Постановление от 28.09.2012 г № 491
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
Постановляет:
1.Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа "Доступная среда в Калужской области" (2011-2015 годы)" к постановлению Правительства Калужской области от 22.12.2010 N 522 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской области" (2011-2015 годы)" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Строку "Задачи Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"развитие комплексной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
улучшение качества стационарного обслуживания детей-инвалидов.".
1.1.2.В столбце "2012 год" строки "Целевые индикаторы и показатели" цифру "40" заменить цифрой "4".
1.1.3.Строку "Целевые индикаторы и показатели" таблицы дополнить новыми показателями:
Количество детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их семей, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания |
чел. |
- |
- |
2400 |
2450 |
2500 |
2550 |
Среднегодовое число детей-инвалидов, получающих стационарное социальное обслуживание |
чел. |
- |
- |
- |
150 |
150 |
150 |
1.1.4.Строку "Перечень подпрограмм и основных мероприятий" дополнить текстом следующего содержания:
"Программа включает в себя подпрограмму "Шаг навстречу" - комплексная реабилитация детей-инвалидов.
Подпрограмма направлена на:
- создание отделений реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание электронного банка данных детей с ограниченными возможностями;
- создание условий для внедрения новых реабилитационных технологий;
- организацию служб ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья.".
1.1.5.Строку "Объемы финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования |
Источники финансирования |
Итого (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
ИТОГО |
510875,006 |
7329,64 |
46414,349 |
164823,789 |
162374,569 |
129932,659 |
|
Областной бюджет |
418258,242 |
6769,64 |
29649,725 |
129625,359 |
127847,559 |
124365,959 |
|
Местные бюджеты |
3060,0 |
560,0 |
1150,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
Федеральный бюджет |
1886,8 |
- |
1886,8 |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
87669,964 |
- |
13727,824 |
34748,43 |
34077,01 |
5116,7 |
в том числе подпрограмма "Шаг навстречу" |
ИТОГО |
443467,766 |
|
41102,549 |
144222,789 |
143551,369 |
114591,059 |
|
Областной бюджет |
355797,802 |
- |
27374,725 |
109474,359 |
109474,359 |
109474,359 |
|
Внебюджетные источники |
87669,964 |
- |
13727,824 |
34748,43 |
34077,01 |
5116,7 |
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период; |
объемы финансовых средств из федерального бюджета будут уточняться в процессе реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы; |
объемы финансовых средств из внебюджетных источников будут уточняться в процессе реализации Программы |
1.1.6.В строке "Ожидаемые результаты" слова "создание не менее 245 субъектов малого предпринимательства" заменить словами "создание 209 субъектов малого предпринимательства".
1.1.7.Строку "Ожидаемые результаты" дополнить абзацами следующего содержания:
"увеличение до 2550 человек детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их семей, получающих реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания;
ежегодное предоставление 150 детям-инвалидам стационарного социального обслуживания.".
1.2.Раздел 2 "Основная цель и задачи Программы" Программы после абзаца седьмого дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
"- развитие комплексной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- улучшение качества стационарного обслуживания детей-инвалидов.".
1.3.В столбце "2012 год" таблицы раздела 2 "Основная цель и задачи Программы" Программы цифру "40" заменить цифрой "4".
1.4.Таблицу раздела 2 "Основная цель и задачи Программы" Программы дополнить новыми строками следующего содержания:
Количество детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их семей, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания |
чел. |
- |
- |
2400 |
2450 |
2500 |
2550 |
Среднегодовое число детей-инвалидов, получающих стационарное социальное обслуживание |
чел. |
- |
- |
- |
150 |
150 |
150 |
1.5.Раздел 4 "Система основных мероприятий Программы" Программы после абзаца седьмого дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"Программа включает подпрограмму "Шаг навстречу" - комплексная реабилитация детей-инвалидов.".
1.6.Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников, привлекаемых в установленном порядке.
Источники финансирования |
Итого (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
ИТОГО |
510875,006 |
7329,64 |
46414,349 |
164823,789 |
162374,569 |
129932,659 |
Областной бюджет |
418258,242 |
6769,64 |
29649,725 |
129625,359 |
127847,559 |
124365,959 |
Местные бюджеты |
3060,0 |
560,0 |
1150,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
Федеральный бюджет |
1886,8 |
- |
1886,8 |
- |
- |
- |
Внебюджетные источники |
87669,964 |
- |
13727,824 |
34748,43 |
34077,01 |
5116,7 |
В том числе подпрограмма "Шаг навстречу" |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
443467,766 |
|
41102,549 |
144222,789 |
143551,369 |
114591,059 |
Областной бюджет |
355797,802 |
- |
27374,725 |
109474,359 |
109474,359 |
109474,359 |
Внебюджетные источники |
87669,964 |
- |
13727,824 |
34748,43 |
34077,01 |
5116,7 |
--------------------------------
<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период;
<**> объемы финансовых средств из федерального бюджета будут уточняться в процессе реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы;
<***> объемы финансовых средств из внебюджетных источников будут уточняться в процессе реализации Программы.
В том числе по исполнителям и источникам финансирования Программы:
Наименование исполнителей и источники финансирования |
Итого (тыс. руб.) |
В том числе по годам: |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Областной бюджет, в том числе |
418258,242 |
6769,64 |
29649,725 |
129625,359 |
127847,559 |
124365,959 |
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области |
370607,442 |
3659,64 |
28349,725 |
115499,359 |
112049,359 |
111049,359 |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области |
1000,0 |
- |
- |
400,0 |
400,0 |
200,0 |
Министерство здравоохранения Калужской области |
14304,0 |
- |
- |
4301,0 |
6102,0 |
3901,0 |
Министерство образования и науки Калужской области |
17610,0 |
2100,0 |
1000,0 |
6390,0 |
4060,0 |
4060,0 |
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области |
12916,8 |
90,0 |
300,0 |
2885,0 |
4636,2 |
5005,6 |
Министерство культуры Калужской области |
1820,0 |
920,0 |
- |
150,0 |
600,0 |
150,0 |
Местные бюджеты, в том числе |
2910,0 |
560,0 |
1150,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Органы местного самоуправления, указанные в подразделе 2 "Территориальный разрез основных мероприятий Программы" приложения к долгосрочной целевой программе "Доступная среда в Калужской области" (2011-2015 годы) |
2910,0 |
560,0 |
1150,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Федеральный бюджет, в том числе |
1886,8 |
- |
1886,8 |
- |
- |
- |
Министерство образования и науки Калужской области |
1886,8 |
- |
1886,8 |
- |
- |
- |
Внебюджетные источники, в том числе |
72319,86 |
- |
13727,82 |
29631,73 |
28960,31 |
- |
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области |
72319,86 |
- |
13727,82 |
29631,73 |
28960,31 |
- |
1.7. В разделе 6 "Механизм реализации Программы" Программы:
1.7.1. Абзац двадцать второй исключить.
1.7.2. Абзац двадцать пятый изложить в новой редакции:
"Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
".
1.7.3.Дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансирование программных мероприятий из внебюджетных источников планируется осуществлять за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (создан Указом Президента Российской Федерации от 26.03.2008 N 404). Взаимодействие с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организует министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.".
1.8.В разделе 8 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" Программы:
1.8.1.Абзац пятый изложить в новой редакции:
"развитие предпринимательства среди инвалидов, создание 209 субъектов малого предпринимательства;".
1.8.2.Дополнить текст абзацами следующего содержания:
"развитие комплексной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
улучшение качества стационарного социального обслуживания детей-инвалидов.".
1.9.В таблице приложения "Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской области" (2011-2015 годы)" к Программе:
1.9.1.В подразделе 1 "Основные мероприятия Программы по направлениям":
1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1 |
Создание системы информационно-справочной поддержки населения по вопросам инвалидности. Подготовка, приобретение и изготовление информационных материалов, стендов, социальной рекламы |
2011-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
343,369 |
60,00 |
103,369 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
2) строку "ИТОГО по разделу 1" изложить в следующей редакции:
|
ИТОГО по разделу 1 |
|
|
|
1493,369 |
170,00 |
243,369 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
3) строку 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2.1 |
Развитие службы "Социальное такси" и других технологий мобильного социального обслуживания |
2011-2015 |
МДСДСП, органы местного самоуправления (по согласованию) |
Областной бюджет |
1650,00 |
500,00 |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
|
Местные бюджеты |
1650,00 |
500,00 |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
4) строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.2 |
Обеспечение доступности получения информации новостийных программ областных и городских телерадиокомпаний (сурдоперевод и субтитрирование) |
2011-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
2452,172 |
495,541 |
456,631 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5) строку "ИТОГО по разделу 2" изложить в следующей редакции:
|
ИТОГО по разделу 2 |
|
|
Областной бюджет |
15902,172 |
1565,541 |
1706,631 |
4630,00 |
4800,00 |
3200,00 |
|
|
|
|
Местные бюджеты |
1650,00 |
500,00 |
250,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
1000,00 |
- |
1000,00 |
- |
- |
- |
6) строки 4.1 -4.2 изложить в новой редакции:
4.1 |
Содействие самозанятости инвалидов (предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в порядке, определяемом министерством труда, занятости и кадровой политики Калужской области) |
2012-2015 |
МТЗКП |
Областной бюджет |
12405,2 |
- |
238,4 |
2775,0 |
4516,2 |
4875,6 |
4.2 |
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда инвалидов |
2012-2015 |
МТЗКП |
Областной бюджет |
511,6 |
90,0 |
61,6 |
110,0 |
120,0 |
130,0 |
7) строку 6.4 изложить в следующей редакции:
6.4 |
Организация на базе учреждений социального обслуживания специализированных компьютерных классов |
2014-2015 |
МДСДСП, органы местного самоуправления (по согласованию) |
Областной бюджет |
300,00 |
- |
- |
- |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
|
Местные бюджеты |
300,00 |
- |
- |
- |
150,00 |
150,00 |
8) строку 6.5 изложить в следующей редакции:
6.5 |
Создание отделений по профилактике детской инвалидности, внедрение методики раннего вмешательства на базе социально-реабилитационных центров области: приобретение кабинетов биологической обратной связи (аппаратно-программный комплекс для психофизиологической диагностики и коррекции психоэмоциональных нарушений) |
2011, 2014-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
1198,00 |
398,00 |
- |
- |
400,00 |
400,00 |
9) строку 6.7 изложить в следующей редакции:
6.7 |
Повышение качества образовательных, социально-медицинских и социально-бытовых услуг воспитанников ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс", проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы |
2011, 2013-2014 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
7995,268 |
1995,268 |
- |
5000,0 |
1000,0 |
- |
10) строку "ИТОГО по разделу 6" изложить в следующей редакции:
|
ИТОГО по разделу 6 |
|
|
Областной бюджет |
15598,099 |
2494,099 |
25,00 |
6726,00 |
4077,00 |
2276,00 |
|
|
|
|
Местные бюджеты |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
11) подраздел 1 "Основные мероприятия Программы по направлениям" дополнить разделом следующего содержания:
7. Подпрограмма "Шаг навстречу" - комплексная реабилитация детей-инвалидов |
7.1 |
Создание отделений реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе 6 учреждений социального обслуживания семьи и детей, 1 учреждения здравоохранения |
2012-2014 |
МДСДСП, МЗ |
Внебюджетные источники |
21172,2 |
- |
4371,26 |
7908,1 |
8892,84 |
- |
7.2 |
Создание электронного банка данных детей с ограниченными возможностями в возрасте до 3 лет и детей-инвалидов |
2013-2014 |
МДСДСП, МЗ |
Внебюджетные источники |
256,0 |
- |
- |
178,0 |
78,0 |
- |
7.3 |
Создание условий для внедрения новых реабилитационных технологий, патронажного обслуживания детей-инвалидов, развитие службы "Социальное такси" на базе отделений реабилитации |
2012-2014 |
МДСДСП, МЗ |
Внебюджетные источники |
24320,0 |
- |
3680,0 |
12600,0 |
8040,0 |
- |
7.4 |
Организация служб ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет на базе 6 отделений социальной реабилитации, двух специализированных центров для детей-инвалидов |
2012-2014 |
МДСДСП |
Внебюджетные источники |
15164,71 |
- |
3545,85 |
4329,8 |
7289,06 |
- |
7.5 |
Интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников на базе загородных оздоровительных лагерей Калужской области на период летнего оздоровительного отдыха |
2013-2014 |
МДСДСП |
Внебюджетные источники |
170,7 |
- |
- |
85,35 |
85,35 |
- |
7.6 |
Создание детской театральной студии для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
2013-2014 |
МДСДСП, МК |
Внебюджетные источники |
1939,96 |
- |
- |
969,98 |
969,98 |
- |
7.7 |
Организация выездных экспозиций музеев Калужской области: "Шедевры искусства детям-инвалидам"; "Азбука искусств" |
2013-2014 |
МДСДСП, МК |
Внебюджетные источники |
907,08 |
- |
- |
721,5 |
185,58 |
- |
7.8 |
Профессиональная подготовка детей-инвалидов к возможной для них трудовой деятельности |
2013-2014 |
МДСДСП |
Внебюджетные источники |
4600,0 |
- |
- |
2000,0 |
2600,0 |
- |
7.9 |
Создание клубов родителей, имеющих детей-инвалидов, организация выезда групп родителей с детьми для проведения обучающих тренингов на базе загородных пансионатов |
2013-2014 |
МДСДСП |
Внебюджетные источники |
1600,0 |
- |
- |
800,0 |
800,0 |
- |
7.10 |
Организация и проведение информационно-просветительской работы по проблемам развития детей до 3 лет и детей-инвалидов |
2013-2014 |
МДСДСП |
Внебюджетные источники |
58,5 |
- |
- |
39,0 |
19,5 |
- |
7.11 |
Предоставление государственных услуг "Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья", "Осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" ГБУ КО "Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие" |
2012-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
70252,463 |
- |
15389,771 |
18287,564 |
18287,564 |
18287,564 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
1875,0 |
- |
1875,0 |
- |
- |
- |
7.12 |
Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы ГБУ КО "Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие" |
2012 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
200,0 |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
7.13 |
Предоставление государственных услуг "Социальная реабилитация детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья", "Осуществление комплексного социального обслуживания семей и социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" ГБУ КО "Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доброта" |
2012-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
57888,339 |
- |
11634,954 |
15417,795 |
15417,795 |
15417,795 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
255,714 |
- |
255,714 |
- |
- |
|
7.14 |
Предоставление государственной услуги "Социальное обслуживание в стационарных учреждениях детей-инвалидов" ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" |
2013-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
225057,0 |
- |
- |
75019,0 |
75019,0 |
75019,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
15350,1 |
- |
- |
5116,7 |
5116,7 |
5116,7 |
7.15 |
Оказание материальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов |
2013-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
900,0 |
- |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
7.16 |
Внедрение инновационных технологий работы с детьми-инвалидами (иппотерапия, кинезотерапия, технологии биологической обратной связи) |
2012-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
600,0 |
- |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
7.17 |
Организация и проведение для детей-инвалидов мероприятий, способствующих социализации и интеграции в общество: мероприятия, посвященные Декаде инвалидов, Международному дню семьи, Дню знаний, Новому году; организация и проведение областных фестивалей творчества детей-инвалидов "Лучики надежды" |
2013-2015 |
МДСДСП |
Областной бюджет |
900,0 |
- |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
Областной бюджет |
355797,802 |
- |
27374,725 |
109474,359 |
109474,359 |
109474,359 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
87669,264 |
- |
13727,824 |
34748,43 |
34077,01 |
5116,7 |
1.9.2.В подразделе 2 "Территориальный разрез основных мероприятий Программы":
1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1 |
Развитие службы "Социальное такси" и других технологий мобильного социального обслуживания |
2014 |
МДСДСП, органы местного самоуправления (по согласованию) |
Областной бюджет |
300,00 |
- |
- |
- |
300,00 |
- |
|
|
|
|
Местный бюджет |
300,00 |
- |
- |
- |
300,00 |
- |
2) строку 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1 |
Развитие службы "Социальное такси" и других технологий мобильного социального обслуживания |
2015 |
МДСДСП, органы местного самоуправления (по согласованию) |
Областной бюджет |
300,00 |
- |
- |
- |
- |
300,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
300,00 |
- |
- |
- |
- |
300,00 |
3) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1 |
Развитие службы "Социальное такси" и других технологий мобильного социального обслуживания |
2013 |
МДСДСП, органы местного самоуправления (по согласованию) |
Областной бюджет |
300,00 |
- |
- |
300,00 |
- |
- |
|
|
|
|
Местный бюджет |
300,00 |
- |
- |
300,00 |
- |
- |
4) строку 5.1 исключить.
5) строку 5.2 считать строкой 5.1.
1.10.Строку "ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ" изложить в следующей редакции:
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
|
|
|
510875,006 |
7329,64 |
46414,349 |
164823,789 |
162374,569 |
129932,659 |
|
в том числе: |
|
|
Областной бюджет |
418258,242 |
6769,64 |
29649,725 |
129625,359 |
127847,559 |
124365,959 |
|
|
|
|
Местные бюджеты |
3060,0 |
560,0 |
1150,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
1886,8 |
- |
1886,8 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
87669,964 |
- |
13727,824 |
34748,43 |
34077,01 |
5116,7 |
|
подпрограмма "Шаг навстречу" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
443467,766 |
|
41102,549 |
144222,789 |
143551,369 |
114591,059 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
355797,802 |
- |
27374,725 |
109474,359 |
109474,359 |
109474,359 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
87669,964 |
- |
13727,824 |
34748,43 |
34077,01 |
5116,7 |
1.11.Абзац "Принятые сокращения" дополнить словами:
"ГБУ КО - государственное бюджетное учреждение Калужской области;
ГКУ КО - государственное казенное учреждение Калужской области."
2.Утратил силу с 1 января 2014 года
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов