших самоубийство выше, чем по официальным данным.
       К проблеме психического здоровья относится  увеличение  удельноговеса  лиц  пожилого и старческого возраста,  что приводит к накоплениюпациентов,  страдающих  сосудистыми  поражениями  головного  мозга  сослабоумием.  В  своем  большинстве они создают крайне тяжелую ситуациювследствие   беспомощности,   неопрятности,   суетливости   и   другихрасстройств.  Указанная  категория населения нуждается в своевременномпревентивном лечении, профилактике патологических расстройств.
       Общегосударственное значение    имеют    проявления   общественноопасного  поведения  несовершеннолетних,  что  требует  разработки   ивнедрения комплексной (медицинской, психологической, социальной и др.)профилактики.
       Требуется увеличение   доли   пациентов,   охваченных  бригаднымиформами  оказания  психиатрической  помощи.  Наряду  с  этим   следуетосуществлять   мероприятия   по   уменьшению   числа   нуждающихся   встационировании  в  психиатрические  больницы  и   сокращению   сроковгоспитализации и удельного веса повторных поступлений.
       Таким образом,  необходимы разработка и внедрение бригадных  формоказания    психиатрической    помощи   в   условиях   психиатрическихстационаров,  дневных стационаров,  психоневрологических  диспансеров,оказание   помощи   на   дому,   а   также  совершенствование  методовпрофилактики психических расстройств.  Увеличение количества бригадныхформ    оказания    психиатрической    помощи   будет   способствоватьсовершенствованию      форм      диспансерно-стационарной      помощи,психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации.
       Наряду с   отмеченными   проблемами,   имеющими    отношение    кпсихиатрической  помощи,  следует  подчеркнуть  необходимость  полногооснащения больницы современным оборудованием,  достаточным количествомпрепаратов нового поколения.
                 II. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью подпрограммы    является   развитие   системы   комплекснойпрофилактики,  диагностики,  лечения и  реабилитации  при  психическихрасстройствах.
       Задачами подпрограммы являются:
       - совершенствование методов профилактики психических расстройств,разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ длянаселения  по  вопросам  охраны  психического  здоровья и профилактикисуицидов;
       - совершенствование  методов  диагностики  и  лечения психическихрасстройств,   внедрение   бригадных   форм    работы    в    условияхпсихиатрического        стационара,        дневного        стационара,психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития;
       - внедрение   современных   методов   психосоциальной  терапии  ипсихосоциальной реабилитации;
       - оснащение специализированных медицинских учреждений современныммедицинским и технологическим оборудованием.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————||                            | Единица   | Базовое   | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  ||                            | измерения | значение  | год   | год   | год   | год   ||                            |           | (2006     |       |       |       |       ||                            |           | год)      |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Доля пациентов,            | %         | 18        | 19    | 27    | 34    | 41    || охваченных бригадными      |           |           |       |       |       |       || формами оказания           |           |           |       |       |       |       || психиатрической помощи, в  |           |           |       |       |       |       || общем числе наблюдаемых    |           |           |       |       |       |       || пациентов                  |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Доля пациентов,            | %         | 15,6      | 15,4  | 15,1  | 14,8  | 14,5  || нуждающихся в              |           |           |       |       |       |       || стационарной               |           |           |       |       |       |       || психиатрической помощи, в  |           |           |       |       |       |       || общем числе наблюдаемых    |           |           |       |       |       |       || пациентов                  |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Средняя продолжительность  | дней      | 65,0      | 64,8  | 64,6  | 64,4  | 64,2  || лечения больного в         |           |           |       |       |       |       || психиатрическом            |           |           |       |       |       |       || стационаре                 |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Доля повторных в течение   | %         | 27        | 20,0  | 19,0  | 18,0  | 17,5  || года госпитализаций в      |           |           |       |       |       |       || психиатрический стационар  |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|
                III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
       Подпрограмма реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
                     IV. Система основных мероприятий
       В рамках  подпрограммы  предусматривается  реализация   следующихмероприятий:
       - совершенствование  бригадных  форм   оказания   психиатрическойпомощи в стационаре, отделениях сестринского ухода, общежитии для лиц,утративших социальные связи;
       - внедрение  протоколов  ведения  пациентов  в  круглосуточном  идневном стационарах;
       - совершенствование  методов профилактики психических расстройствчерез внедрение системы мер по  снижению  аутоагрессивного  поведения,методов   профилактики   психических  расстройств  у  лиц  пожилого  истарческого возраста;
       - совершенствование методов диагностики,  лечения,  реабилитации,судебно-психиатрической  экспертизы  при  психических   расстройствах,включая:
       - методы психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
       - совершенствование     методов    оказания    специализированнойпсихиатрической   помощи   путем   оснащения   больницы    современнымдиагностическим   оборудованием   и   обеспечения   в   полном  объемелекарственными средствами;
       - внедрение  методов  комплексной (медицинской,  психологической,социальной  и   др.)   профилактики   общественно-опасного   поведениянесовершеннолетних.
       Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   представлен    вприложении N 6 к программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет областного бюджета,а также с привлечением средств федерального бюджета,  в том числе  приреализации  федеральной  целевой  программы "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Общий объем затрат на реализацию подпрограммы - 7750 тыс. рублей.Финансирование за счет средств федерального  бюджета  планируется  приусловии  софинансирования  из  областного бюджета затрат на реализациюмероприятий подпрограммы.|—————————|————————————————————————————————————————————————————||         | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.       ||         |——————————————————|————————————————————————|————————||         | Областной бюджет | Федеральный бюджет <*> | Итого  ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| Всего   | 2400,0           | 5350,0                 | 7750,0 ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| В том числе по годам:                                        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| 2008 г. | 840,0            | 2200,0                 | 3040,0 ||         |                  |                        |        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| 2009 г. | 520,0            | 1050,0                 | 1570,0 ||         |                  |                        |        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| 2010 г. | 520,0            | 1050,0                 | 1570,0 ||         |                  |                        |        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|| 2011 г. | 520,0            | 1050,0                 | 1570,0 ||         |                  |                        |        ||—————————|——————————————————|————————————————————————|————————|
       --------------------------------
       <*> Объемы  финансовых  средств федерального бюджета,  выделяемыхКалужской области на реализацию программы,  ежегодно уточняются  послепринятия  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  на  очереднойфинансовый период.
       Объем финансирования    подпрограммных    мероприятий   за   счетобластного  бюджета  уточняется  законом  об  областном   бюджете   насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Заказчиком подпрограммы  является  министерство здравоохранения исоциального развития Калужской области.
       Взаимодействие заказчика подпрограммы с Федеральным агентством поздравоохранению  и  социальному  развитию  осуществляется  на   основесоглашения  о реализации федеральной целевой программы "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Заказчик осуществляет  отбор  на  конкурсной  основе исполнителейработ  (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждому   мероприятиюподпрограммы,    а   также   заключение   государственных   контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  длягосударственных и муниципальных нужд".
           VII. Организация управления подпрограммой и контроль
                          за ходом ее выполнения
       Заказчик подпрограммы:
       - осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
       - составляет   детализированный   организационно-финансовый  планреализации мероприятий подпрограммы;
       - обеспечивает  эффективное использование средств,  выделяемых нареализацию подпрограммы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы,  а   также   мониторинг   осуществления   подпрограммныхмероприятий;
       - организует  экспертные  проверки  хода   реализации   отдельныхмероприятий подпрограммы;
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе  (итогах)выполнения    целевых    показателей    (индикаторов)    подпрограммы,эффективности  использования  средств  областного  бюджета,  а   такжестатистическую,   справочную   и   аналитическую   информацию  о  ходереализации мероприятий подпрограммы.
            VII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       На начало   2012  года  в  сравнении  с  2006  годом  планируетсядостижение следующих показателей:
       увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказанияпсихиатрической помощи,  в общем числе  наблюдаемых  пациентов  до  41процента;
       снижение доли    пациентов,    нуждающихся     в     стационарнойпсихиатрической  помощи,  в  общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5процента;
       снижение средней    продолжительности    лечения    больного    впсихиатрическом стационаре до 64,2 дня;
       снижение доли   повторных   в   течение   года  госпитализаций  впсихиатрический стационар до 17,5 процента.
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи  экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых   икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
                               Подпрограмма
                          "Вакцинопрофилактика"
                                 Паспорт
                    подпрограммы "Вакцинопрофилактика"|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование | "Вакцинопрофилактика"                             ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик     | Министерство здравоохранения и социального        || подпрограммы    | развития Калужской области                        ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчик  | Министерство здравоохранения и социального        ||                 | развития Калужской области                        ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата         | Распоряжение Губернатора Калужской области от     || принятия        | 19.04.2007 N 45-р                                 || решения о       |                                                   || разработке      |                                                   ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 5. Цели и       | Обеспечение реализации прав граждан на охрану     || задачи          | здоровья и эпидемиологическое благополучие на     ||                 | основе бесплатной иммунизации:                    ||                 | - снижение уровня заболеваемости инфекциями,      ||                 | управляемыми средствами специфической             ||                 | профилактики.                                     ||                 | Для достижения поставленной цели                  ||                 | предусматривается решение следующих задач:        ||                 | - дальнейшее снижение уровня инфекционной         ||                 | заболеваемости вирусным гепатитом "В",            ||                 | дифтерией, коклюшем, эпидемическим паротитом,     ||                 | краснухой, туберкулезом;                          ||                 | - предупреждение возникновения заболеваний        ||                 | полиомиелитом, корью, столбняком, бешенством,     ||                 | туляремией;                                       ||                 | - предупреждение эпидемических вспышек            ||                 | инфекционных заболеваний, управляемых средствами  ||                 | специфической профилактики;                       ||                 | - информирование населения о мерах                ||                 | предупреждения распространения инфекций,          ||                 | управляемых средствами специфической              ||                 | профилактики, в том числе создание видеоклипов,   ||                 | буклетов, календарей                              ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые      | Охват профилактическими прививками детей:         || индикаторы и    | - заболеваемость дифтерией на 100 тыс.            || показатели      | населения;                                        ||                 | - заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс.        ||                 | населения;                                        ||                 | - заболеваемость корью на 100 тыс. населения      ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки и      | 2008 - 2011 годы                                  || этапы           |                                                   || реализации      |                                                   ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень     | Приобретение, хранение, транспортировка вакцин и  || основных        | иммунобиологических препаратов;                   || мероприятий     | - приобретение препаратов для лечения гриппа и    ||                 | его осложнений и других инфекционных              ||                 | заболеваний;                                      ||                 | - информирование населения о мерах                ||                 | предупреждения распространения инфекций,          ||                 | управляемых средствами специфической              ||                 | профилактики                                      ||—————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и     | Год     | Объемы и источники финансирования,      || источники       |         | тыс. руб.                               || финансирования  |         |—————————————|———————————————|———————————||                 |         | Областной   | Федеральный   | Всего     ||                 |         | бюджет      | бюджет <*>    |           ||                 |—————————|—————————————|———————————————|———————————||                 | 2008 г. | 11920,0     | 54996,0       | 66916,0   ||                 |         |             |               |           ||                 |—————————|—————————————|———————————————|———————————||                 | 2009 г. | 11920,0     | 26596,0       | 38516,0   ||                 |         |             |               |           ||                 |—————————|—————————————|———————————————|———————————||                 | 2010 г. | 11920,0     | 26596,0       | 38516,0   ||                 |         |             |               |           ||                 |—————————|—————————————|———————————————|———————————||                 | 2011 г. | 11920,0     | 26596,0       | 38516,0   ||                 |         |             |               |           ||                 |—————————|—————————————|———————————————|———————————||                 | Итого   | 47680,0     | 134784,0      | 182464,0  ||                 |—————————|—————————————|———————————————|———————————||                 | <*> Объемы финансовых средств федерального        ||                 | бюджета, выделяемых Калужской области на          ||                 | реализацию программы, ежегодно уточняются после   ||                 | принятия федерального закона о федеральном        ||                 | бюджете на очередной финансовый период.           ||                 | Объем финансирования подпрограммных мероприятий   ||                 | за счет областного бюджета уточняется законом об  ||                 | областном бюджете на соответствующий финансовый   ||                 | период                                            ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые   | Отсутствие эпидемических вспышек на территории    || результаты      | области и снижение смертности от инфекционных     ||                 | заболеваний                                       ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|| 11. Система     | Контроль за реализацией подпрограммы              || организации     | осуществляет министерство здравоохранения и       || контроля за     | социального развития Калужской области в          || исполнением     | соответствии с действующим положением о порядке   ||                 | разработки, рассмотрения и реализации областных   ||                 | целевых программ, утвержденным постановлением     ||                 | Губернатора Калужской области от 02.02.2005 N 33  ||—————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Проблема борьбы    с    инфекциями,    управляемыми    средствамиспецифической профилактики,  является одной из наиболее важных проблемкак в Российской Федерации,  так и во всем мире. Всемирная организацияздравоохранения  с  1974  года  осуществляет  реализацию   расширеннойпрограммы   иммунизации,   направленной   на  снижение  заболеваемостидифтерией,  коклюшем,  корью,  туберкулезом,  эпидемическим паротитом,врожденной краснухой, вирусным гепатитом.
       Ежегодно на территории Калужской области регистрируется свыше 250тысяч  больных  инфекционными  заболеваниями,  из  них  дети до 14 летсоставляют около 150 тысяч.  К наиболее распространенным  и  наносящимнаибольший социально-экономический ущерб заболеваниям относятся грипп,острые респираторные заболевания,  острые кишечные инфекции,  ветрянаяоспа,  краснуха.  Экономический  ущерб  от  всех инфекционных болезнейсоставляет более 200  млн.  руб.  в  год.  Возрастает  актуальность  ижизненная  необходимость  в  увеличении  объема  антирабической помощинаселению  из-за  значительного  роста   числа   бездомных   животных,регистрации  бешенства  среди них и увеличения количества пострадавшихот укусов людей.  За 2004 год  зарегистрировано  6  случаев  бешенстваживотных,  за 2005 год - 69, за 2006 год - 95. Кроме того, в 2006 годузарегистрирован случай смерти человека от бешенства в Малоярославецкомрайоне.
       Возникновение эпизоотии "птичьего гриппа"  увеличивает  опасностьпоявления новых разновидностей вируса гриппа,  которые будут патогенныдля   человека,   поэтому   вакцинация   против   гриппа   приобретаетпервостепенное значение.
       За счет    средств    федерального     бюджета     осуществляетсявакцинопрофилактика   в   соответствии   с   Национальным   календаремпрофилактических прививок,  утвержденным приказом Минздрава России  от27.06.2001 N 229 "О Национальном календаре профилактических прививок икалендаре  профилактических  прививок  по  эпидемическим  показаниям".Аккумулирование  денежных средств подпрограммы позволит расходовать ихв соответствии с конкретной эпидемической обстановкой,  складывающейсяв определенный момент на территории области.
                 II. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью подпрограммы  является  обеспечение реализации прав гражданна  охрану  здоровья  и  эпидемиологическое  благополучие  на   основебесплатной  иммунизации,  снижение  уровня  заболеваемости инфекциями,управляемыми средствами специфической профилактики.
       Для достижения   поставленной   цели   предусматривается  решениеследующих задач:
       - совершенствование  методов проведения лабораторного контроля засостоянием  коллективного  иммунитета  населения  к  дифтерии,   кори,полиомиелиту, столбняку;
       - совершенствование методов  профилактики  инфекций,  управляемыхсредствами специфической профилактики;
       - совершенствование     системы      приобретения,      хранения,транспортировки вакцин и иммунобиологических препаратов;
       - совершенствование  методов  информирования  населения  о  мерахпредупреждения   распространения   инфекций,   управляемых  средствамиспецифической  профилактики,  в  том   числе   создание   видеоклипов,буклетов, календарей.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————||                         | Единица   | Базовое   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   ||                         | измерения | значение  | год    | год    | год    | год    ||                         |           | (2006     |        |        |        |        ||                         |           | год)      |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Охват                   | %         | 95        | 95     | 95     | 95     | 95     || профилактическими       |           |           |        |        |        |        || прививками детей        |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Заболеваемость          | число     | 0,39      | 0,20   | 0,18   | 0,16   | 0,16   || дифтерией на 100 тыс.   | случаев   |           |        |        |        |        || населения               |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Заболеваемость          | число     | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      || полиомиелитом на 100    | случаев   |           |        |        |        |        || тыс. населения          |           |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|| Заболеваемость корью    | число     | 1,2       | 1,0    | 1,0    | 0,9    | 0,8    || на 100 тыс. населения   | случаев   |           |        |        |        |        ||—————————————————————————|———————————|———————————|————————|————————|————————|————————|
                III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
       Подпрограмма реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
              IV. Система основных мероприятий подпрограммы
       В рамках  мероприятий  подпрограммы  предусматривается реализацияследующих мероприятий:
       - приобретение,     хранение,     транспортировка     вакцин    ииммунобиологических препаратов;
       - приобретение  препаратов  для лечения гриппа,  его осложнений идругих инфекционных заболеваний;
       - информирование населения о мерах предупреждения распространенияинфекций,  управляемых средствами специфической  профилактики,  в  томчисле создание видеоклипов, буклетов, календарей;
       - проведение лабораторного контроля за  состоянием  коллективногоиммунитета населения к дифтерии, кори, полиомиелиту, столбняку.
       Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   представлен    вприложении N 7 к программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет областного бюджета,а также с привлечением средств федерального бюджета,  в том числе  приреализации  федеральной  целевой  программы "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)".
       Общий объем  затрат  на  реализацию  подпрограммы  -  182464 тыс.рублей.  В финансировании мероприятий подпрограммы  будут  участвоватьсредства федерального и областного бюджетов.
       Наиболее высокий  объем  финансирования  в  2008  году  связан  среализацией   приоритетного   национального   проекта   "Здоровье"  понаправлению   "Дополнительная   иммунизация   населения    в    рамкахНационального календаря профилактических прививок".|—————————|——————————————————————————————————————————————————————||         | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.         ||         |——————————————————|————————————————————————|——————————||         | Областной бюджет | Федеральный бюджет <*> | Итого    ||—————————|——————————————————|————————————————————————|——————————|| Всего   | 47680,0          | 134784,0               | 182464,0 ||—————————|——————————————————|————————————————————————|——————————|| В том числе по годам:                                          ||—————————|——————————————————|————————————————————————|——————————|| 2008 г. | 11920,0          | 54996,0                | 66916,0  ||         |                  |                        |          ||—————————|——————————————————|————————————————————————|——————————|| 2009 г. | 11920,0          | 26596,0                | 38516,0  ||         |                  |                        |          ||—————————|——————————————————|————————————————————————|——————————|| 2010 г. | 11920,0          | 26596,0                | 38516,0  ||         |                  |                        |          ||—————————|——————————————————|————————————————————————|——————————|| 2011 г. | 11920,0          | 26596,0                | 38516,0  ||         |                  |                        |          ||—————————|——————————————————|————————————————————————|——————————|
       --------------------------------
       <*> Объемы финансовых средств  федерального  бюджета,  выделяемыхКалужской  области  на  реализацию  подпрограммы,  ежегодно уточняютсяпосле принятия федерального закона о федеральном бюджете на  очереднойфинансовый период.
       Объем финансирования   подпрограммных   мероприятий    за    счетобластного   бюджета   уточняется  законом  об  областном  бюджете  насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Заказчиком подпрограммы является министерство  здравоохранения  исоциального развития Калужской области.
       Взаимодействие заказчика подпрограммы с Федеральным агентством поздравоохранению   и  социальному  развитию  осуществляется  на  основесоглашения о реализации федеральной целевой программы  "Предупреждениеи  борьба  с  социально  значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" всоответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
       Заказчик осуществляет  отбор  на  конкурсной  основе исполнителейработ  (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждому   мероприятиюподпрограммы,    а   также   заключение   государственных   контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  длягосударственных и муниципальных нужд".
           VII. Организация управления подпрограммой и контроль
                          за ходом ее выполнения
       Заказчик подпрограммы:
       - осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
       - составляет   детализированный   организационно-финансовый  планреализации мероприятий подпрограммы;
       - обеспечивает  эффективное использование средств,  выделяемых нареализацию подпрограммы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы,  а   также   мониторинг   осуществления   подпрограммныхмероприятий;
       - организует  экспертные  проверки  хода   реализации   отдельныхмероприятий подпрограммы;
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе  (итогах)выполнения    целевых    показателей    (индикаторов)    подпрограммы,эффективности  использования  средств  областного  бюджета,  а   такжестатистическую,   справочную   и   аналитическую   информацию  о  ходереализации мероприятий подпрограммы.
            VIII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       Целенаправленная работа   по   иммунизации   населения  в  рамкахнастоящей подпрограммы позволит сдерживать инфекционную заболеваемостьна среднем многолетнем уровне и даже добиться ее снижения. Кроме того,реализация    мероприятий    подпрограммы    позволит     предупредитьвозникновение   чрезвычайных   ситуаций   местного   и   региональногохарактера,  связанных   с   массовым   распространением   инфекционныхзаболеваний.
       Проведение массовой  вакцинации   детей   и   взрослых   позволитподдерживать   на   низком  уровне  заболеваемость  гриппом,  вируснымгепатитом   "В",   дифтерией,   коклюшем,   эпидемическим   паротитом,туляремией,   туберкулезом  у  детей,  краснухой,  решить  проблемы  сврожденной краснухой,  заболеваемостью столбняком, бешенством, снизитьзаболеваемость  ими  до  регистрации единичных случаев,  ликвидироватьзаболеваемость корью, полиомиелитом.
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи  экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых   икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
                               Подпрограмма
                "Совершенствование наркологической помощи"
                                 Паспорт
         подпрограммы "Совершенствование наркологической помощи"|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование   | "Совершенствование наркологической помощи"       ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик       | Министерство здравоохранения и социального       || подпрограммы      | развития Калужской области                       ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчик    | Министерство здравоохранения и социального       ||                   | развития Калужской области, ГУЗ                  ||                   | "Наркологический диспансер Калужской области"    ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата принятия  | Распоряжение Губернатора Калужской области от    || решения о         | 19.04.2007 N 45-р                                || разработке        |                                                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 5. Цель и задачи  | Снижение немедицинского потребления              ||                   | наркотических средств и психотропных веществ,    ||                   | сокращение распространения наркомании и          ||                   | алкоголизма, снижение заболеваемости,            ||                   | смертности, преступлений, правонарушений и       ||                   | других негативных социальных последствий,        ||                   | обусловленных наркологическими заболеваниями.    ||                   | Для достижения поставленной цели                 ||                   | предусматривается решение следующих задач:       ||                   | - совершенствование системы выявления, лечения   ||                   | и реабилитации наркологических больных;          ||                   | - формирование общественного мнения,             ||                   | направленного на резко негативное отношение к    ||                   | потреблению наркотиков и алкоголя;               ||                   | - создание системы мониторинга распространения   ||                   | наркологических заболеваний                      ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые        | - Заболеваемость алкогольными психозами;         || индикаторы и      | - удельный вес больных алкоголизмом,             || показатели        | находящихся в ремиссии свыше 1 года;             ||                   | - удельный вес больных наркоманией и             ||                   | токсикоманией, находящихся в ремиссии свыше 1    ||                   | года                                             ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки и этапы  | 2008 - 2011 годы                                 || реализации        |                                                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень       | Укрепление материально-технической базы          || основных          | специализированных учреждений области            || мероприятий       | (приобретение медицинского оборудования,         ||                   | оборудования для клинико-диагностической и       ||                   | химико-токсикологической лабораторий);           ||                   | - обеспечение специализированных учреждений      ||                   | области средствами экспресс-диагностики          ||                   | наркотического и алкогольного опьянения;         ||                   | - приобретение современных дорогостоящих         ||                   | лекарственных средств для лечения наркотической  ||                   | и алкогольной зависимости                        ||———————————————————|—————————|————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и       | Год     | Объемы и источники финансирования,     || источники         |         | тыс. руб.                              || финансирования    |         |———————————————————————|————————————————||                   |         | Областной бюджет      | Всего          ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | 2008 г. | 480,0                 | 480,0          ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | 2009 г. | 560,0                 | 560,0          ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | 2010 г. | 710,0                 | 710,0          ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | 2011 г. | 710,0                 | 710,0          ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | Итого   | 2460,0                | 2460,0         ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | Объем финансирования подпрограммных мероприятий  ||                   | за счет областного бюджета уточняется законом    ||                   | об областном бюджете на соответствующий          ||                   | финансовый период                                ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые     | Снижение заболеваемости алкогольными психозами   || результаты        | на 2,1%;                                         ||                   | - увеличение удельного веса больных              ||                   | алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 1     ||                   | года, с 15,6% до 16,6%;                          ||                   | - увеличение удельного веса больных наркоманией  ||                   | и токсикоманией, находящихся в ремиссии свыше 1  ||                   | года, с 31,5% до 32,4%                           ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 11. Система       | Контроль за реализацией подпрограммы             || организации       | осуществляет министерство здравоохранения и      || контроля за       | социального развития Калужской области в         || исполнением       | соответствии с действующим положением о порядке  ||                   | разработки, рассмотрения и реализации областных  ||                   | целевых программ, утвержденным постановлением    ||                   | Губернатора Калужской области от 02.02.2005      ||                   | N 33                                             ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Несмотря на  снижение   за   последние   три   года   показателейзаболеваемости   наркоманией,   алкогольными   психозами,  хроническималкоголизмом среди  населения  Калужской  области,  общее  число  лиц,страдающих  наркологическими  заболеваниями,  остается высоким - более18,4 тыс. человек.
       Сложившаяся ситуация   представляет   реальную   угрозу  здоровьюнаселения, экономике и правопорядку в регионе.
       Только за  2006  год  по области было вновь зарегистрировано 2489больных с наркологическими расстройствами,  или  245,4  на  100  тысячнаселения (по Российской Федерации - 292,3).  Из них 730 больных (71,9на 100 тысяч населения) зарегистрировано в связи  с  развитием  у  нихалкогольных   психозов.   За   последние   три   года   заболеваемостьалкогольными психозами в Калужской области уменьшилась с 78,2 до  71,9на  100  тысяч  населения,  однако  продолжает  превышать  в  1,6 разааналогичный показатель по Российской Федерации -  46,4  на  100  тысячнаселения.
       В прошедшем году диагноз "наркомания" был поставлен  64  больным,т.е. первичная заболеваемость наркоманией в 2006 году составила 6,3 на100 тысяч населения (в 2005 году - 5,0).  Всего на  01.01.2007  в  ГУЗ"Наркологический  диспансер  Калужской  области" зарегистрировано 1212больных наркоманией,  или 119,4 на 100 тысяч населения. (Справочно: поРоссийской   Федерации   -   241,3).   По   сравнению   с  2005  годомраспространенность наркомании снизилась на 0,5%.
       На фоне   снижения   показателя   распространенности   наркоманииотмечаются стабильно высокие цифры  распространенности  алкоголизма  излоупотребления алкоголем.
       В 2006 году показатель  распространенности  алкогольных  психозовувеличился   на   3,4%  и  составил  108,9  на  100  тысяч  населения.(Справочно: по Российской Федерации - 88,0.)
       Показатель распространенности  алкоголизма  сохранился  на уровне2005 года и составил 1560,6 на  100  тысяч  населения  (справочно:  поРоссийской Федерации - 1650,0).
       По официальным данным судебно-медицинской экспертизы, в 2006 годув  Калужской  области  от  токсического  действия  этанола  умерло 409человек и 6 - от передозировки наркотиков.
       За 2006 год более 5,3 тыс. человек прошли стационарное лечение поповоду наркологических  заболеваний.  В  общей  сложности  больными  встационарах было проведено 75366 койко-дней.
       Все эти  данные  свидетельствуют   о   необходимости   проведениякомплекса   мер   по   предупреждению  распространения  алкоголизма  инаркомании,  оказанию  наркологической  помощи   населению   Калужскойобласти.
                  I. Основные цели и задачи подпрограммы
       Целью подпрограммы   является   создание   условий  для  снижениянемедицинского  потребления  наркотических  средств   и   психотропныхвеществ, сокращение распространения наркомании и алкоголизма, снижениезаболеваемости,  смертности,  преступлений,  правонарушений  и  другихнегативных   социальных  последствий,  обусловленных  наркологическимизаболеваниями.
       Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
       - совершенствование системы  выявления,  лечения  и  реабилитациинаркологических больных;
       - формирование  общественного  мнения,  направленного  на   резконегативное отношение к потреблению наркотиков и алкоголя;
       - создание системы  мониторинга  распространения  наркологическихзаболеваний.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————||                            | Единица   | Базовое   | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  ||                            | измерения | значение  | год   | год   | год   | год   ||                            |           | (2006     |       |       |       |       ||                            |           | год)      |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Заболеваемость             | на 100    | 71,9      | 71,9  | 70,9  | 70,4  | 69,9  || алкогольными психозами     | тыс.      |           |       |       |       |       ||                            | населения |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Удельный вес больных       | %         | 15,6      | 15,8  | 16,0  | 16,3  | 16,6  || алкоголизмом, находящихся  |           |           |       |       |       |       || в ремиссии свыше 1 года    |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|| Удельный вес больных       | %         | 31,5      | 31,7  | 31,8  | 32,0  | 32,4  || наркоманией и              |           |           |       |       |       |       || токсикоманией,             |           |           |       |       |       |       || находящихся в ремиссии     |           |           |       |       |       |       || свыше 1 года               |           |           |       |       |       |       ||————————————————————————————|———————————|———————————|———————|———————|———————|———————|
                III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
       Подпрограмма реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
              IV. Система основных мероприятий подпрограммы
       В рамках  подпрограммы  предусматривается  реализация   следующихосновных мероприятий:
       - укрепление  материально-технической   базы   специализированныхучреждений    области    (приобретение    медицинского   оборудования,оборудования для  клинико-диагностической  и  химико-токсикологическойлабораторий);
       - обеспечение специализированных  учреждений  области  средствамиэкспресс-диагностики наркотического и алкогольного опьянения;
       - приобретение современных  дорогостоящих  лекарственных  средствдля лечения наркотической и алкогольной зависимости.
       Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   представлен    вприложении N 8 к Программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Финансирование мероприятий  подпрограммы  осуществляется  за счетсредств областного бюджета.  Общие затраты на  реализацию  мероприятийподпрограммы составляют 2460,0 тыс. рублей.|—————————|——————————————————————————————————————————————||         | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. ||         |———————————————————————————|——————————————————||         | Областной бюджет          | Всего            ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| Итого   | 2460,0                    | 2460,0           ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| В том числе по годам:                                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| 2008 г. | 480,0                     | 480,0            ||         |                           |                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| 2009 г. | 560,0                     | 560,0            ||         |                           |                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| 2010 г. | 710,0                     | 710,0            ||         |                           |                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| 2011 г. | 710,0                     | 710,0            ||         |                           |                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|
       Объем финансирования    подпрограммных    мероприятий   за   счетобластного  бюджета  уточняется  законом  об  областном   бюджете   насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Заказчиком подпрограммы  является  министерство здравоохранения исоциального развития Калужской области.
       Заказчик осуществляет  отбор  на  конкурсной  основе исполнителейработ  (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждому   мероприятиюподпрограммы,    а   также   заключение   государственных   контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  длягосударственных и муниципальных нужд".
           VII. Организация управления подпрограммой и контроль
                          за ходом ее выполнения
       Заказчик подпрограммы:
       - осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
       - составляет   детализированный   организационно-финансовый  планреализации мероприятий подпрограммы;
       - обеспечивает  эффективное использование средств,  выделяемых нареализацию подпрограммы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы,  а   также   мониторинг   осуществления   подпрограммныхмероприятий;
       - организует  экспертные  проверки  хода   реализации   отдельныхмероприятий подпрограммы;
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе  (итогах)выполнения    целевых    показателей    (индикаторов)    подпрограммы,эффективности  использования  средств  областного  бюджета,  а   такжестатистическую,   справочную   и   аналитическую   информацию  о  ходереализации мероприятий подпрограммы.
            VIII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       На начало   2012  года  в  сравнении  с  2006  годом  планируетсядостижение следующих показателей:
       - снижение заболеваемости алкогольными психозами на 2,1%;
       - увеличение удельного веса больных алкоголизмом,  находящихся  времиссии свыше 1 года, с 15,6% до 16,6%;
       - увеличение удельного веса больных наркоманией и  токсикоманией,находящихся в ремиссии свыше 1 года, с 31,5% до 32,4%.
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи   экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых  икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
                               Подпрограмма
                              "Служба крови"
                                 Паспорт
                       подпрограммы "Служба крови"|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 1. Наименование   | "Служба крови"                                   ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 2. Заказчик       | Министерство здравоохранения и социального       || подпрограммы      | развития Калужской области                       ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 3. Разработчик    | Министерство здравоохранения и социального       ||                   | развития Калужской области, ГУЗ "Калужская       ||                   | областная станция переливания крови"             ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 4. Дата принятия  | Распоряжение Губернатора Калужской области от    || решения о         | 19.04.2007 N 45-р                                || разработке        |                                                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 5. Цели и задачи  | Совершенствование функционирования службы        ||                   | крови.                                           ||                   | Для достижения поставленной цели                 ||                   | предусматривается решение следующих задач:       ||                   | - обеспечение лечебно-профилактических           ||                   | учреждений кровью, ее компонентами в             ||                   | достаточном количестве, повышение их качества    ||                   | на основе современных технологий;                ||                   | - предупреждение передачи вирусных инфекций при  ||                   | гемотрансфузиях;                                 ||                   | - улучшение материально-технического состояния   ||                   | службы крови                                     ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 6. Целевые        | Объем заготовки консервированной крови для       || индикаторы и      | выпуска компонентов крови:                       || показатели        | - выпуск;                                        ||                   | - тромбоконцентрата;                             ||                   | - свежезамороженной плазмы;                      ||                   | - объем карантинизации плазмы                    ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 7. Сроки и этапы  | 2008 - 2011 годы                                 || реализации        |                                                  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 8. Перечень       | Укрепление материально-технической базы ГУЗ      || основных          | "Калужская областная станция переливания         || мероприятий       | крови";                                          ||                   | - подготовка медперсонала станции переливания    ||                   | крови к современным технологиям получения        ||                   | гемокомпонентов крови;                           ||                   | - подготовка врачей и средних медицинских        ||                   | работников лечебно-профилактических учреждений   ||                   | по обеспечению безопасности гемотрансфузионной   ||                   | терапии, рациональному использованию             ||                   | компонентов крови;                               ||                   | - тематические выступления в СМИ, направленные   ||                   | на освещение вопросов донорства;                 ||                   | - оформление документов и выдача удостоверений   ||                   | и знаков "Почетный донор России"                 ||———————————————————|—————————|————————————————————————————————————————|| 9. Объемы и       | Год     | Источники финансирования в тыс. руб.   || источники         |         |———————————————————————|————————————————|| финансирования    |         | Областной бюджет      | Всего          ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | 2008 г. | 1560,0                | 1560,0         ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | 2009 г. | 1285,0                | 1285,0         ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | 2010 г. | 360,0                 | 360,0          ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | 2011 г. | 360,0                 | 360,0          ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | Итого   | 3565,0                | 3565,0         ||                   |—————————|———————————————————————|————————————————||                   | Объем финансирования подпрограммных мероприятий  ||                   | за счет областного бюджета уточняется законом    ||                   | об областном бюджете на соответствующий          ||                   | финансовый период.                               ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 10. Ожидаемые     | Обеспечение лечебно-профилактических учреждений  || результаты        | компонентами крови в достаточном количестве      ||                   | более высокого качества.                         ||                   | Снижение смертности и первичного выхода на       ||                   | инвалидность населения при несчастных случаях,   ||                   | острых и хронических заболеваниях, в том числе   ||                   | при катастрофах и других чрезвычайных ситуациях  ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| 11. Система       | Контроль за реализацией подпрограммы             || организации       | осуществляет министерство здравоохранения и      || контроля за       | социального развития Калужской области в         || исполнением       | соответствии с действующим положением о порядке  ||                   | разработки, рассмотрения и реализации областных  ||                   | целевых программ, утвержденным постановлением    ||                   | Губернатора Калужской области от 02.02.2005      ||                   | N 33                                             ||———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
            I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                           программным методом
       Служба переливания  крови  во  главе  с  ГУЗ "Калужская областнаястанция переливания крови" (ГУЗ КОСПК) выполняет  функции  обеспечениялечебно-профилактических   учреждений   компонентами   и   препаратамидонорской крови.
       Эффективность лечения   больных   напрямую  зависит  от  качествагемотрансфузионных    средств    и    полноты    обеспеченности    имилечебно-профилактических учреждений.
       Особое значение приобретает инфекционная безопасность выпускаемыхкомпонентов  крови  с  ростом  заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией,вирусными гепатитами и другими заболеваниями.  Это  требует  надежноготестирования   донорской   крови.   В   целях  повышения  инфекционнойбезопасности свежезамороженной плазмы организована ее  карантинизация.Но   карантинизируется   в  настоящее  время  около  60%  плазмы.  Дляобеспечения 100-процентного  объема  карантинизации  плазмы  требуетсядополнительное  оборудование.  Существующее  оборудование  морально  ифизически  устарело;  не   в   полной   мере   обеспечиваются   заявкилечебно-профилактических учреждений.
       Решение этой задачи напрямую зависит от  материально-техническогосостояния  службы  крови  и  в  конечном  счете  повлияет  на снижениесмертности и первичный выход на инвалидность населения при  несчастныхслучаях,   острых   и   хронических  заболеваниях,  в  том  числе  прикатастрофах и других чрезвычайных ситуациях.
       Предусматривается оснащение    ГУЗ    КОСПК   низкотемпературнымихолодильниками,  быстрозамораживателем,  рефрижераторной  центрифугой,лабораторным оборудованием для диагностики вирусных инфекций.
                 II. Основные цели и задачи подпрограммы
       Основной целью     подпрограммы     является    совершенствованиефункционирования службы крови.
       Для достижения   поставленной   цели   предусматривается  решениеследующих задач:
       - обеспечение   лечебно-профилактических  учреждений  кровью,  еекомпонентами в достаточном количестве, повышение их качества на основесовременных технологий,  предупреждение передачи вирусных инфекций пригемотрансфузиях.
       Решение этих     задач     напрямую    зависит    от    улучшенияматериально-технического состояния службы крови.
       Достижение поставленных целей планируется отслеживать по основнымпоказателям в сравнении с базовыми значениями 2006 года.|——————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————||                          | Единица   | Базовое    | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  ||                          | измерения | значение   | год   | год   | год   | год   ||                          |           | (2006 год) |       |       |       |       ||——————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|| Объем заготовки          | литров    | 8400       | 8500  | 8600  | 8700  | 8800  || консервированной крови   |           |            |       |       |       |       || для выпуска компонентов  |           |            |       |       |       |       || крови                    |           |            |       |       |       |       ||——————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|| Выпуск:                  |           |            |       |       |       |       ||——————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|| - тромбоконцентрата      | доз       | 1600       | 1650  | 1700  | 1750  | 1800  ||——————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|| - свежезамороженной      | литров    | 2500       | 2600  | 2700  | 2800  | 2900  || плазмы                   |           |            |       |       |       |       ||——————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|| Объем карантинизации     | литров    | 1400       | 1500  | 1600  | 1700  | 1800  || плазмы                   |           |            |       |       |       |       ||——————————————————————————|———————————|————————————|———————|———————|———————|———————|
              III. Сроки и этапы реализации областной целевой
       Программа реализуется в 2008 - 2011 годах одноэтапно.
                     IV. Система основных мероприятий
       В рамках реализации подпрограммы предусмотрены:
       - укрепление   материально-технической   базы   ГУЗ    "Калужскаяобластная станция переливания крови";
       - подготовка   медперсонала   станции   переливания   крови    посовременным технологиям получения гемокомпонентов крови;
       - подготовка   врачей   и    средних    медицинских    работниковлечебно-профилактических   учреждений   по   обеспечению  безопасностигемотрансфузионной терапии,  рациональному  использованию  компонентовкрови;
       - тематические  выступления  в  СМИ,  направленные  на  освещениевопросов донорства;
       - оформление документов и выдача удостоверений и знаков "Почетныйдонор России".
       Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   представлен    вприложении N 9 к программе.
                  V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Финансирование мероприятий     по     реализации     подпрограммыпредусматривается из областного бюджета.
       Общие затраты  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы составят3565,0 тыс. рублей.|—————————|——————————————————————————————————————————————||         | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. ||         |———————————————————————————|——————————————————||         | Областной бюджет          | Всего            ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| Итого   | 3565,0                    | 3565,0           ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| В том числе по годам:                                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| 2008 г. | 1560,0                    | 1560,0           ||         |                           |                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| 2009 г. | 1285,0                    | 1285,0           ||         |                           |                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| 2010 г. | 360,0                     | 360,0            ||         |                           |                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|| 2011 г. | 360,0                     | 360,0            ||         |                           |                  ||—————————|———————————————————————————|——————————————————|
       Объем финансирования   подпрограммных   мероприятий    за    счетобластного   бюджета   уточняется  законом  об  областном  бюджете  насоответствующий финансовый период.
                   VI. Механизм реализации подпрограммы
       Заказчиком подпрограммы является министерство  здравоохранения  исоциального развития Калужской области.
       Заказчик осуществляет отбор  на  конкурсной  основе  исполнителейработ   (услуг),   поставщиков   продукции   по   каждому  мероприятиюподпрограммы,   а   также   заключение   государственных    контрактов(договоров) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказовна  поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   длягосударственных и муниципальных нужд".
           VII. Организация управления подпрограммой и контроль
                          за ходом ее выполнения
       Заказчик подпрограммы:
       - осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
       - составляет  детализированный   организационно-финансовый   планреализации мероприятий подпрограммы;
       - обеспечивает эффективное использование средств,  выделяемых  нареализацию подпрограммы;
       - организует  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализацииподпрограммы,   а   также   мониторинг   осуществления  подпрограммныхмероприятий;
       - организует   экспертные   проверки  хода  реализации  отдельныхмероприятий подпрограммы;
       - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца,следующего   за   отчетным   периодом,   направляет   в   министерствоэкономического  развития  Калужской  области  отчеты  о  ходе (итогах)выполнения    целевых    показателей    (индикаторов)    подпрограммы,эффективности   использования  средств  областного  бюджета,  а  такжестатистическую,  справочную  и   аналитическую   информацию   о   ходереализации мероприятий подпрограммы.
            VIII. Оценка социально-экономической эффективности
                               подпрограммы
       Реализация данной  подпрограммы  позволит  снизить  смертность  ипервичный  выход  на  инвалидность  населения  при несчастных случаях,острых и хронических заболеваниях,  в  том  числе  при  катастрофах  идругих  чрезвычайных  ситуациях,  позволит  увеличить  объем заготовкиконсервированной крови для выпуска компонентов крови, увеличить выпусктромбоконцентрата,    свежезамороженной    плазмы,   увеличить   объемкарантинизации плазмы.
       Таким образом, эффективность подпрограммы имеет медико-социальныйи  экономический  характер,  выраженный  в  виде  снижения  прямых   икосвенных экономических потерь, улучшения здоровья населения.
       Приложение N 1
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
           основных мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |—————|—————————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————|———————————————————————————————————————————||  N  |  Наименование мероприятия   |   Сроки     |   Источники    |  Сумма   |          В том числе по годам             || п/п |                             | реализации  | финансирования | расходов |——————————|——————————|——————————|——————————||     |                             |             |                |  (тыс.   | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год ||     |                             |             |                |  руб.)   |          |          |          |          ||—————|—————————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||      1. Основные мероприятия подпрограммы "Сахарный диабет" по направлениям деятельности                                ||—————|—————————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||  1  | Совершенствование оказания  | 2008 - 2011 | всего          |  1359,7  |   401,4  |   253,9  |   352,2  |   352,2  ||     | специализированной          |             |                |          |          |          |          |          ||     | медицинской помощи при      |             |                |          |          |          |          |          ||     | сахарном диабете (СД)       |             |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||     |                             |             | областной      |  1359,7  |   401,4  |   253,9  |   352,2  |   352,2  ||     |                             |             | бюджет         |          |          |          |          |          ||     |                             |             |                |          |          |          |          |          ||—————|—————————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1.1 | Организация оказания        | 2008        | всего          |   173,0  |   173,0  |          |          |          ||     | медицинской помощи,         |             |                |          |          |          |          |          ||     | предусмотренной настоящей   |             |                |          |          |          |          |          ||     | подпрограммой, для жителей  |             |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||     | Калужской области,          |             | областной      |   173,0  |   173,0  |          |          |          ||     | страдающих сахарным         |             | бюджет         |          |          |          |          |          ||     | диабетом: оснащение         |             |                |          |          |          |          |          ||     | кабинета диабетической      |             |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||     | стопы                       |             | местный бюджет | <**>     | <**>     |          |          |          ||     | необходимым оборудованием и |             | (по            |          |          |          |          |          ||     | расходными материалами для  |             | согласованию)  |          |          |          |          |          ||     | оказания специализированной |             | <**>           |          |          |          |          |          ||     | медицинской помощи          |             |                |          |          |          |          |          |
         (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
    |—————|—————————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1.2 | Организация оказания        | 2010 - 2011 | всего          |    23,6  |          |          |    11,8  |    11,8  ||     | медицинской помощи,         |             |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||     | предусмотренной настоящей   |             | областной      |    23,6  |          |          |    11,8  |    11,8  ||     | подпрограммой, для жителей  |             | бюджет         |          |          |          |          |          ||     | Калужской области,          |             |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||     | страдающих сахарным         |             | местный бюджет |          |          |          | <**>     | <**>     ||     | диабетом: организация и     |             | (по            |          |          |          |          |          ||     | оснащение                   |             | согласованию)  |          |          |          |          |          ||     | эндокринологических         |             | <**>           |          |          |          |          |          ||     | кабинетов  (В     редакции     Закона     Калужской    областиот 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)|—————|—————————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1.3 | Подготовка                  | 2008 - 2011 | всего          |   160,5  |    21,0  |    46,5  |    46,5  |    46,5  ||     | высококвалифицированных     |             |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||     | кадров, врачей и            |             | областной      |   160,5  |    21,0  |    46,5  |    46,5  |    46,5  ||     | медицинских сестер для      |             | бюджет         |          |          |          |          |          ||     | работы в школах с больными  |             |                |          |          |          |          |          ||     | сахарным диабетом           |             |                |          |          |          |          |          ||—————|—————————————————————————————|—————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1.4 | Организация оказания        | 2010 - 2011 | всего          |   173,0  |          |          |    86,5  |    86,5  ||     | медицинской помощи,         |             |                |          |          |          |          |          ||     | предусмотренной настоящей   |             |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||     | подпрограммой, для жителей  |             | областной      |   173,0  |          |          |    86,5  |    86,5  ||     | Калужской области,          |             | бюджет         |          |          |          |          |          ||     | страдающих сахарным         |             |————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||     | диабетом: организация и     |             | местный бюджет |          |          |          | <**>     | <**>     ||     | оснащение школы             |             | (по            |          |          |          |          |          ||     | самоконтроля СД             |             | согласованию)  |          |          |          |          |          ||     |                             |             | <**>           |          |          |          |          |          |
  
  
         (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)                                                      |
  
  
    |——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
  
       Приложение N 2
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
              основных мероприятий подпрограммы "Туберкулез"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————|| N     | Наименование мероприятия  | Сроки       | Источники      | Сумма       | В том числе по годам                     || п/п   |                           | реализации  | финансирования | расходов    |—————————|——————————|——————————|——————————||       |                           |             |                | (тыс. руб.) | 2008    | 2009 год | 2010 год | 2011 год ||       |                           |             |                |             | год     |          |          |          ||———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| 1. Основные мероприятия подпрограммы "Туберкулез" по направлениям деятельности                                            ||———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| 1.1   | Совершенствование         | 2008 - 2011 | всего          | 85000,0     | 21250,0 | 21250,0  | 21250,0  | 21250,0  ||       | методов диагностики       |             |————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       |                           |             | федеральный    | 60000,0     | 15000,0 | 15000,0  | 15000,0  | 15000,0  ||       |                           |             | бюджет         |             |         |          |          |          ||       |                           |             |————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       |                           |             | областной      | 25000,0     | 6250,0  | 6250,0   | 6250,0   | 6250,0   ||       |                           |             | бюджет         |             |         |          |          |          ||———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| 1.1.1 | Обеспечение               | 2008 - 2011 | всего          | 65000,0     | 16250,0 | 16250,0  | 16250,0  | 16250,0  ||       | лечебно-профилактических  |             |————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       | учреждений                |             | федеральный    | 50000,0     | 12500,0 | 12500,0  | 12500,0  | 12500,0  ||       | здравоохранения           |             | бюджет         |             |         |          |          |          ||       | противотуберкулезными     |             |————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       | препаратами               |             | областной      | 15000,0     | 3750,0  | 3750,0   | 3750,0   | 3750,0   ||       |                           |             | бюджет         |             |         |          |          |          ||———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| 1.1.2 | Внедрение современных     | 2008 - 2011 | всего          | 20000,0     | 5000,0  | 5000,0   | 5000,0   | 5000,0   ||       | методов                   |             |————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       | диагностики, лечения и    |             | федеральный    | 10000,0     | 2500,0  | 2500,0   | 2500,0   | 2500,0   ||       | реабилитации больных      |             | бюджет         |             |         |          |          |          ||       | туберкулезом              |             |————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       |                           |             | областной      | 10000,0     | 2500,0  | 2500,0   | 2500,0   | 2500,0   ||       |                           |             | бюджет         |             |         |          |          |          ||———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| 2. Территориальный разрез основных мероприятий подпрограммы "Туберкулез"                                                  ||———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       | "Город Калуга"            |             |                |             |         |          |          |          ||———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| 2.1   | Строительство             | 2008 - 2011 | всего          | 312000,0    | 12000   | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 ||       | туберкулезной больницы    |             |————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       |                           |             | федеральный    | 150000,0    |         | 50000,0  | 50000,0  | 50000,0  ||       |                           |             | бюджет         |             |         |          |          |          ||       |                           |             |————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————||       |                           |             | областной      | 162000,0    | 12000   | 50000,0  | 50000,0  | 50000,0  ||       |                           |             | бюджет         |             |         |          |          |          ||———————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| ИТОГО                                                            | 397000,0    | 33250,0 | 121250,0 | 121250,0 | 121250,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| Из них средства:                                                 |             |         |          |          |          ||——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| - федерального бюджета                                           | 210000,0    | 15000,0 | 65000,0  | 65000,0  | 65000,0  ||——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|| - областного бюджета                                             | 187000,0    | 18250,0 | 56250,0  | 56250,0  | 56250,0  ||——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
  
       Приложение N 3
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
             основных мероприятий подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|| N     | Наименование мероприятия        | Сроки       | Источники      | Сумма       | В том числе по годам                || п/п   |                                 | реализации  | финансирования | расходов    |——————————|————————|————————|————————||       |                                 |             |                | (тыс. руб.) | 2008 год | 2009   | 2010   | 2011   ||       |                                 |             |                |             |          | год    | год    | год    ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 1. Основные мероприятия подпрограммы "ВИЧ-инфекция" по направлениям деятельности                                           ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 1.1   | Закупка тест-систем повышенной  | 2008 - 2011 | всего          | 1000,0      | 190,0    | 210,0  | 300,0  | 300,0  ||       | чувствительности                |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | "антиген-антитело" для          |             | федеральный    | 1000,0      | 190,0    | 210,0  | 300,0  | 300,0  ||       | диагностики ВИЧ-инфекции на     |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | ранних этапах                   |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       |                                 |             | областной      |             |          |        |        |        ||       |                                 |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 1.2   | Приобретение лабораторного      | 2008 - 2011 | всего          | 19800,0     | 4000,0   | 4700,0 | 5400,0 | 5700,0 ||       | оборудования и расходных        |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | материалов для диагностики      |             | федеральный    | 5300,0      | 1100,0   | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 ||       | ВИЧ-инфекции; приобретение      |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | лекарственных препаратов для    |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | лечения ВИЧ-инфицированных и    |             | областной      | 14500,0     | 2900,0   | 3400,0 | 4000,0 | 4200,0 ||       | проведения специфической        |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | профилактики ВИЧ-инфекции       |             |                |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 1.3   | Совершенствование методов       | 2008 - 2011 | всего          | 8710,0      | 1700,0   | 2010,0 | 2400,0 | 2600,0 ||       | профилактики распространения    |             |                |             |          |        |        |        ||       | ВИЧ-инфекции:                   |             |                |             |          |        |        |        ||       | - подготовка и размещение       |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | информационных материалов для   |             | федеральный    | 710,0       | 100,0    | 110,0  | 200,0  | 300,0  ||       | печатных и электронных СМИ;     |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | - подготовка и изготовление     |             |                |             |          |        |        |        ||       | информационных материалов для   |             |                |             |          |        |        |        ||       | населения (листовки, буклеты,   |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | видеоролики, видеоклипы);       |             | областной      | 8000,0      | 1600,0   | 1900,0 | 2200,0 | 2300,0 ||       | - приобретение аппаратуры для   |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | проведения тренингов и          |             |                |             |          |        |        |        ||       | массовых профилактических       |             |                |             |          |        |        |        ||       | мероприятий среди населения     |             |                |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 1.4   | Мониторинг заболеваемости и     | 2008 - 2011 | всего          | 560,0       | 100,0    | 100,0  | 160,0  | 200,0  ||       | планирование мероприятий по     |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | противодействию эпидемии        |             | федеральный    | 560,0       | 100,0    | 100,0  | 160,0  | 200,0  ||       | ВИЧ-инфекции на территории      |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | Калужской области               |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       |                                 |             | областной      |             |          |        |        |        ||       |                                 |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 1.5   | Реконструкция и расширение      | 2008        | всего          | 130000,0    | 130000,0 |        |        |        ||       | зданий военного городка в       |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | пос. Грабцево под областную     |             | федеральный    | 70000,0     | 70000,0  |        |        |        ||       | инфекционную больницу на 105    |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | коек                            |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       |                                 |             | областной      | 60000,0     | 60000,0  |        |        |        ||       |                                 |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 1.6   | Перепрофилирование бывшего      | 2008        | всего          | 32956,0     | 32956,0  |        |        |        ||       | склада ГП "Фармация" под        |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | областное бюро                  |             | федеральный    |             |          |        |        |        ||       | судебно-медицинской экспертизы  |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | в г. Калуге, 2-я очередь        |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | (лабораторный корпус)           |             | областной      | 32956,0     | 32956,0  |        |        |        ||       |                                 |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| ИТОГО                                                                  | 193026,0    | 168946,0 | 7020,0 | 8260,0 | 8800,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| Из них средства:                                                       |             |          |        |        |        ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| - федерального бюджета                                                 | 77570,0     | 71490,0  | 1720,0 | 2060,0 | 2300,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| - областного бюджета                                                   | 115456,0    | 97456,0  | 5300,0 | 6200,0 | 6500,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| из них капитальных вложений                                            | 162956,0    | 162956,0 |        |        |        ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 2. Территориальный разрез основных мероприятий подпрограммы "ВИЧ-инфекция"                                                 ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 2.1   | "Город Калуга"                  |             |                |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 2.1.1 | Реконструкция и расширение      | 2008        | всего          | 130000,0    | 130000   |        |        |        ||       | зданий военного городка в       |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | пос. Грабцево под областную     |             | федеральный    | 70000,0     | 70000,0  |        |        |        ||       | инфекционную больницу на 105    |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | коек                            |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       |                                 |             | областной      | 60000,0     | 60000,0  |        |        |        ||       |                                 |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|| 2.1.2 | Перепрофилирование бывшего      | 2008        | всего          | 32956,0     | 32956,0  |        |        |        ||       | склада ГП "Фармация" под        |             |                |             |          |        |        |        ||       | областное бюро                  |             |————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————||       | судебно-медицинской экспертизы  |             | областной      | 32956,0     | 32956,0  |        |        |        ||       | в г. Калуге, 2-я очередь        |             | бюджет         |             |          |        |        |        ||       | (лабораторный корпус)           |             |                |             |          |        |        |        ||———————|—————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|————————|————————|————————|
  
       Приложение N 4
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
        основных мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые
                              половым путем"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|———————————————————————————————————|| N   | Наименование мероприятия      | Сроки       | Источники      | Сумма       | В том числе по годам              || п/п |                               | реализации  | финансирования | расходов    |————————|————————|————————|————————||     |                               |             |                | (тыс. руб.) | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   ||     |                               |             |                |             | год    | год    | год    | год    ||—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1. Основные мероприятия подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" по направлениям                          || деятельности                                                                                                         ||—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1   | Развитие единой               | 2008 - 2011 | всего          | 1830,0      | 440,0  | 450,0  | 470,0  | 470,0  ||     | информационно-аналитической   |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | системы, профилактики,        |             | федеральный    | 915,0       | 220,0  | 225,0  | 235,0  | 235,0  ||     | диагностики, лечения          |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | инфекций, передаваемых        |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | половым путем                 |             | областной      | 915,0       | 220,0  | 225,0  | 235,0  | 235,0  ||     |                               |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.1 | Внедрение комплекса           | 2008 - 2011 | всего          | 497,0       | 119,0  | 122,0  | 128,0  | 128,0  ||     | мероприятий, направленных     |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | на первичную профилактику     |             | федеральный    | 248,5       | 59,5   | 61,0   | 64,0   | 64,0   ||     | инфекций, передаваемых        |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | половым путем                 |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     |                               |             | областной      | 248,5       | 59,5   | 61,0   | 64,0   | 64,0   ||     |                               |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.2 | Развитие системы              | 2008 - 2011 | всего          | 552,0       | 132,0  | 136,0  | 142,0  | 142,0  ||     | мониторинга изменчивости и    |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | контроля качества             |             | федеральный    | 276,0       | 66,0   | 68,0   | 71,0   | 71,0   ||     | лабораторной диагностики      |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | возбудителей инфекций,        |             |                |             |        |        |        |        ||     | передаваемых половым путем,   |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | определение их                |             | областной      | 276,0       | 66,0   | 68,0   | 71,0   | 71,0   ||     | чувствительности к            |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | антибиотикам                  |             |                |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.3 | Мониторинг заболеваемости     | 2008 - 2011 | всего          | 141,0       | 34,0   | 35,0   | 36,0   | 36,0   ||     | населения инфекциями,         |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | передаваемыми половым путем   |             | федеральный    | 70,5        | 17,0   | 17,5   | 18,0   | 18,0   ||     |                               |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     |                               |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     |                               |             | областной      | 70,5        | 17,0   | 17,5   | 18,0   | 18,0   ||     |                               |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.4 | Повышение доступности и       | 2008 - 2011 | всего          | 640,0       | 155,0  | 157,0  | 164,0  | 164,0  ||     | качества помощи,              |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | оказываемой в центрах         |             | федеральный    | 320,0       | 77,5   | 78,5   | 82,0   | 82,0   ||     | специализированного приема    |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | для социально уязвимых        |             |                |             |        |        |        |        ||     | групп населения,              |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | - детей и подростков,         |             | областной      | 320,0       | 77,5   | 78,5   | 82,0   | 82,0   ||     | страдающих инфекциями,        |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | передаваемыми половым путем   |             |                |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 2   | Совершенствование             | 2008 - 2011 | всего          | 1800,0      | 436,0  | 444,0  | 460,0  | 460,0  ||     | специализированной            |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | медицинской помощи при        |             | федеральный    | 900,0       | 218,0  | 222,0  | 230,0  | 230,0  ||     | инфекциях, передаваемых       |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | половым путем. Внедрение      |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | современных методов           |             | областной      | 900,0       | 218,0  | 222,0  | 230,0  | 230,0  ||     | диагностики и лечения         |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| ИТОГО                                                              | 3630,0      | 876,0  | 894,0  | 930,0  | 930,0  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| Из них средства:                                                   |             |        |        |        |        ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| - федерального бюджета                                             | 1815,0      | 438,0  | 447,0  | 465,0  | 465,0  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| - областного бюджета                                               | 1815,0      | 438,0  | 447,0  | 465,0  | 465,0  ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|
  
       Приложение N 5
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
          основных мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————————————————————————————————|| N     | Наименование мероприятия       | Сроки       | Источники      | Сумма       | В том числе по годам               || п/п   |                                | реализации  | финансирования | расходов    |—————————|————————|————————|————————||       |                                |             |                | (тыс. руб.) | 2008    | 2009   | 2010   | 2011   ||       |                                |             |                |             | год     | год    | год    | год    ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| I. Основные мероприятия подпрограммы "Вирусные гепатиты"                                                                   ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| 1.1   | Совершенствование методов      | 2008 - 2011 | всего, в том   | 17500,0     | 5000,0  | 4500,0 | 4000,0 | 4000,0 ||       | профилактики распространения   |             | числе          |             |         |        |        |        ||       | вирусных гепатитов             |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | федеральный    | 8200,0      | 2200,0  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | областной      | 9300,0      | 2800,0  | 2500,0 | 2000,0 | 2000,0 ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| 1.1.1 | Приобретение тест-систем для   | 2008 - 2011 | всего, в том   | 2900,0      | 800,0   | 700,0  | 700,0  | 700,0  ||       | диагностики гепатитов у        |             | числе          |             |         |        |        |        ||       | доноров                        |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | федеральный    | 2900,0      | 800,0   | 700,0  | 700,0  | 700,0  ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | областной      |             |         |        |        |        ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| 1.1.2 | Приобретение тест-систем для   | 2008 - 2011 | всего, в том   | 3600,0      | 1200,0  | 1000,0 | 700,0  | 700,0  ||       | ПЦР-диагностики вирусных       |             | числе          |             |         |        |        |        ||       | гепатитов                      |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | федеральный    |             |         |        |        |        ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | областной      | 3600,0      | 1200,0  | 1000,0 | 700,0  | 700,0  ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| 1.1.3 | Приобретение лабораторного     | 2008 - 2011 | всего, в том   | 11000,0     | 3000,0  | 2800,0 | 2600,0 | 2600,0 ||       | оборудования для диагностики   |             | числе          |             |         |        |        |        ||       | вирусных гепатитов и           |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       | расходных материалов           |             | федеральный    | 5300,0      | 1400,0  | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | областной      | 5700,0      | 1600,0  | 1500,0 | 1300,0 | 1300,0 ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| 1.2   | Совершенствование              | 2008 - 2011 | всего, в том   | 20550,0     | 5650,0  | 4950,0 | 4900,0 | 5050,0 ||       | специализированной             |             | числе          |             |         |        |        |        ||       | медицинской помощи,            |             |                |             |         |        |        |        ||       | оказываемой больным вирусными  |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       | гепатитами                     |             | федеральный    | 9575,0      | 2510,0  | 2270,0 | 2295,0 | 2500,0 ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | областной      | 10975,0     | 3140,0  | 2680,0 | 2605,0 | 2550,0 ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |                |             |         |        |        |        ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| 1.2.1 | Приобретение лекарственных     | 2008 - 2011 | всего, в том   | 17250,0     | 5200,0  | 4250,0 | 3800,0 | 4000,0 ||       | препаратов для лечения острых  |             | числе          |             |         |        |        |        ||       | форм вирусных гепатитов        |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | федеральный    | 8050,0      | 2300,0  | 1950,0 | 1800,0 | 2000,0 ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | областной      | 9200,0      | 2900,0  | 2300,0 | 2000,0 | 2000,0 ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| 1.2.2 | Организация и проведение       | 2008 - 2011 | всего, в том   | 1400,0      | 250,0   | 300,0  | 400,0  | 450,0  ||       | информационно-просветительной  |             | числе          |             |         |        |        |        ||       | работы среди различных слоев   |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       | населения                      |             | федеральный    | 640,0       | 120,0   | 140,0  | 180,0  | 200,0  ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | областной      | 760,0       | 130,0   | 160,0  | 220,0  | 250,0  ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| 1.2.3 | Приобретение аппаратуры для    | 2008 - 2011 | всего, в том   | 1900,0      | 200,0   | 400,0  | 700,0  | 600,0  ||       | проведения                     |             | числе          |             |         |        |        |        ||       | санитарно-просветительной      |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       | работы                         |             | федеральный    | 885,0       | 90,0    | 180,0  | 315,0  | 300,0  ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||       |                                |             |————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————||       |                                |             | областной      | 1015,0      | 110,0   | 220,0  | 385,0  | 300,0  ||       |                                |             | бюджет         |             |         |        |        |        ||———————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| ИТОГО                                                                 | 38050,0     | 10650,0 | 9450,0 | 8900,0 | 9050,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| Из них средства:                                                      |             |         |        |        |        ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| - федерального бюджета                                                | 17775,0     | 4710,0  | 4270,0 | 4295,0 | 4500,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|| - областного бюджета                                                  | 20275,0     | 5940,0  | 5180,0 | 4605,0 | 4550,0 ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————|————————|————————|————————|
  
       Приложение N 6
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
       основных мероприятий подпрограммы "Психические расстройства"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|———————————————————————————————————|| N     | Наименование мероприятия         | Сроки       | Источники      | Сумма       | В том числе по годам              || п/п   |                                  | реализации  | финансирования | расходов    |————————|————————|————————|————————||       |                                  |             |                | (тыс. руб.) | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   ||       |                                  |             |                |             | год    | год    | год    | год    ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| I. Основные мероприятия подпрограммы "Психические расстройства"                                                           ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.1   | Совершенствование бригадных      | 2008 - 2011 | всего, в том   | 1250,0      | 500,0  | 250,0  | 250,0  | 250,0  ||       | форм оказания психиатрической    |             | числе          |             |        |        |        |        ||       | помощи в стационаре,             |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       | отделениях сестринского ухода,   |             | федеральный    | 1250,0      | 500,0  | 250,0  | 250,0  | 250,0  ||       | общежитии для лиц, утративших    |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       | социальные связи                 |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | областной      |             |        |        |        |        ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.2   | Внедрение протоколов ведения     | 2008 - 2011 | всего, в том   | 600,0       | 300,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  ||       | пациентов в круглосуточном и     |             | числе          |             |        |        |        |        ||       | дневном стационарах              |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | федеральный    | 600,0       | 300,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       |                                  |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | областной      |             |        |        |        |        ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.3   | Совершенствование методов        | 2008 - 2011 | всего, в том   | 1615,0      | 640,0  | 325,0  | 325,0  | 325,0  ||       | профилактики психических         |             | числе          |             |        |        |        |        ||       | расстройств                      |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | федеральный    | 1000,0      | 400,0  | 200,0  | 200,0  | 200,0  ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       |                                  |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | областной      | 615,0       | 240,0  | 125,0  | 125,0  | 125,0  ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.3.1 | а) внедрение системы мер         | 2008 - 2011 | всего, в том   | 840,0       | 330,0  | 170,0  | 170,0  | 170,0  ||       | по снижению аутоагрессивного     |             | числе          |             |        |        |        |        ||       | поведения                        |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | федеральный    | 500,0       | 200,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       |                                  |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | областной      | 340,0       | 130,0  | 70,0   | 70,0   | 70,0   ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.3.2 | б) внедрение методов             | 2008 - 2011 | всего, в том   | 775,0       | 310,0  | 155,0  | 155,0  | 155,0  ||       | профилактики психических         |             | числе          |             |        |        |        |        ||       | расстройств у лиц пожилого и     |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       | старческого возраста             |             | федеральный    | 500,0       | 200,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       |                                  |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | областной      | 275,0       | 110,0  | 55,0   | 55,0   | 55,0   ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.4   | Совершенствование методов        | 2008 - 2011 | всего, в том   | 4285,0      | 1600,0 | 895,0  | 895,0  | 895,0  ||       | диагностики, лечения,            |             | числе          |             |        |        |        |        ||       | реабилитации,                    |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       | судебно-психиатрической          |             | федеральный    | 2500,0      | 1000,0 | 500,0  | 500,0  | 500,00 ||       | экспертизы при психических       |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       | расстройствах, включая           |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | областной      | 1785,0      | 600,0  | 395,0  | 395,0  | 395,0  ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.4.1 | Методы психосоциальной терапии   | 2008 - 2011 | всего, в том   | 760,0       | 280,0  | 160,0  | 160,0  | 160,0  ||       | и психосоциальной реабилитации   |             | числе          |             |        |        |        |        ||       |                                  |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | федеральный    | 500,0       | 200,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       |                                  |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | областной      | 260,0       | 80,0   | 60,0   | 60,0   | 60,0   ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.4.2 | Совершенствование методов        | 2008 - 2011 | всего, в том   | 2910,0      | 1080,0 | 610,0  | 610,0  | 610,0  ||       | оказания специализированной      |             | числе          |             |        |        |        |        ||       | психиатрической помощи путем     |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       | оснащения ГУЗ "Калужская         |             | федеральный    | 1630,0      | 640,0  | 330,0  | 330,0  | 330,0  ||       | областная психиатрическая        |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       | больница" современным            |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       | диагностическим оборудованием    |             | областной      | 1280,0      | 440,0  | 280,0  | 280,0  | 280,0  ||       | и обеспечения в полном объеме    |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       | лекарственными средствами        |             |                |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.4.3 | Внедрение методов комплексной    | 2008 - 2011 | всего, в том   | 615,0       | 240,0  | 125,0  | 125,0  | 125,0  ||       | (медицинской, психологической,   |             | числе          |             |        |        |        |        ||       | социальной и др.) профилактики   |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       | общественно опасного поведения   |             | федеральный    | 370,0       | 160,0  | 70,0   | 70,0   | 70,0   ||       | несовершеннолетних               |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||       |                                  |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||       |                                  |             | областной      | 245,0       | 80,0   | 55,0   | 55,0   | 55,0   ||       |                                  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||———————|——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| ИТОГО                                                                   | 7750,0      | 3040,0 | 1570,0 | 1570,0 | 1570,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| Из них средства:                                                        |             |        |        |        |        ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| - федерального бюджета                                                  | 5350,0      | 2200,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| - областного бюджета                                                    | 2400,0      | 840,0  | 520,0  | 520,0  | 520,0  ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|
  
       Приложение N 7
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
         основных мероприятий подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————|| N   | Наименование              | Сроки       | Источники      | Сумма       | В том числе по годам                     || п/п | мероприятия               | реализации  | финансирования | расходов    |——————————|——————————|——————————|—————————||     |                           |             |                | (тыс. руб.) | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011    ||     |                           |             |                |             |          |          |          | год     ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| 1   | 2                         | 3           | 4              | 7           | 8        | 9        | 10       | 11      ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| I. Основные мероприятия подпрограммы "Вакцинопрофилактика"                                                              ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| 1.1 | Приобретение, хранение,   | 2008 - 2011 | всего, в том   | 158464,0    | 60916,0  | 32516,0  | 32516,0  | 32516,0 ||     | транспортировка вакцин    |             | числе          |             |          |          |          |         ||     | и иммунобиологических     |             |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————||     | препаратов                |             | федеральный    | 134784,0    | 54996,0  | 26596,0  | 26596,0  | 26596,0 ||     |                           |             | бюджет         |             |          |          |          |         ||     |                           |             |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————||     |                           |             | областной      | 23680,0     | 5920,0   | 5920,0   | 5920,00  | 5920,0  ||     |                           |             | бюджет         |             |          |          |          |         ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| 1.2 | Приобретение препаратов   | 2008 - 2011 | всего, в том   | 24000,0     | 6000,0   | 6000,0   | 6000,0   | 6000,0  ||     | для лечения гриппа и      |             | числе          |             |          |          |          |         ||     | его осложнений и других   |             |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————||     | инфекционных              |             | федеральный    |             |          |          |          |         ||     | заболеваний               |             | бюджет         |             |          |          |          |         ||     |                           |             |————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————||     |                           |             | областной      | 24000,0     | 6000,0   | 6000,0   | 6000,0   | 6000,0  ||     |                           |             | бюджет         |             |          |          |          |         ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| 1.3 | Информирование            |             |                |             |          |          |          |         ||     | населения о мерах         |             |                |             |          |          |          |         ||     | предупреждения            |             |                |             |          |          |          |         ||     | распространения           |             |                |             |          |          |          |         ||     | инфекций, управляемых     |             |                |             |          |          |          |         ||     | средствами                |             |                |             |          |          |          |         ||     | специфической             |             |                |             |          |          |          |         ||     | профилактики, в том       |             |                |             |          |          |          |         ||     | числе создание            |             |                |             |          |          |          |         ||     | видеоклипов, буклетов,    |             |                |             |          |          |          |         ||     | календарей                |             |                |             |          |          |          |         ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| 1.4 | Проведение                |             |                |             |          |          |          |         ||     | лабораторного контроля    |             |                |             |          |          |          |         ||     | за состоянием             |             |                |             |          |          |          |         ||     | коллективного             |             |                |             |          |          |          |         ||     | иммунитета населения к    |             |                |             |          |          |          |         ||     | дифтерии, кори,           |             |                |             |          |          |          |         ||     | полиомиелиту, столбняку   |             |                |             |          |          |          |         ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| ИТОГО                                                          | 182464,0    | 66916,0  | 38516,0  | 38516,0  | 38516,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Из них средства:                                               |             |          |          |          |         ||————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| - федерального бюджета                                         | 134784,0    | 54996,0  | 26596,0  | 26596,0  | 26596,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| - областного бюджета                                           | 47680,0     | 11920,0  | 11920,0  | 11920,0  | 11920,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
  
       Приложение N 8
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
           основных мероприятий подпрограммы "Совершенствование
                         наркологической помощи"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|———————————————————————————————————|| N   | Наименование мероприятия  | Сроки       | Источники      | Сумма       | В том числе по годам              || п/п |                           | реализации  | финансирования | расходов    |————————|————————|————————|————————||     |                           |             |                | (тыс. руб.) | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   ||     |                           |             |                |             | год    | год    | год    | год    ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| I. Основные мероприятия подпрограммы "Совершенствование наркологической помощи"                                  ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1   | Укрепление                | 2008 - 2011 | всего, в том   | 480,0       | 150,0  | 230,0  | 50,0   | 50,0   ||     | материально-технической   |             | числе          |             |        |        |        |        ||     | базы наркологического     |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | диспансера                |             | федеральный    |             |        |        |        |        ||     |                           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     |                           |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     |                           |             | областной      | 480,0       | 150,0  | 230,0  | 50,0   | 50,0   ||     |                           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.1 | Приобретение              | 2008 - 2011 | всего, в том   | 200,0       | 50,0   | 50,0   | 50,0   | 50,0   ||     | медицинского              |             | числе          |             |        |        |        |        ||     | оборудования              |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | (дефибриллятор, аппарат   |             | федеральный    |             |        |        |        |        ||     | ИВЛ, оборудование для     |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | физиотерапии,             |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | электроотсос и др.)       |             | областной      | 200,0       | 50,0   | 50,0   | 50,0   | 50,0   ||     |                           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.2 | Приобретение              | 2008 - 2011 | всего, в том   | 280,0       | 100,0  | 180,0  |        |        ||     | оборудования для          |             | числе          |             |        |        |        |        ||     | клинико-диагностической   |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | и                         |             | федеральный    |             |        |        |        |        ||     | химико-токсикологической  |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | лаборатории               |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | (спектрофотометр,         |             | областной      | 280,0       | 100,0  | 180,0  |        |        ||     | биохимический             |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | анализатор)               |             |                |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 2   | Обеспечение средствами    | 2008 - 2011 | всего, в том   | 1980,0      | 330,0  | 330,0  | 660,0  | 660,0  ||     | экспресс-диагностики и    |             | числе          |             |        |        |        |        ||     | лекарственными            |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | препаратами               |             | федеральный    |             |        |        |        |        ||     |                           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     |                           |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     |                           |             | областной      | 1980,0      | 330,0  | 330,0  | 660,0  | 660,0  ||     |                           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 2.1 | Приобретение средств      | 2008 - 2011 | всего, в том   | 180,0       | 30,0   | 30,0   | 60,0   | 60,0   ||     | экспресс-диагностики      |             | числе          |             |        |        |        |        ||     | наркотического и          |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | алкогольного опьянения    |             | федеральный    |             |        |        |        |        ||     |                           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     |                           |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     |                           |             | областной      | 180,0       | 30,0   | 30,0   | 60,0   | 60,0   ||     |                           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 2.2 | Приобретение современных  | 2008 - 2011 | всего, в том   | 1800,0      | 300,0  | 300,0  | 600,0  | 600,0  ||     | дорогостоящих             |             | числе          |             |        |        |        |        ||     | лекарственных средств     |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | для лечения               |             | федеральный    |             |        |        |        |        ||     | наркотической и           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||     | алкогольной зависимости   |             |————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     |                           |             | областной      | 1800,0      | 300,0  | 300,0  | 600,0  | 600,0  ||     |                           |             | бюджет         |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| Итого                                                          | 2460,0      | 480,0  | 560,0  | 710,0  | 710,0  ||————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| Из них средства:                                               |             |        |        |        |        ||————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| - федерального бюджета                                         |             |        |        |        |        ||————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| - областного бюджета                                           | 2460,0      | 480,0  | 560,0  | 710,0  | 710,0  ||————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|
  
       Приложение N 9
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                                 Система
             основных мероприятий подпрограммы "Служба крови"
  
       (В редакции Закона Калужской области от 01.07.2008 г. N 450-ОЗ)
  
  
    |—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|———————————————————————————————————|| N   | Наименование мероприятия  | Сроки       | Источники       | Сумма       | В том числе по годам              || п/п |                           | реализации  | финансирования  | расходов    |————————|————————|————————|————————||     |                           |             |                 | (тыс. руб.) | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   ||     |                           |             |                 |             | год    | год    | год    | год    ||—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| I. Основные мероприятия подпрограммы "Служба крови"                                                               ||—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.1 | Материально-техническое   | 2008 - 2011 | всего по        | 3565,0      | 1560,0 | 1285,0 | 360,0  | 360,0  ||     | обеспечение ГУЗ           |             | мероприятиям,   |             |        |        |        |        ||     | "Калужская областная      |             | в том числе     |             |        |        |        |        ||     | станция переливания       |             |—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     | крови"                    |             | федеральный     |             |        |        |        |        ||     |                           |             | бюджет          |             |        |        |        |        ||     |                           |             |—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————||     |                           |             | областной       | 3565,0      | 1560,0 | 1285,0 | 360,0  | 360,0  ||     |                           |             | бюджет          |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.2 | Подготовка медперсонала   | 2008 - 2011 |                 |             |        |        |        |        ||     | станции переливания       |             |                 |             |        |        |        |        ||     | крови по современным      |             |                 |             |        |        |        |        ||     | технологиям получения     |             |                 |             |        |        |        |        ||     | гемокомпонентов крови     |             |                 |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.3 | Подготовка врачей и       | 2008 - 2011 |                 |             |        |        |        |        ||     | средних медицинских       |             |                 |             |        |        |        |        ||     | работников                |             |                 |             |        |        |        |        ||     | лечебно-профилактических  |             |                 |             |        |        |        |        ||     | учреждений по             |             |                 |             |        |        |        |        ||     | обеспечению безопасности  |             |                 |             |        |        |        |        ||     | гемотрансфузионной        |             |                 |             |        |        |        |        ||     | терапии, рациональному    |             |                 |             |        |        |        |        ||     | использованию             |             |                 |             |        |        |        |        ||     | компонентов крови         |             |                 |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.4 | Тематические выступления  | 2008 - 2011 |                 |             |        |        |        |        ||     | в СМИ, направленные на    |             |                 |             |        |        |        |        ||     | освещение вопросов        |             |                 |             |        |        |        |        ||     | донорства                 |             |                 |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| 1.5 | Оформление документов и   | 2008 - 2011 |                 |             |        |        |        |        ||     | выдача удостоверений и    |             |                 |             |        |        |        |        ||     | знаков "Почетный донор    |             |                 |             |        |        |        |        ||     | России"                   |             |                 |             |        |        |        |        ||—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| ИТОГО                                                           | 3565,0      | 1560,0 | 1285,0 | 360,0  | 360,0  ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| из них средства:                                                |             |        |        |        |        ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| - федерального бюджета                                          |             |        |        |        |        ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|| - областного бюджета                                            | 3565,0      | 1560,0 | 1285,0 | 360,0  | 360,0  ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|————————|
  
       Приложение N 10
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2010 годы)"
                                 Динамика
        прогнозируемых целевых индикаторов и показателей областной
          целевой программы "Предупреждение и борьба с социально
               значимыми заболеваниями (2008 - 2010 годы)"|————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                            |  Единица   | Базовое  |  2008   |  2009   |  2010   |  2011   ||                            | измерения  | значение |   год   |   год   |   год   |   год   ||                            |            |  (2006   |         |         |         |         ||                            |            |   год)   |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 I. Подпрограмма "Сахарный диабет"                          ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Доля осложнений при        | процентов  |    30    |   29    |   28    |   27    |   26    || сахарном диабете           |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Средняя продолжительность  |            |          |         |         |         |         || жизни больных сахарным     |            |          |         |         |         |         || диабетом I типа:           |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| мужчин                     | лет        |    52,4  |   53,5  |   54,0  |   54,6  |   55,3  ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| женщин                     | лет        |    56,2  |   57,3  |   57,8  |   58,4  |   59,1  ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Средняя продолжительность  |            |          |         |         |         |         || жизни больных сахарным     |            |          |         |         |         |         || диабетом II типа:          |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| мужчин                     | лет        |    68,7  |   69,7  |   70,4  |   71,3  |   71,5  ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| женщин                     | лет        |    71,1  |   72,1  |   72,6  |   73,1  |   73,5  ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 II. Подпрограмма "Туберкулез"                              ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость             | число      |    64,3  |   63,5  |   63,0  |   62,5  |   62,0  || туберкулезом на 100 тыс.   | случаев    |          |         |         |         |         || человек                    |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Доля случаев прекращения   | процентов  |    44,7  |   45,0  |   45,5  |   46,0  |   46,5  || бактериовыделения в общем  |            |          |         |         |         |         || числе случаев              |            |          |         |         |         |         || бактериовыделения среди    |            |          |         |         |         |         || населения                  |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Смертность от туберкулеза  | число      |    25,0  |   24,5  |   24,0  |   23,5  |   22,0  || на 100 тыс. населения      | случаев    |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"                           ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Число вновь                | человек    |   140    |  136    |  132    |  128    |  120    || зарегистрированных в       |            |          |         |         |         |         || течение года случаев       |            |          |         |         |         |         || заражения ВИЧ-инфекцией    |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Доля ВИЧ-инфицированных    | процентов  |    95,0  |   95,0  |   96,0  |   98,0  |   99,0  || беременных женщин,         |            |          |         |         |         |         || включенных в программу     |            |          |         |         |         |         || профилактики заражения     |            |          |         |         |         |         || ВИЧ-инфекцией              |            |          |         |         |         |         || новорожденных              |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 IV. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"    ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость сифилисом   | число      |    53,8  |   52,0  |   51,0  |   50,1  |   50,0  || на 100 тыс. населения      | случаев    |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость детей       | число      |    14,8  |   11,0  |    9,5  |    8,0  |    7,0  || сифилисом на 100 тыс.      | случаев    |          |         |         |         |         || детского населения         |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость гонореей в  | число      |    33,4  |   32,0  |   31,0  |   29,3  |   29,0  || целом на 100 тыс.          | случаев    |          |         |         |         |         || населения                  |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость детей       | число      |     8,0  |    7,5  |    7,5  |    7,5  |    7,0  || гонореей на 100 тыс.       | случаев    |          |         |         |         |         || детского населения         |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость ИППП 2-го   | число      |   174,5  |  170,0  |  170,0  |  170,0  |  170,0  || поколения (хламидиоз,      | случаев    |          |         |         |         |         || трихомоноз, остроконечные  |            |          |         |         |         |         || кондиломы, генитальный     |            |          |         |         |         |         || герпес) на 100 тыс.        |            |          |         |         |         |         || населения                  |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| % активного выявления      | %          |    62    |   63    |   64    |   65    |   66    || больных сифилисом в ЛПУ,   |            |          |         |         |         |         || стационарах и при          |            |          |         |         |         |         || медицинских осмотрах       |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| % санированных беременных  | %          |   100    |  100    |  100    |  100    |  100    || женщин и рожениц с         |            |          |         |         |         |         || положительными             |            |          |         |         |         |         || серологическими реакциями  |            |          |         |         |         |         || на сифилис                 |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"                        ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость острым      | число      |     8,85 |    7,0  |    5,0  |    4,0  |    3,5  || вирусньм гепатитом В на    | случаев    |          |         |         |         |         || 100 тыс. населения         |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость острым      |   - " -    |     7,10 |    6,8  |    6,4  |    6,1  |    6,0  || вирусным гепатитом С на    |            |          |         |         |         |         || 100 тыс. населения         |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость             |   - " -    |    67,63 |   61,0  |   53,0  |   50,0  |   48,0  || хроническими вирусными     |            |          |         |         |         |         || гепатитами В и С на 100    |            |          |         |         |         |         || тыс. населения             |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 VI. Подпрограмма "Психические расстройства"                ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Доля пациентов, охваченных | процентов  |    18    |   19    |   27    |   34    |   41    || бригадными формами         |            |          |         |         |         |         || оказания психиатрической   |            |          |         |         |         |         || помощи, в общем числе      |            |          |         |         |         |         || наблюдаемых пациентов      |            |          |         |         |         |         ||                            |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Доля пациентов,            | процентов  |    15,6  |   15,4  |   15,1  |   14,8  |   14,5  || нуждающихся в стационарной |            |          |         |         |         |         || психиатрической помощи, в  |            |          |         |         |         |         || общем числе наблюдаемых    |            |          |         |         |         |         || пациентов                  |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Средняя продолжительность  | дней       |    65,0  |   64,8  |   64,6  |   64,4  |   64,2  || лечения больного в         |            |          |         |         |         |         || психиатрическом стационаре |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Доля повторных в течение   | процентов  |    27,0  |   20,0  |   19,0  |   18,0  |   17,5  || года госпитализаций в      |            |          |         |         |         |         || психиатрический стационар  |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 VII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"                    ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Охват профилактическими    | процентов  |    95    |   95    |   95    |   95    |   95    || прививками детей           |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость дифтерией   | число      |     0,39 |    0,20 |    0,18 |    0,16 |    0,16 || на 100 тыс. населения      | случаев    |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость             | число      |     0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  |    0,0  || полиомиелитом на 100 тыс.  | случаев    |          |         |         |         |         || населения                  |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость корью на    | число      |     1,2  |    1,0  |    1,0  |    0,9  |    0,8  || 100 тыс. населения         | случаев    |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 VIII. Подпрограмма "Совершенствование наркологической помощи"|————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Распространенность         | на 100     |   119,4  |  118,9  |  118,4  |  117,8  |  116,8  || наркомании                 | тыс. нас.  |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Заболеваемость             | на 100     |    71,9  |   71,9  |   70,9  |   70,4  |   69,9  || алкогольными психозами     | тыс. нас.  |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Удельный вес больных       | %          |    15,6  |   15,8  |   16,0  |   16,3  |   16,6  || алкоголизмом, находящихся  |            |          |         |         |         |         || в состоянии ремиссии свыше |            |          |         |         |         |         || 1 года                     |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Удельный вес больных       | %          |    31,5  |   31,7  |   31,8  |   32,0  |   32,4  || наркоманией и              |            |          |         |         |         |         || токсикоманией, находящихся |            |          |         |         |         |         || в ремиссии свыше 1 года    |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Проведение                 | количество |     0    |    5    |   10    |   10    |   10    || противорецидивного лечения | чел.       |          |         |         |         |         || больных наркоманией        |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||                                 IX. Подпрограмма "Служба крови"                            ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Увеличение объема          | л          |  8400    | 8500    | 8600    | 8700    | 8800    || заготовки консервированной |            |          |         |         |         |         || крови для выпуска          |            |          |         |         |         |         || компонентов крови          |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Увеличение выпуска:        |            |          |         |         |         |         || - тромбоконцентрата        | доз        |  1600    | 1650    | 1700    | 1750    | 1800    || - свежезамороженной плазмы | л          |  2500    | 2600    | 2700    | 2800    | 2900    ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Увеличение объема          | л          |  1400    | 1500    | 1600    | 1700    | 1800    || карантинизации плазмы      |            |          |         |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
       Приложение N 11
       к Программе
       "Предупреждение и борьба с социально
       значимыми заболеваниями (2008 - 2011 годы)"
                    Прогнозируемые объемы и источники
        финансирования областной целевой программы "Предупреждение
               и борьба с социально значимыми заболеваниями
                           (2008 - 2011 годы)"|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| Источники                | Объемы финансирования                                      || финансирования и         |————————————|———————————————————————————————————————————————|| направления расходов     | 2008-2011  | В том числе                                   ||                          | годы       |———————————|———————————|———————————|———————————||                          |            | 2008 год  | 2009 год  | 2010 год  | 2011 год  ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1                        | 2          | 3         | 4         | 5         | 6         ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "Сахарный диабет"                                                        ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 92429,02   | 23168,73  | 23021,23  | 23119,53  | 23119,53  || в том числе              |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 39763,2    | 9940,8    | 9940,8    | 9940,8    | 9940,8    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 48387,82   | 12158,43  | 12010,93  | 12109,23  | 12109,23  ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    | 4278,0     | 1069,5    | 1069,5    | 1069,5    | 1069,5    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "Туберкулез"                                                             ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 397000,0   | 33250,0   | 121250,0  | 121250,0  | 121250,0  || в том числе:             |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 210000,0   | 15000,0   | 65000,0   | 65000,0   | 65000,0   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 187000,0   | 18250,0   | 56250,0   | 56250,0   | 56250,0   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| из них капитальных       | 312000,0   | 12000,0   | 100000,0  | 100000,0  | 100000,0  || вложений                 |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 150000,0   |           | 50000,0   | 50000,0   | 50000,0   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 162000,0   | 12000,0   | 50000,0   | 50000,0   | 50000,0   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"                                                           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 193026,0   | 168946,0  | 7020,0    | 8260,0    | 8800,0    || в том числе              |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 77570,0    | 71490,0   | 1720,0    | 2060,0    | 2300,0    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 115456,0   | 97456,0   | 5300,0    | 6200,0    | 6500,0    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| из них капитальных       | 162956,0   | 162956,0  |           |           |           || вложений                 |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 70000,0    | 70000,0   |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 92956,0    | 92956,0   |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"                                   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 3630,0     | 876,0     | 894,0     | 930,0     | 930,0     || в том числе              |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 1815,0     | 438,0     | 447,0     | 465,0     | 465,0     ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 1815,0     | 438,0     | 447,0     | 465,0     | 465,0     ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "Вирусные гепатиты"                                                      ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 38050,0    | 10650,0   | 9450,0    | 8900,0    | 9050,0    || в том числе              |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 17775,0    | 4710,0    | 4270,0    | 4295,0    | 4500,0    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 20275,0    | 5940,0    | 5180,0    | 4605,0    | 4550,0    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "Психические расстройства"                                               ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 7750,0     | 3040,0    | 1570,0    | 1570,0    | 1570,0    || в том числе              |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 5350,0     | 2200,0    | 1050,0    | 1050,0    | 1050,0    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 2400,0     | 840,0     | 520,0     | 520,0     | 520,0     ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"                                                    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 182464,0   | 66916,0   | 38516,0   | 38516,0   | 38516,0   || в том числе              |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 134784,0   | 54996,0   | 26596,0   | 26596,0   | 26596,0   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 47680,0    | 11920,0   | 11920,0   | 11920,0   | 11920,0   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "Совершенствование наркологической помощи"                               ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 2460,0     | 480,0     | 560,0     | 710,0     | 710,0     || в том числе              |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 2460,0     | 480,0     | 560,0     | 710,0     | 710,0     ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Подпрограмма "Служба крови"                                                           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по мероприятиям,   | 3565,0     | 1560,0    | 1285,0    | 360,0     | 360,0     || в том числе              |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 3565,0     | 1560,0    | 1285,0    | 360,0     | 360,0     ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по программе, в    | 920374,02  | 308886,73 | 203566,23 | 203615,53 | 204305,53 || том числе                |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 487057,2   | 158774,8  | 109023,8  | 109406,8  | 109851,8  ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 429038,82  | 149042,43 | 93472,93  | 93139,23  | 93384,23  ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| внебюджетные средства    | 4278,0     | 1069,5    | 1069,5    | 1069,5    | 1069,5    ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Капитальные вложения,    | 474956,0   | 174956,0  | 100000,0  | 100000,0  | 100000,0  || всего, в том числе       |            |           |           |           |           ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| федеральный бюджет       | 220000,0   | 70000,0   | 50000,0   | 50000,0   | 50000,0   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| областной бюджет         | 254956,0   | 104956,0  | 50000,0   | 50000,0   | 50000,0   ||——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|