Приложение к Постановлению от 09.12.2011 г № 263-П Перечень
Перечень программных мероприятий
┌───┬───────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┐
│ N │ Мероприятие │ Источники │ Объем финансирования │ Срок │Исполнитель│ Ожидаемые результаты │
│п/п│ │финансирования ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┤ исполнения │ --- │ │
│ │ │ │ Всего │ 2012 г. │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │ 2016 г. │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┴───────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┤
│ 1. Реконструкция, капитальный, текущий ремонт школьных зданий, благоустройство территории │
├───┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┤
│1.1│Обследования (несущей │Муниципальный │ 1155,0 │ 700,0 │ 250,0 │ 55,0 │ 150,0 │ 0,0 │2012-2013 гг.│ │Обеспечение безопасности │
│ │способности наружных стен, │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │образовательного процесса │
│ │фундамента зданий, лестничных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │клеток, перекрытий и т.п.), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектные работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│1.2│Проведение внешних (кровли, │Муниципальный │313527,95│ 73833,3 │ 62701,0 │ 63495,28│ 56258,37│ 57240,0 │2012-2016 гг.│ │Обеспечение безопасности │
│ │фасады, отмостки, крыльца, │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │образовательного процесса, │
│ │пандусы, системы водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствие условиям СанПиН,│
│ │и т.п.) и внутренних (окна, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям │
│ │двери, полы, стены, перекрытия,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │контрольно-надзорных органов │
│ │лестничные пролеты и т.д.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительно-ремонтных работ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Благоустройство территории. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ремонт ограждения территории. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ИТОГО по ---- │Муниципальный │314682,95│ 74533,3 │ 62951,0 │ 63550,28│ 56408,37│ 57240,0 │2012-2016 гг.│ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┤
│ 2. Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, развитие инфраструктуры учреждений │
├───┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┤
│2.1│Развитие учебно-материальной │Муниципальный │ 17040,0 │ 3585,0 │ 4485,0 │ 4485,0 │ 4485,0 │ 0,0 │2012-2016 гг.│ │Внедрение процедур │
│ │базы (предметные кабинеты, ТСО │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │независимой оценки │
│ │- компьютерная, множительная, │Областной │ 13455,0 │ 0 │ 4485,0 │ 4485,0 │ 4485,0 │ 0,0 │ │ │деятельности образовательных │
│ │копировальная и иная техника) │бюджет (в │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений │
│ │ │рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │долгосрочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │--------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │области на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2011-2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │годы") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2.2│Приобретение компьютерного │Муниципальный │ 24296,31│ 6352,5 │ 6987,75│ 7537,25│ 3418,81│ 0 │2012-2016 гг.│ │Внедрение и эффективное │
│ │оборудования и программного │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │использование в системе │
│ │обеспечения │Областной │ 17943,81│ 0 │ 6987,75│ 7537,25│ 3418,81│ 0 │ │ │общего образования новых │
│ │ │бюджет (в │ │ │ │ │ │ │ │ │информационных сервисов, │
│ │ │рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │систем и технологий обучения,│
│ │ │долгосрочной │ │ │ │ │ │ │ │ │электронных образовательных │
│ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов нового поколения │
│ │ │--------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │области на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2011-2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │годы") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2.3│Оснащение школьных библиотек │Муниципальный │ 1170,0 │ 400,0 │ 350,0 │ 200,0 │ 120,0 │ 100,0 │2012-2016 гг.│ │Создание условий для │
│ │как культурно-образовательных и│бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │повышения содержательного │
│ │информационно-просветительских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │статуса школьных библиотек. │
│ │центров (комплектование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Повышение познавательной │
│ │библиотечного фонда, оформление│ │ │ │ │ │ │ │ │ │мотивации учащихся. │
│ │подписки на периодические │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │издания, приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профессиональной библиотеки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │школьного библиотекаря, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приобретение учебной литературы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по предметам (ОБЖ, физкультура,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ИЗО, музыка, технология) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2.4│Оснащение школ оборудованием │Муниципальный │ 2048,0 │ 512,0 │ 512,0 │ 512,0 │ 512,0 │ 0 │2012-2016 гг.│ │Модернизация школьной │
│ │для спортивных залов, включая │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │инфраструктуры в части │
│ │оборудование для раздевалок при│Областной │ 1536,0 │ 0 │ 512,0 │ 512,0 │ 512,0 │ 0 │ │ │создания условий для │
│ │спортивных залах, душевыми │бюджет (в │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации президентской │
│ │кабинами и спортинвентарем │рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │стратегии развития │
│ │ │долгосрочной │ │ │ │ │ │ │ │ │спортивно-массового и │
│ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │физкультурно-оздоровительного│
│ │ │--------- │ │ │ │ │ │ │ │ │направлений образовательной │
│ │ │"Модернизация │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │
│ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │области на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2011-2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │годы") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2.5│Оснащение школьных центров │Муниципальный │ 307,0 │ 307,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │2012-2016 гг.│ │Создание требуемых и │
│ │(кабинетов) психологического │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │современных условий │
│ │консультирования, помощи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │психодиагностики и коррекции │
│ │коррекции, МБОУ "ПМПЦ ДиК" г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Калуги (многофункциональная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(гибридная) компьютерная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │диагностическая система │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(Psychometric Expert). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Аппаратура для работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │психологов по методу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │биометрической обратной связи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2.6│Оборудование школьных центров │Муниципальный │ 3000,0 │ 1000,0 │ 500,0 │ 500,0 │ 500,0 │ 500,0 │ │ │Обеспечение занятости детей │
│ │внеурочной деятельности │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │и подростков, создание │
│ │(оснащение: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │современных условий для │
│ │- актовых залов (мультимедийная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │творческой, исследовательской│
│ │техника, видео-, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и т.п. деятельности учащихся │
│ │аудиоаппаратура, музыкальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │центр, микшерный пульт и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │другое); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- помещений для занятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │школьного театра (декорационные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конструкторы, оформление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │занавеса, задника сцены, кулис,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │световое оборудование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │другое); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- хореографической студии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(напольное покрытие, установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │станков, зеркальная стенка, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спортивный инвентарь, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │музыкальный центр, кондиционер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и другое); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- помещений для занятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │изостудии (мольберты, помост │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для моделей, стеллажи для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выставки рисунков и другое); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- помещений для занятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вокально-инструментальных групп│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(усилитель, кроссовер для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сабвуфера, микшерный пульт, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мониторы и другое); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- школьных музеев (витрины, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │шкафы-хранилища, осветительные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приборы, мультимедийная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │техника, копировальная техника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и другое) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2.7│Оборудование школьных кабинетов│Муниципальный │ 1670,0 │ 520,0 │ 400,0 │ 350,0 │ 200,0 │ 200,0 │ │ │Обеспечение равных стартовых │
│ │предшкольной подготовки │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │условий будущим │
│ │(учебная зона: учебные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первоклассникам │
│ │экранно-звуковые пособия), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детский спортивный уголок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(спортинвентарь для подвижных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │игр), игровая зона (игры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │игрушки, технические средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обучения, мебель) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2.8│Оснащение кабинетов │Муниципальный │ 551,30│ 139,0 │ 143,0 │ 57,0 │ 98,30│ 114,0 │ │ │Создание условий, │
│ │технического и обслуживающего │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствующих ФГОС │
│ │труда, мастерских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профориентации МБОУ "МУК" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │г. Калуги (оборудование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │станочных мастерских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │профессиональной ориентации) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2.9│Создание условий получения │Муниципальный │ 3631,0 │ 726,20│ 726,20│ 726,20│ 726,20│ 726,20│2012-2016 гг.│ │Создание оптимальных условий │
│ │начальных знаний в области │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │получения начальных знаний │
│ │обороны и подготовки по основам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │в области обороны и │
│ │военной службы юношами 10, 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подготовки по основам военной│
│ │классов (приобретение в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │службы юношами 10, 11 классов│
│ │стрелковые тиры пневматических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │винтовок и пистолетов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электронного тира-тренажера) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ИТОГО по ---- │Муниципальный │ 53713,61│ 13541,7 │ 14103,95│ 14367,45│ 10060,31│ 1640,20│ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Областной │ 32934,81│ 0 │ 11984,75│ 12534,25│ 8415,81│ 0 │ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┤
│ 3. Обеспечение условий комплексной безопасности │
├───┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┤
│3.1│Повышение уровня пожарной │Муниципальный │ 4637,0 │ 1926,0 │ 1451,0 │ 1027,0 │ 233,0 │ 0 │2012-2015 гг.│ │Обеспечение противопожарной и│
│ │безопасности в │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │антитеррористической │
│ │общеобразовательных учреждениях│Областной │ 2711,0 │ 0 │ 1451,0 │ 1027,0 │ 233,0 │ 0 │ │ │безопасности │
│ │ │бюджет (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │долгосрочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │--------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2011-2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │годы") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│3.2│Повышение уровня │Муниципальный │ 6542,5 │ 2060,0 │ 2255,0 │ 1705,0 │ 522,5 │ 0 │2012-2015 гг.│ │ │
│ │антитеррористической │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности в образовательных │Областной │ 4482,5 │ 0 │ 2255,0 │ 1705,0 │ 522,5 │ 0 │ │ │ │
│ │учреждениях │бюджет (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │долгосрочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │--------- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2011-2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │годы") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ИТОГО по ---- │Муниципальный │ 11179,5 │ 3986,0 │ 3706,0 │ 2732,0 │ 755,5 │ 0 │ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Областной │ 7193,5 │ 0 │ 3706,0 │ 2732,0 │ 755,5 │ 0 │ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┤
│ 4. Совершенствование организации питания │
├───┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┤
│4.1│Обеспечение горячим питанием и │Муниципальный │367562,1 │ 70507,8 │ 66905,0 │ 71588,3 │ 76599,5 │ 81961,5 │2012-2016 гг.│ │Совершенствование организации│
│ │молоком (молочными продуктами) │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │
│ │на бесплатной основе. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Обеспечение горячим питанием на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бесплатной основе (завтрак и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обед): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- обучающихся в специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(коррекционных) классах VII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вида; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- детей из малообеспеченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │семей, в т.ч. многодетных; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- детей-инвалидов (кроме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обучающихся на дому); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- детей, посещающих группу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │продленного дня, в количестве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │до 17,5% от общего количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учащихся. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Обеспечение завтраком: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- обучающихся на ступени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │начального общего образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ежедневно); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- обучающихся на ступенях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │основного общего и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(полного) общего образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(завтрак два-три раза в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │неделю). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Обеспечение молоком (молочными │ │ │ │ │ │ │ │С 01.04.2012 │ │ │
│ │продуктами) обучающихся на │ │ │ │ │ │ │ │по 31.12.2012│ │ │
│ │ступени начального общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования (один раз в неделю)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│4.2│Приобретение хозяйственного и │Муниципальный │ 9600,0 │ 4800,0 │ 4800,0 │ 0 │ 0 │ 0 │2012-2013 гг.│ │Совершенствование организации│
│ │кухонного оборудования для │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │
│ │школьных пищеблоков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│4.3│Проведение ремонта школьных │Муниципальный │ 15660,0 │ 7830,0 │ 7830,0 │ 0 │ 0 │ 0 │2012-2013 гг.│ │Совершенствование организации│
│ │столовых │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│4.4│Приобретение столовой мебели и │Муниципальный │ 7350,0 │ 1470,0 │ 1470,0 │ 1470,0 │ 1470,0 │ 1470,0 │2012-2016 гг.│ │Совершенствование организации│
│ │посуды │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │питания │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ИТОГО по ---- │Муниципальный │400172,1 │ 84607,8 │ 81005,0 │ 73058,3 │ 78069,5 │ 83431,5 │ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ВСЕГО │Муниципальный │779748,16│176668,8 │161765,95│ 153708,03│ 145293,68│142311,7 │ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Областной │ 40128,31│ 0 │ 15690,75│ 15266,25│ 9171,31│ - │ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Программные мероприятия реализуются муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования города Калуги, с привлечением на конкурсной основе специализированных организаций в рамках Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".