Закон Калужской области от 20.08.2004 № 335-ОЗ
О внесении изменения в Закон Калужской области "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2004 - 2006 ГОДЫ)"
Принят Законодательным Собранием 5 августа 2004 года
Статья 1.
Внести в Закон Калужской области от 30 сентября 2003 года N239-ОЗ "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба синфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера вКалужской области (2004 - 2006 годы)" изменение, изложив приложение кЗакону в новой редакции (прилагается).
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после егоофициального опубликования.
Губернатор
Калужской области А.Д.Артамонов
г. Калуга
20 августа 2004 г.
N 335-ОЗ
Приложение
к Закону Калужской области
от 20 августа 2004 г. N 335-ОЗ
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2004 - 2006 ГОДЫ)"
Паспорт программы1. Наименование Областная целевая программапрограммы "Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального
характера в Калужской области (2004 - 2006
годы)"2. Государственный Министерство здравоохранения изаказчик программы социального развития области3. Разработчик Министерство здравоохранения ипрограммы социального развития области4. Решение о разработке Постановление Правительства Калужскойпрограммы области от 20 января 2003 года N 6 "О
разработке областной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера в Калужской области
(2004 - 2006 годы)"5. Цели и задачи Основной целью программы являетсяпрограммы снижение заболеваемости, инвалидности и
смертности населения, стабилизация
эпидемиологической ситуации, связанной с
заболеваниями социального характера.
Задачи программы:
- совершенствование методов профилактики,
раннего выявления, диагностики, лечения,
медицинской реабилитации заболеваний
социального характера;
- дальнейшее развитие материально-технической
базы лечебно-профилактических учреждений
области, станций и отделений скорой
медицинской помощи, службы медицины
катастроф;
- повышение профессиональной квалификации
медицинских работников;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных
медико-санитарных ситуаций, совершенствование
деятельности службы медицины катастроф6. Важнейшие Важнейшими показателями программыпоказатели программы являются:
- стабилизация эпидемиологической ситуации по
заболеваниям социального характера;
- профилактическая и пропагандистская работа,
направленная на формирование у населения
стремления к здоровому образу жизни;
- реализация государственной политики в сфере
борьбы с заболеваниями социального характера;
- внедрение в медицинскую практику
эффективных методов профилактики социальных
заболеваний;
- раннее выявление и диагностика, лечение и
реабилитация больных;
- сокращение смертности, снижение
заболеваемости населения, сокращение числа
больных, имеющих ограничения
жизнедеятельности7. Сроки реализации 2004 - 2006 годы8. Перечень "О мерах по предупреждению дальнейшегоподпрограмм распространения заболеваний, передаваемых
половым путем", "Неотложные меры по
предупреждению распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование
наркологической помощи населению", "Развитие
психиатрической помощи населению",
"Совершенствование оказания скорой и
неотложной медицинской помощи и службы
медицины катастроф", "Развитие службы крови и
донорства", "Неотложные меры борьбы с
туберкулезом"9. Перечень основных 1. Организация работы по профилактикемероприятий заболеваний социального характера и
повышению уровня готовности системы
здравоохранения к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
2. Укрепление материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений области.
3. Повышение уровня диагностики и лечения
заболеваний социального характера.
4. Повышение профессиональной квалификации
медицинских работников и специалистов службы
медицины катастроф.
5. Увеличение контингента доноров крови,
объемов заготовки крови и ее компонентов10. Исполнители Министерство здравоохранения ипрограммы социального развития Калужской области,
лечебно-профилактические учреждения, органы
местного самоуправления (по согласованию),
организации, определяемые государственным
заказчиком на конкурсной основе в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 8 апреля 1997 года N 305 "О
первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов при
организации закупки продукции для
государственных нужд", Законом Калужской
области от 1 февраля 2002 года N 99-ОЗ "О
закупках и поставках продукции для
государственных нужд Калужской области"
|———————|——————————————————————————————————————————————————————|11. Объемы и источники | Год | Источники финансирования в тыс. руб. |финансирования | |—————————————|———————————|———————————————|————————————|
| | Федеральный | Областной | Бюджеты | Всего, |
| | бюджет | бюджет | муниципальных | тыс. руб. |
| | <*> | | образований | |
| | | | <**> | |
|———————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
| 2004 | 6999,0 | 80364,0 | 694,1 | 88057,1 |
|———————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
| 2005 | 20220,0 | 114857,5 | 504,4 | 135581,9 |
|———————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
| 2006 | 21096,0 | 77451,7 | 524,3 | 99072,0 |
|———————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|
| ИТОГО | 48315,0 | 272673,2 | 1722,8 | 322711,0 |
|———————|—————————————|———————————|———————————————|————————————|12. Ожидаемые Реализация мероприятий программы наконечные результаты территории области позволит:
- снизить заболеваемость сифилисом на 25-30%,
в т.ч. у беременных женщин на 35-40%,
ликвидировать врожденный сифилис у детей;
- обеспечить высокий уровень качества
оказания медицинской помощи;
- снизить смертность населения области от
заболеваний социального характера;
- спасать жизни и сохранять здоровье
населения в чрезвычайных ситуациях;
- снизить заболеваемость туберкулезом на
20-25%, в том числе у детей на 25-30%13. Система организации Контроль за реализацией программыконтроля за исполнением осуществляет министерство здравоохраненияпрограммы и социального развития Калужской области.
Контроль за исполнением программных
мероприятий устанавливается в соответствии с
действующим "Порядком разработки,
рассмотрения и реализации областных целевых
программ", утвержденным постановлением
Губернатора области от 19 августа 1999 года N 356
-------------------------------
<*> Предполагается, что объемы финансовых средств федеральногобюджета, выделяемых Калужской области до 2006 года на реализациюпрограммы, будут ежегодно уточняться после принятия федеральногозакона о федеральном бюджете на очередной финансовый год.
<**> Суммы средств, направляемых на реализацию программы изместных бюджетов, ежегодно уточняются на основании соглашений онамерениях.
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба синфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера вКалужской области (2004 - 2006 годы)" (далее - программа) разработанав соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 20января 2003 года N 6.
В настоящее время в Российской Федерации, в частности в Калужскойобласти, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация,связанная с резким ростом числа заболеваний социального характера(туберкулез, сахарный диабет, онкологические, инфекционные,венерические заболевания и др.).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября2001 года N 790 утверждена федеральная целевая программа"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 -2006 годы)", координатором которой является Министерствоздравоохранения Российской Федерации.
Проблема борьбы с заболеваниями социального характера не можетбыть только проблемой здравоохранения, ее решение требует комплексногоподхода - путем целенаправленных скоординированных действий всехветвей власти, ведомственных служб, органов исполнительной властиобласти, органов местного самоуправления в рамках областной целевойпрограммы.
Мероприятия программы направлены на стабилизациюэпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера вобласти.
Программой предусмотрена большая профилактическая ипропагандистская работа, направленная на формирование у населениястремления к здоровому образу жизни.
Программа будет способствовать реализации государственнойполитики в сфере борьбы с заболеваниями социального характера и ихосложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методовпрофилактики этих заболеваний, раннего выявления, диагностики, леченияи реабилитации больных, а также сокращению уровня смертности,первичного выхода на инвалидность и снижению заболеваемости населения.
В программе предусматриваются подпрограммы: "О мерах попредупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемыхполовым путем", "Неотложные меры по предупреждению распространениязаболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека(Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование наркологической помощинаселению", "Развитие психиатрической помощи населению","Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи ислужбы медицины катастроф", "Развитие службы крови и донорства","Неотложные меры борьбы с туберкулезом".
Цели, задачи, приоритетные направления программы
Основной целью программы являются снижение заболеваемости,инвалидности и смертности населения, стабилизация эпидемиологическойситуации, связанной с заболеваниями социального характера.
Задачами программы являются:
- совершенствование методов профилактики, раннего выявления,диагностики, лечения, медицинской реабилитации заболеваний социальногохарактера;
- дальнейшее развитие материально-технической базылечебно-профилактических учреждений области, службы крови и медициныкатастроф;
- повышение профессиональной квалификации медицинских работников;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных медико-санитарныхситуаций, совершенствование деятельности службы медицины катастроф.
Приоритетные направления:
1. Проведение мероприятий, направленных на раннее выявление,диагностику, лечение заболеваний социального характера и повышениеуровня готовности системы здравоохранения к ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций.
2. Укрепление и модернизация материально-технической базыобластных лечебно-профилактических учреждений: Центра по профилактикеи борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, областного центрамедицины катастроф, станции переливания крови, противотуберкулезногодиспансера.
3. Совершенствование эпидемиологического надзора за заболеваниямисоциального характера.
4. Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи.
5. Создание стратегического запаса свежезамороженной плазмы,криопреципитата для больных гемофилией.
6. Предупреждение и ликвидация медико-социальных последствийчрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и дальнейшеесовершенствование деятельности службы медицины катастроф посвоевременному и эффективному оказанию медицинской помощи пострадавшими санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения при различныхчрезвычайных ситуациях.
7. Повышение профессиональной квалификации медицинских работниковв области предупреждения и борьбы с заболеваниями социальногохарактера и службы медицины катастроф.
Сроки и этапы реализации программы
Реализация программных мероприятий, изложенных в подпрограммах "Омерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний,передаваемых половым путем", "Неотложные меры по предупреждениюраспространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицитачеловека (Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование наркологической помощинаселению", "Развитие психиатрической помощи населению","Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи ислужбы медицины катастроф", "Развитие службы крови и донорства", - впериод с 2004 по 2006 годы, в подпрограмме "Неотложные меры борьбы стуберкулезом", - в период с 2005 по 2006 годы.
Система программных мероприятий
Программа предусматривает реализацию мероприятий по следующимосновным направлениям:
- организация работы по профилактике заболеваний социальногохарактера и повышению уровня готовности системы здравоохранения кликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- укрепление материально-технической базылечебно-профилактических учреждений области;
- повышение качества диагностики и лечения заболеванийсоциального характера;
- увеличение контингента доноров крови, объемов заготовки крови иее компонентов;
- повышение профессиональной квалификации медицинских работникови специалистов службы медицины катастроф.
В целях комплексного подхода к решению вопросов борьбы сзаболеваниями социального характера, а также для рациональногоиспользования финансовых средств в программу включены подпрограммы: "Омерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний,передаваемых половым путем", "Неотложные меры по предупреждениюраспространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицитачеловека (Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование наркологической помощинаселению", "Развитие психиатрической помощи населению","Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи ислужбы медицины катастроф", "Развитие службы крови и донорства","Неотложные меры борьбы с туберкулезом".
Целью подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшегораспространения заболеваний, передаваемых половым путем" являютсястабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки,связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем.
В настоящее время в области остается напряженнойэпидемиологическая ситуация, связанная с заболеваниями, передаваемымиполовым путем.
К 2003 году заболеваемость сифилисом составила 106,9 на 100 тыс.населения, что было близко к средне российскому показателю (114 на 100тыс. населения).
Актуальность проблемы определяется также тяжестью течениясифилитической инфекции; число больных нейросифилисом, висцеральным ипоздним скрытым сифилисом ежегодно увеличивается и составляет 3,1% отобщего количества больных сифилисом, состоящих в настоящее время научете.
В 30% случаев у больных сифилисом женщин отмечается сопутствующаябеременность, что влечет за собой риск врожденного сифилиса иантенатальной гибели плода. За последние 5 лет в областизарегистрировано 15 случаев врожденного сифилиса, 70 случаевантенатальной гибели плода, 355 детей прошли профилактику и лечение посхеме врожденного сифилиса.
Серьезную озабоченность вызывает увеличение заболеваемости детейи подростков инфекциями, передающимися половым путем. Только запоследний год в структуры кожно-венерологической службы дляобследования и лечения обратилось более 2-х тысяч детей от 1 до 18лет. Это самая незащищенная в социальном плане группа больных.
На основании приказа Минздрава России проблема обследования илечения беспризорных и безнадзорных детей с февраля 2002 года решаетсясовместно с органами социальной защиты и правоохранительными органами.Ежемесячно обследуются в стационаре закрытого типа около 20 такихдетей. 20% из них нуждаются в лечении. В ближайшие годы эта проблемаможет стать еще более актуальной.
В этих условиях все большее значение приобретают новые методыдиагностики сифилиса и других инфекций, передаваемых половым путем, втом числе: реакция преципитации (РПР), реакция прямой гем-оглютинации(РПГА), реакция иммунофлюорорисценции (РИФ), иммуноферментный анализ(ИФА) и т.д.
Заболеваемость гонореей и трихомонозом не имеет тенденции кснижению в течение последних лет. Заболеваемость гонореей составляет76,6 на 100 тыс., трихомонозом - 156,7. Отмечаются недостаточнаяинформированность населения по этому вопросу и попытки самолечения вусловиях доступности лекарственных препаратов в аптечной сети.
Решение указанных проблем требует совместных усилийдерматовенерологов, педиатров, гинекологов, службы социальной защиты,правоохранительных органов, министерства здравоохранения и социальногоразвития области.
Достижение результатов возможно только при решении следующихзадач:
- укрепление и восстановление материально-технической базыкожно-венерологической службы;
- проведение и совершенствование мероприятий по профилактикезаболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП);
- создание постоянно действующей системы информирования населенияо мерах личной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем;
- своевременное проведение мероприятий в эпидемических очагахсифилиса и гонореи: санация источников заражения, половых контактов,обследование малолетних детей в семьях больных и в детских дошкольныхучреждениях;
- обеспечение раннего выявления заболеваний, передаваемых половымпутем, современного уровня диагностики, лечения больных посредствомвнедрения новейших медицинских технологий;
- снижение неблагоприятных последствий заболеваний, передаваемыхполовым путем, для состояния здоровья населения, в том числерепродуктивного;
- совершенствование совместных лечебно-профилактическихмероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерстваюстиции Российской Федерации (обмен информацией об установленииисточников заражения и половых контактах; консультации больных ипреемственность в работе с больными);
- применение в лечении больных современных технологий и новыхлекарственных средств;
- повышение профессиональных знаний медицинских работников попрофилактике, раннему выявлению, диагностике и лечению заболеваний,передаваемых половым путем;
- обеспечение максимального обследования и лечения детей иподростков, санация беспризорных и безнадзорных детей.
В подпрограмме предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- укрепление материально-технической базы дерматовенерологическихучреждений, частичная реконструкция отделений, кабинетов илабораторий, оснащение их современным лабораторным и диагностическимоборудованием;
- увеличение объема амбулаторного лечения больных, в том числесифилисом, до 55-60% с учетом наличия стационара для лечениябеременных женщин и детей;
- расширение стационарзамещающих технологий, увеличение мощностистационара дневного типа при поликлинике и сокращение за счет этихмероприятий расходов на дорогостоящее лечение в стационарекруглосуточного пребывания на 10%;
- повышение роли анонимных кабинетов для консультации,диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем, исовершенствование системы их работы (выявление и лечение 20% больных);
- в системе амбулаторной дерматовенерологической помощи -укрепление материально-технической базы кожно-венерологическихкабинетов центральных районных больниц (ЦРБ), улучшениепреемственности в их работе с областным кожно-венерологическимдиспансером по диспансеризации и стационарному лечению венерическихбольных;
- повышение квалификационного уровня медицинских работников,проведение выездных циклов усовершенствования для врачей (1 раз в 5лет), организация на базе областного медицинского училища курсовусовершенствования медицинских сестер (ежегодно), своевременноеприсвоение квалификационных категорий в соответствии со стажем иопытом работы;
- обучение врачей на еженедельных конференциях с клиническимразбором и консультацией больных;
- участие врачей в съездах, симпозиумах, тематических совещаниях,обзор статей и других информационных материалов;
- решение кадрового вопроса, подготовка молодых специалистов, втом числе для работы в ЦРБ, обеспечение всех районныхкожно-венерологических кабинетов на 100% врачами-дерматовенерологами;
- улучшение качества диагностики, приобретение новогооборудования, внедрение новых методов использования современныхтест-систем, расширение спектра диагностики ЗППП, в том числеэкспресс-диагностики;
- переход к 2006 году на принципиально новые методысерологической диагностики сифилиса;
- внедрение современных схем лечения ЗППП, обеспечениедерматовенерологической службы эффективными лекарственными средствамии внедрение новых лечебных технологий;
- снижение числа осложнений, вызванных заболеваниями,передаваемыми половым путем, неблагоприятно влияющих на состояниездоровья населения в целом и прежде всего на репродуктивное, ведущих кухудшению демографической ситуации в стране;
- совершенствование системы эпидемиологического надзора загруппами повышенного риска, своевременное проведение эпидмероприятий,обеспечение эпидбригад транспортом;
- совершенствование статистического учета венбольных, созданиебазы данных по всем нозологиям, обеспечение статистической службы иоргметодотдела современными компьютерами;
- разработка методических материалов для обучения населения(подростков, молодежи и др.) методам профилактики ЗППП с привлечениемместной прессы и организация циклов радио- и телепередач;
- повышение уровня сексуальной культуры населения, активизациялекционной работы в молодежной, родительской и учебно-педагогическойаудиториях, приобретение для этих целей соответствующей оргтехники.
Целями подпрограммы "Неотложные меры по предупреждениюраспространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицитачеловека (Анти-ВИЧ/СПИД)" являются стабилизация эпидемиологическойситуации по ВИЧ/СПИДу и предупреждение массового распространенияВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи.
Всего по состоянию на 28.03.2003 в области выявлено 874ВИЧ-инфицированных. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в г. Калуге,Обнинске и 20 районах области.
Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных (больше 60%) выявленов 3-х районах области (Боровский, Жуковский, Малоярославецкий),прилегающих к Московской области, и г. Обнинске, расположенном натерритории одного из этих районов. Показатель заболеваемости населенияв данных районах в 2,2-3,1 раза превышает показатель по области (78,9на 100 тысяч населения). Особенностью территориального распределенияВИЧ-инфекции в данных районах является регистрация заболеванийпреимущественно среди городских жителей населенных пунктов,расположенных вблизи федеральной трассы Киев - Москва. В другихрайонах области, в том числе и в г. Калуге, заболеваемостьВИЧ-инфекцией значительно ниже средней по области.
Более 90% вновь выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекциейотмечено среди лиц, употребляющих психоактивные вещества инъекционнымспособом. Пик активности распространения ВИЧ-инфекции пришелся на 2000год, когда было выявлено 275 новых случаев, или 32,9% от общегоколичества зарегистрированных за весь период наблюдения. Наряду сэтими изменениями в эпидемическом процессе по-прежнему наиболеевысокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2002 году были в г.Обнинске и трех пограничных с Московским регионом районах.
Кроме относительной стабилизации эпидемического процесса запоследние 2 года произошли изменения в структуре путей заражения.
С 1999 г. четко прослеживается тенденция увеличения долигетеросексуального пути заражения. Так, если в 1999 г. половым путемзаразились 6,6% из числа ВИЧ-инфицированных, то в 2002 г. это числодостигло уже 25,6%. В связи с этим с 2000 г. несколько изменилась иструктура ВИЧ-инфицированных по полу: в 1999 г. доля инфицированныхмужчин составила 81,4%, в то время как в 2002 г. этот показательснизился до 63,2%. В связи с распространением ВИЧ-инфекции половымпутем в эпидпроцесс вовлекаются социально адаптированные слоинаселения.
При изучении групп риска отмечено, что по-прежнему самый высокийуровень заболеваемости регистрируется в популяции наркоманов,выявляемость ВИЧ-инфекции среди данной группы риска превышает 5%. В тоже время в последние годы наблюдается снижение показателя выявляемостиВИЧ-инфекции в этой группе с 31,5 до 15,2 на 1000 обследованных. Средибеременных и доноров показатель выявляемости составляет менее 1%.
В это же время эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Калужской областиостается неблагоприятной. Основными причинами этого являются:
- постоянное увеличение общего количества ВИЧ-инфицированных вКалужской области;
- увеличение количества больных на поздних стадиях заболевания,нуждающихся в дорогостоящем специфическом лечении;
- рождение детей от ВИЧ-инфицированных матерей (за весь периоднаблюдения родилось 32 ребенка);
- вовлечение в развитие эпидемии лиц, имеющих половые контакты снаркозависимыми;
- вовлечение в эпидпроцесс социально адаптированных слоевнаселения;
- распространение ВИЧ-инфекции на территории 20 районов области,в Калуге и Обнинске;
- широкое распространение среди молодежи (15-25 лет) социальнозначимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов,наркомании;
- отсутствие возможности доступного обследования на ВИЧ населенияобласти из-за прекращения федеральных поставок тест-систем иотсутствия средств на их приобретение;
- недостаточная материально-техническая база и финансированиеобластного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в условияхбыстрого роста обслуживаемого контингента;
- отсутствие специализированного стационара для леченияВИЧ-инфицированных больных;
- повышение риска внутрибольничной передачи ВИЧ из-зазначительного износа стерилизационного оборудования влечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) области, отсутствиядезинфекционного и стерилизационного оборудования для обеззараживаниясложной аппаратуры (эндоскопической и т.п.);
- недостаточное обеспечение медицинского персонала в ЛПУсредствами индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, средствазащиты глаз) и специфической профилактики ВИЧ (азидотимедин).
При реализации подпрограммы предусматривается:
- завершение реконструкции и дооснащения современнымоборудованием Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ;
- реконструкция зданий и сооружений в/ч N 78761 под областнуюинфекционную больницу;
- укрепление материально-технической базы областного Центра попрофилактике и борьбе со СПИДом, оснащение лаборатории современнымоборудованием;
- совершенствование эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией,обеспечение ВИЧ-инфицированных качественной диагностикой сопутствующихзаболеваний и лекарственными препаратами;
- проведение комплекса информационно-просветительных мероприятийна областном и муниципальном уровнях;
- создание и трансляция по местным каналам телевидения ирадиовещания тематических передач по проблеме ВИЧ/СПИД;
- широкое внедрение в практику лечебно-профилактическихучреждений консультаций на индивидуальной анонимной основе, развитиедобровольного тестирования, организация и проведение кампании попропаганде здорового образа жизни среди молодежи;
- обеспечение безопасности донорской крови, органов и тканейпутем проведения карантина донорской крови и ее препаратов;
- внедрение в практику лечебно-профилактических учрежденийсовременных методов дезинфекции;
- приобретение для персонала лечебно-профилактических учрежденийзащитной одежды и профилактических препаратов;
- обеспечение современного уровня диагностики и леченияВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний на основе закупокэффективных тест-систем, в том числе для экспресс-диагностики вродовспомогательных учреждениях, а также препаратов для леченияВИЧ-инфекций и СПИД-ассоциированных заболеваний;
- повышение качества диагностики и лечения обвиняемых иосужденных к лишению свободы, обеспечение учрежденийуголовно-исправительной системы тест-системами и препаратами длялечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;
- подготовка и переподготовка кадров, обеспечивающих выполнениевсего комплекса мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом.
Целью подпрограммы "Совершенствование наркологической помощинаселению" являются стабилизация и последующее улучшение обстановки,связанной с употреблением и распространением наркотических средств,заболеваний наркоманией и алкоголизмом.
Наркологическая помощь включает в себя консультирование,освидетельствование, диагностику наркологических заболеваний исвязанных с ними расстройств, неотложную помощь, наблюдениеврача-психиатра-нарколога, амбулаторную и стационарную лечебнуюпомощь, медико-социальную реабилитацию.
В состав наркологического диспансера Калужской области(диспансер) входят: диспансерное отделение (ул. Шахтеров, 5),лечебно-реабилитационный центр (Салтыкова-Щедрина, 20) на 45 коек,стационарное отделение N 2 (п. Шопино) на 60 коек, которое находитсяна текущем ремонте, наркологическое отделение N 3 (п. Ферзиково) на 60коек, бухгалтерия (ул. Кирова, 40). После окончания ремонта вотделении N 2 (п. Шопино) планируется перепрофилирование загородногоотделения N 3 (п. Ферзиково) в реабилитационное отделение с длительнымсроком пребывания.
Коечная мощность составляет 165 коек, функционируют 105 коек, таккак 60 коек закрыто на ремонт с 1 января 2001 года. После проведенияремонта стационарное отделение N 2 будет реорганизовано в отделениезакрытого типа для лиц, осужденных условно с вменением ст. 97, 99 УКРФ.
Диспансеру необходимы помещения для размещениядетско-подросткового центра, клинической лаборатории, лаборатории дляопределения поверхностно-активных веществ (ПАВ) в организме человека,а также отделения неотложной наркологической помощи. В настоящее времянеотложную наркологическую помощь больным с алкогольными психозамиоказывает областная объединенная психиатрическая больница.
В 2002 году на диспансерном учете состояло 19605 наркологическихбольных, из них жителей г. Калуги - 7625. Стационарную помощь нанаркологических и психиатрических койках получил 3961 больной, из них3-е детей и 29 подростков. Из общего числа пролеченных больных 1315человек - больные с алкогольными психозами, с интоксикационнымпсихозом пролечено 2 человека, с синдромом алкогольной зависимости -2355 человек, с наркоманиями - 198 больных, с токсикоманиями - 6человек, с вредными последствиями употребления алкоголя - 73 человека,с вредными последствиями употребления наркотических веществ - 2человека, ненаркотических веществ - 3 человека.
Число пролеченных больных с алкогольным психозом постоянноувеличивается. В настоящее время ежедневно в областную объединеннуюпсихиатрическую больницу доставляются 10-15 человек в состоянииалкогольного психоза, а в больницу скорой медицинской помощи г. Калуги- 2-3 человека в алкогольной и наркотической коме. Многие жители г.Калуги и области погибают дома от отравления алкоголем и наркотиками.
Для достижения поставленной цели предусматривается решениеследующих задач:
- обеспечение разнообразных форм амбулаторного и стационарноголечения наркологических больных в зависимости от тяжести заболевания,социальной адаптации, жилищных условий;
- оснащение наркологического диспансера необходимымлабораторно-диагностическим оборудованием;
- создание единой межведомственной автоматизированной системысбора, анализа и обобщения информации о лицах, злоупотребляющихнаркотическими и токсическими веществами;
- обучение основам наркологии лиц, имеющих непосредственноеотношение к антиалкогольной и антинаркотической работе;
- завершение ремонтных работ в отделении N 2 в п. Шопино.
При реализации мероприятий подпрограммы планируется:
- расширение профилактической работы путем созданияинформационно-пропагандистской системы профилактики заболеваний,пропаганда здорового образа жизни;
- проведение исследования уровня наркологической грамотностинаселения с использованием анкетированных и анонимных опросов,привлечение научного потенциала области с целью создания программ,обеспечивающих выявление лиц, потенциально склонных к возникновениюнаркологических заболеваний;
- организация регулярного выезда ведущих специалистов в районыобласти для встреч с широкими слоями населения, проведение лекций иоказание практической помощи районным наркологам, внедрениесовременных методов лечения наркологических заболеваний;
- широкое взаимодействие с преподавательскими коллективами иучащимися школ, профессионально-технических колледжей (ПТУ),техникумов, высших учебных заведений (вузов) с цельюпротивоалкогольной и противонаркотической пропаганды, а также тесноевзаимодействие с общественными и спортивно-патриотическимиорганизациями в вопросах пропаганды здорового образа жизни средимолодежи;
- усиление роли средств массовой информации, прежде всеговыступлений врачей-наркологов в печати, на радио и телевидении;
- организация анонимных кабинетов для консультаций, диагностики,лечения заболеваний, "телефонов доверия";
- создание прочной материально-технической базы наркологическойслужбы;
- завершение в 2004 г. ремонтных работ в отделении N 2 в п.Шопино;
- обеспечение диагностическим и лечебным оборудованием,инвентарем, а также медикаментами в необходимом количестве иассортименте вновь открывающегося клинико-диагностического комплекса;
- ежегодное повышение квалификации медицинских работников в сферепрофилактики, диагностики и лечения заболеваний: до 20-30%врачей-наркологов, 25% средних медицинских работников;
- в связи с открытием отделения неотложной наркологической помощии реабилитационных отделений для наркологических больныхтрудоустройство до 15 врачей, до 30 медицинских сестер, до 36 единицмладшего медицинского персонала и около 26 человек рабочих и служащих.
Целью подпрограммы "Развитие психиатрической помощи населению"является реализация Закона Российской Федерации "О психиатрическойпомощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", развитие современныхметодов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации лиц спсихическими расстройствами; принятие мер по обеспечению прав лиц,страдающих психическими расстройствами, и уменьшению отрицательных длягосударства и общества последствий психических заболеваний, таких, какинвалидность и нетрудоспособность, преступность среди лиц, страдающихпсихическими расстройствами, непригодность к военной службе.
За последние 10 лет в Российской Федерации увеличилось числопсихических расстройств в связи с чрезвычайными ситуациями,общественно опасными действиями, террористическими акциями.Межведомственной комиссией совета безопасности России по охранездоровья населения (протокол N 4 от 23 июля 1997 г.) проблема ростапсихических заболеваний оценена как серьезная угроза здоровью нации. Вобласти также отмечен рост заболеваемости и числа инвалидов.Количество психически больных возросло по области на 50% и превышает 7тыс. человек. При этом 92% - инвалиды I-II групп. Росту инвалидностиспособствуют ограниченные возможности трудоустройства и трудовойреабилитации лиц с психическими расстройствами на обычныхпредприятиях, что ведет к социальной дезадаптации, утяжеляет течениезаболевания.
Дети с аномалиями психического развития составляют 4,2% отдетского населения. Из числа признанных негодными к службе в армии вмирное время в 2002 г. 16% - лица с психическими расстройствами.Душевнобольные ежегодно совершают общественно опасные деяния. В 2002г. по области было совершено 43 общественно опасных деяния, в томчисле преступлений против жизни и здоровья - 10.
Серьезные усилия требуется приложить для укрепленияматериально-технической базы психиатрической службы. В настоящее время265 психиатрических коек (18,6% от общего числа) размещены вприспособленных помещениях (в т.ч. 90 психиатрических коек для больныхтуберкулезом). На одну психиатрическую койку приходится в среднем 3,5кв. м площади палат вместо 7 кв. м по санитарно-гигиеническомунормативу. Переуплотненное размещение больных способствует ухудшениюих физического состояния, развитию туберкулеза и других соматическихзаболеваний. Преобладают многоместные палаты с общими на все отделениесанузлами.
В связи со спадом производства число привлекаемых к трудовойтерапии амбулаторных больных-инвалидов сократилось вдвое (с 600 до 300чел.), а внутри отделения трудотерапия прекращена полностью.
Вследствие ограниченного финансирования в стационаре недостаетсамой необходимой мебели, существующая нуждается в замене. Срокиэксплуатации значительной части медицинского оборудования истекли.Следует увеличить ассигнования на приобретение медикаментов дляобеспечения терапии психотропными препаратами нового поколения вдостаточном объеме.
Из-за недостатка ассигнований текущий ремонт отделений проводитсяс интервалами в 7-8 лет, что нарушает санитарно-эпидемиологическиенормы.
Подпрограмма направлена на стабилизацию показателей психическогоздоровья населения области, повышение качества профилактики идиагностики психических расстройств и улучшение технологии лечения иреабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами.
Мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограммы, реализуютсяпо следующим направлениям:
- профилактика, диагностика, лечение психических расстройств иповышение уровня готовности системы здравоохранения к ликвидациипоследствий чрезвычайных ситуаций;
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- подготовка медицинских и иных работников, участвующих воказании психиатрической помощи;
- взаимодействие разных ведомств в организации социальнойподдержки психически больных;
- оказание психиатрической помощи при проведениимедико-социальной реабилитации;
- информатизация психиатрической службы;
- повышение эффективности и доступности психиатрической помощи,оказываемой населению области;
- совершенствование форм специализированной психиатрическойпомощи (в т.ч. детской, подростковой, геронтологической);
- совершенствование судебно-психиатрической службы.
Целями мероприятий подпрограммы "Совершенствование оказанияскорой и неотложной медицинской помощи и службы медицины катастроф"являются повышение качества и оперативности оказания скороймедицинской помощи населению, в том числе предупреждение и ликвидациямедико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, что в результатедолжно способствовать сокращению сроков госпитализации, улучшениюисходов лечения и, в конечном счете, снижению уровня смертностинаселения области.
На территории Калужской области имеется 47 химически опасныхобъектов, из них в г. Калуге - 16, в г. Обнинске - 4. 25 объектамприсвоена III степень химической опасности, 22 объектам - IV степень.В производстве используются следующие химические вещества: хлор,аммиак, соляная и серная кислоты. Всего по области производственныезапасы хлора составляют 115 т, из них в г. Калуге - 57 т, аммиака -160,5 т, серной кислоты - 105 т (в Калуге), соляной кислоты - 89 т.
В области ежегодно регистрируются случаи пожаров с человеческимижертвами. Особую тревогу вызывают автодорожные аварии с гибелью людейи увечьями. Увеличивается и количество пострадавших в групповыхавтодорожных катастрофах (4-10 человек).
Изменение структуры заболеваемости с увеличением доли травм,несчастных случаев и осложнений хронических заболеваний требуеткачественного улучшения экстренной медицинской помощи. Основным инаиболее оперативным звеном при оказании медицинской помощипострадавшим в катастрофах является служба скорой и неотложноймедицинской помощи.
В области функционируют 7 станций и 27 отделений скороймедицинской помощи и больница скорой медицинской помощи в г. Калуге.
В 2002 году экстренная медицинская помощь была оказана более 450тыс. жителей области. Отмечается рост числа обращений в службу скороймедицинской помощи как городского, так и сельского населения.
Большинство отделений и станций скорой медицинской помощи областинаходятся в приспособленных помещениях, плохо обеспечены медицинскимоборудованием, техникой, радиосвязью. Следствием высокой интенсивностиработы является быстрый износ санитарного транспорта, а обновлениепарка автомобилей отстает от потребности службы.
В большинстве отделений и станций отсутствуеткислородно-дыхательная аппаратура, сумки-укладки и прочее.Обеспеченность радиосвязью службы скорой помощи - 64,5%. Все имеющиесясредства радиосвязи устарели. Эти факторы в условиях малой плотностинаселения, слаборазвитой телефонной связи, бездорожья значительнозатрудняют своевременное оказание медицинской помощи населению, впервую очередь на селе.
За прошедшие 5 лет в области проведена определенная работа поразвитию службы медицины катастроф. В работе службы был использованпрактический опыт врачей скорой медицинской помощи, специалистовлечебных учреждений по ликвидации медицинских последствий чрезвычайныхситуаций (ЧС). Разработаны необходимые нормативные документы пооснащению, работе в ЧС медиков, по созданию врачебно-сестринских испециализированных бригад, подготовке учреждений для госпитализациипострадавших. Однако эта работа требует продолжения исовершенствования.
В состав службы медицины катастроф входят 35 бригадспециализированной медицинской помощи, 20 бригад скорой медицинскойпомощи, 13 врачебно-сестринских бригад. Клиническая база службырасполагает 7 ЛПУ области. Для оказания медицинской помощи в условияхкатастроф выездные медицинские бригады обеспечены укладками смедикаментами, инфузионными средствами, перевязочным материалом,инструментарием. Часть медицинских бригад оснащена средствамииндивидуальной защиты.
Вместе с тем в работе службы медицины катастроф области остаетсямного нерешенных вопросов из-за отсутствия финансирования. Для работыв экстремальных ситуациях недостает портативных сумок, укладок длямедицинского имущества, современных средств оперативной связи сбольшой дальностью уверенного приема, транспортных средств, обменногофонда носилок и мягкого инвентаря, автономных источниковэлектроэнергии, надежных средств индивидуальной защиты, специальнойодежды. В ЛПУ, развертывающих койки для пострадавших, неснижаемыезапасы медикаментов не соответствуют нормам накопления (до 25% отпотребности). Недостает современного дорогостоящеголечебно-диагностического оборудования, специальных кроватей дляобожженных, функциональных кроватей для травматологических больных,вакуумных средств иммобилизации, противошоковых костюмов. Не созданзапас медикаментов, специального и санитарно-хозяйственного имуществана 500 пораженных в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК)Калужской области.
Медицинская подготовка населения находится на низком уровне.Водители автотранспортных средств, работники органов внутренних дел, втом числе противопожарной службы, слабо ориентированы на оказаниемедицинской помощи в экстремальных ситуациях.
Назрела необходимость создания учебно-методического центра длярешения этой проблемы.
В рамках подпрограммы предусматриваются:
- совершенствование современных технологий управления, оказанияскорой медицинской помощи и проведения мероприятий посанитарно-противоэпидемическому обеспечению населения в условияхчрезвычайных ситуаций;
- улучшение обеспечения службы скорой медицинской помощи и службымедицины катастроф лекарственными средствами, медицинской техникой,оборудованием, санитарным транспортом;
- прогнозирование медико-санитарных последствий аварий,катастроф, стихийных бедствий;
- совершенствование системы оперативного управления службойскорой медицинской помощи и формированиями службы медицины катастрофпутем укомплектования современными средствами связи;
- подготовка населения, милиции, пожарных, водителей транспортныхсредств по вопросам оказания первой медицинской помощи;
- обеспечение деятельности и развитие материальной базы центрамедицины катастроф, выполняющего организационно-методические, учебные,контрольные и координационные функции;
- создание и совершенствование системы оповещения, связи и обменаинформацией между субъектами, входящими в состав областной службымедицины катастроф;
- экипировка и поддержание в постоянной готовности медицинскихбригад быстрого реагирования для оказания помощи пострадавшимнепосредственно в районе бедствия;
- подготовка и переподготовка медицинских кадров - участниковликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- повышение квалификации медицинских работников службы скороймедицинской помощи.
Целью подпрограммы "Развитие службы крови и донорства" являютсяобеспечение лечебно-профилактических учреждений кровью, еекомпонентами и препаратами в достаточном количестве, повышение ихкачества на основе современных технологий, предупреждение передачивирусных инфекций при гемотрансфузиях и как следствие - снижениесмертности и первичного выхода на инвалидность населения принесчастных случаях, острых и хронических заболеваниях, в том числе прикатастрофах и других чрезвычайных ситуациях.
В Калужской области задачу обеспечения лечебных учрежденийкровью, ее компонентами и препаратами выполняют: Калужская областнаястанция переливания крови, Кировская районная станция переливаниякрови и шесть отделений переливания крови, расположенных на базеобластной больницы и центральных районных больниц в пяти районахобласти.
Учреждения службы крови совместно с Калужским областным комитетомОбщества Красного Креста Российской Федерации планируют, комплектуют иучитывают донорские кадры, осуществляют их медицинское обследование,ведут заготовку консервированной крови и переработку ее на компонентыи препараты.
Социально-экономическая обстановка в стране, смена собственностисказались на резком уменьшении числа доноров. Администрациипредприятий, организаций, на которые ранее производились выезды сцелью заготовки крови, негативно относятся к этой акции, вследствиечего сотрудники неохотно покидают рабочие места во избежание возможныхнареканий со стороны руководителей.
Число доноров сократилось в 3,2 раза (с 30100 до 9180 человек).Количество доноров на 1 тысячу человек населения составило 10, в товремя как в среднем по России - 15.
В свою очередь это повлекло за собой снижение объемов заготовкидонорской крови.
Потребность лечебных учреждений г. Калуги и области вгемотрансфузионных средах и диагностических стандартах в перерасчетена кровь равна 15000 л в год, в то время как в 2002 году былозаготовлено 11800 л.
Дефицит гемотрансфузионных сред неблагоприятно сказывается нарезультатах лечения больных при возникновении острой кровопотери, прилечении больных гематологической и гнойно-септической патологией, атакже в других случаях, представляющих угрозу жизни больного.
Гемотрансфузионные среды относятся к незаменимым лечебнымсредствам, поэтому в чрезвычайных ситуациях служба крови являетсябазовой для всех других служб здравоохранения.
Наряду с проблемой количества производимых гемотрансфузионныхсред существует проблема их качества, в том числе предупреждениепередачи при гемотрансфузии вирусных инфекций (ВИЧ, гепатит и др.),поэтому оснащение учреждений службы крови современным технологическимоборудованием имеет первостепенное значение.
В настоящее время учреждения службы крови оснащены в основномморально устаревшим и физически изношенным оборудованием.
Межведомственная комиссия Совета безопасности РоссийскойФедерации по охране здоровья населения приняла Решение от 5 марта 2001года N 1 "О мерах по развитию препаратов крови, кровезаменителей иинфузионных растворов", учитывая стратегическое значениесамообеспечения вирусобезопасной кровью и ее препаратами.
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены:
- тематические выступления по областному телевидению, радио,публикации в областных и районных газетах, направленные на освещениевопросов донорства;
- изготовление печатной продукции по вопросам донорства;
- поощрение пропагандистов донорства и активистов КрасногоКреста;
- увеличение оплаты питания донорам за сданную кровь;
- оформление документов и выдача удостоверения и знака "Почетныйдонор России";
- оснащение учреждений переливания крови современнымдиагностическим и технологическим оборудованием, обеспечивающим болеевысокое качество и объем выпускаемой продукции, в том числе:спектрофотометры, промыватели, вибротермостаты для лабораторий;
- оснащение учреждений переливания крови компьютерной техникойдля мониторинга лиц, имеющих абсолютные противопоказания к донорствукрови, и технологического обеспечения карантинизации свежезамороженнойплазмы: рефрижераторными центрифугами, быстрозамораживателями,морозильниками-фракционаторами для получения компонентов крови.
Целями подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"являются стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу,снижение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу:заболеваемости до 50 на 100 тыс. населения, снижение смертности оттуберкулеза до 17 на 100 тыс. населения, уменьшение удельного весазапущенных форм туберкулеза среди впервые выявленных больных до 3,5%.Развитие материально-технической базы, мероприятия по своевременномувыявлению туберкулеза.
Организация современного лечения больных туберкулезом, подготовкакадров.
В области и в целом по РФ обстановка по туберкулезу расцениваетсякак напряженная. Это связано с тем, что туберкулез являетсяостронаправленной социальной болезнью. Среди впервые выявленныхбольных - 40% безработных, 22% - лица рабочих специальностей, 17% -пенсионеры. Отмечается рост больных населения. Хронический алкоголизми бытовое пьянство отмечаются более чем у 35% впервые выявленныхбольных туберкулезом; 56% детей, заболевших туберкулезом, - дети изсемей с низким уровнем материальной обеспеченности, у 43% заболевшихдетей родители страдают хроническим алкоголизмом, 16% заболевших детей- из семей мигрантов.
Показатель заболеваемости в Калужской области за последние 4 годаснизился с 85,8 на 100 тыс. населения в 2000 году до 63,7 в 2003 году(на 26%). По Российской Федерации этот показатель составлял в 2002году 66,7.
Показатель заболеваемости туберкулезом детей снизился с 28,1 на100 тыс. детского населения в 2000 году до 14,5 в 2003 году (на 48%),по Российской Федерации - 15,9 в 2002 году. Распространенностьтуберкулеза в области снизилась с 260,0 на 100 тыс. населения в 2000году до 234,3 в 2003 году (на 10%), по РФ - 271,1 в 2002 году.
Показатель смертности является одним из самых информативных дляоценки эпидемиологической обстановки; за последние 4 года этотпоказатель не имеет тенденции к снижению; в 2003 году он составил 26,7на 100 тыс. населения, в 2000 году - 24,2, по Российской Федерации -24,5 в 2002 году.
Материально-техническая база противотуберкулезной службы вКалужской области неудовлетворительная. Противотуберкулезный диспансерв г. Калуге (ул. Георгиевская, д. 8) находится в ветхом одноэтажномздании постройки XIX века и не соответствует элементарным требованиямпрофилактического противотуберкулезного учреждения. В нем невозможнообеспечить качественную работу всех специалистов противотуберкулезнойслужбы (пульмонологов, гинекологов, урологов, остеологов, врачейдетского туберкулеза, специалистов лучевой и ультразвуковойдиагностики). В настоящее время нет условий для организацииобследования на туберкулез всего населения области, мониторинга групп"риска" населения по туберкулезу. Из-за малых площадей и ветхостиздания невозможно разместить современное диагностическое и лечебноеоборудование (областной центр не имеет противотуберкулезногодиспансера).
Областная туберкулезная больница N 2 в Жуковском районе былапущена в строй в 1964 году и работает на устаревшем диагностическом илечебном оборудовании, за 40 лет там ничего не приобреталось нового.
Выявлением туберкулеза занимается общая лечебная сеть, основнымметодом выявления туберкулеза является контрольная флюорография. Из 33флюорографов, работающих в поликлиниках г. Калуги и в районах области,за последние годы только 4 закуплены по федеральной программе борьбы стуберкулезом, остальные 29 являются устаревшими, выработавшими всесвои функциональные возможности и требующие замены. В ряделечебно-профилактических учреждений вообще их не имеется(Хвастовичская, Жиздринская ЦРБ, поликлиника п. Кременки Жуковскогорайона). При этом охват населения области обследованиями насвоевременное выявление туберкулеза снизился с 72% в 1990 году до58,9%, по РФ - 58,8% в 2002 году. В рамках реализации подпрограммыпредусмотрены: проведение профилактических, диагностических и лечебныхмероприятий, направленных на борьбу с распространением туберкулеза, внеобходимом объеме; обеспечение лечебных учреждений современнымипротивотуберкулезными препаратами; оказание помощи в проведениипротивотуберкулезных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительнойсистемы Министерства юстиции Российской Федерации; укреплениематериально-технической базы противотуберкулезной службы,строительство противотуберкулезного диспансера; повышение квалификациимедицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики,диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом.
Источники финансирования и сумма необходимых
средств в целом на период реализации программы по годам
Мероприятия программы (приложения N 1-7) реализуются за счетсредств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетовмуниципальных образований.
Объем финансирования программы на 2004 - 2006 годы составляет322711,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 48315,0 тыс. рублей (15,0%), за счет средств областного бюджета -272673,2 тыс. рублей (84,0%), за счет средств бюджетов муниципальныхобразований - 1722,8 тыс. рублей (1,0%).
Капитальные вложения составляют всего - 130151,0 тыс. рублей, изфедерального бюджета - 14560,0 тыс. рублей, из областного бюджета -115591,0 тыс. рублей.
Прочие расходы составляют всего - 192560 тыс. рублей, в томчисле:
из федерального бюджета - 33755 тыс. рублей;
из областного бюджета - 157082,2 тыс. рублей;
из средств бюджетов муниципальных образований - 1722,8 тыс.рублей.
Объем финансирования на 2005 год составляет 135582,9 тыс. рублей,в том числе за счет средств федерального бюджета - 20220,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета - 114857,5 тыс. рублей, засчет средств бюджетов муниципальных образований - 504,4 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования мероприятий программы|————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| По приложению | Всего по | Федеральный | Областной | Бюджеты | Внебюджетные | Капитальные | Прочие || | мероприятиям | бюджет | бюджет | муниципальных | источники | вложения | расходы || | | | | образований | | | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 1 | 39835,0 | 5970,0 | 33715,0 | 150,0 | | | 39835,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 2 | 100940,2 | 9139,0 | 91681,2 | 120,0 | | 83470,0 | 17470,2 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 3 | 10800,0 | 1800,0 | 9000,0 | | | 8000,0 | 2800,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 4 | 69234,0 | 1346,0 | 67888,0 | | | | 69234,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 5 | 1525,8 | | 73,0 | 1452,8 | | | 1525,8 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 6 | 12895,0 | | 12895,0 | | | | 12895,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 7 | 87481,0 | 30060,0 | 57421,0 | | | 38681,0 | 48800,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| ИТОГО | 322711,0 | 48315,0 | 272673,2 | 1722,8 | | 130151,0 | 192560,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| В процентах | 100% | 15,0% | 84,0% | 1,0% | | | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|
Объем и источники финансирования мероприятий программы
в 2004 году|————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| По приложению | Всего по | Федеральный | Областной | Бюджеты | Внебюджетные | Капитальные | Прочие || | мероприятиям | бюджет | бюджет | муниципальных | источники | вложения | расходы || | | | | образований | | | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 1 | 13278,0 | 1990,0 | 11238,0 | 50,0 | | | 13278,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 2 | 47942,0 | 2757,0 | 45145,0 | 40,0 | | 42470,0 | 5472,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 3 | 3800,0 | 1800,0 | 2000,0 | | | 1000,0 | 2800,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 4 | 19182,0 | 452,0 | 18730,0 | | | | 19182,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 5 | 610,1 | | 6,0 | 604,1 | | | 610,1 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 6 | 3245,0 | | 3245,0 | | | | 3245,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| ИТОГО | 88057,1 | 6999,0 | 80364,0 | 694,1 | | 43470,0 | 44587,4 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| В процентах | 100% | 7,9% | 91,3% | 0,8% | | | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|
Объем и источники финансирования мероприятий программы
в 2005 году|————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| По приложению | Всего по | Федеральный | Областной | Бюджеты | Внебюджетные | Капитальные | Прочие || | мероприятиям | бюджет | бюджет | муниципальных | источники | вложения | расходы || | | | | образований | | | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 1 | 13278,0 | 1990,0 | 11238,0 | 50,0 | | | 13278,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 2 | 46779,5 | 3033,0 | 43706,3 | 40,0 | | 41000,0 | 5779,5 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 3 | 4000,0 | | 4000,0 | | | 4000,0 | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 4 | 23426,0 | 447,0 | 22979,0 | | | | 23426,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 5 | 473,4 | | 59,0 | 414,4 | | | 473,4 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 6 | 4225,0 | | 4225,0 | | | | 4225,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 7 | 43400,0 | 14750,0 | 28650,0 | | | 19000,0 | 24400,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| ИТОГО | 135581,9 | 20220,0 | 114857,5 | 504,4 | | 64000,0 | 71581,9 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| В процентах | 100% | 15,0% | 84,0% | 1,0% | | | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|
Объем и источники финансирования мероприятий программы
в 2006 году|————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| По приложению | Всего по | Федеральный | Областной | Бюджеты | Внебюджетные | Капитальные | Прочие || | мероприятиям | бюджет | бюджет | муниципальных | источники | вложения | расходы || | | | | образований | | | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 1 | 13279,0 | 1990,0 | 11239,0 | 50,0 | | | 13279,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 2 | 6218,7 | 3349,0 | 2829,7 | 40,0 | | | 6218,7 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 3 | 3000,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 4 | 26626,0 | 447,0 | 26179,0 | | | | 26626,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 5 | 442,3 | | 8,0 | 434,3 | | | 442,3 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 6 | 5425,0 | | 5425,0 | | | | 5425,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| Приложение N 7 | 44081,0 | 15310,0 | 28771,0 | | | 19681,0 | 24400,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| ИТОГО | 99072,0 | 21096,0 | 77451,7 | 524,3 | | 22681,0 | 76391,0 ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|| В процентах | 100% | 21,3% | 78,2% | 0,5% | | | ||————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————————|—————————————|——————————|
Распределение расходов, финансируемых за счет областного бюджета,представлено в бюджетной заявке на 2005 год.
Объемы финансирования мероприятий программы за счет средствфедерального бюджета ежегодно уточняются в установленном порядке послепринятия федерального закона о федеральном бюджете на соответствующийгод.
Объем финансирования программных мероприятий за счет областногобюджета уточняется законом об областном бюджете на соответствующийгод.
Объем финансирования программных мероприятий за счет средствбюджетов муниципальных образований уточняется и согласовываетсяежегодно министерством здравоохранения и социального развития области.
Механизм реализации программы
Государственным заказчиком программы является министерствоздравоохранения и социального развития области.
Реализация мероприятий программы будет осуществляться путемзаключения договоров о приобретении на средства областного бюджета ибюджетов муниципальных образований санитарного автотранспорта,медицинского оборудования, медицинской техники и медикаментов напредприятиях Российской Федерации на конкурсной основе в соответствиис Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года N 305"О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращениюбюджетных расходов при организации закупки продукции длягосударственных нужд", Законом Калужской области от 1 февраля 2002года N 99-ОЗ "О закупках и поставках продукции для государственныхнужд Калужской области".
В ходе реализации программы министерство здравоохранения исоциального развития области обеспечивает координацию деятельностиисполнителей, осуществляет совместно с министерством экономическогоразвития области контроль за ходом реализации мероприятий иэффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения и социального развития областиежегодно уточняет - с учетом выделяемых на реализацию программыфинансовых средств - целевые показатели и затраты на программныемероприятия и состав ее исполнителей.
Министерство здравоохранения и социального развития областиежегодно формирует бюджетную заявку на ассигнования из областногобюджета и в установленном порядке представляет ее в министерствофинансов области и министерство регионального развития области.
Организация управления программой
и контроль за ходом ее выполнения
Контроль за реализацией программы осуществляется в установленномпорядке. Исполнители программных мероприятий ежегодно отчитываютсяперед министерством здравоохранения и социального развития области овыполнении мероприятий и эффективности использования выделенныхсредств.
Министерство здравоохранения и социального развития областиежегодно организует проведение экспертных проверок реализациимероприятий программы в муниципальных образованиях, представляет отчето реализации программы в министерство экономического развития области.
Оценка эффективности и последствий
социально-экономического характера
от реализации программы
Реализация мероприятий программы на территории области позволит:
- обеспечить снижение заболеваемости заболеваниями социальногохарактера и смертности населения области трудоспособного возраста;
- обеспечить высокий уровень оказания медицинской помощиВИЧ-инфицированным, больным с психическими расстройствами, наркоманам,больным с заболеваниями, передаваемыми половым путем;
- обеспечить снижение инфекций, передаваемых половым путем, на30-40%;
- обеспечить снижение заболеваемости сифилисом на 25-30%, в томчисле беременных женщин - на 35-40%;
- ликвидировать врожденный и бытовой сифилис у детей;
- обеспечить снижение уровня инфекций, передаваемых половымпутем, у подростков на 50%;
- снизить поздние осложнения на 20%, что приведет к экономиисредств, необходимых на выплату пособий по инвалидности и оплатулистов нетрудоспособности;
- увеличить продолжительность жизни больных ВИЧ/СПИДом на 4-5 лети снизить летальность;
- сократить сроки лечения больных в стационарах, что приведет кэкономии средств, затрачиваемых на пребывание больного в стационаре(на больничной койке);
- замедлить темпы роста числа ВИЧ-инфицированных на территорииобласти, улучшить качество диагностики и лечения ВИЧ-инфекции иоппортунистических заболеваний, снизить риск внутрибольничного ипрофессионального заражения ВИЧ-инфекцией.
Создание областной инфекционной больницы объединит инфекционнуюслужбу области и разрешит проблемы оказания стационарной медицинскойпомощи ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом и другими тяжелымиинфекционными заболеваниями.
Широкомасштабная профилактическая работа сформирует у населениячувство опасности последствий употребления наркотических средств,беспорядочных половых связей, позволит осознать необходимостьздорового образа жизни.
Реализация программы позволит к 2006 году предупреждать иуменьшать медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций,эффективно оказывать первую медицинскую помощь, первую врачебнуюквалифицированную и специализированную медицинскую помощь населению вусловиях чрезвычайных ситуаций.
Обеспечить снижение заболеваемости и смертности населения областиот туберкулеза в трудоспособном возрасте, обеспечить высокий уровеньоказания медицинской помощи инфицированным и больным туберкулезом.
Обеспечить высокий уровень профилактической работы в очагахтуберкулезной инфекции, снижение заболеваемости в очагах туберкулезнойинфекции на 25%.
Снизить удельный вес больных с запущенными формами туберкулеза на15%, что приведет к сокращению сроков лечения больных и экономиисредств.
Снизить первичный выход на инвалидность больных туберкулезом на15%, что также повлечет экономию финансовых средств.
Таким образом, эффективность программы будет представлять собоймедико-социальный и экономический характер, экономическаяэффективность ожидается в виде снижения прямых и косвенныхэкономических потерь, улучшения здоровья населения.
Приложение N 1
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального
характера в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"
(тыс. руб.)|———————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| Наименование мероприятий | Источники финансирования | 2004 - 2006 гг., | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Исполнители || | и направления расходов | всего | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 1. Проведение первичной профилактики | Всего по мероприятиям, в | 2800,0 | 933,0 | 933,0 | 934,0 | || заболеваний, передаваемых половым | т.ч. за счет средств: | | | | | || путем, на основе создания |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————| || информационно-пропагандистской | - федерального бюджета | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство || системы | | | | | | здравоохранения и || Необходимо закупить: | | | | | | социального развития || - экран стационарный настенный; | | | | | | области (далее - || - экран переносной на штативе; | | | | | | Министерство) || - оверхет; |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————| || - цифровой репроектор; | - областного бюджета | 2350,0 | 783,0 | 783,0 | 784,0 | Министерство || - IBM, совместимый с репроектором, | | | | | | || компьютер (ноутбук); |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————| || - видеомагнитофон; | - местных бюджетов | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Муниципальные || - магнитофон; | | | | | | образования области || - телевизор; | | | | | | (МО области) || - микрофон с усилителями и колонками; |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————| || - диктофон и пр. | Из них: | 2800,0 | 933,0 | 933,0 | 934,0 | || Аренда залов | прочие нужды | | | | | || Выступления в СМИ (печать, радио, | | | | | | || телевидение): | | | | | | || - изготовление переносных | | | | | | || информационных стендов; | | | | | | || - создание видеофильма о профилактике | | | | | | || ЗППП и его тиражирование; | | | | | | || - выпуск печатной продукции | | | | | | || (листовки, брошюры); | | | | | | || - приобретение множительной техники | | | | | | || (ксерокс) | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 2. Обеспечение проведения | Всего по мероприятиям, в | 4665,0 | 1555,0 | 1555,0 | 1555,0 | || противоэпидемических мероприятий в | т.ч. за счет средств: | | | | | || очагах заболеваний, передаваемых |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| половым путем, и среди групп | - федерального бюджета | 1620,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | Министерство || повышенного риска: |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| - автотранспорт (3 машины) для | - областного бюджета | 3045,0 | 1015,0 | 1015,0 | 1015,0 | Министерство || эпидбригады и работы врачей в очагах; |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| - спецодежда для эпидбригады - 4 | - местных бюджетов | | | | | || комплекта; |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| - мобильные телефоны (2) для связи с | Из них: | 4665,0 | 1555,0 | 1555,0 | 1555,0 | || диспансером, милицией и др.; | прочие нужды | | | | | || - обеспечение бригады | | | | | | || экспресс-диагностикой для работы в | | | | | | || очаге инфекции (RPR-робитор N 2, | | | | | | || тест-системы, укладки для | | | | | | || микроскопических исследований); | | | | | | || - установка телефона и организация | | | | | | || службы "телефона доверия"; | | | | | | || - приобретение дезкамеры - 1 шт.; | | | | | | || - приобретение сухожаровых шкафов | | | | | | || для обработки дезинструментария - 5 | | | | | | || шт.; | | | | | | || - приобретение автоклава для | | | | | | || стерилизации - 1 шт. | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 3. Обеспечение областного | Всего по мероприятиям, в | 14640,0 | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 | || кожно-венерологического диспансера | т.ч. за счет средств: | | | | | || современными препаратами для |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| диагностики заболеваний. | - федерального бюджета | 2220,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | Министерство || Закупка диагностических тест-систем. |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| Превентивное лечение контактных лиц | - областного бюджета | 12420,0 | 4140,0 | 4140,0 | 4140,0 | Министерство || в очагах заболеваний, передаваемых |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| половым путем. | - местных бюджетов | | | | | || Закупка препаратов группы бензатин- |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| пенициллина джи. | Из них: | 14640,0 | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 | || Приобретение дорогостоящих | прочие нужды | | | | | || лекарственных препаратов, закупка | | | | | | || тест-систем для РПГА, ИФА, РПР, РИФ | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 4. Оснащение областного | Всего по мероприятиям, в | 17730,0 | 5910,0 | 5910,0 | 5910,0 | || кожно-венерологического диспансера | т.ч. за счет средств: | | | | | || современным медицинским и |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| лабораторным оборудованием: | - федерального бюджета | 1830,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | Министерство || - современный импортный |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| иммуно-ферментный анализатор - 1 шт; | - областного бюджета | 15900,0 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 | Министерство || - бинокулярные микроскопы - 8 шт.; |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| - люминесцентные микроскопы - 1 шт.; | - местных бюджетов | | | | | || - компьютеры для лечебной |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| диагностической сети - 10 шт.; | Из них: | 17730,0 | 5910,0 | 5910,0 | 5910,0 | || - холодильные камеры для хранения | прочие нужды | | | | | || крови и тест-системы в лаборатории - | | | | | | || 2 шт.; | | | | | | || - центрифуга для лаборатории - 2 шт.; | | | | | | || - РПР-ротатор для экспресс- | | | | | | || диагностики - 3 шт.; | | | | | | || - гематологический анализатор - 1 | | | | | | || шт.; | | | | | | || - уретроскоп - 1 шт.; | | | | | | || - кольпоскоп - 1 шт. | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| | Всего по мероприятиям, в | 39835,0 | 13278,0 | 13278,0 | 13279,0 | || | т.ч. за счет средств: | | | | | || |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| | - федерального бюджета | 5970,0 | 1990,0 | 1990,0 | 1990,0 | Министерство || |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| | - областного бюджета | 33715 | 11238,0 | 11238,0 | 11239,0 | Министерство || |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| | - местных бюджетов | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МО области || |———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|| | Из них: | 39835,0 | 13278,0 | 13278,0 | 13279,0 | || | прочие нужды | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————————————————|
Приложение N 2
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального
характера в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА (АНТИ-ВИЧ/СПИД)"
(тыс. руб.)|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Наименование мероприятий | Источники финансирования | 2004 - 2006 гг., | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | || | и направления расходов | всего | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1. Создание и трансляция по местным | Всего по мероприятиям | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | || каналам телевидения и радиовещания | программы, в т.ч. за | | | | | || тематических передач по проблеме | счет средств: | | | | | || ВИЧ/СПИД, издание |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| информационно-просветительных | - федерального бюджета | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Министерство || материалов | | | | | | здравоохранения и || | | | | | | социального развития || | | | | | | области (далее - || | | | | | | Министерство) || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 480,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | Министерство || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Муниципальные || | | | | | | образования области || | | | | | | (далее - МО области) || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 2. Реконструкция зданий и сооружений | Всего по мероприятиям | 74000,0 | 37000,0 | 37000,0 | | || в/ч 78761 под областную инфекционную | программы, в т.ч. | | | | | || больницу | за счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 74000,0 | 37000,0 | 37000,0 | | Министерство || | | | | | | строительства, || | | | | | | жилищно-коммунального || | | | | | | и дорожного || | | | | | | хозяйства || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 74000,0 | 37000,0 | 37000,0 | | || | капитальные вложения | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 3. Завершение реконструкции | Всего по мероприятиям | 9470,0 | 5470,0 | 4000,0 | | || хозяйственного здания по | программы, в т.ч. | | | | | || профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ | за счет средств: | | | | | || и оснащение его оборудованием |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 9470,0 | 5470,0 | 4000,0 | | Министерство || | | | | | | строительства и || | | | | | | жилищно-коммунального || | | | | | | коммунального и || | | | | | | дорожного хозяйства || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 9470,0 | 5470,0 | 4000,0 | | || | капитальные вложения | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 4. Укрепление | Всего по мероприятиям | 1020,0 | 500,0 | 320,0 | 200,0 | || материально-технической базы | программы, в т.ч. | | | | | || областного центра по профилактике и | за счет средств: | | | | | || борьбе со СПИДом, оснащение |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| лаборатории современным | - федерального бюджета | | | | | || оборудованием для диагностики |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| ВИЧ-инфекции (автоматический | - областного бюджета | 1020,0 | 500,0 | 320,0 | 200,0 | Министерство || иммуноферментный анализатор, | | | | | | здравоохранения и || проточный цитофлюориметр, | | | | | | социального развития || хемилюминометр, аппарат для | | | | | | области (далее - || электрофореза (ПЦР), хемолайзер, | | | | | | Министерство) || коагулограф, ламинарный шкаф (2), |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| центрифуга, лабораторная мебель) | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1020,0 | 500,0 | 320,0 | 200,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 5. Обеспечение безопасности | Всего по мероприятиям | 2625,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | || донорской крови, органов, тканей и | программы, в т.ч. за | | | | | || других биологических жидкостей, | счет средств: | | | | | || проведение карантинизации донорской |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| крови и ее препаратов (закупка | - федерального бюджета | 1275,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | Министерство || тест-систем повышенной |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| чувствительности (АГ-АТ) | - областного бюджета | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Министерство || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 2625,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 6. Совершенствование | Всего по мероприятиям | 1020,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | || эпидемиологического надзора за | программы, в т.ч. за | | | | | || распространением ВИЧ-инфекции, | счет средств: | | | | | || проведение профилактических и |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| противоэпидемических мероприятий | - федерального бюджета | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Министерство || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | Министерство || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1020,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 7. Приобретение тест-систем для | Всего по мероприятиям | 4837,0 | 1395,0 | 1602,0 | 1840,0 | || скрининговой и рефференс-диагностики | программы, в т.ч. за | | | | | || ВИЧ-инфекции | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 4837,0 | 1395,0 | 1602,0 | 1840,0 | Министерство || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 4837,0 | 1395,0 | 1602,0 | 1840,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 8. Обеспечение ВИЧ-инфицированных | Всего по мероприятиям | 6364,0 | 1832,0 | 2108,0 | 2424,0 | || качественной диагностикой | программы, в т.ч. за | | | | | || сопутствующих заболеваний и | счет средств: | | | | | || лекарственными препаратами |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 6364,0 | 1832,0 | 2108,0 | 2424,0 | Министерство || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 6364,0 | 1832,0 | 2108,0 | 2424,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 9. Приобретение одноразового | Всего по мероприятиям | 104,2 | 30,0 | 34,5 | 39,7 | || инструментария для оказания помощи | программы, в т.ч. за | | | | | || ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 104,2 | 30,0 | 34,5 | 39,7 | Министерство || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 104,2 | 30,0 | 34,5 | 39,7 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Всего по мероприятиям | 100940,2 | 47942,0 | 46779,5 | 6218,7 | || | программы, в т.ч. за | | | | | || | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 9139,0 | 2757,0 | 3033,0 | 3349,0 | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 91681,2 | 45145,0 | 43706,5 | 2829,7 | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 17470,2 | 5472,0 | 5779,5 | 6218,7 | || | прочие нужды | | | | | || |——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | капитальные вложения | 83470,0 | 42470,0 | 41000,0 | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|
Приложение N 3
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ"
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Наименование мероприятий | Источники финансирования | 2004 - 2006 гг., | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Исполнители || | и направления расходов | всего | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1. Строительство | Всего по мероприятиям | 8000,0 | 1000,0 | 4000,0 | 3000,0 | || клинико-диагностического корпуса | программы, в т.ч. | | | | | || (ул. Салтыкова-Щедрина, 20): | за счет средств: | | | | | || - проектно-сметная работа; |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - строительство 3-этажного здания | - федерального бюджета | | | | | || общей площадью 1900 кв. м |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 8000,0 | 1000,0 | 4000,0 | 3000,0 | Министерство || | | | | | | строительства, || | | | | | | жилищно-коммунального || | | | | | | и дорожного || | | | | | | хозяйства || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 8000,0 | 1000,0 | 4000,0 | 3000,0 | || | капитальные вложения | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 2. Приобретение | Всего по мероприятиям | 1800,0 | 1800,0 | | | || лабораторно-диагностического | программы, в т.ч. | | | | | || оборудования для клинических | за счет средств: | | | | | || исследований и определения |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| наркотических веществ в тканях | - федерального бюджета | 1800,0 | 1800,0 | | | Министерство || организма человека | | | | | | здравоохранения и || | | | | | | социального развития || | | | | | | области (далее - || | | | | | | Министерство) || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1800,0 | 1800,0 | | | || | прочие нужды | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Организация условий для трудовой | Всего по мероприятиям | 1000,0 | 1000,0 | | | || реабилитации пациентов | программы, в т.ч. за | | | | | || наркологического диспансера: | счет средств: | | | | | || приобретение швейных машин, |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| вязальных машин, спортинвентаря, | - федерального бюджета | | | | | || спортивной одежды, спортивных |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| тренажеров, верстаков, слесарных | - областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | | | Министерство || инструментов, рабочей одежды, |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| шансового инструмента | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1000,0 | 1000,0 | | | || | прочие нужды | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Всего по мероприятиям | 10800,0 | 3800,0 | 4000,0 | 3000,0 | || | программы, в т.ч. за | | | | | || | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 1800,0 | 1800,0 | | | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 9000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 3000,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 8000,0 | 1000,0 | 4000,0 | 3000,0 | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | прочие нужды | 2800,0 | 2800,0 | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|
Приложение N 4
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ"
(тыс. руб.)|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Наименование мероприятий | Источники финансирования | 2004 - 2006 гг., | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Исполнители || | и направления расходов | всего | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация психических больных ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1. Внедрение новых методов | Всего по мероприятиям | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | || профилактики, диагностики и лечения | программы, в т.ч. | | | | | || психических больных | за счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Министерство || | | | | | | здравоохранения и || | | | | | | социального развития || | | | | | | области (далее - || | | | | | | Министерство) || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 2. Обеспечение лекарственными | Всего по мероприятиям | 51684,0 | 14228,0 | 17228,0 | 20228,0 | || препаратами нового поколения больных | программы, в т.ч. за | | | | | || областной объединенной | счет средств: | | | | | || психиатрической больницы |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 684,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 51000,0 | 14000,0 | 17000,0 | 20000,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 51684,0 | 14228,0 | 17228,0 | 20228,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 3. Совершенствование мер по | Всего по мероприятиям | 87,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | || профилактике аутоагрессивного | программы, в т.ч. за | | | | | || (суицидального) поведения на основе | счет средств: | | | | | || изучения влияния клинических, |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| социальных и этнокультурных факторов | - федерального бюджета | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 66,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 87,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 4. Совершенствование организации | Всего по мероприятиям | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | || психиатрической службы на уровне | программы, в т.ч. за | | | | | || первичного звена здравоохранения | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 5. Совершенствование | Всего по мероприятиям | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | || медико-психологической помощи | программы, в т.ч. за | | | | | || участникам военных конфликтов, | счет средств: | | | | | || спасателям и лицам, принимающим |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| участие в ликвидации чрезвычайных | - федерального бюджета | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Министерство || ситуаций |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 6. Совершенствование организации | Всего по мероприятиям | 23,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | || деятельности кабинетов | программы, в т.ч. за | | | | | || психосоциальной помощи в центрах | счет средств: | | | | | || социального обслуживания пенсионеров |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 23,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 23,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 7. Совершенствование | Всего по мероприятиям | 34,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | || медико-социальной экспертизы и | программы, в т.ч. за | | | | | || реабилитации инвалидов вследствие | счет средств: | | | | | || психических расстройств в |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| учреждениях социальной защиты | - федерального бюджета | 34,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 34,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 8. Обеспечение постоянной | Всего по мероприятиям | 337,0 | 113,0 | 112,0 | 112,0 | || информационно-просветительной работы | программы, в т.ч. за | | | | | || по вопросам охраны психического | счет средств: | | | | | || здоровья населения |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 67,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 337,0 | 113,0 | 112,0 | 112,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 9. Создание банка данных и системы | Всего по мероприятиям | 269,0 | 91,0 | 89,0 | 89,0 | || мониторинга деятельности | программы, в т.ч. за | | | | | || судебно-психиатрических экспертных | счет средств: | | | | | || учреждений |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 67,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 202,0 | 68,0 | 67,0 | 67,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 269,0 | 91,0 | 89,0 | 89,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Повышение квалификации кадров ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 10. Подготовка специалистов, | Всего по мероприятиям | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | || участвующих в оказании | программы, в т.ч. за | | | | | || психиатрической помощи населению | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Приобретение медицинского оборудования ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 11. Приобретение медицинского | Всего по мероприятиям | 13700,0 | 3800,0 | 4900,0 | 5000,0 | || оборудования для учреждений | программы, в т.ч. за | | | | | || здравоохранения, департамента | счет средств: | | | | | || социальной политики, образования |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - психиатрические областные | - федерального бюджета | | | | | || учреждения |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - дома-интернаты для психохроников | - областного бюджета | 13700,0 | 3800,0 | 4900,0 | 5000,0 | Министерство || - вспомогательные школы-интернаты |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 13700,0 | 3800,0 | 4900,0 | 5000,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Развитие и совершенствование психиатрической помощи ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 12. Развитие и совершенствование | Всего по мероприятиям | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | || детской и подростковой | программы, в т.ч. за | | | | | || психиатрической помощи | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 13. Развитие геронтологической | Всего по мероприятиям | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | || помощи | программы, в т.ч. за | | | | | || | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 14. Внедрение унифицированных | Всего по мероприятиям | 1750,0 | 450,0 | 600,0 | 700,0 | || информационных систем и | программы, в т.ч. за | | | | | || автоматизированных рабочих мест | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 1750,0 | 450,0 | 600,0 | 700,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1750,0 | 450,0 | 600,0 | 700,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Всего по мероприятиям | 69234,0 | 19182,0 | 23426,0 | 26626,0 | || | программы, в т.ч. за | | | | | || | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 1346,0 | 452,0 | 447,0 | 447,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 67888,0 | 18730,0 | 22979,0 | 26179,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | | | | | || | капитальные вложения | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 69234,0 | 19182,0 | 23426,0 | 26626,0 | || | прочие нужды | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|
Приложение N 5
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ"
(тыс. руб.)|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Наименование программы | Источники финансирования | 2004 - 2006 гг., | 2004 | 2005 | 2006 | Исполнители || | и направления расходов | всего | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1. Доукомплектование выездных | Всего по мероприятиям | 1525,8 | 610,1 | 473,4 | 442,3 | || бригад скорой медицинской помощи | программы, в т.ч. | | | | | || средствами оказания экстренной | за счет средств: | | | | | || помощи |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 73,0 | 6,0 | 59,0 | 8,0 | Министерство || | | | | | | здравоохранения и || | | | | | | социального развития || | | | | | | области (далее - || | | | | | | Министерство) || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | 1452,8 | 604,1 | 414,4 | 434,3 | Муниципальные || | | | | | | образования области || | | | | | | (далее - МО области) || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1525,8 | 610,1 | 473,4 | 442,3 | || | прочие расходы | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - медицинские ящики-укладки | - местных бюджетов | 111,0 | 45,0 | 33,0 | 33,0 | МО области || (стоимость 1 шт. - 3,0 тыс. руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - аппараты ЭКГ (стоимость 1 шт. - | - местных бюджетов | 201,0 | 78,0 | 72,0 | 51,0 | МО области || 18,0 тыс. руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - дефибрилляторы (стоимость 1 шт. - | - местных бюджетов | 240,0 | 160,0 | - | 80,0 | МО области || 40,0 тыс. руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - наркозный аппарат АН-8 (стоимость | - местных бюджетов | 140,0 | - | 70,0 | 70,0 | МО области || 1 шт. - 35,0 тыс. руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - кислородный ингалятор КИ-5М | - местных бюджетов | 98,0 | 35,0 | 28,0 | 35,0 | МО области || (стоимость 1 шт. - 7,0 тыс. руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - транспортные шины Крамера | - местных бюджетов | 18,1 | 10,0 | 4,7 | 3,4 | МО области || (стоимость 1 шт. - 130 руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - пневмошины (стоимость 1 ком. - | - местных бюджетов | 180,0 | 90,0 | 54,0 | 36,0 | МО области || 18,0 тыс. руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - ручной отсос (стоимость 1 шт. - | - местных бюджетов | 73,5 | 31,5 | 21,0 | 21,0 | МО области || 3,5 тыс. руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - пикфлуометр (стоимость 1 шт. - | - местных бюджетов | 3,3 | 2,6 | 0,7 | - | МО области || 0,1 тыс. руб.) | | | | | | || - небулайзер (стоимость 1 шт. - | | | | | | || 0,14 тыс. руб.) | | | | | | || - спейсер (стоимость 1 шт. - | | | | | | || 0,5 тыс. руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - спецодежда (стоимость 1 ком. - | - областного бюджета | 8,0 | - | - | 8,0 | Министерство || 1,0 тыс. руб.) | - местных бюджетов | 148,0 | 54,0 | 56,0 | 38,0 | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Средства связи: | - областного бюджета | 6,0 | 6,0 | - | - | Министерство || - мобильные телефоны (стоимость | - местных бюджетов | 103,0 | 42,0 | 35,0 | 26,0 | || 1 шт. - 3,0 тыс. руб.) | | | | | | || - радиостанции (стационарная - 12,0 | | | | | | || тыс. руб., мобильная - 12,0 тыс. | | | | | | || руб.) | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Медицинский инструментарий: | - местных бюджетов | 136,9 | 56,0 | 40,0 | 40,9 | МО области || - сухожаровые шкафы | | | | | | || - холодильники | | | | | | || - мягкий инвентарь | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Оргтехника для отделения ОКМП | - областного бюджета | 59,0 | - | 59,0 | - | Министерство || областной больницы, в том числе | | | | | | || компьютер, телефакс, ксерокс | | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Всего по мероприятиям | 1525,8 | 610,1 | 473,4 | 442,3 | || | программы, в т.ч. за | | | | | || | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 73,0 | 6,0 | 59,0 | 8,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | 1452,8 | 604,1 | 414,4 | 434,3 | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1525,8 | 610,1 | 473,4 | 442,3 | || | прочие расходы | | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|
Приложение N 6
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ КРОВИ И ДОНОРСТВА"
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Наименование мероприятий | Источники финансирования | 2004 - 2006 гг., | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Исполнители || | и направления расходов | всего | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1. Создание и трансляция по местным | Всего по мероприятиям | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | || каналам телевидения и радиовещания | программы, в т.ч. | | | | | || тематических передач по проблеме | за счет средств: | | | | | || донорства, издание |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| информационно-просветительных | - федерального бюджета | | | | | || материалов |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Министерство || | | | | | | здравоохранения и || | | | | | | социального развития || | | | | | | области (далее - || | | | | | | Министерство) || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | || | прочие нужды | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 2. Расходы на мероприятия по | Всего по мероприятиям | 900,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | || увеличению числа доноров в | программы, в т.ч. | | | | | || количестве 1000 человек в год: | за счет средств: | | | | | || - питание; |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - расходные материалы; | - федерального бюджета | | | | | || - контейнеры, тест-системы и пр. |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 900,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 900,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | || | прочие нужды | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 3. Оплата донорам дополнительного | Всего по мероприятиям | 1980,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | || питания за сдачу крови | программы, в т.ч. | | | | | || 30 руб. x 20000 доноров | за счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 1980,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 1980,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | || | капитальные вложения | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 4. Внедрение современных | Всего по мероприятиям | 9790,0 | 2260,0 | 3190,0 | 4340,0 | || высокотехнологичных методов | программы, в т.ч. | | | | | || заготовки крови, ее компонентов и | за счет средств: | | | | | || препаратов, приобретение: |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1. Спектрофотометры - 2 шт.; | - федерального бюджета | | | | | || 2. Промыватель Вошер - 2 шт.; |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 3. Вибротермостат для планшетов - | - областного бюджета | 9790,0 | 2260,0 | 3190,0 | 4340,0 | Министерство || 3 шт.; |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 4. Морозильник "Гемотерм" - 10 шт.; | - местных бюджетов | | | | | || 5. Компьютер с принтером для |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| карантинизации плазмы - 1 шт.; | Из них: | 9790,0 | 2260,0 | 3190,0 | 4340,0 | || 6. Переносной компьютер (НОУТБУК) | прочие нужды | | | | | || выездным бригадам для мониторинга | | | | | | || лиц, имеющих абсолютные | | | | | | || противопоказания к донорству | | | | | | || крови, - 1 шт.; | | | | | | || 7. Аппарат для автоматического | | | | | | || плазмафереза "Гемонетик" - 1 шт.; | | | | | | || 8. Рефрижераторная центрифуга - | | | | | | || 4 шт.; | | | | | | || 9. Быстрозамораживатель плазмы - | | | | | | || 3 шт.; | | | | | | || 10. Аппарат для донорского | | | | | | || цитоплазмафереза UCS + "Гемонетик" | | | | | | || 1 шт.; | | | | | | || 11. Автомобиль ПАЗ для выездных | | | | | | || бригад - 2 шт.; | | | | | | || 12. Автомобиль УАЗ для перевозки | | | | | | || крови - 2 шт. | | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 5. Приобретение для персонала | Всего по мероприятиям | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | || защитной одежды и профилактических | программы, в т.ч. | | | | | || препаратов | за счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | || | прочие нужды | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Всего по мероприятиям | 12895,0 | 3245,0 | 4225,0 | 5425,0 | || | подпрограммы, в т.ч. за | | | | | || | счет средств: | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 12895,0 | 3245,0 | 4225,0 | 5425,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - местных бюджетов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 12895,0 | 3245,0 | 4225,0 | 5425,0 | || | прочие нужды | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | капитальные вложения | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————|
Приложение N 7
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ"
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| Наименование мероприятий | Источники финансирования | 2005 - 2006 гг., | 2005 г. | 2006 г. | Исполнители || | и направления расходов | всего | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 1. Проведение | Всего по мероприятиям | 2800,0 | 1400,0 | 1400,0 | || санитарно-просветительной работы по | программы, в т.ч. | | | | || пропаганде здорового образа жизни и | за счет средств: | | | | || профилактике туберкулеза |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 300,0 | 150,0 | 150,0 | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | Министерство || | | | | | здравоохранения и || | | | | | социального развития || | | | | | области (далее - || | | | | | Министерство) || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 2800,0 | 1400,0 | 1400,0 | || | прочие нужды | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - экран стационарный настенный | областной бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - экран переносной на штативе | областной бюджет | 32,0 | 16,0 | 16,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - оверхет | областной бюджет | 70,0 | 35,0 | 35,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - видеопроектор | областной бюджет | 150,0 | 75,0 | 75,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - компьютер (ноутбук) | областной бюджет | 210,0 | 105,0 | 105,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - видеомагнитофон | областной бюджет | 6,0 | 3,0 | 3,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - телевизор | областной бюджет | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - магнитофон | областной бюджет | 12,0 | 6,0 | 6,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - усилитель с колонками | областной бюджет | 22,0 | 11,0 | 11,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - диктофон | областной бюджет | 6,0 | 3,0 | 3,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - изготовление переносных стендов | областной бюджет | 400,0 | 200,0 | 200,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - создание видеороликов | федеральный бюджет | 300,0 | 150,0 | 150,0 | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - выпуск листовок | областной бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - выпуск плакатов | областной бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - выпуск брошюр | областной бюджет | 500,0 | 250,0 | 250,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - ксерокс | областной бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - аренда залов | областной бюджет | 320,0 | 160,0 | 160,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - рекламные ролики на радио и | областной бюджет | 222,0 | 111,0 | 111,0 | Министерство || телевидении | | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 2. Обеспечение проведения | Всего по мероприятиям | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | || противоэпидемических мероприятий в | программы, в т.ч. | | | | || очагах туберкулезной инфекции | за счет средств: | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 2800,0 | 1400,0 | 1400,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | || | прочие нужды | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - автотранспорт для эпидбригад | областной бюджет | 600,0 | 300,0 | 300,0 | Министерство || (УАЗ-469 - 2 машины) | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - спецодежда для эпидбригад - | областной бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство || 9 комплектов | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - мобильные телефоны для связи с | областной бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 | Министерство || диспетчером | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - сухожаровой шкаф - 5 шт. | федеральный бюджет | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - автоклав - 6 шт. | областной бюджет | 1950,0 | 975,0 | 975,0 | Министерство ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 3. Обеспечение | Всего по мероприятиям | 24000,0 | 12000,0 | 12000,0 | || лечебно-профилактических учреждений | программы, в т.ч. | | | | || системы здравоохранения | за счет средств: | | | | || современными противотуберкулезными |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| препаратами | - федерального бюджета | 8000,0 | 4000,0 | 4000,0 | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 16000,0 | 8000,0 | 8000,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 24000,0 | 12000,0 | 12000,0 | || | прочие нужды | | | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 4. Оснащение противотуберкулезных | Всего по мероприятиям | 18000,0 | 9000,0 | 9000,0 | || учреждений системы здравоохранения | программы, в т.ч. | | | | || современным медицинским | за счет средств: | | | | || оборудованием |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 12000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 18000,0 | 9000,0 | 9000,0 | || | прочие нужды | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - малодозный цифровой флюорограф - | федеральный бюджет | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | || 14 шт. | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - малодозный цифровой флюорограф - | областной бюджет | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | Министерство || 12 шт. | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - бинокулярный микроскоп - 4 шт. | областной бюджет | 400,0 | 200,0 | 200,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - гемолитический анализатор - 3 шт. | областной бюджет | 300,0 | 150,0 | 150,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - люминесцентный микроскоп - 4 шт. | областной бюджет | 400,0 | 200,0 | 200,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - аппарат ультразвуковой | областной бюджет | 5200,0 | 2600,0 | 2600,0 | Министерство || диагностики - 2 шт. | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - электрокардиограф 3-канальный - | областной бюджет | 500,0 | 250,0 | 250,0 | Министерство || 4 шт. | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - электрокардиограф 6-канальный - | областной бюджет | 500,0 | 250,0 | 250,0 | Министерство || 2 шт. | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - аппарат для проведения функции | областной бюджет | 900,0 | 450,0 | 450,0 | Министерство || внешнего дыхания - 4 шт. | | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| - аппарат для пневмоторакса - 2 шт. | областной бюджет | 800,0 | 400,0 | 400,0 | Министерство ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| 5. Строительство | Всего по мероприятиям | 38681,0 | 19000,0 | 19681,0 | || противотуберкулезного диспансера на | программы, в т.ч. | | | | || 250 посещений в смену | за счет средств: | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 14560,0 | 7000,0 | 7560,0 | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 24121,0 | 12000,0 | 12121,0 | Министерство || | | | | | строительства, || | | | | | жилищно-коммунального || | | | | | и дорожного || | | | | | хозяйства || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 38681,0 | 19000,0 | 19681,0 | Министерство || | капитальные вложения | | | | строительства, || | | | | | жилищно-коммунального || | | | | | и дорожного || | | | | | хозяйства ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Всего по мероприятиям | 87481,0 | 43400,0 | 44081,0 | || | подпрограммы, в т.ч. за | | | | || | счет средств: | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - федерального бюджета | 30060,0 | 14750,0 | 15310,0 | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | - областного бюджета | 57421,0 | 28650,0 | 28771,0 | Министерство || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | Из них: | 48800,0 | 24400,0 | 24400,0 | || | прочие нужды | | | | || |——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|| | капитальные вложения | 38681,0 | 19000,0 | 19681,0 | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|———————————————————————|
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА АССИГНОВАНИЯ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
Министерство здравоохранения и социального развития
Калужской области (заказчик целевой программы)
Всего 114857,5 тыс. руб.|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Всего | Приложение | Приложение | Приложение | Приложение | Приложение | Приложение | Приложение || | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | N 7 ||——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| 114857,5 | 11238,3 | 43706,5 | 4000,0 | 22979,0 | 59,0 | 4225,0 | 28650,0 ||——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|