Постановление Правительства Калужской области от 03.07.2003 № 180
О проекте закона Калужской области "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера в Калужской области (2004-2006 годы)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июля 2003 г. N 180
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
БОРЬБА С ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(2004 - 2006 ГОДЫ)"
Рассмотрев проект закона Калужской области "Об областной целевойпрограмме "Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями изаболеваниями социального характера в Калужской области (2004 - 2006годы)", Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект закона Калужской области "Об областной целевойпрограмме "Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями изаболеваниями социального характера в Калужской области (2004 - 2006годы)" (прилагается).
2. Внести проект закона Калужской области "Об областной целевойпрограмме "Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями изаболеваниями социального характера в Калужской области (2004 - 2006годы)" на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области.
Губернатор области А.Д.Артамонов
Приложение к постановлению
Правительства Калужской области
3 июля 2003 г. N 180
ЗАКОН
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Об областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями
и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
Принят Законодательным Собранием Калужской области _______________
Статья 1
Утвердить областную целевую программу "Предупреждение и борьба синфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера вКалужской области (2004 - 2006 годы)" (прилагается).
Статья 2
Финансирование мероприятий указанной программы уточняется закономКалужской области об областном бюджете области на очередной финансовыйгод.
Статьи 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор
Калужской области А.Д.Артамонов
Приложение к Закону Калужской области
"Об областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с
инфекционными заболеваниями и
заболеваниями социального характера в
Калужской области (2004 - 2006 годы)"
Областная целевая программа
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального
характера в Калужской
области (2004 - 2006 годы)"
г. Калуга
2003 г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ1. Наименование Областная целевая программапрограммы "Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социальной
характера в Калужской области (2004 - 2006
годы)"2. Государственный Департамент здравоохранения изаказчик программы лекарственного обеспечения области3. Разработчик Департамент здравоохранения ипрограммы лекарственного обеспечения области4. Решение о разработке Постановление Правительства Калужскойпрограммы области от 20 января 2003 года N 6 "О
разработке областной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера в Калужской области
(2004 - 2006 годы)"5. Цели и задачи Основной целью программы являетсяпрограммы снижение заболеваемости, инвалидности и
смертности населения стабилизация
эпидемиологической ситуации, связанной с
заболеваниями социального характера.
Задачи программы:
- совершенствование методов профилактики
раннего выявления, диагностики, лечения,
медицинской реабилитации заболеваний
социального характера;
- дальнейшее развитие материально-технической
базы лечебно-профилактических учреждений
области, станций и отделений скорой
медицинской помощи службы медицины катастроф;
- повышение профессиональной квалификации
медицинских работников;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных
медико-санитарных ситуаций, совершенствование
деятельности службы медицины катастроф.6. Сроки реализации 2004 - 2006 годы7. Перечень "О мерах по предупреждению дальнейшегоподпрограмм распространения заболеваний, передаваемых
половым путем", "Неотложные меры по
предупреждению распространения заболевания
вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(АНТИ ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование
наркологической помощи населению", "Развитие
психиатрической помощи населению",
"Совершенствование оказания скорой и
неотложной медицинской помощи службы медицины
катастроф", "Развитие службы крови и
донорства"8. Перечень основных 1. Организация работы по профилактикемероприятий заболеваний социального характера и
повышению уровня готовности системы
здравоохранения к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
2. Укрепление материально-технической базы
лечебных профилактических учреждений области.
3. Повышение уровня диагностики и лечения
заболеваний социального характера.
4. Повышение профессиональной квалификации
медицинских работников и специалистов службы
медицины катастроф.9. Исполнители Департамент здравоохранения ипрограммы лекарственного обеспечения Калужской
области, органы местного самоуправления,
организации (по согласованию) определяемые
государственным заказчиком на конкурсной
основе в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 8 апреля 1997 года
N 305 "О первоочередных мерах по
предотвращению коррупции и сокращению
бюджетных расходов при организации закупки
продукции для государственных нужд", законом
Калужской области от февраля 2002 года N
99-ОЗ "О закупках и поставках продукции для
государственных нужд"10. Объемы и источники Год Источники финансирования в тыс.руб.финансирования
Федеральный Областной Муниципальные Всего,
бюджет бюджет бюджеты тыс.руб.
2004 6999,0 80364,3 777,1 88140,4
2005 5470,0 96207,8 568,4 92246,2
2006 5786,0 48725,1 587,3 55053,4
Итого: 18255,0 215252,2 1932,8 235440,011.Ожидаемые Реализация мероприятий программы наконечные результаты территории области позволит:
- снизить заболеваемость сифилисом на 25-30%,
в т.ч. у беременных женщин на 35-40%,
ликвидировать врожденный сифилис у детей;
- обеспечить высокий уровень качества
оказания медицинской помощи;
- снизить смертность населения области от
заболеваний социального характера;
- спасать жизни и сохранять здоровье
населения в чрезвычайных ситуациях.12. Система организации Контроль за исполнением программныхконтроля за мероприятий устанавливается висполнением соответствии с действующим "Порядкомпрограммы разработки, рассмотрения и реализации
областных целевых программ", утвержденным
постановление Губернатора области от 19
августа 1999 года N 356.
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба синфекционными заболеваниями и заболеваниями социального характера вКалужской области (2004 - 2006 годы)" (далее - программа) разработанав соответствии с постановлением Правительства области от 20 января2003 года N 6.
В настоящее время в Российской Федерации, в частности в Калужскойобласти, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация,связанная с резким ростом числа заболеваний социального характера(туберкулез. сахарный диабет, онкологические, инфекционные,венерические заболевания и др.). В области приняты и успешно работаютцелевые программы: "О мерах по предупреждению распространенияинфекций, передаваемых половым путем на 1999 - 2003 гг.". "Обобластной целевой программе "Профилактика и борьба со СПИДом вКалужской области на 2001 - 2003 гг.", "Об областной целевой программе"Совершенствование наркологической помощи населению Калужской областина 2001 - 2003 гг.". "Об областной целевой программе"Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи ислужбы медицины катастроф Калужской области на 2001 - 2003 гг.". срокдействия которых заканчивается в 2003 году.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября2001 года N 790 утверждена Федеральная целевая программа"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 -2006 годы)", координатором которой является Министерствоздравоохранения Российской Федерации.
Проблема борьбы с заболеваниями социального характера не можетбыть только проблемой здравоохранения, ее решение требует комплексногоподхода - путем целенаправленных скоординированных действий всехветвей власти, ведомственных служб, органов исполнительной властиобласти, органов местного самоуправления, в рамках областной целевойпрограммы.
Мероприятия программы направлены на стабилизациюэпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера вобласти.
Программой предусмотрена большая профилактическая ипропагандистская работа, направленная на формирование у населениястремления к здоровому образу жизни.
Программа будет способствовать реализации государственнойполитики в сфере борьбы с заболеваниями социального характера и ихосложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методовпрофилактики этих заболеваний, раннего выявления, диагностики, леченияи реабилитации больных, а также сокращению уровня смертности,инвалидизации и заболеваемости населения.
В программе предусматриваются подпрограммы: "О мерах попредупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемыхполовым путем". "Неотложные меры по предупреждению распространениязаболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека(Анти-Вич/СПИД)". "Совершенствование наркологической помощинаселению", "Развитие психиатрической помощи населению"."Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи ислужбы медицины катастроф", "Развитие службы крови и донорства".
Цели, задами, приоритетные направления программы
Основной целью программы является снижение заболеваемости,инвалидности и смертности населения, стабилизация эпидемиологическойситуации, связанной с заболеваниями социального характера.
Задачами программы являются:
- совершенствование методов профилактики, раннего выявления,диагностики, лечения, медицинской реабилитации заболеваний социальногохарактера:
- дальнейшее развитие материально-технической базылечебно-профилактических учреждений области, службы крови и медициныкатастроф;
- повышение профессиональной квалификации медицинских работников;
- предупреждение и ликвидация медико-санитарных ситуаций,совершенствование деятельности службы медицины катастроф.
Приоритетные направления:
1. Проведение мероприятий, направленных на раннее выявление,диагностику, лечение заболеваний социального характера и повышениеуровня готовности системы здравоохранения к ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций.
2. Укрепление и модернизация материально-технической базыобластных лечебно-профилактических учреждений: центра по профилактикеи борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, областного центрамедицины катастроф, станции переливания крови.
3. Совершенствование эпидемиологического надзора за заболеваниямисоциального характера.
4. Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи.
5. Создание стратегического запаса свежезамороженной плазмы,криопреципитата для больных гемофилией,
6. Предупреждение и ликвидация медико-социальных последствийчрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и дальнейшеесовершенствование деятельности службы медицины катастроф посвоевременному и эффективному оказанию медицинской помощи пострадавшими санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения при различныхчрезвычайных ситуациях.
7. Повышение профессиональной квалификации медицинских работниковв области предупреждения и борьбы с заболеваниями социальногохарактера и службы медицины катастроф.
Система программных мероприятий
Программа предусматривает реализацию мероприятий по следующимосновным направлениям:
- организация работы по профилактике заболеваний социальногохарактера и повышению уровня готовности системы здравоохранения кликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- укрепление материально-технической базылечебно-профилактических учреждений области;
- повышение качества диагностики и лечении заболеванийсоциального характера;
- увеличение контингента доноров крови, объемов заготовки крови иее компонентов;
- повышение профессиональной квалификации медицинских работникови специалистов службы медицины катастроф.
В целях комплексного подхода к решению вопросов борьбы сзаболеваниями социального характера, а также для рациональногоиспользования финансовых средств в программу включены подпрограммы: "Омерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний,передаваемых половым путем", "Неотложные меры по предупреждениюраспространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицитачеловека (Анти-Вич/СПИД)", "Совершенствование наркологической помощинаселению", "Развитие психиатрической помощи населению"."Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи ислужбы медицины катастроф", "Развитие службы крови и донорства".
Целью подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшегораспространения заболеваний, передаваемых половым путем" являютсястабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки,связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем.
В настоящее время в области остается напряженнойэпидемиологическая ситуация, связанная с заболеваниями, передаваемымиполовым путем.
К 2003 г. заболеваемость сифилисом составляет 106,9 на 100 тыс.населения, что приближается к средне российскому показателю (114 на100 тыс. населения).
Актуальность проблемы определяется также тяжестью течениясифилитической инфекции; число больных нейросифилисом, висцеральным ипоздним скрытым сифилисом ежегодно увеличивается и составляет 3,1% отобщего количества больных сифилисом, состоящих в настоящее время научете.
В 30% случаев у больных сифилисом женщин отмечается сопутствующаябеременность, что влечет за собой риск врожденного сифилиса иантенатальной гибели плода. За последние 5 лет в областизарегистрировано 15 случаев врожденного сифилиса, 70 случаевантенатальной гибели плода, 355 детей прошли профилактику и лечение посхеме врожденного сифилиса.
Серьезную озабоченность вызывает увеличение заболеваемости детейи подростков инфекциями, передающимися половым путем. Только запоследний год в структуры кожно-венерологической службы дляобследования и лечения обратилось более 2-х тысяч детей от 0 до 18лет. Это самая незащищенная в социальном плане группа больных.
На основании приказа Минздрава России проблема обследования илечения беспризорных и безнадзорных детей с февраля 2002 г. решаетсясовместно с органами социальной защиты и правоохранительными органами.Ежемесячно обследуются в стационаре закрытого типа около 20 такихдетей. 20% из них нуждаются в лечении. В ближайшие годы эта проблемаможет стать еще более актуальной.
В этих условиях все большее значение приобретают новые методыдиагностики сифилиса и других инфекций, передаваемых половым путем, втом числе: реакция преципитации (РПР), реакция прямой гем-оглютинации(РПГА), реакция иммунофлюорорисценции (РИФ), иммуноферментный анализ(ИФА) и т.д.
Заболеваемость гонореей и трихомонозом не имеет тенденции кснижению в течение последних лет. Заболеваемость гонореей составляет76,6 на 100 тыс., трихомонозом - 156,7. Отмечаются недостаточнаяинформированность населения по этому вопросу и попытки самолечения вусловиях доступности лекарственных препаратов в аптечной сети.
Решение указанных проблем требует совместных усилийдерматовенерологов, педиатров, гинекологов, службы социальной защиты,правоохранительных органов, департамента здравоохранения илекарственного обеспечения области.
Достижение результатов возможно только при решении следующихзадач:
- укрепление и восстановление материально-технической базыкожно-венерологической службы;
- проведение и совершенствование мероприятий по профилактикезаболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП);
- создание постоянно действующей системы информирования населенияо мерах личной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем;
- своевременное проведение мероприятий в эпидемических очагахсифилиса и гонореи: санация источников заражения, половых контактов,обследование малолетних детей в семьях больных и в детских дошкольныхучреждениях;
- обеспечение раннего выявления заболеваний, передаваемых половымпутем, современного уровня диагностики, лечения больных посредствомвнедрения новейших медицинских технологий;
- снижение неблагоприятных последствий заболеваний, передаваемыхполовым путем, для состояния здоровья населения, в том числе -репродуктивного;
- совершенствование совместных лечебно-профилактическихмероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерстваюстиции Российской Федерации (обмен информацией об установленииисточников заражения и половых контактах; консультации больных ипреемственность в работе с больными);
- применение в лечении больных современных технологий и новыхлекарственных средств;
- повышение профессиональных знаний медицинских работников попрофилактике, раннему выявлению, диагностике и лечению заболеваний,передаваемых половым путем;
- обеспечение максимального обследования и лечения детей иподростков, санация беспризорных и безнадзорных детей.
В подпрограмме предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- укрепление материально-технической базы дерматовенерологическихучреждений, частичная реконструкция отделений, кабинетов илабораторий, оснащение их современным лабораторным и диагностическимоборудованием;
- увеличение объема амбулаторного лечения больных, в том числесифилисом, до 55 - 60% с учетом наличия стационара для лечениябеременных женщин и детей:
- расширение стационарзамещающих технологий, увеличение мощностистационара дневного типа при поликлинике и сокращение за счет этихмероприятий расходов на дорогостоящее лечение в стационарекруглосуточного пребывания на 10%;
- повышение роли анонимных кабинетов для консультации,диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем, исовершенствование системы их работы (выявление и лечение 20% больных);
- в системе амбулаторной дерматовенерологической помощи -укрепление материально-технической базы кожно-венерологическихкабинетов центральных районных больниц (ЦРБ), улучшениепреемственности в их работе с областным кожно-венерологическимдиспансером по диспансеризации и стационарному лечению венерическихбольных;
- повышение квалификационного уровня медицинских работников,проведение выездных циклов усовершенствования для врачей (1 раз в 5лет), организация на базе областного медицинского училища курсовусовершенствования медицинских сестер (ежегодно), своевременноеприсвоение квалификационных категорий в соответствии со стажем иопытом работы;
- обучение врачей на еженедельных конференциях с клиническимразбором и консультацией больных;
- участие врачей в съездах, симпозиумах, тематических совещаниях,обзор статей и других информационных материалов;
- решение кадрового вопроса, подготовка молодых специалистов, втом числе для работы в ЦРБ, обеспечение всех районныхкожно-венерологических кабинетов на 100% врачами -дерматовенерологами;
- улучшение качества диагностики, приобретение новогооборудования, внедрение новых методов использования современных тест -систем, расширение спектра диагностики ЗППП, в том числе экспресс -диагностики;
- переход к 2006 году (в соответствии с приказом Минздрава РоссииN 78) на принципиально новые методы серологической диагностикисифилиса;
- внедрение современных схем лечения ЗППП, обеспечениедерматовенерологической службы эффективными лекарственными средствамии внедрение новых лечебных технологий;
- снижение числа осложнений, вызванных заболеваниями,передаваемыми половым путем, неблагоприятно влияющих на состояниездоровья населения в целом и прежде всего на репродуктивное, ведущих кухудшению демографической ситуации в стране;
- совершенствование системы эпидемиологического надзора загруппами повышенного риска, своевременное проведение эпидмероприятий,обеспечение эпидбригад транспортом;
- совершенствование статистического учета венбольных. созданиебазы данных по всем нозологиям, обеспечение статистической службы иоргметодотдела современными компьютерами;
- разработка методических материалов для обучения населения(подростков, молодежи и др.) методам профилактики ЗППП с привлечениемместной прессы и организация циклов радио- и телепередач;
- повышение уровня сексуальной культуры населения, активизациялекционной работы в молодежной, родительской и учебно-педагогическойаудиториях, приобретение для этих целей соответствующей оргтехники.
Целями подпрограммы "Неотложные меры по предупреждениюраспространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицитачеловека (Анти-Вич/СПИД)" являются стабилизация эпидемиологическойситуации по ВИЧ/СПИДу и предупреждение массового распространенияВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи.
Всего по состоянию на 28.03.2003 в области выявлено 874ВИЧ-инфицированных. Случаи ВИЧ - инфекции зарегистрированы в г.Калуге, Обнинске и 20 районах области.
Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных (больше 60%) выявленов 3-х районах области (Боровский, Жуковский, Малоярославецкий),прилегающих к Московской области, и г. Обнинске, расположенном натерритории одного из этих районов. Показатель заболеваемости населенияв данных районах в 2,2 - 3,1 раза превышает показатель по области(78,9 на 100 тысяч населения). Особенностью территориальногораспределения ВИЧ-инфекции в данных районах является регистрациязаболеваний преимущественно среди городских жителей населенныхпунктов, расположенных вблизи федеральной трассы Киев - Москва. Вдругих районах области, в том числе и в г. Калуге, заболеваемостьВИЧ-инфекцией значительно ниже средней по области.
Более 90% вновь выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекциейотмечено среди лиц, употребляющих психоактивные вещества инъекционнымспособом. Пик активности распространения ВИЧ-инфекции пришелся на 2000год, когда было выявлено 275 новых случаев, или 32,9% от общегоколичества зарегистрированных за весь период наблюдения. Наряду сэтими изменениями в эпидемическом процессе по-прежнему наиболеевысокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекций в 2002 г. остались в г.Обнинске и трех пограничных с Московским регионом районах.
Кроме относительной стабилизации эпидемического процесса запоследние 2 года произошли изменения в структуре путей заражения.
С 1999 г. четко прослеживается тенденция увеличения долигетеросексуального пути заражения. Так, если в 1999 г. половым путемзаразились 6,6% из числа ВИЧ-инфицированных, то в 2002 г. это числодостигло уже 25,6%. В связи с этим с 2000 г. несколько изменилась иструктура ВИЧ - инфицированных по полу - в 1999 г. доля инфицированныхмужчин составила 81,4% , в то время как в 2002 г. этот показательснизился до 63,2%. В связи с распространением ВИЧ-инфекции половымпутем в эпидпроцесс вовлекаются социально адаптированные слоинаселения.
При изучении групп риска отмечено, что по-прежнему самый высокийуровень заболеваемости регистрируется в популяции наркоманов,выявляемость ВИЧ-инфекции среди данной группы риска превышает 5%. В тоже время в последние годы наблюдается снижение показателя выявляемостиВИЧ-инфекции в этой группе с 31.5 до 15,2 на 1000 обследованных. Средибеременных и доноров показатель выявляемости составляет менее 1%.
В это же время эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Калужской областиостается неблагоприятной. Основными причинами этого являются:
- постоянное увеличение общего количества ВИЧ-инфицированных вКалужской области;
- увеличение количества больных на поздних стадиях заболевания,нуждающихся в дорогостоящем специфическом лечении;
- рождение детей от ВИЧ- инфицированных матерей (за весь периоднаблюдения родилось 32 ребенка);
- вовлечение в развитие эпидемии лиц, имеющих половые контакты снаркозависимыми;
- вовлечение в эпидпроцесс социально адаптированных слоевнаселения;
- распространение ВИЧ-инфекции на территории 20 районов области,в Калуге и Обнинске;
- широкое распространение среди молодежи (15 - 25 лет) социальнозначимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов,наркомании;
- отсутствие возможности доступного обследования на ВИЧ населенияобласти из-за прекращения федеральных поставок тест - систем иотсутствия средств на их приобретение;
- недостаточная материально-техническая база и финансированиеобластного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в условияхбыстрого роста обслуживаемого контингента;
- отсутствие специализированного стационара для леченияВИЧ-инфицированных больных;
- повышение риска внутрибольничной передачи ВИЧ из-зазначительного износа стерилизационного оборудования влечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) области, отсутствиядезинфекционного и стерилизационного оборудования для обеззараживаниясложной аппаратуры (эндоскопической и т.п.);
- недостаточное обеспечение медицинского персонала в ЛПУсредствами индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, средствазащиты глаз) и специфической профилактики ВИЧ (азидотимедин).
При реализации подпрограммы предусматривается:
- завершение реконструкции и дооснащения современнымоборудованием центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ;
- реконструкция зданий и сооружений в/ч N 78761 под областнуюинфекционную больницу;
- укрепление материально-технической базы областного центра попрофилактике и борьбе со СПИДом, оснащение лаборатории современнымоборудованием;
- совершенствование эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией,обеспечение ВИЧ-инфицированных качественной диагностикой сопутствующихзаболеваний и лекарственными препаратами;
- проведение комплекса информационно-просветительных мероприятийна областном и муниципальном уровнях;
- создание и трансляция по местным каналам телевидения ирадиовещания тематических передач по проблеме ВИЧ/СПИД;
- широкое внедрение в практику лечебно-профилактическихучреждений консультаций на индивидуальной анонимной основе, развитиедобровольного тестирования, организация и проведение кампании попропаганде здорового образа жизни среди молодежи;
- обеспечение безопасности донорской крови, органов и тканейпутем проведения карантина донорской крови и ее препаратов;
- внедрение в практику лечебно-профилактических учрежденийсовременных методов дезинфекции;
- приобретение для персонала лечебно-профилактических учрежденийзащитной одежды и профилактических препаратов;
- обеспечение современного уровня диагностики и леченияВИЧ-инфекции и СПИД - ассоциированных заболеваний на основе закупокэффективных тест - систем, в том числе для экспресс - диагностики вродовспомогательных учреждениях, а также препаратов для леченияВИЧ-инфекций и СПИД - ассоциированных заболеваний;
- повышение качества диагностики и лечения обвиняемых иосужденных к лишению свободы, обеспечение учрежденийуголовно-исправительной системы тест - системами и препаратами длялечения ВИЧ-инфекции и СПИД - ассоциированных заболеваний;
- подготовка и переподготовка кадров, обеспечивающих выполнениевсею комплекса мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом.
Целью подпрограммы "Совершенствование наркологической помощинаселению" являются стабилизация и последующее улучшение обстановки,связанной с употреблением и распространением наркотических средств,заболеваний наркоманиями и алкоголизмом.
Наркологическая помощь включает в себя консультирование,освидетельствование, диагностику наркологических заболеваний исвязанных с ними расстройств, неотложную помощь, наблюдение врача -психиатра - нарколога, амбулаторную и стационарную лечебную помощь,медико-социальную реабилитацию.
В состав наркологического диспансера Калужской области(Диспансер) входят: диспансерное отделение (ул. Шахтеров, 5), лечебно- реабилитационный центр (С.-Щедрина, 20) на 45 коек, стационарноеотделение N 2 (п. Шопино) на 60 коек, которое находится на текущемремонте, наркологическое отделение N 3 (п. Ферзиково) на 60 коек,бухгалтерия (ул. Кирова, 40). После окончания ремонта в отделении N 2(п. Шопино) планируется перепрофилирование загородного отделения N 3(п. Ферзиково) в реабилитационное отделение с длительным срокомпребывания.
Коечная мощность составляет 165 коек, функционируют 105 коек, таккак 60 коек закрыто на ремонт с 1 января 2001 года. После проведенияремонта стационарное отделение N 2 будет реорганизовано в отделениезакрытого типа для лиц, осужденных условно с вменением ст. 97, 99 УКРФ.
Диспансеру необходимы помещения для размещениядетско-подросткового центра, клинической лаборатории, лаборатории дляопределения поверхностно-активных веществ (ПАВ) в организме человека,а также отделения неотложной наркологической помощи. В настоящее времянеотложную наркологическую помощь больным с алкогольными психозамиоказывает областная объединенная психиатрическая больница.
В 2002 г. на диспансерном учете состояло 19605 наркологическихбольных, из них жителей г. Калуги - 7625. Стационарную помощь нанаркологических и психиатрических койках получил 3961 больной, из них3-е детей и 29 подростков. Из общего числа пролеченных больных 1315человек - больные с алкогольными психозами, с интоксикационнымпсихозом пролечено 2 человека, с синдромом алкогольной зависимости -2355 человек, с наркоманиями - 198 больных, с токсикоманиями - 6человек, с вредными последствиями употребление алкоголя - 73 человека,с вредными последствиями употребление наркотических веществ - 2человека, ненаркотических веществ - 3 человека.
Число пролеченных больных с алкогольным психозом постоянноувеличивается. В настоящее время ежедневно в областную объединеннуюпсихиатрическую больниц) доставляются 10 - 15 человек в состоянииалкогольного психоза, а в больницу скорой медицинской помощи г. Калуги- 2 - 3 человека в алкогольной и наркотической коме. Многие жители г.Калуги и области погибают дома от отравления алкоголем и наркотиками.
Для достижения поставленной цели предусматривается решениеследующих задач:
- обеспечение разнообразных форм амбулаторного и стационарноголечения наркологических больных в зависимости от тяжести заболевания,социальной адаптации, жилищных условий;
- оснащение наркологического диспансера необходимымлабораторно-диагностическим оборудованием;
- создание единой межведомственной автоматизированной системысбора, анализа и обобщения информации о лицах, злоупотребляющиминаркотическими и токсическими веществами;
- обучение основам наркологии лиц, имеющих непосредственноеотношение к антиалкогольной и антинаркотической работе;
- завершение ремонтных работ в отделении N 2 в п. Шопино;
При реализации мероприятий подпрограммы планируется:
- расширение профилактической работы путем созданияинформационно-пропагандистской системы профилактики заболеваний,пропаганда здорового образа жизни;
- проведение исследования уровня наркологической грамотностинаселения с использованием анкетированных и анонимных опросов,привлечение научного потенциала области с целью создания программ,обеспечивающих выявление лиц, потенциально склонных к возникновениюнаркологических заболеваний;
- организация регулярного выезда ведущих специалистов в районыобласти для встреч с широкими слоями населения, проведение лекций иоказание практической помощи районным наркологам, внедрениесовременных методов лечения наркологических заболеваний;
- широкое взаимодействие с преподавательскими коллективами иучащимися школ, профессионально-технических колледжей (ПТУ),техникумов, высших учебных заведений (вузов) с цельюпротивоалкогольной и противонаркотической пропаганды, а также тесноевзаимодействие с общественными и спортивно-патриотическимиорганизациями в вопросах пропаганды здорового образа жизни средимолодежи;
- усиление роли средств массовой информации, прежде всеговыступлений врачей - наркологов в печати, на радио и телевидении;
- организация анонимных кабинетов для консультаций, диагностики,лечения заболеваний, "телефонов доверия";
- создание прочной материально-технической базы наркологическойслужбы;
- завершение в 2004 г. ремонтных работ в отделении N 2 в п.Шопино.
- обеспечение диагностическим и лечебным оборудованием,инвентарем, а также медикаментами в необходимом количестве иассортименте вновь открывающийся клинико-диагностический комплекс;
- ежегодное повышение квалификации медицинских работников в сферепрофилактики, диагностики и лечения заболеваний: до 20 - 30% врачей -наркологов. 25% средних медицинских работников;
- в связи с открытием отделения неотложной наркологической помощии реабилитационных отделений для наркологических больныхтрудоустройство до 15 врачей, до 30 медицинских сестер, до 36 младшегомедицинского персонала и около 26 человек рабочих и служащих.
Целью подпрограммы "Развитие психиатрической помощи населению"является реализация Закона Российской Федерации "О психиатрическойпомощи п гарантиях прав граждан при ее оказании", развитие современныхметодов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации лиц спсихическими расстройствами; принятие мер по обеспечению прав лиц,страдающих психическими расстройствами, и уменьшению отрицательных длягосударства и общества последствий психических заболеваний, таких какинвалидность и нетрудоспособность, преступность среди лиц, страдающихпсихическими расстройствами, непригодность к военной службе.
За последние 10 лет в Российской Федерации увеличилось числопсихических расстройств в связи с чрезвычайными ситуациями,общественно опасными действиями, террористическими акциями.Межведомственной комиссией совета безопасности России по охранездоровья населения (протокол N 4 от 23 июля 1997 г.) проблема ростапсихических заболеваний оценена как серьезная угроза здоровью нации. Вобласти также отмечен рост заболеваемости и числа инвалидов.Количество психически больных возросло по области на 50 % и превышает7 тыс. человек . При этом 92% - инвалиды I-II гр. Росту инвалидностиспособствуют ограниченные возможности трудоустройства и трудовойреабилитации лиц с психическими расстройствами на обычныхпредприятиях, что ведет к социальной дезадаптации. утяжеляет течениезаболевания.
Дети с аномалиями психического развития составляют 4,2% отдетского населения. Из числа признанных негодными к службе в армии вмирное время в 2002 г. 16% - лица с психическими расстройствами.Душевнобольные ежегодно совершают общественно опасные деяния. В 2002г. по области было совершено 43 общественно опасных деяния, в томчисле преступлений против жизни и здоровья - 10.
Серьезные усилия требуется приложить для укрепленияматериально-технической базы психиатрической службы. В настоящее время265 психиатрических коек (18,6% от общего числа) размещены вприспособленных помещениях (в т.ч. 90 психиатрических коек для больныхтуберкулезом). На одну психиатрическую койку приходится в среднем 3,5кв. м. площади палат вместо 7 кв.м. по санитарно-гигиеническомунормативу. Переуплотненное размещение больных способствует ухудшениюих физического состояния, развитию туберкулеза и других соматическихзаболеваний. Преобладают многоместные палаты с общими на все отделениесанузлами.
В связи со спадом производства число привлекаемых к трудовойтерапии амбулаторных больных - инвалидов сократилось вдвое (с 600 до300 чел.), а внутри отделения трудотерапия прекращена полностью.
Вследствие ограниченного финансирования в стационаре недостаетсамой необходимой мебели, существующая нуждается в замене. Срокиэксплуатации значительной части медицинского оборудования истекли.Следует увеличить ассигнования на приобретение медикаментов дляобеспечения терапии психотропными препаратами нового поколения вдостаточном объеме.
Из-за недостатка ассигнований текущий ремонт отделений проводитсяс интервалами в 7-8 лет, что нарушает санитарно-эпидемиологическиенормы.
Подпрограмма направлена на стабилизацию показателей психическогоздоровья населения области, повышение качества профилактики идиагностики психических расстройств и улучшение технологии лечения иреабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами.
Мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограммы, реализуютсяпо следующим направлениям:
- профилактика, диагностика, лечение психических расстройств иповышение уровня готовности системы здравоохранения к ликвидациипоследствий чрезвычайных ситуаций;
- укрепление материально - технической базы учреждений;
- подготовка медицинских и иных работников, участвующих воказании психиатрической помощи;
- взаимодействие разных ведомств в организации социальнойподдержки психически больных;
- оказание психиатрической помощи при проведениимедико-социальной реабилитации:
- информатизация психиатрической службы;
- повышение эффективности и доступности психиатрической помощи,оказываемой населению области;
- совершенствование форм специализированной психиатрическойпомощи (в т.ч. детской, подростковой, геронтологической);
- совершенствование судебно-психиатрической службы.
Целями мероприятий подпрограммы "Совершенствование оказанияскорой и неотложной медицинской помощи и службы медицины катастроф"является повышение качества и оперативности оказания скороймедицинской помощи населению, в том числе предупреждение и ликвидациямедико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, что в результатедолжно способствовать сокращению сроков госпитализации, улучшениюисходов лечения и, в конечном счете, снижению уровня смертностинаселения области.
На территории Калужской области имеется 47 химически опасныхобъектов, из них в г. Калуге - 16, в г. Обнинске - 4. 25 объектамприсвоена III степень химической опасности, 22 объектам - IV степень.В производстве используются следующие химические вещества: хлор,аммиак, соляная и серная кислоты. Всего по области производственныезапасы хлора составляют - 115 т, из них в г. Калуге - 57 т, аммиака -160,5 т, серной кислоты - 105 т (в Калуге), соляной кислоты - 89 т.
В области ежегодно регистрируются случаи пожаров с человеческимижертвами. Особую тревогу вызывают автодорожные аварии с гибелью людейи увечьями. Увеличивается и количество пострадавших в групповыхавтодорожных катастрофах (4 - 10 человек).
Изменение структуры заболеваемости с увеличением доли травм,несчастных случаев и осложнений хронических заболеваний требуеткачественного улучшения экстренной медицинской помощи. Основным инаиболее оперативным звеном при оказании медицинской помощипострадавшим в катастрофах является служба скорой и неотложноймедицинской помощи.
В области функционирует 7 станций и 27 отделений скороймедицинской помощи и больница скорой медицинской помощи в г. Калуге.
В 2002 году экстренная медицинская помощь была оказана более 450тыс. жителей области. Отмечается рост числа обращений в службу скороймедицинской помощи как городского, так и сельского населения.
Большинство отделений и станций скорой медицинской помощи областинаходятся в приспособленных помещениях, плохо обеспечены медицинскимоборудованием, техникой, радиосвязью. Следствием высокой интенсивностиработы является быстрый износ санитарного транспорта, а обновлениепарка автомобилей отстает от потребности службы.
В большинстве отделений и станций отсутствуеткислородно-дыхательная аппаратура, сумки - укладки и прочее.Обеспеченность радиосвязью службы скорой помощи - 64,5%. Все имеющиесясредства радиосвязи устарели. Эти факторы в условиях малой плотностинаселения, слаборазвитой телефонной связи, бездорожья значительнозатрудняют своевременное оказание медицинской помощи населению, впервую очередь, на селе.
За прошедшие 5 лет в области проведена определенная работа поразвитию службы медицины катастроф. В работе службы был использованпрактический опыт врачей скорой медицинской помощи, специалистовлечебных учреждений по ликвидации медицинских последствий чрезвычайныхситуаций (ЧС). Разработаны необходимые нормативные документы пооснащению, работе в ЧС медиков, по созданию врачебно-сестринских испециализированных бригад, подготовке учреждений для госпитализациипострадавших. Однако эта работа требует продолжения исовершенствования.
В состав службы медицины катастроф входит 35 бригадспециализированной медицинской помощи, 20 бригад скорой медицинскойпомощи, 13 врачебно-сестринских бригад. Клиническая база службырасполагает 7 ЛПУ области. Для оказания медицинской помощи в условияхкатастроф выездные медицинские бригады обеспечены укладками смедикаментами, инфузионными средствами, перевязочным материалом,инструментарием. Часть медицинских бригад оснащена средствамииндивидуальной защиты.
Вместе с тем в работе службы медицины катастроф области остаетсямного нерешенных вопросов из-за отсутствия финансирования. Для работыв экстремальных ситуациях недостает портативных сумок, укладок длямедицинского имущества, современных средств оперативной связи сбольшой дальностью уверенного приема, транспортных средств, обменногофонда носилок и мягкого инвентаря, автономных источниковэлектроэнергии, надежных средств индивидуальной защиты, специальнойодежды. В ЛПУ, развертывающих койки для пострадавших, неснижаемыезапасы медикаментов не соответствуют нормам накопления (до 25% отпотребности). Недостает современного дорогостоящеголечебно-диагностического оборудования, специальных кроватей дляобожженных, функциональных кроватей для травматологических больных,вакуумных средств иммобилизации, противошоковых костюмов. Не созданзапас медикаментов, специального и санитарно-хозяйственного имуществана 500 пораженных в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК)Калужской области.
Медицинская подготовка населения находится на низком уровне.Водители автотранспортных средств, работники органов внутренних дел, втом числе противопожарной службы, слабо ориентированы на оказаниемедицинской помощи в экстремальных ситуациях. Назрела необходимостьсоздания учебно-методического центра для решения этой проблемы.
В рамках подпрограммы предусматриваются:
- совершенствование современных технологий управления, оказанияскорой медицинской помощи и проведения мероприятий посанитарно-противоэпидемическому обеспечению населения в условияхчрезвычайных ситуаций:
- улучшение обеспечения службы скорой медицинской помощи и службымедицины катастроф лекарственными средствами, медицинской техникой,оборудованием, санитарным транспортом;
- прогнозирование медико-санитарных последствии аварий,катастроф, стихийных бедствий;
- совершенствование системы оперативного управления службойскорой медицинской помощи и формированиями службы медицины катастрофпутем укомплектования современными средствами связи;
- подготовка населения, милиции, пожарных, водителей транспортныхсредств по вопросам оказания первой медицинской помощи;
- обеспечение деятельности и развитие материальной базы центрамедицины катастроф, выполняющего организационно-методические, учебные,контрольные и координационные функции;
- создание и совершенствование системы оповещения, связи и обменаинформацией между субъектами, входящими в состав областной службымедицины катастроф;
- экипировка и поддержание в постоянной готовности медицинскихбригад быстрого реагирования для оказания помощи пострадавшимнепосредственно в районе бедствия;
- подготовка и переподготовка медицинских кадров участниковликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- повышение квалификации медицинских работников службы скороймедицинской помощи.
Целью подпрограммы "Развитие службы крови и донорства" являютсяобеспечение лечебно-профилактических учреждений кровью, еекомпонентами и препаратами в достаточном количестве, повышение ихкачества на основе современных технологий, предупреждение передачивирусных инфекций при гемотрансфузиях и как следствие - снижениесмертности и инвалидизации населения от несчастных случаев, острых ихронических заболеваний, в том числе при катастрофах и другихчрезвычайных ситуациях.
В Калужской области задачу обеспечения лечебных учрежденийкровью, ее компонентами и препаратами выполняют: Калужская областнаястанция переливания крови, Кировская районная станция переливаниякрови и шесть отделений переливания крови, расположенных на базеобластной больницы и центральных районных больниц в пяти районахобласти.
Учреждения службы крови совместно с Калужским областным комитетомобщества Красного Креста Российской Федерации планируют, комплектуют иучитывают донорские кадры, осуществляют их медицинское обследование,ведут заготовку консервированной крови и переработку ее на компонентыи препараты.
Социально-экономическая обстановка в стране, смена собственностисказались на резком уменьшении числа доноров. Администрацияпредприятий, организаций, на которые ранее производились выезды сцелью заготовки крови, негативно относится к этой акции, вследствиечего сотрудники неохотно покидают рабочие места во избежание возможныхнареканий со стороны руководителей.
Число доноров сократилось в 3,2 раза (с 30100 до 9180 человек).Количество доноров на 1 тысячу человек населения составило 10. в товремя как в среднем по России - 15.
В свою очередь это повлекло за собой снижение объемов заготовкидонорской крови.
Потребность лечебных учреждений г. Калуги и области вгемогрансфузионных средах и диагностических стандартах в перерасчетена кровь равна 15000 л в год. в то время как в 2002 году былозаготовлено 11800 л.
Дефицит гемотрансфузионных сред неблагоприятно сказывается нарезультатах лечения больных при возникновении острой кровопотери, прилечении больных гематологической и гнойно-септической патологией, атакже в других случаях. представляющих угрозу жизни больного.
Гемотрансфузионные среды относятся к незаменимым лечебнымсредствам, поэтому в чрезвычайных ситуациях служба крови являетсябазовой для всех других служб здравоохранения.
Наряду с проблемой количества производимых гемотрансфузионныхсред существует проблема их качества, в том числе предупреждениепередачи при гемотрансфузии вирусных инфекций (ВИЧ, гепатит и др.),поэтому оснащение учреждений службы крови современным технологическимоборудованием имеет первостепенное значение.
В настоящее время учреждения службы крови оснащены в основномморально устаревшим и физически изношенным оборудованием.
Межведомственная комиссия Совета безопасности РоссийскойФедерации по охране здоровья населения приняла Решение от 5 марта 2001года N 1 "О мерах по развитию препаратов крови, кровезаменителей иинфузионных растворов", учитывая стратегическое значениесамообеспечения вирусобезопасной кровью и ее препаратами.
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены:
- тематические выступления по областному телевидению, радио,публикации в областных и районных газетах, направленные на освещениевопросов донорства; изготовление печатной продукции по вопросамдонорства; поощрение пропагандистов донорства и активистов КрасногоКреста;
- увеличение оплаты питания донорам за сданную кровь:
- оформление документов и выдача удостоверения и знака "Почетныйдонор России";
- оснащение службы крови современным диагностическим итехнологическим оборудованием, обеспечивающим более высокое качество иобъем выпускаемой продукции, в том числе: спектрофотометры,промыватели, вибротермостаты для лабораторий;
- оснащение службы крови компьютерной техникой для мониторингалиц, имеющих абсолютные противопоказания к донорству крови, итехнологического обеспечения карантинизации свежезамороженной плазмы:рефрижераторными центрифугами, быстрозамораживателями, морозильникамифракционаторами для получения компонентов крови.
Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия Программы (приложения N 1 - 6) реализуются за счетсредств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетовмуниципальных образований.
Объем финансирования Программы на 2004 - 2006 годы составляет235440,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 18255 тыс. рублей (7,7%), за счет средств областного бюджета -215252,2 тыс. рублей (91,5%), за счет средств бюджетов муниципальныхобразований - 1932,8 тыс. рублей (0,8%).
Капитальные вложения составляют всего - 91470,0 тыс. рублей изобластного бюджета.
Прочие расходы составляют всего - 143970 тыс. рублей, в томчисле:
из федерального бюджета - 18255 тыс. рублей;
из областного бюджета - 123782,2 тыс. рублей;
из средств бюджетов муниципальных образований - 1932,8 тыс.рублей.
Объем финансирования на 2004 год составляет 88140,4 тыс. рублей,в том числе за счет средств федерального бюджета - 6999 тыс. рублей,за счет средств областного бюджета - 80364,3 тыс. рублей, за счетсредств бюджетов муниципальных образований - 777,1 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования мероприятий программы-----------------T--------------T-------------T-----------T---------------T--------------T-------------T----------¬¦ По приложению ¦ Всего по ¦ Федеральный ¦ Областной ¦ Муниципальные ¦ Внебюджетные ¦ Капитальные ¦ Прочие ¦¦ ¦ мероприятиям ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ источники ¦ вложения ¦ нужды ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 1 ¦ 39835,0 ¦ 5970,0 ¦ 33715,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ 39835,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 2 ¦ 100940,2 ¦ 9139,0 ¦ 91681,2 ¦ 120,0 ¦ ¦ 83470,0 ¦ 17470,2 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 3 ¦ 10800,0 ¦ 1800,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ 2800,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 4 ¦ 69234,0 ¦ 1346,0 ¦ 67888,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 69234,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 5 ¦ 1735,8 ¦ ¦ 73,0 ¦ 1662,8 ¦ ¦ ¦ 1735,8 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 6 ¦ 12895,0 ¦ ¦ 12895,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 12895,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ ИТОГО ¦ 235440,0 ¦ 18255,0 ¦ 215252,2 ¦ 1932,8 ¦ ¦ 91470,0 ¦ 143970,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ В процентах ¦ 100% ¦ 7,7% ¦ 91,5% ¦ 0,8% ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+-----------
Объем и источники финансирования мероприятий программы
в 2004 году-----------------T--------------T-------------T-----------T---------------T--------------T-------------T----------¬¦ По приложению ¦ Всего по ¦ Федеральный ¦ Областной ¦ Муниципальные ¦ Внебюджетные ¦ Капитальные ¦ Прочие ¦¦ ¦ мероприятиям ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ источники ¦ вложения ¦ нужды ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 1 ¦ 13278,3 ¦ 1990,0 ¦ 11238,3 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ 13278,3 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 2 ¦ 47942,0 ¦ 2757,0 ¦ 45145,0 ¦ 40,0 ¦ ¦ 42470,0 ¦ 5472,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 3 ¦ 10800,0 ¦ 1800,0 ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ 2800,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 4 ¦ 69234,0 ¦ 1346,0 ¦ 67888,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 69234,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 5 ¦ 1735,8 ¦ ¦ 73,0 ¦ 1662,8 ¦ ¦ ¦ 1735,8 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 6 ¦ 12895,0 ¦ ¦ 12895,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 12895,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ ИТОГО ¦ 235440,0 ¦ 18255,0 ¦ 215252,2 ¦ 1932,8 ¦ ¦ 91470,0 ¦ 143970,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦В процентах ¦ 100% ¦ 7,9% ¦ 91,1% ¦ 1,0% ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+-----------
Объем и источники финансирования мероприятий программы
в 2005 году-----------------T--------------T-------------T-----------T---------------T--------------T-------------T----------¬¦ По приложению ¦ Всего по ¦ Федеральный ¦ Областной ¦ Муниципальные ¦ Внебюджетные ¦ Капитальные ¦ Прочие ¦¦ ¦ мероприятиям ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ источники ¦ вложения ¦ нужды ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 1 ¦ 13278,3 ¦ 1990,0 ¦ 11238,3 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ 13278,3 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 2 ¦ 46779,5 ¦ 3033,0 ¦ 43706,5 ¦ 40,0 ¦ ¦ 41000,0 ¦ 5779,5 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 3 ¦ 4000,0 ¦ ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ 4000,0 ¦ ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 4 ¦ 23426,0 ¦ 447,0 ¦ 22979,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 23426,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 5 ¦ 537,4 ¦ ¦ 59,0 ¦ 478,4 ¦ ¦ ¦ 537,4 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 6 ¦ 4225,0 ¦ ¦ 4225,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 4225,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ ИТОГО ¦ 92246,2 ¦ 5470,0 ¦ 86207,8 ¦ 568,4 ¦ ¦ 45000,0 ¦ 47246,2 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦В процентах ¦ 100% ¦ 6,0% ¦ 93,4% ¦ 0,6% ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+-----------
Объем и источники финансирования мероприятий программы
в 2006 году-----------------T--------------T-------------T-----------T---------------T--------------T-------------T----------¬¦ По приложению ¦ Всего по ¦ Федеральный ¦ Областной ¦ Муниципальные ¦ Внебюджетные ¦ Капитальные ¦ Прочие ¦¦ ¦ мероприятиям ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ источники ¦ вложения ¦ нужды ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 1 ¦ 13278,4 ¦ 1990,0 ¦ 11238,3 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ 13278,4 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 2 ¦ 6218,7 ¦ 3349,0 ¦ 2829,7 ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦ 6218,7 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 3 ¦ 3000,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ 3000,0 ¦ ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 4 ¦ 26626,0 ¦ 447,0 ¦ 26179,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 26626,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 5 ¦ 505,3 ¦ ¦ 8,0 ¦ 497,3 ¦ ¦ ¦ 505,3 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ Приложение N 6 ¦ 5425,0 ¦ ¦ 5425,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5425,0 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦ ИТОГО ¦ 55053,4 ¦ 5786,0 ¦ 48725,1 ¦ 587,3 ¦ ¦ 3000,0 ¦ 52053,4 ¦+----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+----------+¦В процентах ¦ 100% ¦ 10,5% ¦ 88,5% ¦ 1,0% ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+--------------+-------------+-----------+---------------+--------------+-------------+-----------
Распределение расходов, финансируемых за счет областного бюджета,представлено в бюджетной заявке на 2004 год.
Объемы финансирования мероприятий программы за счет средствфедерального бюджета ежегодно уточняются в установленном порядке приформировании проекта федерального бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования программных мероприятий за счет областногобюджета уточняется законом об областном бюджете на соответствующийгод.
Объем финансирования программных мероприятий за счет средствбюджетов муниципальных образований уточняется и согласовываетсяежегодно департаментом здравоохранения и лекарственного обеспечения.
Механизм реализации программы
Государственным заказчиком программы является департаментздравоохранения и лекарственного обеспечения области.
Реализация мероприятий программы будет осуществляться путемзаключения договоров о приобретении на средства областного бюджета ибюджетов муниципальных образований санитарного автотранспорта,медицинского оборудования, медицинской техники и медикаментов напредприятиях Российской Федерации на конкурсной основе в соответствиис Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года N 305"О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращениюбюджетных расходов при организации закупки продукции длягосударственных нужд", законом Калужской области от 1 февраля 2002года N 99-ОЗ "О закупках и поставках продукции для государственныхнужд Калужской области"
В ходе реализации программы департамент здравоохранения илекарственного обеспечения области обеспечивает координациюдеятельности исполнителей, осуществляет совместно с департаментомрегионального развития области контроль за ходом реализациимероприятий и эффективным использованием средств.
Департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения ежегодноуточняет - с учетом выделяемых на реализацию программы финансовыхсредств - целевые показатели и затраты на программные мероприятия исостав ее исполнителей.
Департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения областиежегодно формирует бюджетную заявку на ассигнования из областногобюджета и в установленном порядке представляет ее в департаментфинансов области и департамент регионального развития области.
Организация управления программой
и контроль за ходом ее выполнения
Контроль за реализацией программы осуществляется в установленномпорядке. Исполнители программных мероприятий ежегодно отчитываютсяперед департаментом здравоохранения и лекарственного обеспеченияобласти о выполнении мероприятий и эффективности использованиявыделенных средств.
Департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения областиежегодно организует проведение экспертных проверок реализациимероприятий программы в муниципальных образованиях, представляет отчето реализации программы в департамент регионального развития области.
Оценка социально-экономической
эффективности реализации программы
Реализация мероприятий программы на территории области позволит:
- обеспечить снижение заболеваемости заболеваниями социальногохарактера и смертности населения области трудоспособного возраста;
- обеспечить высокий уровень оказания медицинской помощиВИЧ-инфицированным, больным с психическими расстройствами, наркоманам,больным с заболеваниями, передаваемыми половым путем;
- обеспечить снижение инфекций, передаваемых половым путем, на30-40%;
- обеспечить снижение заболеваемости сифилисом на 25-30%, в томчисле беременных женщин - на 35-40%;
- ликвидировать врожденный и бытовой сифилис у детей;
- обеспечить снижение уровня инфекций, передаваемых половымпутем, у подростков на 50%;
- снизить поздние осложнения на 20%, что приведет к экономиисредств, необходимых на выплату пособий по инвалидности и оплатулистов нетрудоспособности;
- увеличить продолжительность жизни больных ВИЧ/СПИДом на 4-5 лети снизить летальность;
- сократить сроки лечения больных в стационарах, что приведет кэкономии средств, затрачиваемых на пребывание больного в стационаре(на больничной койке);
- замедлить темпы роста числа ВИЧ-инфицированных на территорииобласти, улучшить качество диагностики и лечения ВИЧ-инфекции иоппортунистических заболеваний, снизит риск внутрибольничного ипрофессионального заражения ВИЧ-инфекцией.
Создание областной инфекционной больницы объединит инфекционнуюслужб) области и разрешит проблемы оказания стационарной медицинскойпомощи ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом и другими тяжелымиинфекционными заболеваниями.
Широкомасштабная профилактическая работа сформирует у населениячувство опасности последствий употребления наркотических средств,беспорядочных половых связей, позволит осознать необходимостьздорового образа жизни.
Реализация программы позволит к 2006 году предупреждать иуменьшать медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций,эффективно оказывать первую медицинскую помощь, первую врачебнуюквалифицированную и специализированную медицинскую помощь населению вусловиях чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия программы будут носить медико-социальный иэкономический характер. Медико-социальные показатели, возможностьпредотвращения заболеваний, снижения инвалидности и смертности дадутэкономический эффект и оправдают финансовые затраты на программу.
Таким образом, экономическая эффективность программы ожидается ввиде снижения прямых и косвенных экономических потерь, улучшенияздоровья населения.
Приложение N 1
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального
характера в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего
распространения заболеваний, передаваемых половым путем"
(тыс. руб.)-----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------¬¦ Наименование мероприятий ¦ Источники финансирования и ¦ 2004 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ Исполнители ¦¦ ¦ направления расходов ¦ всего ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1. Проведение первичной профилактики ¦ Всего по мероприятиям, в ¦ 2800,0 ¦ 933,0 ¦ 933,0 ¦ 934,0 ¦ ¦¦ заболеваний, передаваемых половым ¦ т.ч. за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ путем, на основе создания +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+ Департамент ¦¦ информационно-пропагандистской ¦ - федерального бюджета ¦ 300,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ здравоохранения и ¦¦ системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного ¦¦ Необходимо закупить: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения (далее - ¦¦ - экран стационарный настенный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент) ¦¦ - экран переносной на штативе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оверхет, +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+ ¦¦ - цифровой репроектор, ¦ - областного бюджета ¦ 2350,0 ¦ 783,0 ¦ 783,0 ¦ 784,0 ¦ Департамент ¦¦ - IBM совместимый с репроектором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ компьютер (ноутбук), +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+ ¦¦ - видеомагнитофон, ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 150,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ Муниципальные ¦¦ - магнитофон. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования области ¦¦ - телевизор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (МО области) ¦¦ - микрофон с усилителями и колонкам, +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+ ¦¦ - диктофон и пр. ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Аренда залов. +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+ ¦¦ Выступления в СМИ (печать, радио, ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ телевидение) ¦ прочие нужды: ¦ 2800,0 ¦ 933,0 ¦ 933,0 ¦ 934,0 ¦ ¦¦ - Изготовление переносных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ информационных стендов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Создание видеофильма о профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ЗППП и его тиражирование. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Выпуск печатной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (листовки, брошюры). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Приобретение множительном техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (ксерокс). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 2. Обеспечение проведения ¦ Всего по мероприятиям, в ¦ 4665,0 ¦ 1555,0 ¦ 1555,0 ¦ 1555,0 ¦ ¦¦ противоэпидемических мероприятий в ¦ т.ч. за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ очагах заболеваний, передаваемых +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ половым путем, и среди групп ¦ - федерального бюджета ¦ 1620,0 ¦ 540,0 ¦ 540,0 ¦ 540,0 ¦ Департамент ¦¦ повышенного риска +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - Автотранспорт (3 машины) для ¦ - областного бюджета ¦ 3045,0 ¦ 1015,0 ¦ 1015,0 ¦ 1015,0 ¦ Департамент ¦¦ эпидбригады и работы врачей в очагах +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - Спецодежда для эпидбригады - 4 ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ комплекта. +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - Мобильные телефоны (2) для связи с ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ диспансером, милицией и др. +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - Обеспечение бригады ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ экспрессдиагностикой для работы в ¦ прочие нужды: ¦ 4665,0 ¦ 1555,0 ¦ 1555,0 ¦ 1555,0 ¦ ¦ ¦¦ очаге инфекции (RPR- робитор N 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ тест-системы, укладки для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ микроскопических исследований). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Установка телефона и организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ службы телефона доверия. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Приобретение дезкамеры - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Приобретение сухо-жаровых шкафов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ для обработки дезинструментария - 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Приобретение автоклава для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стерилизации - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 3. Обеспечение областного ¦ Всего по мероприятиям, в ¦ 14640,0 ¦ 4880,0 ¦ 4880,0 ¦ 4880,0 ¦ ¦¦ кожно-венерологического диспансера ¦ т.ч. за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ современными препаратами для +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ диагностики заболеваний. ¦ - федерального бюджета ¦ 2220,0 ¦ 740,0 ¦ 740,0 ¦ 740,0 ¦ Департамент ¦¦ Закупка диагностических тест-систем. +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Превентивное лечение контактных лиц ¦ - областного бюджета ¦ 12420,0 ¦ 4140,0 ¦ 4140,0 ¦ 4140,0 ¦ Департамент ¦¦ в очагах заболеваний, передаваемых +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ половым путем. ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Закупка препаратов группы бензатин +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ пенициллина джи. ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Приобретение дорогостоящих +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ лекарственных препаратов, закупка ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ тест-систем для РПГА, ИФА, РПР, РИФ. ¦ прочие нужды: ¦ 14640,0 ¦ 4880,0 ¦ 4880,0 ¦ 4885,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 4. Оснащение областного ¦ Всего по мероприятиям, в ¦ 17730,0 ¦ 5910,0 ¦ 5910,0 ¦ 5910,0 ¦ ¦¦ кожно-венерологического диспансера ¦ т.ч. за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ современным медицинским и +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ лабораторным оборудованием ¦ - федерального бюджета ¦ 1830,0 ¦ 610,0 ¦ 610,0 ¦ 610,0 ¦ Департамент ¦¦ - современный импортный +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ иммуно-ферментный анализатор - 1 шт, ¦ - областного бюджета ¦ 15900,0 ¦ 5300,0 ¦ 5300,0 ¦ 5300,0 ¦ Департамент ¦¦ - бинокулярные микроскопы - 8 шт., +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - люминисцентные микроскопы - 1 шт., ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - компьютеры для лечебной +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ диагностической сети - 10 шт., ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - холодильные камеры для хранения +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ крови и тест - системы в ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лаборатории - 2 шт., ¦ прочие нужды: ¦ 17730,0 ¦ 5910,0 ¦ 5910,0 ¦ 5910,0 ¦ ¦¦ - центрифуга для лаборатории - 2шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - РПР-ротатор для экспресс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ диагностики - 3 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - гематологический анализатор - 1 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - уретроскоп - 1 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - кольпоскоп - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ Всего по мероприятиям, в ¦ 39835,0 ¦ 13278,3 ¦ 13278,3 ¦ 13278,4 ¦ ¦¦ ¦ т.ч. за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 5970,0 ¦ 1990,0 ¦ 1990,0 ¦ 1990,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 33715 ¦ 11238,3 ¦ 11238,3 ¦ 11283,4 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 150,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ МО области ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 39835,0 ¦ 13278,3 ¦ 13278,3 ¦ 13278,4 ¦ ¦L----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+------------------------
Приложение N 2
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального
характера в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению
распространения заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"
(тыс. руб.)-----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------¬¦ Наименование мероприятий ¦ Источники финансирования и ¦ 2004 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ мероприятий ¦ направления расходов ¦ всего ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1. Создание и трансляция по местным ¦ Всего по мероприятиям ¦ 1500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦¦ каналам телевидения и радиовещания ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ тематических передач по проблеме ¦ счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ВИЧ/СПИД, издание +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ информационно-просветительных ¦ - федерального бюджета ¦ 900,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ Департамент ¦¦ материалов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здравоохранения и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения (далее - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент) ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 480,0 ¦ 160,0 ¦ 160,0 ¦ 160,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 120,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ Муниципальные ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования области ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (далее - МО области) ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 1500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 2. Реконструкция зданий и сооружении ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в/ч 78761 под областную инфекционную ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ больницу ¦ за счет средств: ¦ 74000,0 ¦ 37000,0 ¦ 37000,0 ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 74000,0 ¦ 37000,0 ¦ 37000,0 ¦ ¦ Департамент ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительства и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения: ¦ 74000,0 ¦ 37000,0 ¦ 37000,0 ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 3. Завершение реконструкции ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйственного здания по ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ ¦ за счет средств: ¦ 9470,0 ¦ 5470,0 ¦ 5470,0 ¦ ¦ ¦¦ и оснащение его оборудованием +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 9470,0 ¦ 5470,0 ¦ 5470,0 ¦ ¦ Департамент ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительства и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения: ¦ 9470,0 ¦ 5470,0 ¦ 5470,0 ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 4. Укрепление материально-технической ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ базы областного центра по профилактике ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и борьбе со СПИДом, оснащение ¦ за счет средств: ¦ 1020,0 ¦ 500,0 ¦ 320,0 ¦ 200,0 ¦ ¦¦ лаборатории современным оборудованием +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ для диагностики ВИЧ-инфекции ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (автоматический иммуноферментный +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ анализатор, проточный цитофлюориметр, ¦ - областного бюджета ¦ 1020,0 ¦ 500,0 ¦ 320,0 ¦ 200,0 ¦ Департамент ¦¦ хемилюминометр, аппарат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здравоохранения и ¦¦ электрофореза (ПЦР), хемолайзер, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного ¦¦ коагулограф, ламинарный шкаф (2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения (далее - ¦¦ центрифуга, лабораторная мебель). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент) ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 1020,0 ¦ 500,0 ¦ 320,0 ¦ 200,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 5. Обеспечение безопасности донорской ¦ Всего по мероприятиям ¦ 2625,0 ¦ 875,0 ¦ 875,0 ¦ 875,0 ¦ ¦¦ крови, органов, тканей и других ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ биологических жидкостей, проведение ¦ счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ карантинизации донорской крови и ее +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ препаратов (закупка тест-систем ¦ - федерального бюджета ¦ 1275,0 ¦ 425,0 ¦ 425,0 ¦ 425,0 ¦ Департамент ¦¦ повышенной чувствительности (АГ-АТ) +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 1350,0 ¦ 450,0 ¦ 450,0 ¦ 450,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 2625,0 ¦ 875,0 ¦ 875,0 ¦ 875,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 6. Совершенствование ¦ Всего по мероприятиям ¦ 1020,0 ¦ 340,0 ¦ 340,0 ¦ 340,0 ¦ ¦¦ эпидемиологического надзора за ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ распространением ВИЧ-инфекции, ¦ счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ проведение профилактических и +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ противоэпидемических мероприятий ¦ - федерального бюджета ¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 420,0 ¦ 140,0 ¦ 140,0 ¦ 140,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 1020,0 ¦ 340,0 ¦ 340,0 ¦ 340,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 7. Приобретение тест-систем для ¦ Всего по мероприятиям ¦ 4837,0 ¦ 1395,0 ¦ 1602,0 ¦ 1840,0 ¦ ¦¦ скрининговой и рефференс-диагностики ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ВИЧ-инфекции ¦ счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 4837,0 ¦ 1395,0 ¦ 1602,0 ¦ 1840,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 4837,0 ¦ 1395,0 ¦ 1602,0 ¦ 1840,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 8. Обеспечение ВИЧ-инфицированных ¦ Всего по мероприятиям ¦ 6364,0 ¦ 1832,0 ¦ 2108,0 ¦ 2424,0 ¦ ¦¦ качественной диагностикой ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сопутствующих заболеваний и ¦ счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лекарственными препаратами +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 6364,0 ¦ 1832,0 ¦ 2108,0 ¦ 2424,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 6364,0 ¦ 1832,0 ¦ 2108,0 ¦ 2424,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 9. Приобретение одноразового ¦ Всего по мероприятиям ¦ 104,2 ¦ 30,0 ¦ 34,5 ¦ 39,7 ¦ ¦¦ инструментария для оказания помощи ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом ¦ счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 104,2 ¦ 30,0 ¦ 34,5 ¦ 39,7 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 104,2 ¦ 30,0 ¦ 34,5 ¦ 39,7 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ счет средств: ¦ 100940,2 ¦ 47942,0 ¦ 46779,5 ¦ 6218,7 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 9139,0 ¦ 2757,0 ¦ 3033,0 ¦ 3349,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 91681,2 ¦ 45145,0 ¦ 43706,5 ¦ 2829,7 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 120,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 17470,2 ¦ 5472,0 ¦ 5779,5 ¦ 6218,7 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ капитальные вложения: ¦ 83470,0 ¦ 42470,0 ¦ 41000,0 ¦ ¦ ¦L----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+------------------------
Приложение N 3
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
Подпрограмма "Совершенствование
наркологической помощи населению"
(тыс. руб.)-----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------¬¦ Наименование мероприятий ¦ Источники финансирования и ¦ 2004 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ Исполнители ¦¦ ¦ направления расходов ¦ всего ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1. Строительство ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ клини-кодиагностического корпуса (ул. ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Салтыкова-Щедрина, 20) ¦ за счет средств: ¦ 8000,0 ¦ 1000,0 ¦ 4000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦¦ - проектно-сметная работа; +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - строительство 3-х этажного здания ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ общей площадью 1900 м2 +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 8000,0 ¦ 1000,0 ¦ 4000,0 ¦ 3000,0 ¦ Департамент ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительства и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения: ¦ 8000,0 ¦ 1000,0 ¦ 4000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 2. Приобретение ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лабораторно-диагностического ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования для клинических ¦ за счет средств: ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ исследований и определения +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ наркотических веществ в тканях ¦ - федерального бюджета ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ Департамент ¦¦ организма человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здравоохранения и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения (далее - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент) ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Организация условий для трудовой ¦ Всего по мероприятиям ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ реабилитации пациентов ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наркологического диспансера: ¦ счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение швейных машин, вязальных +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ машин, спортинвентаря, спортивной ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ одежды, спортивных тренажеров, +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ верстаков, слесарных инструментов, ¦ - областного бюджета ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ Департамент ¦¦ рабочей одежды, шансового инструмента +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ счет средств: ¦ 10800,0 ¦ 3800,0 ¦ 4000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 9000,0 ¦ 2000,0 ¦ 4000,0 ¦ 3000,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ 8000,0 ¦ 1000,0 ¦ 4000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 2800,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+------------------------
Приложение N 4
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
Подпрограмма "Развитие психиатрической помощи населению"
(тыс. руб.)-----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------¬¦ Наименование мероприятий ¦ Источники финансирования и ¦ 2004 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ Исполнители ¦¦ ¦ направления расходов ¦ всего ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация психических больных ¦+----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------+¦ 1. Внедрение новых методов ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ профилактики, диагностики и лечения ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ психических больных ¦ за счет средств: ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ Департамент ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здравоохранения и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения (далее - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент) ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 2. Обеспечение лекарственными ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ препаратами нового поколения больных ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ областной объединенной психиатрической ¦ счет средств: ¦ 51684,0 ¦ 14228,0 ¦ 17228,0 ¦ 20228,0 ¦ ¦¦ больницы +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 684,0 ¦ 228,0 ¦ 228,0 ¦ 228,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 51000,0 ¦ 14000,0 ¦ 17000,0 ¦ 20000,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 51684,0 ¦ 14228,0 ¦ 17228,0 ¦ 20228,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 3. Совершенствование мер по ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ профилактике аутоагрессивного ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (суицидального) поведения на основе ¦ счет средств: ¦ 87,0 ¦ 29,0 ¦ 29,0 ¦ 29,0 ¦ ¦¦ изучения влияния клинических, +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ социальных и этнокультурных факторов ¦ - федерального бюджета ¦ 21,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 66,0 ¦ 22,0 ¦ 22,0 ¦ 22,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 87,0 ¦ 29,0 ¦ 29,0 ¦ 29,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 4. Совершенствование организации ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ психиатрической службы на уровне ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ первичного звена здравоохранения ¦ счет средств: ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 5. Совершенствование ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ медико-психологической помощи ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ участникам военных конфликтов, ¦ счет средств: ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦¦ спасателям и лицам, принимающим +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ участие в ликвидации чрезвычайных ¦ - федерального бюджета ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ Департамент ¦¦ ситуаций +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 6. Совершенствование организации ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельности кабинетов психосоциальной ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ помощи в центрах социального ¦ счет средств: ¦ 23,0 ¦ 9,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ ¦¦ обслуживания пенсионеров +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 23,0 ¦ 9,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 23,0 ¦ 9,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 7. Совершенствование медико-социальной ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ экспертизы и реабилитации инвалидов ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ вследствие психических расстройств в ¦ счет средств: ¦ 34,0 ¦ 12,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ ¦¦ учреждениях социальной защиты +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 34,0 ¦ 12,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 34,0 ¦ 12,0 ¦ 11,0 ¦ 11,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 8. Обеспечение постоянной ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ информационно-просветительной работы ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по вопросам охраны психического ¦ счет средств: ¦ 337,0 ¦ 113,0 ¦ 112,0 ¦ 112,0 ¦ ¦¦ здоровья населения +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 67,0 ¦ 23,0 ¦ 23,0 ¦ 23,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 270,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 337,0 ¦ 113,0 ¦ 112,0 ¦ 112,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 9. Создание банка данных и системы ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ мониторинга деятельности ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ судебно-психиатрических экспертных ¦ счет средств: ¦ 269,0 ¦ 91,0 ¦ 89,0 ¦ 89,0 ¦ ¦¦ учреждений +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 67,0 ¦ 23,0 ¦ 22,0 ¦ 22,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 202,0 ¦ 68,0 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 269,0 ¦ 91,0 ¦ 89,0 ¦ 89,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Повышение квалификации кадров ¦+----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------+¦ 10. Подготовка специалистов, ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ участвующих в оказании психиатрической ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ помощи населению ¦ счет средств: ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Приобретение медицинского оборудования ¦+----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------+¦ 11. Приобретение медицинского ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования для учреждений ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ здравоохранения, департамента ¦ счет средств: ¦ 13700,0 ¦ 3800,0 ¦ 4900,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦¦ социальной политики, образования +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 13700,0 ¦ 3800,0 ¦ 4900,0 ¦ 5000,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 13700,0 ¦ 3800,0 ¦ 4900,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Развитие и совершенствование психиатрической помощи ¦+----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------+¦ 12. Развитие и совершенствование ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ детской и подростковой психиатрической ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ помощи ¦ счет средств: ¦ 450,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 450,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 450,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 13. Развитие геронтологической помощи ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ счет средств: ¦ 450,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 450,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 450,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 14. Внедрение унифицированных ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ информационных систем и ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ автоматизированных рабочих мест ¦ счет средств: ¦ 1750,0 ¦ 450,0 ¦ 600,0 ¦ 700,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 1750,0 ¦ 450,0 ¦ 600,0 ¦ 700,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 1750,0 ¦ 450,0 ¦ 600,0 ¦ 700,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ счет средств: ¦ 69234,0 ¦ 19182,0 ¦ 23426,0 ¦ 26626,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ 1346,0 ¦ 452,0 ¦ 447,0 ¦ 447,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 67888,0 ¦ 18730,0 ¦ 22979,0 ¦ 26179,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ прочие нужды ¦ 69234,0 ¦ 19182,0 ¦ 23426,0 ¦ 26626,0 ¦ ¦L----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+------------------------
Приложение N 5
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
Подпрограмма "Совершенствование оказания скорой и неотложной
медицинской помощи и службы медицины катастроф"
(тыс. руб.)-----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------¬¦ Наименование мероприятий ¦ Источники финансирования и ¦ 2004 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ Исполнители ¦¦ ¦ направления расходов ¦ всего ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи ¦+----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------+¦ 1. Доукомплектование выездных бригад ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ скорой медицинской помощи средствами ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оказания экстренной помощи ¦ за счет средств: ¦ 1525,8 ¦ 610,1 ¦ 473,4 ¦ 442,3 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 73,0 ¦ 6,0 ¦ 59,0 ¦ 8,0 ¦ Департамент ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здравоохранения и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения (далее - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент) ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 1452,8 ¦ 604,1 ¦ 414,4 ¦ 434,3 ¦ Муниципальные ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования области ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (далее - МО области) ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие расходы ¦ 1525,8 ¦ 610,1 ¦ 473,4 ¦ 442,3 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - медицинские ящики - укладки ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 120,0 ¦ 45,0 ¦ 33,0 ¦ 33,0 ¦ МО области ¦¦ (стоимость 1 шт. - 3,0 тыс. руб.); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - аппараты ЭКГ (стоимость 1 шт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 18,0 тыс. руб.); ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 210,0 ¦ 78,0 ¦ 72,0 ¦ 51,0 ¦ МО области ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - дефибрилляторы (стоимость 1 шт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 40,0 тыс. руб.) ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 240,0 ¦ 160,0 ¦ - ¦ 80,0 ¦ МО области ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - наркозный аппарат АН-8 (стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 шт. -35,0 тыс. руб.) ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 140,0 ¦ - ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦ МО области ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - кислородный ингалятор КИ-5М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (стоимость 1 шт. - 7,0 тыс. руб.) ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 98,0 ¦ 35,0 ¦ 28,0 ¦ 35,0 ¦ МО области ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - транспортные шины Крамера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (стоимость 1 шт. - 130 руб.) ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 19,0 ¦ 10,0 ¦ 4,7 ¦ 3,4 ¦ МО области ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - Пневмошины (стоимость 1 ком. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 18,0 тыс. руб.) ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 180,0 ¦ 90,0 ¦ 54,0 ¦ 36,0 ¦ МО области ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - Ручной отсос (стоимость 1 шт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3,5 тыс. руб.) ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 73,5 ¦ 31,5 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ МО области ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Пикфлуометр (стоимость 1 шт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 0,1 тыс. руб.) ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 3,3 ¦ 2,6 ¦ 0,7 ¦ - ¦ МО области ¦¦ Небулайзер (стоимость 1 шт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 0,14 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Спейсер (стоимость 1 шт. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 0,5 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - Спецодежда (стоимость 1 ком.- ¦ - областного бюджета ¦ 8,0 ¦ - ¦ - ¦ 8,0 ¦ Департамент ¦¦ 1,0 тыс. руб.) ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 148,0 ¦ 54,0 ¦ 56,0 ¦ 38,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Средства связи ¦ - областного бюджета ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ - ¦ Департамент ¦¦ - Мобильные телефоны (стоимость ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 103,0 ¦ 42,0 ¦ 35,0 ¦ 26,0 ¦ ¦¦ 1 шт. - 3,0 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Радиостанции (стационарная - 12,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ тыс. руб., мобильная - 12,0 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ Медицинский инструментарий ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 118,0 ¦ 38,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ МО области ¦¦ - Сухожаровые шкафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Холодильники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - Оргтехника для отделения ОКМП ¦ - областного бюджета ¦ 59,0 ¦ - ¦ 59,0 ¦ - ¦ Департамент ¦¦ областной больницы, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ компьютер, телефакс, ксерокс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ счет средств: ¦ 1525,8 ¦ 610,1 ¦ 473,4 ¦ 442,3 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 73,0 ¦ 6,0 ¦ 59,0 ¦ 8,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ 1452,8 ¦ 604,1 ¦ 414,4 ¦ 434,3 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие расходы ¦ 1525,8 ¦ 610,1 ¦ 473,4 ¦ 442,3 ¦ ¦L----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+------------------------
Приложение N 6
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными
заболеваниями и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004 - 2006 годы)"
Подпрограмма "Развитие службы крови и донорства"
(тыс. руб.)-----------------------------------------T----------------------------T-----------------T---------T---------T---------T-----------------------¬¦ Наименование мероприятий ¦ Источники финансирования и ¦ 2004 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ Исполнители ¦¦ ¦ направления расходов ¦ всего ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1. Создание и трансляция по местным ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ каналам телевидения и радиовещания ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ тематических передач по проблеме ¦ за счет средств: ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ ¦¦ донорства, издание +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ информационно-просветительных ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ материалов +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ Департамент ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здравоохранения и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения (далее - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент) ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 135,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 2. Расходы на мероприятия по ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ увеличению числа допоров в ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ количестве 1000 человек в год: ¦ за счет средств: ¦ 900,0 ¦ 250,0 ¦ 300,0 ¦ 350,0 ¦ ¦¦ - питание; +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ - расходные материалы; ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - контейнеры, тест-системы и пр. +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 900,0 ¦ 250,0 ¦ 300,0 ¦ 350,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 900,0 ¦ 250,0 ¦ 300,0 ¦ 350,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 3. Оплата донорам дополнительного ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ питания за сдачу крови ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 30 руб. х 20000 доноров ¦ за счет средств: ¦ 1980,0 ¦ 660,0 ¦ 660,0 ¦ 660,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 1980,0 ¦ 660,0 ¦ 660,0 ¦ 660,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения ¦ 1980,0 ¦ 660,0 ¦ 660,0 ¦ 660,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 4. Внедрение современных ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ высокотехнологичных методов ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ заготовки крови, ее компонентов и ¦ за счет средств: ¦ 9790,0 ¦ 2260,0 ¦ 3190,0 ¦ 4340,0 ¦ ¦¦ препаратов, приобретение: +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 1. спектрофотометры - 2 шт. ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. промыватель Вошер - 2 шт. +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 3. вибротермостат для планшетов - ¦ - областного бюджета ¦ 9790,0 ¦ 2260,0 ¦ 3190,0 ¦ 4340,0 ¦ Департамент ¦¦ 3 шт. +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 4. морозильник "Гемотерм" - 10 шт. ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. Компьютер с принтером для +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ карантинизации плазмы - 1 шт. ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. Переносной компьютер (НОУТБУК) +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ выездным бригадам для мониторинга ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лиц, имеющих абсолютные ¦ прочие нужды: ¦ 9790,0 ¦ 2260,0 ¦ 3190,0 ¦ 4340,0 ¦ ¦¦ противопоказания к донорству крови - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 7. Аппарат для автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ плазмафореза "Гемонетик" - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 8. Рефрижераторная центрифуга - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 9. Быстрозамораживатель плазмы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 10. Аппарат для донорского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ цитоплазмафереза UCS + "Гемонетик" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 11. Автомобиль ПАЗ для выездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бригад - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 12. Автомобиль УАЗ для перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ крови - 2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ 5. Приобретение для персонала ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ защитной одежды и профилактических ¦ программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ препаратов ¦ за счет средств: ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие нужды: ¦ 90,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦+----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ счет средств: ¦ 12895,0 ¦ 3245,0 ¦ 4225,0 ¦ 5425,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - областного бюджета ¦ 12895,0 ¦ 3245,0 ¦ 4225,0 ¦ 5425,0 ¦ Департамент ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - муниципальных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ - внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие расходы ¦ 12895,0 ¦ 3245,0 ¦ 4225,0 ¦ 5425,0 ¦ ¦¦ +----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------------+¦ ¦ капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------------------------+----------------------------+-----------------+---------+---------+---------+------------------------