N п/п | Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги | Наименование государственной функции, государственной услуги | Показатель государственной функции, государственной услуги, единица измерения | Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ) | Коды классификации | Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс. руб. в ценах 2009 года) | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | ||||||||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2007, отчетный период | 2008, отчетный период | 2009, текущий период | 2010, план | 2011, план | 2012, план | ИТОГО за период реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) | ИТОГО по программе, | 359128,164 | 458404,246 | 487029,391 | 568652,095 | 566535,850 | 574697,550 | 1709885,495 | |||||||
В т.ч.: средства от предпринимательской деятельности | 48225,701 | 59700,076 | 68271,845 | 100112,990 | 108822,820 | 116984,520 | 325920,330 | ||||||||
субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий | 106598,010 | 152008,400 | 149847,840 | 161079,914 | 161079,914 | 161079,914 | 483239,742 | ||||||||
Сводные значения показателей: | |||||||||||||||
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) | Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы | 73858 | 78909 | 83021 | 85029 | 84893 | 84909 | ||||||||
Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел. | 2211 | 2150 | 2153 | 2193 | 2266 | 2282 | |||||||||
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям: | |||||||||||||||
Государственные услуги: | Показатели: | В том числе: | |||||||||||||
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания | 1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел. | 1939 | 1868 | 1821 | 1875 | 1948 | 1964 | |||||||
Расходы на оказание государственных услуг - всего | 220167,790 | 257538,898 | 289282,046 | 356341,312 | 365024,782 | 373161,782 | 1094527,876 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5019900 | 822 | 172119,285 | 198080,221 | 221361,033 | 256531,312 | 256531,312 | 256531,312 | 769593,936 | |||||
средства от предпринимательской деятельности | 10 02 | 9000000 | 822 | 48048,505 | 59458,677 | 67921,013 | 99810,000 | 108493,470 | 116630,470 | 324933,940 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 5536,875 | 0,000 | 0,000 | 5536,875 | |||||||||||
2. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке | Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел. | 3002 | 1953 | 1980 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
Расходы на оказание государственных услуг - всего | 5177,754 | 5597,227 | 6467,430 | 8466,256 | 8466,256 | 8466,256 | 25398,768 | ||||||||
В том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5019900 | 822 | 5177,754 | 5597,227 | 6467,430 | 8466,256 | 8466,256 | 8466,256 | 25398,768 | |||||
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" | 3. Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах | Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные услуги за год, чел. | 120 | 102 | 106 | 120 | 120 | 120 | |||||||
Расходы на оказание государственных услуг - всего | 15151,610 | 20147,780 | 20588,489 | 21187,829 | 21214,189 | 21238,889 | 63640,907 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5029900 | 822 | 14974,414 | 19906,381 | 20294,285 | 20884,839 | 20884,839 | 20884,839 | 62654,517 | |||||
средства от предпринимательской деятельности | 10 02 | 9000000 | 822 | 177,196 | 241,399 | 294,204 | 302,990 | 329,350 | 354,050 | 986,390 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 1087,400 | 0,000 | 0,000 | 1087,400 | |||||||||||
ГУСО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" | 4. Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий | Число граждан, обслуженных за год, чел. | 273 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||
Расходы на оказание государственных услуг - всего | 12362,941 | 9201,586 | 10500,709 | 10500,709 | 10500,709 | 31502,127 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5079900 | 822 | 12362,941 | 9144,958 | 10500,709 | 10500,709 | 10500,709 | 31502,127 | ||||||
средства от предпринимательской деятельности | 10 02 | 9000000 | 822 | 0,000 | 56,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 200,000 | ||||||||||||||
Органы местного самоуправления | 5. Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел. | 68088 | 74128 | 78226 | 80515 | 80515 | 80515 | |||||||
Расходы на оказание государственных услуг | 11 03 | 5059000 | 822 | 106598,010 | 152008,400 | 149847,840 | 153025,918 | 153025,918 | 153025,918 | 459077,754 | |||||
Нераспределенный резерв | 11 03 | 5059000 | 822 | 8053,996 | 8053,996 | 8053,996 | |||||||||
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) (в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) (в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) (в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) (в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) | Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области | Государственные функции: | ВСЕГО | 12033,000 | 10749,000 | 11642,000 | 4251,800 | 250,000 | 250,000 | 4751,80 | |||||
1. Оказание адресной социальной помощи | Показатели: | ||||||||||||||
Число получателей адресной материальной помощи - всего | 709 | 585 | 608 | 239 | 30 | 30 | |||||||||
Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего | 10 06 | 5140100 | 822 | 12033,000 | 10499,000 | 11392,000 | 4001,800 | 0,000 | 0,000 | 4001,800 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений | 709 | 585 | 608 | 209 | 0 | 0 | |||||||||
Расходы на оказание помощи | 12033,000 | 10499,000 | 11392,000 | 4001,800 | 0,000 | 0,000 | 4001,800 | ||||||||
Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения <*> | 30 | 30 | 30 | Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию | |||||||||||
Расходы на оказание помощи <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
2. Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания | Показатели: | ||||||||||||||
Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего <*> | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
Расходы на обучение - всего <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Организация и обеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста | ||||||||||
Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год <*> | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания <**> | |||||||||||||||
Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение, за год <*> | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение, за год <**> | |||||||||||||||
3. Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок | Показатели: | ||||||||||||||
Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания <*> | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания <**> | Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений - 25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса - 15,0 тыс. руб., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб., цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей | ||||||||||||||
Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 N 321) | |||||||||||||||
Расходы на премирование победителей конкурса: - 1 категория (областные учреждения) | 10 06 | 5140100 | 822 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||
- 2 категория (муниципальные учреждения) | 11 04 | 5140100 | 822 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||
4. Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области | Показатели: | ||||||||||||||
Расходы: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации <**> | Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысячи рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысячи рублей - обучение персонала работе с программным обеспечением (10,0 тыс. руб. x 30 чел.) | ||||||||||||||
Количество подготовленных циклов телепередач <*> | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах <**> | Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты | ||||||||||||||
Количество проведенных семинаров, конференций, "круглых столов" совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год <*> | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Расходы на проведение семинаров, конференций, "круглых столов", совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы <**> | Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников | ||||||||||||||
Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы <*> | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы <**> | Оплата услуг по изданию, приобретению литературы | ||||||||||||||
Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год <*> | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидов за год <**> | Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сценария праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков) | ||||||||||||||
5. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов | Расходы - всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
В т.ч.: | |||||||||||||||
Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждений социального обслуживания (в рамках текущего финансирования) | |||||||||||||||
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования) | |||||||||||||||
Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО <**> | Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысячи рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработку алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы | ||||||||||||||
Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание <**> | Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание, составляет около 300,0 тысячи рублей (оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы) | ||||||||||||||
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования) | |||||||||||||||
Из общего объема по каждому учреждению: | |||||||||||||||
1 | ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО по учреждению | 51692,455 | 50870,665 | 55850,249 | 62190,013 | 63911,693 | 65525,033 | 191626,739 | |||||
ВСЕГО по ГУ | 49643,655 | 48846,215 | 53701,449 | 59420,252 | 61141,932 | 62755,272 | 183317,456 | ||||||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 12449,388 | 12927,535 | 15827,162 | 19789,470 | 21511,150 | 23124,490 | 64425,110 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 464 | 379 | 337 | 348 | 348 | 348 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 37194,267 | 35918,680 | 37874,287 | 39630,782 | 39630,782 | 39630,782 | 118892,346 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 15944,052 | 17029,795 | 18857,455 | 23052,616 | 23052,616 | 23052,616 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 3977,133 | 4302,005 | 4809,398 | 6039,786 | 6039,786 | 6039,786 | |||||||||
3. Прочие расходы | 17273,082 | 14586,880 | 14207,434 | 10538,380 | 10538,380 | 10538,380 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 35,000 | Приложение 15 | |||||||||||||
Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям | 0% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования | Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом корпусе | ||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 25% | 50% | 50% | |||||||||||
Приобретение оборудования для специализированных отделений | Приложение 5 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 50% | 100% | ||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 150 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке | ВСЕГО по ГУ | 2048,800 | 2024,450 | 2148,800 | 2769,761 | 2769,761 | 2769,761 | 8309,283 | |||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год | 2276 | 1404 | 1431 | 1451 | 1451 | 1451 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 2048,800 | 2024,450 | 2148,800 | 2769,761 | 2769,761 | 2769,761 | 8309,283 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 1374,065 | 1331,648 | 1411,145 | 2004,575 | 2004,575 | 2004,575 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 482,135 | 467,252 | 500,975 | 525,198 | 525,198 | 525,198 | |||||||||
3. Прочие расходы | 192,600 | 225,550 | 236,680 | 239,988 | 239,988 | 239,988 | |||||||||
2 | ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 0,000 | 1095,572 | 9321,962 | 25589,147 | 26622,589 | 26929,169 | 79140,905 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 254,511 | 3760,590 | 4087,760 | 4394,340 | 12242,690 | ||||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 10 | 80 | 140 | 140 | |||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 1095,572 | 9067,451 | 21828,557 | 22534,829 | 22534,829 | 66898,215 | |||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 448,300 | 2630,000 | 10168,661 | 10168,661 | 10168,661 | ||||||||||
2. Начисления на заработную плату | 97,768 | 689,060 | 2664,189 | 2664,189 | 2664,189 | ||||||||||
3. Прочие расходы | 549,504 | 5748,391 | 8995,707 | 9701,979 | 9701,979 | ||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для взрослых | 21,1 | 20,7 | 20,7 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | |||||||||
Расходы на капитальный ремонт зданий | |||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | ||||||||||||||
3 | ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 11297,744 | 12654,513 | 15741,536 | 706,272 | ||||||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1704,341 | 1999,145 | 2800,068 | ||||||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | |||||||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 9593,403 | 10655,368 | 12941,468 | 706,272 | |||||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 4964,822 | 5935,240 | 7559,800 | 559,645 | |||||||||||
2. Начисления на заработную плату | 1235,316 | 1552,295 | 1940,668 | 146,627 | |||||||||||
3. Прочие расходы | 3393,265 | 3167,833 | 3441,000 | ||||||||||||
4 | ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 10665,381 | 12986,754 | 13531,848 | 16820,922 | 17296,552 | 17742,252 | 51859,726 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 2444,449 | 3263,811 | 3674,133 | 5467,010 | 5942,640 | 6388,340 | 17797,990 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 96,8 | 102,7 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 8220,932 | 9722,943 | 9857,715 | 11353,912 | 11353,912 | 11353,912 | 34061,736 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 3424,208 | 4278,123 | 4946,700 | 6682,409 | 6682,409 | 6682,409 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 870,421 | 1120,786 | 1281,035 | 1750,791 | 1750,791 | 1750,791 | |||||||||
3. Прочие расходы | 3926,303 | 4324,034 | 3629,980 | 2920,712 | 2920,712 | 2920,712 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 45,000 | Приложение 15 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт крыши | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 25% | 50% | 100% | |||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 35 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
5 | ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 15941,126 | 18845,461 | 20780,941 | 25222,256 | 25977,446 | 26685,106 | 77884,808 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 3815,777 | 4454,491 | 5601,483 | 8680,350 | 9435,540 | 10143,200 | 28259,090 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 123 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 12125,349 | 14390,970 | 15179,458 | 16541,906 | 16541,906 | 16541,906 | 49625,718 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 5668,976 | 7700,063 | 8313,200 | 10189,641 | 10189,641 | 10189,641 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 1509,862 | 2017,437 | 2138,058 | 2669,686 | 2669,686 | 2669,686 | |||||||||
3. Прочие расходы | 4946,511 | 4673,470 | 4728,200 | 3682,579 | 3682,579 | 3682,579 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 31,000 | Приложение 15 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 20% | 40% | 60% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной, гаража | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 40% | 45% | 80% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение и замену лифтов | |||||||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 10% | 30% | 100% | |||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 70 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
6 | ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО по учреждению | 34372,412 | 42018,378 | 44169,628 | 57185,462 | 58590,012 | 59906,162 | 175681,636 | |||||
ВСЕГО по ГУ | 31243,458 | 38445,601 | 39850,998 | 51488,967 | 52893,517 | 54209,667 | 158592,151 | ||||||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 8044,799 | 10088,130 | 10038,976 | 16144,200 | 17548,750 | 18864,900 | 52557,850 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 4040,375 | 0,000 | 0,000 | 4040,375 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 301 | 307 | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 23198,659 | 28357,471 | 29812,022 | 35344,767 | 35344,767 | 35344,767 | 106034,301 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 11736,865 | 15138,787 | 16561,087 | 22253,178 | 22253,178 | 22253,178 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 2645,419 | 3746,227 | 4339,005 | 5830,333 | 5830,333 | 5830,333 | |||||||||
3. Прочие расходы | 8816,375 | 9472,457 | 8911,930 | 7261,256 | 7261,256 | 7261,256 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 2040,375 | Приложение 15 | |||||||||||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения | 100% | ||||||||||||||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов | 2000,000 | Приложение 16 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 25% | 40% | 70% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, скважины | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 40% | 55% | 100% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение и замену лифтов | |||||||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | ||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 20% | 20% | 45% | |||||||||||
Оборудование специализированных реабилитационных отделений | Приложение 5 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 0% | 40% | 60% | 100% | ||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 150 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | |||||||||||||||
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке | ВСЕГО по ГУ | 3128,954 | 3572,777 | 4318,630 | 5696,495 | 5696,495 | 5696,495 | 17089,485 | |||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год | 726 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 3128,954 | 3572,777 | 4318,630 | 5696,495 | 5696,495 | 5696,495 | 17089,485 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 2114,586 | 2366,500 | 3107,813 | 4175,775 | 4175,775 | 4175,775 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 663,630 | 840,131 | 814,247 | 1094,053 | 1094,053 | 1094,053 | |||||||||
3. Прочие расходы | 350,738 | 366,146 | 396,570 | 426,667 | 426,667 | 426,667 | |||||||||
7 | ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат" с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 8055,742 | 9926,109 | 10860,544 | 20149,493 | 20484,593 | 20798,613 | 61432,699 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1741,834 | 2189,089 | 2520,279 | 3851,800 | 4186,900 | 4500,920 | 12539,620 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 50 | 51 | 51 | 88 | 88 | 88 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 6313,908 | 7737,020 | 8340,265 | 16297,693 | 16297,693 | 16297,693 | 48893,079 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 3151,800 | 4222,300 | 4461,700 | 10285,097 | 10285,097 | 10285,097 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 776,980 | 1106,203 | 1068,965 | 2694,695 | 2694,695 | 2694,695 | |||||||||
3. Прочие расходы | 2385,128 | 2408,517 | 2809,600 | 3317,901 | 3317,901 | 3317,901 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | |||||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 20% | 20% | 30% | 70% | 85% | 100% | |||||||||
Расходы на капитальный ремонт Русинского отделения | Приложение 2 | ||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 70% | 75% | 90% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | ||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 0% | 50% | 50% | |||||||||||
Оборудование специализированного отделения | Приложение 5 | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 20 | 30 | 80 | ||||||||||||
Приобретение сельскохозяйственной техники | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве | Приложение 6 | ||||||||||||||
8 | ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 30713,115 | 37241,868 | 39257,740 | 47692,757 | 48035,167 | 48356,027 | 144083,951 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1970,489 | 2504,170 | 2533,590 | 3935,730 | 4278,140 | 4599,000 | 12812,870 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 845,000 | 0,000 | 0,000 | 845,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 143 | 136 | 136 | 152 | 165 | 181 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 28742,626 | 34737,698 | 36724,150 | 43757,027 | 43757,027 | 43757,027 | 131271,081 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 15000,000 | 20207,920 | 21366,600 | 27811,903 | 27811,903 | 27811,903 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 3799,000 | 5121,075 | 5598,050 | 7286,719 | 7286,719 | 7286,719 | |||||||||
3. Прочие расходы | 9943,626 | 9408,703 | 9759,500 | 8658,405 | 8658,405 | 8658,405 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 145,000 | Приложение 15 | |||||||||||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения | 100% | ||||||||||||||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов | 700,000 | Приложение 16 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 30% | 50% | 75% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт 3-этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража | Приложение 2 | ||||||||||||||
9 | ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 32974,890 | 41163,678 | 45626,628 | 59868,382 | 62021,402 | 64038,932 | 185928,716 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 9945,383 | 14671,403 | 16053,308 | 24747,380 | 26900,400 | 28917,930 | 80565,710 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 414 | 420 | 417 | 421 | 421 | 421 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 23029,507 | 26492,275 | 29573,320 | 35121,002 | 35121,002 | 35121,002 | 105363,006 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 11276,794 | 14294,407 | 16432,900 | 21305,073 | 21305,073 | 21305,073 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 2748,186 | 3745,126 | 4305,420 | 5581,929 | 5581,929 | 5581,929 | |||||||||
3. Прочие расходы | 9004,527 | 8452,742 | 8835,000 | 8234,000 | 8234,000 | 8234,000 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 30,000 | Приложение 15 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 60% | 70% | 85% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт жилого 2-этажного корпуса, банно-прачечного корпуса | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока | Приложение 3 | ||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 0% | 0% | 20% | |||||||||||
Оборудование реабилитационного отделения | Приложение 5 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 25% | 75% | 100% | |||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 100 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение сельскохозяйственной техники | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
10 | ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 9665,843 | 12388,127 | 14173,813 | 16561,602 | 16937,152 | 17289,062 | 50787,816 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1736,420 | 2483,181 | 3194,499 | 4316,640 | 4692,190 | 5044,100 | 14052,930 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 510,500 | 0,000 | 0,000 | 510,500 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 74 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 7929,423 | 9904,946 | 10979,314 | 12244,962 | 12244,962 | 12244,962 | 36734,886 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 4057,582 | 5178,980 | 6069,900 | 7613,897 | 7613,897 | 7613,897 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 1027,309 | 1356,866 | 1540,314 | 1994,841 | 1994,841 | 1994,841 | |||||||||
3. Прочие расходы | 2844,532 | 3369,100 | 3369,100 | 2636,224 | 2636,224 | 2636,224 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 10,500 | Приложение 15 | |||||||||||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения | 100% | ||||||||||||||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов | 500,000 | Приложение 16 | |||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 85% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока | |||||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 30% | 50% | 70% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт 2-этажного жилого корпуса | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 10% | 35% | 100% | |||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 25 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
11 | ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 19966,836 | 23945,000 | 26434,587 | 32821,262 | 33614,432 | 34357,682 | 100793,376 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 4195,625 | 4877,722 | 5423,004 | 9116,83 | 9910,000 | 10653,250 | 29680,080 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 189 | 189 | 186 | 186 | 186 | 186 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 15771,211 | 19067,278 | 21011,583 | 23704,432 | 23704,432 | 23704,432 | 71113,296 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 8523,400 | 11030,818 | 12500,700 | 15297,569 | 15297,569 | 15297,569 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 2148,180 | 2840,105 | 3185,183 | 4007,963 | 4007,963 | 4007,963 | |||||||||
3. Прочие расходы | 5099,631 | 5196,355 | 5325,700 | 4398,900 | 4398,900 | 4398,900 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | |||||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 20% | 30% | 65% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, прачечной, гаража | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 70% | 80% | 100% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев | Приложение 3 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 20% | 100% | 100% | |||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 70 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
12 | ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" | Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах | ВСЕГО | 15151,610 | 20147,780 | 20588,489 | 21187,829 | 21214,189 | 21238,889 | 63640,907 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 177,196 | 241,399 | 294,204 | 302,990 | 329,350 | 354,050 | |||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 1087,400 | 0,000 | 0,000 | 1087,400 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 120 | 102 | 106 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 14974,414 | 19906,381 | 20294,285 | 20884,839 | 20884,839 | 20884,839 | 62654,517 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 7301,257 | 10800,000 | 10800,000 | 11044,55 | 11044,55 | 11044,55 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 1801,534 | 2851,741 | 2814,600 | 2893,672 | 2893,672 | 2893,672 | |||||||||
3. Прочие расходы | 5871,623 | 6254,640 | 6679,685 | 6946,617 | 6946,617 | 6946,617 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 1077,500 | Приложение 15 | |||||||||||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения | 100% | ||||||||||||||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов | 9,900 | Приложение 16 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 40% | 60% | 80% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 30% | 30% | 70% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса | Приложение 6 | ||||||||||||||
Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
13 | ГУСО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" | Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий | ВСЕГО | 12362,941 | 9201,586 | 10500,709 | 10500,709 | 10500,709 | 31502,127 | ||||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 56,628 | ||||||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднее число граждан, обслуженных за год | 273 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 12362,941 | 9144,958 | 10500,709 | 10500,709 | 10500,709 | 31502,127 | |||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 4221,962 | 4285,200 | 5364,242 | 5364,242 | 5364,242 | ||||||||||
2. Начисления на заработную плату | 1106,088 | 1107,722 | 1405,431 | 1405,431 | 1405,431 | ||||||||||
3. Прочие расходы | 7034,891 | 3752,036 | 3731,036 | 3731,036 | 3731,036 | ||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения | 100% | ||||||||||||||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов | 200,000 | Приложение 16 | |||||||||||||
14 | Муниципальный район "Бабынинский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 2089,700 | 3077,300 | 2838,027 | 2844,254 | 2844,254 | 2844,254 | 8532,762 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 2089,700 | 3077,300 | 2838,027 | 2844,254 | 2844,254 | 2844,254 | 8532,762 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 656 | 774 | 606 | 750 | 750 | 750 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 516 | 624 | 456 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги | 0 | 240 | 240 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 150 | 150 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 150 | ||||||||||||
15 | Муниципальный район "Барятинский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 1379,600 | 1920,600 | 1917,585 | 1848,764 | 1848,764 | 1848,764 | 5546,292 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 1379,600 | 1920,600 | 1917,585 | 1848,764 | 1848,764 | 1848,764 | 5546,292 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 120 | 127 | 125 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 120 | 127 | 125 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 120 | ||||||||||||
16 | Муниципальный район "Боровский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 9225,000 | 12432,400 | 12417,684 | 14146,872 | 14146,872 | 14146,872 | 42440,616 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 7701,100 | 10398,300 | 10306,954 | 12034,025 | 12034,025 | 12034,025 | 36102,075 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 1523,900 | 2034,100 | 2110,730 | 2112,847 | 2112,847 | 2112,847 | 6338,541 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 11616 | 14367 | 15423 | 10506 | 10506 | 10506 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 501 | 517 | 528 | 530 | 530 | 530 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 8628 | 9660 | 9864 | 5900 | 5900 | 5900 | |||||||||
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги | 2112 | 3816 | 4656 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений | 0 | 240 | 240 | ||||||||||||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 500 | 500 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 500 | 500 | ||||||||||||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
17 | Муниципальный район "Дзержинский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 2868,197 | 5319,700 | 4190,211 | 4457,574 | 4457,574 | 4457,574 | 13372,722 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 2868,197 | 3904,200 | 3669,021 | 4457,574 | 4457,574 | 4457,574 | 13372,722 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 1415,500 | 521,190 | |||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 5426 | 5950 | 6891 | 5312 | 5312 | 5312 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 218 | 202 | 195 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 4404 | 4560 | 4788 | 4800 | 4800 | 4800 | |||||||||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги | 804 | 1188 | 1908 | 312 | 312 | 312 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | |||||||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений | 0 | 240 | 240 | ||||||||||||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 300 | 300 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 200 | 200 | ||||||||||||
18 | Муниципальный район "Думиничский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 1741,450 | 2445,600 | 2423,828 | 2346,509 | 2346,509 | 2346,509 | 7039,527 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 1741,450 | 2445,600 | 2423,828 | 2346,509 | 2346,509 | 2346,509 | 7039,527 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 154 | 162 | 162 | 165 | 165 | 165 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 154 | 162 | 162 | 165 | 165 | 165 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 160 | ||||||||||||
19 | Муниципальный район "Жиздринский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 2705,664 | 3898,200 | 3985,758 | 3745,501 | 3745,501 | 3745,501 | 11236,503 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 2705,664 | 3898,200 | 3985,758 | 3745,501 | 3745,501 | 3745,501 | 11236,503 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 4798 | 3251 | 3308 | 3947 | 3947 | 3947 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 178 | 215 | 212 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 4620 | 3036 | 3096 | 3732 | 3732 | 3732 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений | 0 | 0 | 240 | ||||||||||||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 200 | 200 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" | 0 | 400 | 400 | ||||||||||||
20 | Муниципальный район "Жуковский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 3550,160 | 4414,400 | 4700,921 | 4770,886 | 4770,886 | 4770,886 | 14312,658 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 3550,160 | 4414,400 | 4700,921 | 4770,886 | 4770,886 | 4770,886 | 14312,658 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 5333 | 3912 | 4602 | 5730 | 5730 | 5730 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 221 | 216 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 3732 | 2052 | 1428 | 1560 | 1560 | 1560 | |||||||||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги | 1380 | 1644 | 2964 | 3960 | 3960 | 3960 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги | 0 | 240 | 240 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 200 | 200 | ||||||||||||
21 | Муниципальный район "Износковский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 2045,390 | 2779,000 | 2669,280 | 2645,156 | 2645,156 | 2645,156 | 7935,468 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 2045,390 | 2779,000 | 2669,280 | 2645,156 | 2645,156 | 2645,156 | 7935,468 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 166 | 184 | 188 | 186 | 186 | 186 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 166 | 184 | 188 | 186 | 186 | 186 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 200 | 200 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 190 | 190 | ||||||||||||
22 | Муниципальный район "Кировский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 2835,060 | 3847,300 | 3727,787 | 3839,742 | 3839,742 | 3839,742 | 11519,226 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 2835,060 | 3847,300 | 3727,787 | 3839,742 | 3839,742 | 3839,742 | 11519,226 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 232 | 434 | 390 | 534 | 534 | 534 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 232 | 242 | 246 | 246 | 246 | 246 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 192 | 144 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений | 0 | 240 | 240 | ||||||||||||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 400 | 400 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 200 | 200 | ||||||||||||
23 | Муниципальный район "Козельский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 3075,530 | 3703,200 | 3712,446 | 3868,185 | 3868,185 | 3868,185 | 11604,555 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 3075,530 | 3703,200 | 3712,446 | 3868,185 | 3868,185 | 3868,185 | 11604,555 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 278 | 271 | 273 | 272 | 272 | 272 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 278 | 271 | 273 | 272 | 272 | 272 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 270 | 270 | ||||||||||||
24 | Муниципальный район "Куйбышевский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 2455,330 | 2965,900 | 2973,488 | 3061,881 | 3061,881 | 3061,881 | 9185,643 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 1739,230 | 2193,500 | 2079,988 | 1990,978 | 1990,978 | 1990,978 | 5972,934 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 716,100 | 772,400 | 893,500 | 1070,903 | 1070,903 | 1070,903 | 3212,709 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 158 | 154 | 155 | 153 | 153 | 153 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 143 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||
25 | Муниципальный район "Людиновский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 3038,310 | 4821,000 | 4849,004 | 4669,802 | 4669,802 | 4669,802 | 14009,406 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 2057,210 | 3510,500 | 3270,664 | 3104,636 | 3104,636 | 3104,636 | 9313,908 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 981,100 | 1310,500 | 1578,340 | 1565,166 | 1565,166 | 1565,166 | 4695,498 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 2374 | 2200 | 2492 | 2831 | 2831 | 2831 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 233 | 214 | 217 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 1932 | 1776 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги | 192 | 192 | 456 | 792 | 792 | 792 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" | 0 | 400 | 400 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 300 | 300 | ||||||||||||
26 | Муниципальный район "Малоярославецкий район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 3862,130 | 6133,500 | 6194,481 | 6186,203 | 6186,203 | 6186,203 | 18558,609 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 1803,330 | 2239,000 | 2147,691 | 2488,722 | 2488,722 | 2488,722 | 7466,166 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 2058,800 | 3894,500 | 4046,790 | 3697,481 | 3697,481 | 3697,481 | 11092,443 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 175 | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 147 | 150 | 148 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 28 | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги | 60 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших социокультурные услуги | 0 | 0 | 240 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 150 | 150 | ||||||||||||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости | 0,00 | 30 | 30 | ||||||||||||
27 | Муниципальный район "Медынский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 3656,410 | 5827,100 | 6179,140 | 5924,122 | 5924,122 | 5924,122 | 17772,366 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 1496,710 | 1823,700 | 2020,380 | 1962,535 | 1962,535 | 1962,535 | 5887,605 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 2159,700 | 4003,400 | 4158,760 | 3961,587 | 3961,587 | 3961,587 | 11884,761 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 150 | 157 | 164 | 168 | 168 | 168 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 122 | 129 | 134 | 138 | 138 | 138 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" | 0 | 400 | 400 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 130 | 130 | ||||||||||||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||
28 | Муниципальный район "Мещовский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 2022,120 | 3065,200 | 3374,951 | 3697,530 | 3697,530 | 3697,530 | 11092,590 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 2022,120 | 3065,200 | 3374,951 | 3697,530 | 3697,530 | 3697,530 | 11092,590 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 1138 | 1380 | 2702 | 1140 | 1140 | 1140 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 178 | 180 | 182 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 960 | 1200 | 2520 | 960 | 960 | 960 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации мероприятия | |||||||||||||||
число граждан, получивших социокультурные услуги | 0 | 0 | 240 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 200 | 200 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 180 | ||||||||||||
29 | Муниципальный район "Мосальский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 6404,169 | 10223,800 | 10326,848 | 10359,073 | 10359,073 | 10359,073 | 31077,219 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 1567,069 | 2225,000 | 2398,078 | 2303,845 | 2303,845 | 2303,845 | 6911,535 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 4837,100 | 7998,800 | 7928,770 | 8055,228 | 8055,228 | 8055,228 | 24165,684 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 180 | 206 | 226 | 223 | 223 | 223 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 127 | 145 | 162 | 162 | 162 | 162 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 53 | 61 | 64 | 61 | 61 | 61 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 160 | 160 | ||||||||||||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости | 0 | 64 | 64 | ||||||||||||
30 | Муниципальный район "Перемышльский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 1499,310 | 1886,000 | 2040,311 | 1962,535 | 1962,535 | 1962,535 | 5887,605 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 1499,310 | 1886,000 | 2040,311 | 1962,535 | 1962,535 | 1962,535 | 5887,605 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 120 | 133 | 133 | 138 | 138 | 138 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 120 | 133 | 133 | 138 | 138 | 138 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 130 | 130 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||
31 | Муниципальный район "Спас-Деменский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 4887,090 | 7770,200 | 7965,966 | 8082,001 | 8082,001 | 8082,001 | 24246,003 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 1819,190 | 2958,520 | 3177,196 | 3199,785 | 3199,785 | 3199,785 | 9599,355 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 3067,900 | 4811,680 | 4788,770 | 4882,216 | 4882,216 | 4882,216 | 14646,648 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 235 | 241 | 272 | 271 | 271 | 271 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 196 | 200 | 222 | 225 | 225 | 225 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 39 | 41 | 50 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 0 | 230 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" | 0 | 400 | 400 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 230 | ||||||||||||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости | 0 | 25 | 50 | ||||||||||||
32 | Муниципальный район "Сухиничский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 5676,400 | 7260,900 | 8487,588 | 8331,750 | 8331,750 | 8331,750 | 24995,250 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 2702,200 | 3423,040 | 3989,098 | 3709,898 | 3709,898 | 3709,898 | 11129,694 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 2974,200 | 3837,860 | 4498,490 | 4621,852 | 4621,852 | 4621,852 | 13865,556 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 4319 | 4060 | 4019 | 4197 | 4197 | 4197 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 180 | 185 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 4104 | 3840 | 3792 | 3972 | 3972 | 3972 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений | 0 | 240 | 240 | ||||||||||||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 190 | 190 | ||||||||||||
число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||
33 | Муниципальный район "Ульяновский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 1513,020 | 1770,600 | 1718,157 | 1706,552 | 1706,552 | 1706,552 | 5119,656 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 1513,020 | 1770,600 | 1718,157 | 1706,552 | 1706,552 | 1706,552 | 5119,656 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 118 | 113 | 112 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 118 | 113 | 112 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 0 | 120 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||
34 | Муниципальный район "Ферзиковский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 1036,770 | 1456,000 | 1396,002 | 1279,914 | 1279,914 | 1279,914 | 3839,742 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 1036,770 | 1456,000 | 1396,002 | 1279,914 | 1279,914 | 1279,914 | 3839,742 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 74 | 84 | 84 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 74 | 84 | 84 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных службами "Социальное такси" | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||
35 | Муниципальный район "Хвастовичский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 4272,930 | 6298,700 | 6921,165 | 6724,563 | 6724,563 | 6724,563 | 20173,689 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 1332,130 | 1757,440 | 1824,905 | 1706,552 | 1706,552 | 1706,552 | 5119,656 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 2940,800 | 4541,260 | 5096,260 | 5018,011 | 5018,011 | 5018,011 | 15054,033 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 161 | 157 | 159 | 158 | 158 | 158 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 119 | 117 | 119 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 42 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 0 | 120 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||
36 | Муниципальный район "Юхновский район" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 3264,640 | 4138,900 | 4239,270 | 4322,280 | 4322,280 | 4322,280 | 12966,840 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 3264,640 | 4138,900 | 4239,270 | 4322,280 | 4322,280 | 4322,280 | 12966,840 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 5660 | 5424 | 4968 | 4644 | 4644 | 4644 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 224 | 216 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 5436 | 5208 | 4728 | 4404 | 4404 | 4404 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений | 0 | 0 | 240 | ||||||||||||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||
число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги | 0 | 0 | 240 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 240 | 240 | ||||||||||||
37 | Городской округ "Город Обнинск" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 1218,520 | 2190,300 | 2439,170 | 2374,952 | 2374,952 | 2374,952 | 7124,856 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций | 1218,520 | 2190,300 | 2439,170 | 2374,952 | 2374,952 | 2374,952 | 7124,856 | ||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 652 | 852 | 821 | 739 | 739 | 739 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 112 | 108 | 113 | 115 | 115 | 115 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 540 | 744 | 708 | 624 | 624 | 624 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе | 0 | 0 | 120 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 120 | ||||||||||||
38 | Городской округ "Город Калуга" | Исполнение государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | ВСЕГО | 30275,110 | 42362,600 | 38158,772 | 39829,317 | 39829,317 | 39829,317 | 119487,951 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях | 30275,110 | 33565,300 | 34158,772 | 35603,624 | 35603,624 | 35603,624 | 106810,872 | ||||||||
- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях | 8797,300 | 4000,000 | 4225,693 | 4225,693 | 4225,693 | 12677,079 | |||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число обслуженных граждан (за год), в том числе: | 23795 | 29358 | 29773 | 37933 | 37933 | 37933 | |||||||||
число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому | 1882 | 1887 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||||
число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания | 3924 | 4728 | 7668 | 7680 | 7680 | 7680 | |||||||||
число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений | 93 | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги | 17850 | 22581 | 20064 | 28212 | 28212 | 28212 | |||||||||
среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение доступности и качества услуг при реализации программы | |||||||||||||||
число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
число граждан, получивших услуги в компьютерном классе | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||
число граждан, получивших социокультурные услуги | 0 | 480 | 480 | ||||||||||||
число граждан, обслуженных волонтерами | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||
Группировка по видам расходов: | |||||||||||||||
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ) | 347095,164 | 447655,246 | 475387,391 | 557576,020 | 566285,850 | 574447,550 | 1698309,420 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ <**> | 6824,275 | 0,000 | 0,000 | 6824,275 | |||||||||||
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) | Расходы на реализацию государственной функции (ГФ) | 12033,000 | 10499,000 | 11392,000 | 4251,800 | 250,000 | 250,000 | 4751,80 | |||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) | Итого | 359128,164 | 458154,246 | 486779,391 | 568652,095 | 566535,850 | 574697,550 | 1709885,495 |