Приложение к Постановлению от 23.07.2004 г № 126 План

Уточненный план расходов по бюджету муниципального образования «Мосальский район» на 2004 год по разделам и подразделам (руб.)


Р П Утвержденный план Поправки (+, -) Уточненный план
01 00 Государственное управление и местное самоуправление 17491000 -1235000 16256000
01 02 Функционирование законодательных органов государственной власти 264000 264000
01 03 Функционирование исполнительных органов государственной власти 17227000 -1235000 15992000
02 00 Судебная власть
02 01 Федеральная судебная система
05 00 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 468000 468000
05 01 Органы внутренних дел 468000 468000
05 02 Внутренние войска
05 03 Уголовно-исполнительная система
05 05 Органы государственной безопасности
05 08 Органы прокуратуры
05 10 Органы юстиции
05 12 Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
06 00 Фундаментальное исследование и содействие научно-техническому прогрессу
06 02 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научнотехнического прогресса
07 00 Промышленность, энергетика и строительство 531000 180000 711000
07 01 Дотация на топливо 50000 50000
07 05 Другие отрасли промышленности 41000 41000
07 07 Строительство и архитектура 440000 180000 620000
07 09 Воспроизводство минерально-сырьевой базы
08 00 Сельское хозяйство 431816 431816
08 01 Сельскохозяйственное производство 191816 191816
08 02 Земельные ресурсы 240000 240000
08 05 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства
09 00 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 140000 140000
09 01 Водные ресурсы
09 02 Лесные ресурсы
09 03 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 140000 140000
09 06 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов
10 00 Транспорт, связь и информатика 138000 138000
10 01 Автомобильный транспорт 138000 138000
10 02 Железнодорожный транспорт
10 04 Водный транспорт
10 06 Связь
10 07 Информатика
11 00 Развитие рыночной инфраструктуры
11 02 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры
12 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 6457000 63000 6520000
12 01 Жилищное хозяйство 1247000 63000 1310000
12 02 Коммунальное хозяйство 5210000 5210000
13 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
13 03 Гражданская оборона
13 04 Государственная противопожарная служба
14 00 Образование 19430000 406000 19836000
14 01 Дошкольное образование 4406500 128400 4534900
14 02 Общее образование 11941200 268600 12209800
14 03 Начальное профессиональное образование
14 04 Среднее профессиональное образование
14 05 Переподготовка и повышение квалификации
14 07 Прочие расходы в области образования 3082300 9000 3091300
15 00 Культура, искусство и кинематография 6564358 6564358
15 01 Культура и искусство 6164837 6164837
15 02 Кинематография 399521 399521
16 00 Средства массовой информации 468380 540000 1008380
16 01 Телевидение и радиовещание 215380 215380
16 02 Периодическая печать и издательства 253000 540000 793000
17 00 Здравоохранение и физическая культура 8203200 -25000 8178200
17 01 Здравоохранение 7953200 -25000 7928200
17 03 Физическая культура и спорт 250000 250000
18 00 Социальная политика 2589640 8000 2597640
18 01 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 2383640 2383640
18 02 Социальная помощь 50000 50000
18 03 Молодежная политика 156000 156000
18 06 Прочие мероприятия в области социальной политики 8000 8000
18 07 Государственные пособия гражданам, имеющим детей
19 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 47000 47000
19 01 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 47000 47000
21 00 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы
21 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней
23 00 Мобилизационная подготовка экономики
23 01 Мобилизационная подготовка экономики
30 04 Военкомат 510620 510620
30 00 Прочие расходы без учета бюджетных ссуд 1242944 1242944
30 01 Резервные фонды 500000 500000
30 02 Проведение выборов и референдумов 80000 80000
30 04 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям 662944 662944
30 05 Туризм
ИТОГО РАСХОДОВ без учета бюджетных кредитов 64197958 452000 64649958
30 04 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) -44727958 -44727958
ВСЕГО расходов 19470000 452000 19922000
Дефицит -1206000 -1206000