Приложение к Постановлению от 20.04.2005 г № 57 Изменение

Изменения бюджета муниципального образования «Город калуга» на 2005 год (тыс. руб.)


Увеличить по доходам на:
10000000000000000    ДОХОДЫ                                18343,4
10100000000000000    I. Налоги на прибыль, доходы           7343,4
10101000000000110    1. Налог на прибыль организаций        3800,0
10101012020000110    - Налог на прибыль организаций,        3800,0
                     зачисляемый в бюджеты субъектов
                     Российской Федерации
10102000010000110    2. Налог на доходы физических лиц      3543,4
10500000000000000    II. Налоги на совокупный доход         8000,0
10501000010000110    1. Единый налог, взимаемый в связи с   8000,0
                     применением упрощенной системы
                     налогообложения
10800000000000000    VI. Государственная пошлина            1000,0
10900000000000000    V. Задолженность, по отмененным        2000,0
                     налогам, сборам и иным обязательным
                     платежам
10901000030000110    1. Налог на прибыль организаций,       2000,0
                     зачисляемый в местные бюджеты
                     (в части сумм по расчетам
                     за 2004 год и погашения задолженности
                     прошлых лет)
20000000000000000    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ             14189,9
20200000000000000    I. Безвозмездные поступления от       14189,9
                     других бюджетов бюджетной системы РФ
20201000000000151    1. Дотации от других бюджетов          3819,4
                     бюджетной системы РФ
20202000000000151    2. Субвенции от других бюджетов       10370,5
                     бюджетной системы РФ
30000000000000000    ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ  14991,3
                     ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30200000000000000    I. Рыночные продажи товаров и услуг      47,1
30201000000000130    1. Доходы от продажи услуг               47,1
30302000000000180    II. Прочие безвозмездные поступления  14944,2
                     ИТОГО                                 47524,6

РАСХОДЫ
в рублях
ППП Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Поправки, +, -
ВСЕГО 47524623
099 Управление финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге 34196000
099 01 Общегосударственные вопросы -2750000
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы -2750000
099 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением -2750000
099 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -2750000
099 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ -2750000
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы -2750000
099 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 36946000
099 03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 36946000
099 03 10 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 36946000
099 03 10 2020000 804 ** Расходы по обеспечению пожарной безопасности на территории МО "Город Калуга" 36946000
099 03 10 2020000 804 200 РАСХОДЫ 36946000
099 03 10 2020000 804 290 Прочие расходы 36946000
177 УГПС Министерство РФ по делам ГО и ЧС по Калужской области по г. Калуге -36946000
177 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -36946000
177 03 10 Обеспечение противопожарной безопасности -36946000
177 03 10 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) -36946000
177 03 10 2020000 220 Вещевое обеспечение -440000
177 03 10 2020000 220 200 РАСХОДЫ -22000
177 03 10 2020000 220 211 Заработная плата -22000
177 03 10 2020000 220 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -418000
177 03 10 2020000 220 310 Увеличение стоимости основных средств -418000
177 03 10 2020000 221 Продовольственное обеспечение -2350000
177 03 10 2020000 221 200 РАСХОДЫ -2350000
177 03 10 2020000 221 211 Заработная плата -2350000
177 03 10 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания -26906000
177 03 10 2020000 239 200 РАСХОДЫ -26906000
177 03 10 2020000 239 211 Заработная плата -26821000
177 03 10 2020000 239 212 Прочие выплаты -85000
177 03 10 2020000 240 Гражданский персонал -2014000
177 03 10 2020000 240 200 РАСХОДЫ -2014000
177 03 10 2020000 240 211 Заработная плата -1598000
177 03 10 2020000 240 213 Начисления на оплату труда -416000
177 03 10 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности -4577000
177 03 10 2020000 253 200 РАСХОДЫ -3222000
177 03 10 2020000 253 221 Услуги связи -32000
177 03 10 2020000 253 222 Транспортные услуги -12000
177 03 10 2020000 253 223 Коммунальные услуги -2043000
177 03 10 2020000 253 225 Услуги по содержанию имущества -52000
177 03 10 2020000 253 226 Прочие услуги -528000
177 03 10 2020000 253 290 Прочие расходы -555000
117 03 10 2020000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -1355000
177 03 10 2020000 253 340 Увеличение стоимости материальных запасов -1355000
177 03 10 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа -659000
177 03 10 2020000 472 200 РАСХОДЫ -659000
177 03 10 2020000 472 211 Заработная плата -237000
177 03 10 2020000 472 212 Прочие выплаты -422000
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 133403
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133403
188 03 02 Органы внутренних дел 133403
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 121000
188 03 02 2020000 220 Вещевое обеспечение 0
188 03 02 2020000 220 200 РАСХОДЫ 0
188 03 02 2020000 220 211 Заработная плата -461500
188 03 02 2020000 220 212 Прочие выплаты 461500
188 03 02 2020000 221 Продовольственное обеспечение 0
188 03 02 2020000 221 200 РАСХОДЫ 0
188 03 02 2020000 221 211 Заработная плата -3986500
188 03 02 2020000 221 212 Прочие выплаты 3986500
188 03 02 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 121000
188 03 02 2020000 253 200 РАСХОДЫ 81000
188 03 02 2020000 253 224 Арендная плата за пользование имуществом 81000
188 03 02 2020000 253 226 Прочие услуги 837500
188 03 02 2020000 253 290 Прочие расходы -837500
188 03 02 2020000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40000
188 03 02 2020000 253 310 Увеличение стоимости основных средств 40000
188 03 02 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0
188 03 02 2020000 472 200 РАСХОДЫ 0
188 03 02 2020000 472 211 Заработная плата -746000
188 03 02 2020000 472 262 Пособия по социальной помощи населению 746000
188 03 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 12403
188 03 02 9000000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 12403
188 03 02 9000000 253 200 РАСХОДЫ 12403
188 03 02 9000000 253 225 Услуги по содержанию имущества 12403
420 Городская Дума г. Калуги 0
420 01 Общегосударственные вопросы 0
420 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
420 01 03 0010000 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0
420 01 03 0010000 027 200 РАСХОДЫ 0
420 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 1596300
420 01 03 0010000 027 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления -1596300
420 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 0
420 08 04 Периодическая печать и издательства 0
420 08 04 4550000 Издательства 0
420 08 04 4550000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0
420 08 04 4550000 453 200 РАСХОДЫ 0
420 08 04 4550000 453 226 Прочие услуги -2200000
420 08 04 4550000 453 290 Прочие расходы 2200000
423 Администрация Городского Головы города Калуги -2105611
423 01 Общегосударственные вопросы -3105611
423 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 100000
423 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 100000
423 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 100000
423 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100000
423 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100000
423 01 13 Резервные фонды -3205611
423 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -3205611
423 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ -3205611
423 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы -3205611
423 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0
423 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0
423 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0
423 03 09 3020000 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0
423 03 09 3020000 260 200 РАСХОДЫ -55900
423 03 09 3020000 260 223 Коммунальные услуги -31400
423 03 09 3020000 260 225 Услуги по содержанию имущества -54500
423 03 09 3020000 260 226 Прочие услуги 25000
423 03 09 3020000 260 290 Прочие расходы 5000
423 03 09 3020000 260 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 55900
423 03 09 3020000 260 340 Увеличение стоимости материальных запасов 55900
423 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 1000000
423 08 03 Телевидение и радиовещание 250000
423 08 03 4530000 Телерадиокомпании 250000
423 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 250000
423 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 250000
423 08 03 4530000 453 226 Прочие услуги -2682000
423 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 2932000
423 08 04 Периодическая печать и издательства 750000
423 08 04 4560000 Периодическая печать 750000
423 08 04 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 750000
423 08 04 4560000 453 200 РАСХОДЫ 750000
423 08 04 4560000 453 226 Прочие услуги -1070000
423 08 04 4560000 453 290 Прочие расходы 1820000
424 Администрация Ленинского округа г. Калуги 2399796
424 01 Общегосударственные вопросы -184300
424 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций -204300
424 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -204300
424 01 04 0010000 005 Центральный аппарат -204300
424 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ -227600
424 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -185700
424 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -48600
424 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 6700
424 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 23300
424 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 23300
424 01 13 Резервные фонды -250000
424 01 13 0700200 Резервный фонд администрации Ленинского округа -250000
424 01 13 0700200 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -250000
424 01 13 0700200 184 200 РАСХОДЫ -250000
424 01 13 0700200 184 290 Прочие расходы -250000
424 01 15 Другие общегосударственные вопросы 270000
424 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 270000
424 01 15 0010000 006 Территориальные органы 270000
424 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 270000
424 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 270000
424 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -50000
424 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона -50000
424 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне -50000
424 03 09 2190000 261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время -50000
424 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ -50000
424 03 09 2190000 261 226 Прочие услуги -50000
424 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2689930
424 05 01 Жилищное хозяйство 300000
424 05 01 3500000 Содержание и ремонт жилищного фонда 300000
424 05 01 3500000 197 Предоставление субсидий 300000
424 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 300000
424 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 300000
424 05 02 Коммунальное хозяйство 2389930
424 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 2389930
424 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 2389930
424 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 2389930
424 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2389930
424 06 Охрана окружающей среды 10400
424 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 10400
424 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 10400
424 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов 10400
424 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ 10400
424 06 01 4000000 440 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 10400
424 07 Образование 190000
424 07 01 Дошкольное образование 190000
424 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 190000
424 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 190000
424 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 190000
424 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты -119800
424 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги 30000
424 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 160000
424 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 119800
424 07 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
424 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
424 07 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 0
424 07 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0
424 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 14000
424 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -14000
424 07 02 Общее образование 0
424 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0
424 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
424 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 0
424 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты -429500
424 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 18570
424 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги -18570
424 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 429500
424 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 0
424 08 01 Культура 6000
424 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0
424 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
424 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 0
424 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты -48900
424 08 01 4400000 327 222 Транспортные услуги 10000
424 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги -10000
424 08 01 4400000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 48900
424 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 6000
424 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6000
424 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 6000
424 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 6000
424 08 03 Телевидение и радиовещание 0
424 08 03 4530000 Телерадиокомпании 0
424 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0
424 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 0
424 08 03 4530000 453 226 Прочие услуги -26000
424 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 26000
424 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации -6000
424 08 06 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -6000
424 08 06 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -6000
424 08 06 9000000 453 200 РАСХОДЫ -6000
424 08 06 9000000 453 290 Прочие расходы -6000
424 10 Социальная политика -256234
424 10 02 Социальное обслуживание населения -256234
424 10 02 5050000 Прочие меры социальной поддержки граждан -256234
424 10 02 5050000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -256234
424 10 02 5050000 327 200 РАСХОДЫ -256234
424 10 02 5050000 327 211 Заработная плата -181033
424 10 02 5050000 327 213 Начисления на оплату труда -53876
424 10 02 5050000 327 290 Прочие расходы -21325
425 Администрация Московского округа г. Калуги -997800
425 01 Общегосударственные вопросы -327800
425 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций -451300
425 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -451300
425 01 04 0010000 005 Центральный аппарат -451300
425 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ -371300
425 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -294700
425 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -76600
425 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 90000
425 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы -90000
425 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -80000
425 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов -80000
425 01 15 Другие общегосударственные вопросы 123500
425 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 100000
425 01 15 0010000 006 Территориальные органы 100000
425 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 100000
425 01 15 0010000 006 226 Прочие услуги -25000
425 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 125000
425 01 15 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 23500
425 01 15 9000000 006 Территориальные органы 23500
425 01 15 9000000 006 200 РАСХОДЫ 23500
425 01 15 9000000 006 290 Прочие расходы 23500
425 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -11100
425 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона -11100
425 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне -11100
425 03 09 2190000 261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время -11100
425 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ -11100
425 03 09 2190000 261 226 Прочие услуги -11100
425 05 Жилищно-коммунальное хозяйство -650000
425 05 01 Жилищное хозяйство -1040000
425 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства -1040000
425 05 01 3500000 197 Предоставление субсидий -1040000
425 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ -1040000
425 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -1040000
425 05 02 Коммунальное хозяйство 390000
425 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 390000
425 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 390000
425 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 390000
425 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 195000
425 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 195000
425 06 Охрана окружающей среды -50000
425 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод -50000
425 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов -50000
425 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов -50000
425 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ -50000
425 06 01 4000000 440 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -50000
425 07 Образование 0
425 07 01 Дошкольное образование 0
425 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 0
425 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
425 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 0
425 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты -29400
425 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 29400
425 07 02 Общее образование 15000
425 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 15000
425 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15000
425 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 15000
425 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты -232200
425 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 38000
425 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 232200
425 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы -23000
425 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 0
425 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
425 07 07 9000000 452 Оздоровление детей и подростков 0
425 07 07 9000000 452 200 РАСХОДЫ 18300
425 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 18300
425 07 07 9000000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -18300
425 07 07 9000000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов -18300
425 07 09 Другие вопросы в области образования -15000
425 07 09 4360000 Мероприятия в области образования -15000
425 07 09 4360000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи -15000
425 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ -15000
425 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы -15000
425 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 41100
425 08 01 Культура 11200
425 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 10000
425 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10000
425 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 10000
425 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты -68600
425 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 33600
425 08 01 4400000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 68600
425 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы -23600
425 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 1200
425 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1200
425 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 1200
425 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 1200
425 08 03 Телевидение и радиовещание 41100
425 08 03 4530000 Телерадиокомпании 11100
425 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 11100
425 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 11100
425 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 11100
425 08 03 4560000 Периодическая печать 30000
425 08 03 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 30000
425 08 03 4560000 453 200 РАСХОДЫ 30000
425 08 03 4560000 453 290 Прочие расходы 30000
425 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации -11200
425 08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -10000
425 08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -10000
425 08 06 4500000 453 200 РАСХОДЫ -10000
425 08 06 4500000 453 290 Прочие расходы -10000
425 08 06 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -1200
425 08 06 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -1200
425 08 06 9000000 453 200 РАСХОДЫ -1200
425 08 06 9000000 453 290 Прочие расходы -1200
426 Администрация Октябрьского округа г. Калуги -290800
426 01 Общегосударственные вопросы -405800
426 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций -390800
426 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -390800
426 01 04 0010000 005 Центральный аппарат -390800
426 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ -390800
426 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -310200
426 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -80600
426 01 13 Резервные фонды -215000
426 01 13 0700000 Резервные фонды -215000
426 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -215000
426 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ -215000
426 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы -215000
426 01 15 Другие общегосударственные вопросы 200000
426 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 200000
426 01 15 0010000 006 Территориальные органы 200000
426 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 200000
426 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 200000
426 05 02 Коммунальное хозяйство 115000
426 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 115000
426 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 115000
426 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 115000
426 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 15000
426 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 100000
426 07 Образование 0
426 07 01 Дошкольное образование 0
426 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 0
426 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
426 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 0
426 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты -20400
426 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 20400
426 07 02 Общее образование 0
426 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0
426 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
426 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 373300
426 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты -181200
426 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 373300
426 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 181200
426 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -373300
426 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -373300
426 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 0
426 08 01 Культура 12100
426 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 12100
426 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12100
426 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 12100
426 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты -8000
426 08 01 4400000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 8000
426 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 12100
426 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации -12100
426 08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -12100
426 08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -12100
426 08 06 4500000 453 200 РАСХОДЫ -12100
426 08 06 4500000 453 290 Прочие расходы -12100
427 Управление экономики и финансов города Калуги 1500000
427 01 Общегосударственные вопросы 1500000
427 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1500000
427 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1500000
427 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 1500000
427 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 623800
427 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -160000
427 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 0
427 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -106100
427 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 11500
427 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 0
427 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 57100
427 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 115000
427 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 926300
427 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы -220000
427 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 876200
427 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 816100
427 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 60100
428 Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" 1400000
428 01 Общегосударственные вопросы 1400000
428 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1400000
428 01 07 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1489800
428 01 07 0010000 005 Центральный аппарат 1087200
428 01 07 0010000 005 200 РАСХОДЫ 717200
428 01 07 0010000 005 211 Заработная плата 449800
428 01 07 0010000 005 212 Прочие выплаты 5000
428 01 07 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 116900
428 01 07 0010000 005 221 Услуги связи 27500
428 01 07 0010000 005 222 Транспортные услуги 7000
428 01 07 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 15000
428 01 07 0010000 005 226 Прочие услуги 55000
428 01 07 0010000 005 290 Прочие расходы 41000
428 01 07 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 370000
428 01 07 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 265000
428 01 07 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 105000
428 01 07 0010000 092 Члены избирательной комиссии местного самоуправления 402600
428 01 07 0010000 092 200 РАСХОДЫ 402600
428 01 07 0010000 092 211 Заработная плата 319500
428 01 07 0010000 092 213 Начисления на оплату труда 83100
428 01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов -89800
428 01 07 0200000 097 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления -89800
428 01 07 0200000 097 200 РАСХОДЫ -89800
428 01 07 0200000 097 290 Прочие расходы -89800
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 2411800
429 01 Общегосударственные вопросы 2411800
429 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2261800
429 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2261800
429 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 2261800
429 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 913800
429 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 788700
429 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 410200
429 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 60000
429 01 04 0010000 005 224 Арендная плата за пользование имуществом -80000
429 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 15000
429 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 75000
429 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы -150000
429 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1348000
429 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 1348000
429 01 15 Другие общегосударственные вопросы 150000
429 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 150000
429 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 150000
429 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 150000
429 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 150000
536 Управление здравоохранения г. Калуги 11865800
536 01 Общегосударственные вопросы 0
536 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0
536 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
536 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 0
536 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ -30000
536 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества -30000
536 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 30000
536 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 30000
536 07 Образование 0
536 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 0
536 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0
536 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 0
536 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 0
536 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги -600000
536 07 05 4290000 450 290 Прочие расходы 600000
536 09 Здравоохранение и спорт 11865800
536 09 01 Здравоохранение 11865800
536 09 01 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0
536 09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
536 09 01 4690000 327 200 РАСХОДЫ 3000
536 09 01 4690000 327 222 Транспортные услуги 3000
536 09 01 4690000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -3000
536 09 01 4690000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -3000
536 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части -1730000
536 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -1730000
536 09 01 4700000 327 200 РАСХОДЫ -1816700
536 09 01 4700000 327 211 Заработная плата -577160
536 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату труда -150011
536 09 01 4700000 327 221 Услуги связи -2202
536 09 01 4700000 327 222 Транспортные услуги -1500
536 09 01 4700000 327 223 Коммунальные услуги -90000
536 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию имущества -1895000
536 09 01 4700000 327 226 Прочие услуги -5900
536 09 01 4700000 327 290 Прочие расходы 905073
536 09 01 4700000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 86700
536 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 160000
536 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -73300
536 09 01 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 55000
536 09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 55000
536 09 01 4710000 327 200 РАСХОДЫ 0
536 09 01 4710000 327 212 Прочие выплаты -106000
536 09 01 4710000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 106000
536 09 01 4710000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 55000
536 09 01 4710000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 55000
536 09 01 4760000 Родильные дома 5390000
536 09 01 4760000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5390000
536 09 01 4760000 327 200 РАСХОДЫ 5390000
536 09 01 4760000 327 225 Услуги по содержанию имущества 5390000
536 09 01 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0
536 09 01 4850000 455 200 РАСХОДЫ 0
536 09 01 4850000 455 226 Прочие услуги -300000
536 09 01 4850000 455 290 Прочие расходы 300000
536 09 01 4850000 455 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0
536 09 01 4850000 455 310 Увеличение стоимости основных средств -981000
536 09 01 4850000 455 340 Увеличение стоимости материальных запасов 981000
536 09 01 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 0
536 09 01 4850000 457 200 РАСХОДЫ 0
536 09 01 4850000 457 226 Прочие услуги -100000
536 09 01 4850000 457 290 Прочие расходы 100000
536 09 01 7710000 Территориальная программа ОМС 6716000
536 09 01 7710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6716000
536 09 01 7710000 327 200 РАСХОДЫ 5381000
536 09 01 7710000 327 212 Прочие выплаты 21500
536 09 01 7710000 327 222 Транспортные услуги 56400
536 09 01 7710000 327 223 Коммунальные услуги 124000
536 09 01 7710000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2595800
536 09 01 7710000 327 226 Прочие услуги -2635800
536 09 01 7710000 327 290 Прочие расходы 5176400
536 09 01 7710000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1335000
536 09 01 7710000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1335000
536 09 01 7710000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 42700
536 09 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 1434800
536 09 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1434800
536 09 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 1156800
536 09 01 9000000 327 211 Заработная плата 664800
536 09 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 174000
536 09 01 9000000 327 221 Услуги связи 3600
536 09 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 84000
536 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 57600
536 09 01 9000000 327 290 Прочие расходы 7200
536 09 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 278000
536 09 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 86000
536 09 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 192000
536 09 01 9000000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 165600
536 09 04 4810000 Мероприятия в области санитарноэпидемиологического надзора 0
536 09 04 4810000 459 Борьба с эпидемиями 0
536 09 04 4810000 459 200 РАСХОДЫ 0
536 09 04 4810000 459 226 Прочие услуги -1400000
536 09 04 4810000 459 290 Прочие расходы 1400000
536 09 04 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 0
536 09 04 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0
536 09 04 4850000 455 200 РАСХОДЫ 0
536 09 04 4850000 455 226 Прочие услуги -2000000
536 09 04 4850000 455 290 Прочие расходы 2000000
536 09 04 4850000 459 Борьба с эпидемиями 0
536 09 04 4850000 459 200 РАСХОДЫ 0
536 09 04 4850000 459 226 Прочие услуги -1000000
536 09 04 4850000 459 290 Прочие расходы 1000000
537 Управление культуры и спорта города Калуги 177127
537 07 Образование 215971
537 07 02 Общее образование 96744
537 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми -80000
537 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -80000
537 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ -20000
537 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 457200
537 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 10000
537 07 02 4230000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -457200
537 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы -30000
537 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -60000
537 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -60000
537 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 176744
537 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 176744
537 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 169620
537 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 24220
537 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 4500
537 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 15000
537 07 02 9000000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 2000
537 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества -500
537 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 100100
537 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 24300
537 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 7124
537 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 7124
537 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 0
537 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0
537 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 0
537 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 0
537 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги -15000
537 07 05 4290000 450 290 Прочие расходы 15000
537 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 119227
537 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 74121
537 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 74121
537 07 07 4310000 327 200 РАСХОДЫ 19000
537 07 07 4310000 327 212 Прочие выплаты 145200
537 07 07 4310000 327 222 Транспортные услуги 13000
537 07 07 4310000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом -172928
537 07 07 4310000 327 225 Услуги по содержанию имущества 71000
537 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 99800
537 07 07 4310000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -145200
537 07 07 4310000 327 290 Прочие расходы 8128
537 07 07 4310000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 55121
537 07 07 4310000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 55121
537 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 45106
537 07 07 9000000 452 Оздоровление детей и подростков 45106
537 07 07 9000000 452 200 РАСХОДЫ 45106
537 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 29106
537 07 07 9000000 452 290 Прочие расходы 16000
537 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 156
537 08 01 Культура -9844
537 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации -55000
537 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -55000
537 08 01 4400000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -55000
537 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -55000
537 08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 0
537 08 01 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 08 01 4410000 327 200 РАСХОДЫ 3540
537 08 01 4410000 327 221 Услуги связи 540
537 08 01 4410000 327 225 Услуги по содержанию имущества -2000
537 08 01 4410000 327 226 Прочие услуги 5000
537 08 01 4410000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -3540
537 08 01 4410000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -3000
537 08 01 4410000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -540
537 08 01 4420000 Библиотеки 98000
537 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 98000
537 08 01 4420000 327 200 РАСХОДЫ 88000
537 08 01 4420000 327 212 Прочие выплаты -45000
537 08 01 4420000 327 226 Прочие услуги -400
537 08 01 4420000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 45000
537 08 01 4420000 327 290 Прочие расходы 400
537 08 01 4420000 327 225 Услуги по содержанию имущества 88000
537 08 01 4420000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 10000
537 08 01 4420000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 10000
537 08 01 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0
537 08 01 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 08 01 4430000 327 200 РАСХОДЫ 0
537 08 01 4430000 327 212 Прочие выплаты 3600
537 08 01 4430000 327 222 Транспортные услуги 5300
537 08 01 4430000 327 225 Услуги по содержанию имущества -12800
537 08 01 4430000 327 290 Прочие расходы 3900
537 08 01 4430000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0
537 08 01 4430000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -76900
537 08 01 4430000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 76900
537 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -52844
537 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -52844
537 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ -30734
537 08 01 9000000 327 211 Заработная плата -8230
537 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда -2040
537 08 01 9000000 327 221 Услуги связи 1100
537 08 01 9000000 327 223 Коммунальные услуги 2000
537 08 01 9000000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 3500
537 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги -9624
537 08 01 9000000 327 212 Прочие выплаты 9000
537 08 01 9000000 327 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления -9000
537 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы -17440
537 08 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -22110
537 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -21110
537 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -1000
537 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 10000
537 08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 10000
537 08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 10000
537 08 06 4500000 453 200 РАСХОДЫ 10000
537 08 06 4500000 453 290 Прочие расходы 10000
537 09 Здравоохранение и спорт -39000
537 09 02 Спорт и физическая культура -39000
537 09 02 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 6000
537 09 02 4820000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6000
537 09 02 4820000 327 200 РАСХОДЫ 6000
537 09 02 4820000 327 212 Прочие выплаты 67000
537 09 02 4820000 327 226 Прочие услуги 6000
537 09 02 4820000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -67000
537 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия -45000
537 09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма -45000
537 09 02 5120000 455 200 РАСХОДЫ -45000
537 09 02 5120000 455 290 Прочие расходы -45000
538 Управление образования г. Калуги 4022340
538 01 Общегосударственные вопросы 0
538 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0
538 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
538 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 0
538 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 0
538 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги -17200
538 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 17200
538 07 Образование 4022340
538 07 01 Дошкольное образование -25300
538 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения -25300
538 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -25300
538 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ -35300
538 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 1598400
538 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 0
538 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества -107700
538 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги -312100
538 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -1598400
538 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 384500
538 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 10000
538 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -20000
538 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30000
538 07 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
538 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
538 07 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 0
538 07 01 9000000 327 226 Прочие услуги -3500
538 07 01 9000000 327 290 Прочие расходы 3500
538 07 02 Общее образование 2143011
538 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 107173
538 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 107173
538 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 260000
538 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты 3287900
538 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 260000
538 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги -688500
538 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -3287900
538 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 688500
538 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -152827
538 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -152827
538 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 0
538 07 02 4220000 Школы-интернаты -8500
538 07 02 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -8500
538 07 02 4220000 327 200 РАСХОДЫ -8500
538 07 02 4220000 327 212 Прочие выплаты 166800
538 07 02 4220000 327 226 Прочие услуги -53500
538 07 02 4220000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -166800
538 07 02 4220000 327 290 Прочие расходы 45000
538 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1572726
538 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1572726
538 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 1257500
538 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 566400
538 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 4000
538 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 116000
538 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1090000
538 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги -3500
538 07 02 4230000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -566400
538 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 51000
538 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 315226
538 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 229726
538 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 85500
538 07 02 4240000 Детские дома 0
538 07 02 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
538 07 02 4240000 327 200 РАСХОДЫ 0
538 07 02 4240000 327 212 Прочие выплаты 78000
538 07 02 4240000 327 226 Прочие услуги -21000
538 07 02 4240000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -78000
538 07 02 4240000 327 290 Прочие расходы 21000
538 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 471612
538 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 471612
538 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 273885
538 07 02 9000000 327 211 Заработная плата -1126230
538 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда -292820
538 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 1550396
538 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 142539
538 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 197727
538 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 82470
538 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 115257
538 07 04 Среднее профессиональное образование 31500
538 07 04 4270000 Средние специальные учебные заведения 0
538 07 04 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
538 07 04 4270000 327 200 РАСХОДЫ 0
538 07 04 4270000 327 212 Прочие выплаты 51600
538 07 04 4270000 327 226 Прочие услуги -17900
538 07 04 4270000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -51600
538 07 04 4270000 327 290 Прочие расходы 17900
538 07 04 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 31500
538 07 04 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31500
538 07 04 9000000 327 200 РАСХОДЫ 31500
538 07 04 9000000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 31500
538 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 23800
538 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 23800
538 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 23800
538 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 23800
538 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги -220000
538 07 05 4290000 450 290 Прочие расходы 243800
538 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1708277
538 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 1694500
538 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40000
538 07 07 4310000 327 200 РАСХОДЫ 40000
538 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 40000
538 07 07 4310000 805 Программа "Социальная поддержка молодежи на рынке труда г. Калуги на 2005-2007 годы" 1654500
538 07 07 4310000 805 200 РАСХОДЫ 1654500
538 07 07 4310000 805 290 Прочие расходы 1654500
538 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 13777
538 07 07 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13777
538 07 07 9000000 327 200 РАСХОДЫ 13777
538 07 07 9000000 327 226 Прочие услуги 1283
538 07 07 9000000 327 290 Прочие расходы 12494
538 07 09 Другие вопросы в области образования 141052
538 07 09 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0
538 07 09 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
538 07 09 4350000 327 200 РАСХОДЫ 0
538 07 09 4350000 327 212 Прочие выплаты 18000
538 07 09 4350000 327 226 Прочие услуги -10000
538 07 09 4350000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -18000
538 07 09 4350000 327 290 Прочие расходы 10000
538 07 09 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 133000
538 07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 133000
538 07 09 4520000 327 200 РАСХОДЫ 133000
538 07 09 4520000 327 212 Прочие выплаты 88800
538 07 09 4520000 327 225 Услуги по содержанию имущества 189500
538 07 09 4520000 327 226 Прочие услуги -206800
538 07 09 4520000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -88800
538 07 09 4520000 327 290 Прочие расходы 150300
538 07 09 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 8052
538 07 09 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8052
538 07 09 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 8052
538 07 09 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 0
538 07 09 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8052
539 Управление городского хозяйства города Калуги 20842803
539 01 Общегосударственные вопросы -1700000
539 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2168984
539 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2168984
539 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 2168984
539 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 2118984
539 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -6652
539 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества -188300
539 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 472500
539 01 04 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 6653
539 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 1834783
539 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50000
539 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 80000
539 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов -30000
539 01 15 Другие общегосударственные вопросы -3868984
539 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением -3868984
539 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -3868984
539 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ -3868984
539 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги -3868984
539 04 Национальная экономика 600000
539 04 08 Транспорт 600000
539 04 08 3170000 Другие виды транспорта 600000
539 04 08 3170000 366 Отдельные виды транспорта по другим видам транспорта 600000
539 04 08 3170000 366 200 РАСХОДЫ 600000
539 04 08 3170000 366 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 600000
539 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 21140609
539 05 01 Жилищное хозяйство -5156993
539 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства -10136020
539 05 01 3500000 197 Предоставление субсидий -20136020
539 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ -20136020
539 05 01 3500000 197 225 Услуги по содержанию имущества -19836020
539 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -300000
539 05 01 3500000 Приобретение жилья по Программе улучшения жилищных условий населения г. Калуги с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования 10000000
539 05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 10000000
539 05 01 3500000 410 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 10000000
539 05 01 3500000 410 310 Увеличение стоимости основных средств 10000000
539 05 01 9000000 Приобретение жилья по Программе улучшения жилищных условий населения г. Калуги с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования 4979027
539 05 01 9000000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 4979027
539 05 01 9000000 410 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4979027
539 05 01 9000000 410 310 Увеличение стоимости основных средств 4979027
539 05 02 Коммунальное хозяйство 3605611
539 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 3205611
539 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 3205611
539 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 3205611
539 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 3205611
539 05 02 522000 Приобретение спецтехники. Губернаторская целевая программа "Восстановление и перспективное развитие объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Калужской области на 2003-2005 годы" 400000
539 05 02 522000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 400000
539 05 02 522000 412 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 400000
539 05 02 522000 310 Увеличение стоимости основных средств 400000
539 05 04 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 22691991
539 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1700000
539 05 04 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1700000
539 05 04 0010000 327 200 РАСХОДЫ 475400
539 05 04 0010000 327 221 Услуги связи 10400
539 05 04 0010000 327 222 Транспортные услуги -48000
539 05 04 0010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 78000
539 05 04 0010000 327 226 Прочие услуги 710600
539 05 04 0010000 327 290 Прочие расходы -275600
539 05 04 0010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1224600
539 05 04 0010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1377100
539 05 04 0010000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -152500
539 05 04 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 18400000
539 05 04 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 18400000
539 05 04 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 18400000
539 05 04 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 18400000
539 05 04 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 2591991
539 05 04 9000000 213 Строительство объектов для нужд отрасли 2390098
539 05 04 9000000 213 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2390098
539 05 04 9000000 213 310 Увеличение стоимости основных средств 2390098
539 05 04 9000000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 201893
539 05 04 9000000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 201893
539 05 04 9000000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 201893
539 07 Образование 2252194
539 07 09 Другие вопросы в области образования 2252194
539 07 09 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 500000
539 07 09 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 500000
539 07 09 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 500000
539 07 09 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 500000
539 07 09 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 1752194
539 07 09 9000000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 1752194
539 07 09 9000000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1752194
539 07 09 9000000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 1752194
539 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 2050000
539 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 2050000
539 08 06 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 2050000
539 08 06 9000000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2050000
539 08 06 9000000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2050000
539 08 06 9000000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 2050000
539 09 Здравоохранение и спорт -3500000
539 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта -3500000
539 09 04 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды -3500000
539 09 04 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения -3500000
539 09 04 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -3500000
539 09 04 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств -3500000
540 Управление социальной защиты 6000065
540 01 Общегосударственные вопросы 491000
540 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 491000
540 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 491000
540 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 491000
540 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 491000
540 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 389100
540 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 101900
540 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0
540 05 01 Жилищное хозяйство -29045000
540 05 01 5150000 Фонд софинансирования социальных расходов -29045000
540 05 01 5150000 500 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг -29045000
540 05 01 5150000 500 200 РАСХОДЫ -29045000
540 05 01 5150000 500 262 Пособия по социальной помощи населению -29045000
540 05 04 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 29045000
540 05 04 5150000 Фонд софинансирования социальных расходов 29045000
540 05 04 5150000 197 Предоставление субсидий 29045000
540 05 04 5150000 197 200 РАСХОДЫ 29045000
540 05 04 5150000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 21221000
540 05 04 5150000 197 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 7824000
540 10 Социальная политика 5509065
540 10 02 Социальное обслуживание населения 624980
540 10 02 5050000 Меры социальной поддержки граждан 0
540 10 02 5050000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
540 10 02 5050000 327 200 РАСХОДЫ 0
540 10 02 5050000 327 212 Прочие выплаты 27600
540 10 02 5050000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -27600
540 10 02 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 256234
540 10 02 5140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 256234
540 10 02 5140000 327 200 РАСХОДЫ 256234
540 10 02 5140000 327 211 Заработная плата 181033
540 10 02 5140000 327 212 Прочие выплаты 22800
540 10 02 5140000 327 213 Начисления на оплату труда 53876
540 10 02 5140000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -22800
540 10 02 5140000 327 290 Прочие расходы 21325
540 10 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 368746
540 10 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 368746
540 10 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 336546
540 10 02 9000000 327 211 Заработная плата 92597
540 10 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 32643
540 10 02 9000000 327 226 Прочие услуги 197306
540 10 02 9000000 327 290 Прочие расходы 14000
540 10 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 32200
540 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 32200
540 10 03 Социальное обеспечение населения 4884085
540 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 4199400
540 10 03 5050000 483 Расходы на оказание социальной помощи 4199400
540 10 03 5050000 483 200 РАСХОДЫ 4199400
540 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 4199400
540 10 03 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 684685
540 10 03 9000000 483 Расходы на оказание социальной помощи 684685
540 10 03 9000000 483 200 РАСХОДЫ 684685
540 10 03 9000000 483 261 Пособия по социальному страхованию населения 683011
540 10 03 9000000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 1674
541 Управление по делам ГО ЧС г. Калуги 0
541 01 Общегосударственные вопросы 0
541 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0
541 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
541 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 0
541 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 0
541 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 160600
541 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 66302
541 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 15000
541 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги -15000
541 01 04 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению -226902
541 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0
541 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0
541 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0
541 03 09 3020000 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0
541 03 09 3020000 260 200 РАСХОДЫ 0
541 03 09 3020000 260 211 Заработная плата 76900
541 03 09 3020000 260 213 Начисления на оплату труда 30409
541 03 09 3020000 260 262 Пособия по социальной помощи населению -107309
542 Комитет по организации защиты населения города Калуги 2915700
542 01 Общегосударственные вопросы 2078700
542 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2078700
542 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2078700
542 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 2078700
542 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 1908700
542 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 1147300
542 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 900
542 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 298500
542 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 45200
542 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 183600
542 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 88800
542 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 77400
542 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 67000
542 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 170000
542 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 100000
542 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 70000
542 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 837000
542 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 837000
542 03 09 218000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 537000
542 03 09 218000 260 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера 537000
542 03 09 218000 260 290 Прочие расходы 537000
542 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 300000
542 03 09 2190000 238 Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва 300000
542 03 09 2190000 238 290 Прочие расходы 300000