Приложение к Постановлению от 21.12.2004 г № 363

Бюджет муниципального образования «Город калуга» на 2005 год


                                                         тыс. руб.
10000000000000000         ДОХОДЫ                         1339031,1
10100000000000000   I.    Налоги на прибыль, доходы       744241,2
10101000000000110   1.    Налог на прибыль организаций     37712,5
10101012020000110   -     Налог на прибыль организаций,    37712,5
                          зачисляемый в бюджеты
                          субъектов Российской
                          Федерации
10102000010000110   2.    Налог на доходы физических      706528,7
                          лиц
10500000000000000   II.   Налоги на совокупный доход      208031,3
10501000010000110   1.    Единый налог, взимаемый          88856,8
                          в связи с применением
                          упрощенной системы
                          налогообложения
10502000010000110   2.    Единый налог на вмененный       117665,5
                          доход для отдельных видов
                          деятельности
10503000010000110   3.    Единый сельскохозяйственный       1509,0
                          налог
10600000000000000   III.  Налоги на имущество             169577,4
10601000030000110   1.    Налог на имущество физических    13349,8
                          лиц
10602000020000110   2.    Налог на имущество организаций   77851,4
10606000030000110   3.    Земельный налог                  78376,2
10800000000000000   IV.   Государственная пошлина          14285,5
10800000000000000   1.    Государственная пошлина          14285,5
     Местные налоги и сборы
10900000000000000   V.    Задолженность по отмененным      12818,6
                          налогам, сборам и иным
                          обязательным платежам
10901000030000110   1.    Налог на прибыль организаций,     9315,4
                          зачисляемый в местные бюджеты
                          (в части сумм по расчетам
                          за 2004 год и погашения
                          задолженности прошлых лет)
10907000030000110   2.    Прочие налоги и сборы (по         3503,2
                          отмененным местным налогам
                          и сборам)
11100000000000000   VI.   Доходы от использования         167098,6
                          имущества, находящегося в
                          государственной и
                          муниципальной собственности
11103030030000120   1.    Проценты, полученные от             20,0
                          предоставления бюджетных
                          кредитов внутри страны за
                          счет средств местных бюджетов
11105000000000120   2.    Доходы от сдачи в аренду        162497,3
                          имущества, находящегося
                          в государственной и
                          муниципальной собственности
11105010000000120   -     Арендная плата за земли,         58950,0
                          находящиеся в государственной
                          собственности до разграничения
                          государственной собственности
                          на землю и поступления от
                          продажи права на заключение
                          договоров аренды указанных
                          земельных участков
11105030000000120   -     Доходы от сдачи в аренду        103547,3
                          имущества, находящегося в
                          оперативном управлении органов
                          государственной власти,
                          органов местного
                          самоуправления
11107000000000120   3.    Платежи от государственных и      4581,3
                          муниципальных унитарных
                          предприятий
11107013030000120   -     Доходы от перечисления части      4581,3
                          прибыли, остающейся после
                          уплаты налогов и иных
                          обязательных платежей
                          муниципальных унитарных
                          предприятий
11200000000000000   VII.  Платежи при пользовании           4986,0
                          природными ресурсами
11201000010000120   1.    Плата за негативное               4986,0
                          воздействие на окружающую
                          среду
11500000000000000   VIII. Административные платежи           808,0
                          и сборы
11502000000000140   1.    Платежи, взимаемые                 808,0
                          государственными и
                          муниципальными организациями
                          за выполнение определенных
                          функций
11600000000000000   IX.   Штрафы, санкции, возмещение      16581,5
                          ущерба
11600000000000000   1.    Штрафы, санкции, возмещение      16581,5
                          ущерба
11700000000000000   X.    Прочие неналоговые доходы          603,0
11705000000000180   1.    Прочие неналоговые доходы          603,0
20000000000000000         БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ       544568,6
20200000000000000   I.    Безвозмездные поступления       544568,6
                          от других бюджетов бюджетной
                          системы РФ
20202000000000151   1.    Субвенции от других бюджетов    543051,0
                          бюджетной системы РФ
20207000000000151   2.    Прочие безвозмездные
                          поступления от других
                          бюджетов бюджетной системы        1517,6
30000000000000000         ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ    73016,4
                          И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
                          ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30200000000000000   I.    Рыночные продажи товаров         66803,0
                          и услуг
30201000000000130   1.    Доходы от продажи услуг          66803,0
30302000000000180   II.   Прочие безвозмездные              6213,4
                          поступления
                          ВСЕГО                          1956616,1

РАСХОДЫ
ППП Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Всего на 2005 год
1 2 3
ВСЕГО 2097820760
099 Управление финансов министерства финансов Калужской области по г. Калуге 30992700
099 01 Общегосударственные вопросы 30992700
099 01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 5000000
099 01 12 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 5000000
099 01 12 0650000 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 5000000
099 01 12 0650000 152 200 РАСХОДЫ 5000000
099 01 12 0650000 152 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 5000000
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы 25992700
099 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 21963820
099 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 21963820
099 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 21963820
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 21963820
099 01 15 5050000 Меры социальной поддержки граждан 700000
099 01 15 5050000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 700000
099 01 15 5050000 803 200 РАСХОДЫ 700000
099 01 15 5050000 803 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 700000
099 01 15 5170000 Дотации и субвенции 3328880
099 01 15 5170000 801 ** Субвенция на содержание Управления финансов министерства финансов Калужской области по г. Калуге 1828880
099 01 15 5170000 801 200 РАСХОДЫ 1828880
099 01 15 5170000 801 290 Прочие расходы 1828880
099 01 15 5170000 802 ** Субвенция на развитие материальнотехнической базы государственных налоговых инспекций г. Калуги 1500000
099 01 15 5170000 802 200 РАСХОДЫ 1500000
099 01 15 5170000 802 290 Прочие расходы 1500000
177 УГПС Министерство РФ по делам ГО и ЧС по Калужской области по г. Калуге 36946000
177 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 36946000
177 03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 36946000
177 03 10 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 36946000
177 03 10 2020000 220 Вещевое обеспечение 440000
177 03 10 2020000 220 200 РАСХОДЫ 22000
177 03 10 2020000 220 211 Заработная плата 22000
177 03 10 2020000 220 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 418000
177 03 10 2020000 220 310 Увеличение стоимости основных средств 418000
177 03 10 2020000 221 Продовольственное обеспечение 2350000
177 03 10 2020000 221 200 РАСХОДЫ 2350000
177 03 10 2020000 221 211 Заработная плата 2350000
177 03 10 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 26906000
177 03 10 2020000 239 200 РАСХОДЫ 26906000
177 03 10 2020000 239 211 Заработная плата 26821000
177 03 10 2020000 239 212 Прочие выплаты 85000
177 03 10 2020000 240 Гражданский персонал 2014000
177 03 10 2020000 240 200 РАСХОДЫ 2014000
177 03 10 2020000 240 211 Заработная плата 1598000
177 03 10 2020000 240 213 Начисления на оплату труда 416000
177 03 10 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4577000
177 03 10 2020000 253 200 РАСХОДЫ 3222000
177 03 10 2020000 253 221 Услуги связи 32000
177 03 10 2020000 253 222 Транспортные услуги 12000
177 03 10 2020000 253 223 Коммунальные услуги 2043000
177 03 10 2020000 253 225 Услуги по содержанию имущества 52000
177 03 10 2020000 253 226 Прочие услуги 528000
177 03 10 2020000 253 290 Прочие расходы 555000
177 03 10 2020000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1355000
177 03 10 2020000 253 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1355000
177 03 10 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 659000
177 03 10 2020000 472 200 РАСХОДЫ 659000
177 03 10 2020000 472 211 Заработная плата 237000
177 03 10 2020000 472 212 Прочие выплаты 422000
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 66647000
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 66647000
188 03 02 Органы внутренних дел 66647000
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 66647000
188 03 02 2020000 220 Вещевое обеспечение 1358500
188 03 02 2020000 220 200 РАСХОДЫ 461500
188 03 02 2020000 220 211 Заработная плата 461500
188 03 02 2020000 220 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 897000
188 03 02 2020000 220 310 Увеличение стоимости основных средств 897000
188 03 02 2020000 221 Продовольственное обеспечение 3986500
188 03 02 2020000 221 200 РАСХОДЫ 3986500
188 03 02 2020000 221 211 Заработная плата 3986500
188 03 02 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 47062300
188 03 02 2020000 239 200 РАСХОДЫ 47062300
188 03 02 2020000 239 211 Заработная плата 46831400
188 03 02 2020000 239 213 Начисления на оплату труда 130000
188 03 02 2020000 239 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 100900
188 03 02 2020000 240 Гражданский персонал 1614000
188 03 02 2020000 240 200 РАСХОДЫ 1614000
188 03 02 2020000 240 211 Заработная плата 1281000
188 03 02 2020000 240 213 Начисления на оплату труда 333000
188 03 02 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10979700
188 03 02 2020000 253 200 РАСХОДЫ 6022100
188 03 02 2020000 253 212 Прочие выплаты 328000
188 03 02 2020000 253 221 Услуги связи 367400
188 03 02 2020000 253 222 Транспортные услуги 5000
188 03 02 2020000 253 223 Коммунальные услуги 1401200
188 03 02 2020000 253 224 Арендная плата за пользование имуществом 1056900
188 03 02 2020000 253 225 Услуги по содержанию имущества 864300
188 03 02 2020000 253 226 Прочие услуги 1161800
188 03 02 2020000 253 290 Прочие расходы 837500
188 03 02 2020000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4957600
188 03 02 2020000 253 310 Увеличение стоимости основных средств 408500
188 03 02 2020000 253 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4549100
188 03 02 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 1646000
188 03 02 2020000 472 200 РАСХОДЫ 1646000
188 03 02 2020000 472 211 Заработная плата 746000
188 03 02 2020000 472 212 Прочие выплаты 900000
420 Городская Дума г. Калуги 14932000
420 01 Общегосударственные вопросы 12232000
420 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 12232000
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 12232000
420 01 03 0010000 005 Центральный аппарат 7278200
420 01 03 0010000 005 200 РАСХОДЫ 5742400
420 01 03 0010000 005 211 Заработная плата 3702200
420 01 03 0010000 005 212 Прочие выплаты 10000
420 01 03 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 962600
420 01 03 0010000 005 221 Услуги связи 297600
420 01 03 0010000 005 222 Транспортные услуги 10000
420 01 03 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 120000
420 01 03 0010000 005 226 Прочие услуги 490000
420 01 03 0010000 005 290 Прочие расходы 150000
420 01 03 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1535800
420 01 03 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 200000
420 01 03 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1335800
420 01 03 0010000 026 Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 564600
420 01 03 0010000 026 200 РАСХОДЫ 564600
420 01 03 0010000 026 211 Заработная плата 368700
420 01 03 0010000 026 212 Прочие выплаты 40000
420 01 03 0010000 026 213 Начисления на оплату труда 95900
420 01 03 0010000 026 222 Транспортные услуги 30000
420 01 03 0010000 026 226 Прочие услуги 30000
420 01 03 0010000 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 4389200
420 01 03 0010000 027 200 РАСХОДЫ 4389200
420 01 03 0010000 027 211 Заработная плата 2169000
420 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 20000
420 01 03 0010000 027 213 Начисления на оплату труда 563900
420 01 03 0010000 027 222 Транспортные услуги 20000
420 01 03 0010000 027 226 Прочие услуги 20000
420 01 03 0010000 027 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 1596300
420 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 2700000
420 08 03 Телевидение и радиовещание 500000
420 08 03 4530000 Телерадиокомпании 500000
420 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 500000
420 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 500000
420 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 500000
420 08 04 Периодическая печать и издательства 2200000
420 08 04 4550000 Издательства 2200000
420 08 04 4550000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 2200000
420 08 04 4550000 453 200 РАСХОДЫ 2200000
420 08 04 4550000 453 226 Прочие услуги 2200000
421 Контрольно-счетная палата г. Калуги 4509200
421 01 Общегосударственные вопросы 4509200
421 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 4509200
421 01 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4509200
421 01 06 0010000 005 Центральный аппарат 3717400
421 01 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 3482600
421 01 06 0010000 005 211 Заработная плата 2607100
421 01 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 677900
421 01 06 0010000 005 221 Услуги связи 49500
421 01 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 53100
421 01 06 0010000 005 226 Прочие услуги 94100
421 01 06 0010000 005 290 Прочие расходы 900
421 01 06 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 234800
421 01 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 80400
421 01 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 154400
421 01 06 0010000 083 Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители 791800
421 01 06 0010000 083 200 РАСХОДЫ 791800
421 01 06 0010000 083 211 Заработная плата 593500
421 01 06 0010000 083 212 Прочие выплаты 15000
421 01 06 0010000 083 213 Начисления на оплату труда 154300
421 01 06 0010000 083 222 Транспортные услуги 15000
421 01 06 0010000 083 226 Прочие услуги 14000
422 Городская Управа г. Калуги 1602000
422 01 Общегосударственные вопросы 1602000
422 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 634400
422 01 02 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 634400
422 01 02 0010000 010 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 634400
422 01 02 0010000 010 200 РАСХОДЫ 634400
422 01 02 0010000 010 211 Заработная плата 383800
422 01 02 0010000 010 212 Прочие выплаты 60000
422 01 02 0010000 010 213 Начисления на оплату труда 100600
422 01 02 0010000 010 222 Транспортные услуги 40000
422 01 02 0010000 010 226 Прочие услуги 50000
422 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 967600
422 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 967600
422 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 967600
422 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 967600
422 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 711700
422 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 40000
422 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 185900
422 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 15000
422 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 15000
423 Администрация Городского Головы города Калуги 40854400
423 01 Общегосударственные вопросы 33602400
423 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 22842400
423 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 22842400
423 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 22842400
423 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 21514800
423 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 13775500
423 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 40000
423 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 3581600
423 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 1308000
423 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 40000
423 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 825800
423 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 230000
423 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 1310000
423 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 403900
423 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1327600
423 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 100000
423 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1227600
423 01 13 Резервные фонды 10500000
423 01 13 0700000 Резервные фонды 10500000
423 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 10500000
423 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ 10500000
423 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы 10500000
423 01 15 Другие общегосударственные вопросы 260000
423 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 260000
423 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 260000
423 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 260000
423 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 260000
423 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3500000
423 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 3500000
423 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3500000
423 03 09 3020000 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 3500000
423 03 09 3020000 260 200 РАСХОДЫ 3500000
423 03 09 3020000 260 211 Заработная плата 2335600
423 03 09 3020000 260 213 Начисления на оплату труда 607300
423 03 09 3020000 260 221 Услуги связи 20400
423 03 09 3020000 260 223 Коммунальные услуги 158200
423 03 09 3020000 260 225 Услуги по содержанию имущества 360200
423 03 09 3020000 260 226 Прочие услуги 18300
423 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 3752000
423 08 03 Телевидение и радиовещание 2682000
423 08 03 4530000 Телерадиокомпании 2682000
423 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 2682000
423 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 2682000
423 08 03 4530000 453 226 Прочие услуги 2682000
423 08 04 Периодическая печать и издательства 1070000
423 08 04 4560000 Периодическая печать 1070000
423 08 04 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1070000
423 08 04 4560000 453 200 РАСХОДЫ 1070000
423 08 04 4560000 453 226 Прочие услуги 1070000
424 Администрация Ленинского округа г. Калуги 96777200
424 01 Общегосударственные вопросы 15929000
424 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 13929000
424 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 13929000
424 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 13929000
424 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 13120300
424 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 9686500
424 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 2518400
424 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 188000
424 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 302400
424 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 151200
424 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 211800
424 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 62000
424 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 808700
424 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 3000
424 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 805700
424 01 13 Резервные фонды 1500000
424 01 13 0700000 Резервные фонды 1500000
424 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 1500000
424 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ 1500000
424 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы 1500000
424 01 15 Другие общегосударственные вопросы 500000
424 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 500000
424 01 15 0010000 006 Территориальные органы 500000
424 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 500000
424 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 500000
424 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50000
424 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 50000
424 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 50000
424 03 09 2190000 261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 50000
424 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ 50000
424 03 09 2190000 261 226 Прочие услуги 50000
424 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 24413000
424 05 01 Жилищное хозяйство 903800
424 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 903800
424 50 01 3500000 197 Предоставление субсидий 903800
424 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 903800
424 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 903800
424 05 02 Коммунальное хозяйство 23509200
424 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 23509200
424 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 23509200
424 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 23509200
424 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 685200
424 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 22824000
424 06 Охрана окружающей среды 31122000
424 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 31122000
424 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 31122000
424 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов 30844000
424 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ 30844000
424 06 01 4000000 440 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 30844000
424 06 01 4000000 441 Удаление и очистка жидких отходов 278000
424 06 01 4000000 441 200 РАСХОДЫ 278000
424 06 01 4000000 441 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 278000
424 07 Образование 21974700
424 07 01 Дошкольное образование 6676600
424 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 6088200
424 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6088200
424 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 4995300
424 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 3088400
424 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 163000
424 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 803000
424 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 22000
424 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 668100
424 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 97400
424 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 74700
424 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 43200
424 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 35500
424 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1092900
424 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 55000
424 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1037900
424 07 01 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 588400
424 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 588400
424 07 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 257000
424 07 01 9000000 327 211 Заработная плата 169200
424 07 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 44000
424 07 01 9000000 327 290 Прочие расходы 43800
424 07 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 331400
424 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 82800
424 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 248600
424 07 02 Общее образование 14993600
424 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14993600
424 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14993600
424 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 14311800
424 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 7568800
424 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты 553100
424 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 1967900
424 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 31000
424 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 135500
424 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 1548400
424 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1735600
424 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 514600
424 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 123600
424 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 133300
424 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 681800
424 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 99000
424 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 582800
424 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 304500
424 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 100000
424 07 07 4310000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 100000
424 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ 100000
424 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы 100000
424 07 07 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 42600
424 07 07 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 42600
424 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 22500
424 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 22500
424 07 07 4320000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20100
424 07 07 4320000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20100
424 07 07 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 161900
424 07 07 9000000 452 Оздоровление детей и подростков 161900
424 07 07 9000000 452 200 РАСХОДЫ 99300
424 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 99300
424 07 07 9000000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 62600
424 07 07 9000000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов 62600
424 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 2901400
424 08 01 Культура 2869400
424 08 01 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 2794600
424 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2794600
424 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 2537600
424 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 1581700
424 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты 48900
424 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 411200
424 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 14800
424 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги 366000
424 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию имущества 53000
424 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 44000
424 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 18000
424 08 01 4400000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 257000
424 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 210000
424 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 47000
424 08 01 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 74800
424 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 74800
424 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 59800
424 08 01 9000000 327 211 Заработная плата 16700
424 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 4300
424 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги 12800
424 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 26000
424 08 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 15000
424 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 3000
424 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 12000
424 08 03 Телевидение и радиовещание 26000
424 08 03 4530000 Телерадиокомпании 26000
424 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 26000
424 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 26000
424 08 03 4530000 453 226 Прочие услуги 26000
424 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 6000
424 08 06 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 6000
424 08 06 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 6000
424 08 06 9000000 453 200 РАСХОДЫ 6000
424 08 06 9000000 453 290 Прочие расходы 6000
424 10 Социальная политика 387100
424 10 02 Социальное обслуживание населения 372100
424 10 02 5050000 Меры социальной поддержки граждан 372100
424 10 02 5050000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 372100
424 10 02 5050000 327 200 РАСХОДЫ 367100
424 10 02 5050000 327 211 Заработная плата 267500
424 10 02 5050000 327 213 Начисления на оплату труда 69600
424 10 02 5050000 327 290 Прочие расходы 30000
424 10 02 5050000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 5000
424 10 02 5050000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5000
424 10 03 Социальное обеспечение населения 15000
424 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 15000
424 10 03 5050000 483 Расходы на оказание социальной помощи 15000
424 10 03 5050000 483 200 РАСХОДЫ 15000
424 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 15000
425 Администрация Московского округа г. Калуги 71235200
425 01 Общегосударственные вопросы 17879000
425 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 15174000
425 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 15174000
425 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 15174000
425 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 13976800
425 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 9373100
425 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 17400
425 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 2437000
425 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 269800
425 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 20000
425 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 537300
425 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 836100
425 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 342100
425 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 144000
425 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1197200
425 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 255000
425 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 942200
425 01 13 Резервные фонды 1500000
425 01 13 0700000 Резервные фонды 1500000
425 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 1500000
425 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ 1500000
425 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы 1500000
425 01 15 Другие общегосударственные вопросы 1205000
425 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1205000
425 01 15 0010000 006 Территориальные органы 1205000
425 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 1205000
425 01 15 0010000 006 226 Прочие услуги 25000
425 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 1180000
425 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20000
425 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 20000
425 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 20000
425 03 09 2190000 261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 20000
425 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ 20000
425 03 09 2190000 261 226 Прочие услуги 20000
425 04 Национальная экономика 32000
425 04 09 Связь и информатика 32000
425 04 09 3300000 Информационные технологии и связь 32000
425 04 09 3300000 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 32000
425 04 09 3300000 382 200 РАСХОДЫ 32000
425 04 09 3300000 382 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 32000
425 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 15270200
425 05 01 Жилищное хозяйство 2354600
425 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 2354600
425 05 01 3500000 197 Предоставление субсидий 2354600
425 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 2354600
425 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2354600
425 05 02 Коммунальное хозяйство 12915600
425 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 12915600
425 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 12915600
425 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 12915600
425 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 920100
425 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 11995500
425 06 Охрана окружающей среды 23004800
425 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 23004800
425 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 23004800
425 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов 22710600
425 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ 22710600
425 06 01 4000000 440 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 22710600
425 06 01 4000000 441 Удаление и очистка жидких отходов 294200
425 06 01 4000000 441 200 РАСХОДЫ 294200
425 06 01 4000000 441 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 294200
425 07 Образование 12434800
425 07 01 Дошкольное образование 1034500
425 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 1002500
425 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002500
425 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 893900
425 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 312000
425 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 34200
425 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 81100
425 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 3100
425 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги 3000
425 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 90800
425 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 340000
425 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 6500
425 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 4800
425 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 18400
425 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 108600
425 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 17000
425 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 91600
425 07 01 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 32000
425 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32000
425 07 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 14400
425 07 01 9000000 327 211 Заработная плата 11400
425 07 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 3000
425 07 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 17600
425 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 17600
425 07 02 Общее образование 11230600
425 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 11107700
425 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11107700
425 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 10433800
425 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 6107100
425 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты 311400
425 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 1587800
425 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 17500
425 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 5000
425 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 1219600
425 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 564800
425 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 377200
425 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 79200
425 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 164200
425 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 673900
425 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 269000
425 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 404900
425 07 02 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 122900
425 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 122900
425 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 41500
425 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 41500
425 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 81400
425 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 81400
425 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 154700
425 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 100000
425 07 07 4310000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 100000
425 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ 100000
425 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы 100000
425 07 07 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 19800
425 07 07 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 19800
425 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 4300
425 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 4300
425 07 07 4320000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 15500
425 07 07 4320000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов 15500
425 07 07 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 34900
425 07 07 9000000 452 Оздоровление детей и подростков 34900
425 07 07 9000000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 34900
425 07 07 9000000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов 34900
425 07 09 Другие вопросы в области образования 15000
425 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 15000
425 07 09 4360000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 15000
425 07 09 4360000 447 220 РАСХОДЫ 15000
425 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 15000
425 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 2432800
425 08 01 Культура 2361600
425 08 01 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 2319600
425 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2319600
425 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 2163600
425 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 723700
425 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты 68600
425 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 188100
425 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 6000
425 08 01 4400000 327 222 Транспортные услуги 2000
425 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги 310300
425 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию имущества 706200
425 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 57000
425 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 101700
425 08 01 4400000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 156000
425 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 117000
425 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 39000
425 08 01 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 42000
425 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 42000
425 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 32300
425 08 01 9000000 327 211 Заработная плата 21300
425 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 5500
425 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 5500
425 08 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 9700
425 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 3500
425 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6200
425 08 03 Телевидение и радиовещание 60000
425 08 03 4530000 Телерадиокомпании 45000
425 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 45000
425 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 45000
425 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 45000
425 08 03 4560000 Периодическая печать 15000
425 08 03 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 15000
425 08 03 4560000 453 200 РАСХОДЫ 15000
425 08 03 4560000 453 290 Прочие расходы 15000
425 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 11200
425 08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 10000
425 08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 10000
425 08 06 4500000 453 200 РАСХОДЫ 10000
425 08 06 4500000 453 290 Прочие расходы 10000
425 08 06 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 1200
425 08 06 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1200
425 08 06 9000000 453 200 РАСХОДЫ 1200
425 08 06 9000000 453 290 Прочие расходы 1200
425 10 Социальная политика 161600
425 10 03 Социальное обеспечение населения 161600
425 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 161600
425 10 03 5050000 483 Расходы на оказание социальной помощи 161600
425 10 03 5050000 483 200 РАСХОДЫ 161600
425 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 161600
426 Администрация Октябрьского округа г. Калуги 68821000
426 01 Общегосударственные вопросы 16283000
426 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 13603000
426 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 13603000
426 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 13603000
426 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 12768900
426 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 9207200
426 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 5000
426 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 2393900
426 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 182400
426 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 488700
426 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 217600
426 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 172600
426 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 101500
426 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 834100
426 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 834100
426 01 13 Резервные фонды 1500000
426 01 13 0700000 Резервные фонды 1500000
426 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 1500000
426 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ 1500000
426 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы 1500000
426 01 15 Другие общегосударственные вопросы 1180000
426 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1180000
426 01 15 0010000 006 Территориальные органы 1180000
426 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 1180000
426 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 1180000
426 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34000
426 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 34000
426 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 34000
426 03 09 2190000 261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 34000
426 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ 34000
426 03 09 2190000 261 226 Прочие услуги 34000
426 04 Национальная экономика 39300
426 04 09 Связь и информатика 39300
426 04 09 3300000 Информационные технологии и связь 39300
426 04 09 3300000 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 39300
426 04 09 3300000 382 200 РАСХОДЫ 39300
426 04 09 3300000 382 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 39300
426 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 17945000
426 05 01 Жилищное хозяйство 638000
426 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 638000
426 05 01 3500000 197 Предоставление субсидий 638000
426 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 638000
426 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 638000
426 05 02 Коммунальное хозяйство 17307000
426 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 17307000
426 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 17307000
426 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 17307000
426 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 250000
426 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 17057000
426 06 Охрана окружающей среды 23588600
426 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 23588600
426 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 23588600
426 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов 22679300
426 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ 22679300
426 06 01 4000000 440 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 22679300
426 06 01 4000000 441 Удаление и очистка жидких отходов 909300
426 06 01 4000000 441 200 РАСХОДЫ 909300
426 06 01 4000000 441 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 909300
426 07 Образование 9527300
426 07 01 Дошкольное образование 1766100
426 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 1651100
426 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1651100
426 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 1440400
426 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 662700
426 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 30000
426 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 172300
426 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 2900
426 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 152700
426 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 390200
426 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 11500
426 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 9600
426 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 8500
426 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 210700
426 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 3100
426 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 207600
426 07 01 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 115000
426 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 115000
426 07 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 115000
426 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 115000
426 07 02 Общее образование 7583700
426 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 7558700
426 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7558700
426 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 6913400
426 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 2950900
426 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты 235200
426 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 767200
426 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 5700
426 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 579500
426 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2111400
426 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 59900
426 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 54000
426 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 149600
426 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 645300
426 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 50000
426 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 595300
426 07 02 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 25000
426 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25000
426 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 20000
426 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 20000
426 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 5000
426 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5000
426 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 177500
426 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 140000
426 07 07 4310000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 140000
426 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ 140000
426 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы 140000
426 07 07 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 37500
426 07 07 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 37500
426 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 37500
426 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 37500
426 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 1303800
426 08 01 Культура 1263600
426 08 01 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 1263600
426 08 01 4000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1263600
426 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 1153600
426 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 339600
426 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты 8000
426 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 88300
426 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 2900
426 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги 154600
426 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию имущества 529900
426 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 27300
426 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 3000
426 08 01 4400000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 110000
426 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 60000
426 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50000
426 08 03 Телевидение и радиовещание 28100
426 08 03 4530000 Телерадиокомпании 28100
426 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 28100
426 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 28100
426 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 28100
426 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 12100
426 08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 12100
426 08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 12100
426 08 06 4500000 453 200 РАСХОДЫ 12100
426 08 06 4500000 453 290 Прочие расходы 12100
426 10 Социальная политика 100000
426 10 03 Социальное обеспечение населения 100000
426 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 100000
426 10 03 5050000 483 Расходы на оказание социальной помощи 100000
426 10 03 5050000 483 200 РАСХОДЫ 100000
426 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 100000
427 Управление экономики и финансов города Калуги 20947000
427 01 Общегосударственные вопросы 20647000
427 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 20647000
427 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 20647000
427 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 20647000
427 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 20034000
427 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 14659300
427 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 35800
427 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 3811400
427 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 219000
427 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 100000
427 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 246400
427 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 96000
427 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 576100
427 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 290000
427 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 613000
427 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 200000
427 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 413000
427 04 Национальная экономика 300000
427 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 300000
427 04 05 2600000 Сельскохозяйственное производство 300000
427 04 05 2600000 197 Предоставление субсидий 300000
427 04 05 2600000 197 200 РАСХОДЫ 300000
427 04 05 2600000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 300000
428 Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" 7800000
428 01 Общегосударственные вопросы 7800000
428 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7800000
428 01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов 7800000
428 01 07 0200000 097 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 7800000
428 01 07 0200000 097 200 РАСХОДЫ 7800000
428 01 07 0200000 097 290 Прочие расходы 7800000
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 13327600
429 01 Общегосударственные вопросы 10956600
429 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10827600
429 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 10827600
429 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 10827600
429 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 10369300
429 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 7660800
429 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 95300
429 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 2016600
429 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 189300
429 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 16700
429 01 04 0010000 005 224 Арендная плата за пользование имуществом 150000
429 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 24000
429 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 43900
429 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 172700
429 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 458300
429 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 458300
429 01 15 Другие общегосударственные вопросы 129000
429 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 129000
429 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 129000
429 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 129000
429 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 129000
429 04 Национальная экономика 2371000
429 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 2371000
429 04 11 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1871000
429 04 11 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 1871000
429 04 11 3380000 405 200 РАСХОДЫ 1871000
429 04 11 3380000 405 226 Прочие услуги 1871000
429 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 500000
429 04 11 3400000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 500000
429 04 11 3400000 406 200 РАСХОДЫ 500000
429 04 11 3400000 406 226 Прочие услуги 500000
536 Управление здравоохранения г. Калуги 250252000
536 01 Общегосударственные вопросы 4102800
536 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 4102800
536 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4102800
536 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 4102800
536 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 3946400
536 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 2801000
536 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 2200
536 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 728300
536 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 45300
536 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 3100
536 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 19900
536 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 69600
536 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 225800
536 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 51200
536 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 156400
536 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 13000
536 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 143400
536 07 Образование 600000
536 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 600000
536 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 600000
536 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 600000
536 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 600000
536 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 600000
536 09 Здравоохранение и спорт 245549200
536 09 01 Здравоохранение 240735200
536 09 01 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 7283800
536 09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7283800
536 09 01 4690000 327 200 РАСХОДЫ 2329700
536 09 01 4690000 327 211 Заработная плата 999600
536 09 01 4690000 327 212 Прочие выплаты 1600
536 09 01 4690000 327 213 Начисления на оплату труда 259900
536 09 01 4690000 327 221 Услуги связи 27500
536 09 01 4690000 327 222 Транспортные услуги 2000
536 09 01 4690000 327 223 Коммунальные услуги 406500
536 09 01 4690000 327 225 Услуги по содержанию имущества 438000
536 09 01 4690000 327 226 Прочие услуги 154400
536 09 01 4690000 327 290 Прочие расходы 40200
536 09 01 4690000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4954100
536 09 01 4690000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 172000
536 09 01 4690000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4782100
536 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 14638100
536 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14638100
536 09 01 4700000 327 200 РАСХОДЫ 10864200
536 09 01 4700000 327 211 Заработная плата 4382500
536 09 01 4700000 327 212 Прочие выплаты 1300
536 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату труда 1139500
536 09 01 4700000 327 221 Услуги связи 10600
536 09 01 4700000 327 222 Транспортные услуги 4600
536 09 01 4700000 327 223 Коммунальные услуги 345600
536 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию имущества 4895400
536 09 01 4700000 327 226 Прочие услуги 84700
536 09 01 4700000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3773900
536 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 2830600
536 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 943300
536 09 01 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 10787000
536 09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10787000
536 09 01 4710000 327 200 РАСХОДЫ 5550000
536 09 01 4710000 327 211 Заработная плата 3650800
536 09 01 4710000 327 212 Прочие выплаты 107500
536 09 01 4710000 327 213 Начисления на оплату труда 949500
536 09 01 4710000 327 221 Услуги связи 2000
536 09 01 4710000 327 222 Транспортные услуги 1600
536 09 01 4710000 327 225 Услуги по содержанию имущества 718700
536 09 01 4710000 327 226 Прочие услуги 119900
536 09 01 4710000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 5237000
536 09 01 4710000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 5033000
536 09 01 4710000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 204000
536 09 01 4760000 Родильные дома 3989200
536 09 01 4760000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3989200
536 09 01 4760000 327 200 РАСХОДЫ 3221900
536 09 01 4760000 327 211 Заработная плата 880100
536 09 01 4760000 327 213 Начисления на оплату труда 228800
536 09 01 4760000 327 221 Услуги связи 800
536 09 01 4760000 327 223 Коммунальные услуги 37100
536 09 01 4760000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2057400
536 09 01 4760000 327 226 Прочие услуги 17700
536 09 01 4760000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 767300
536 09 01 4760000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 702300
536 09 01 4760000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 65000
536 09 01 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 57177500
536 09 01 4770000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 57177500
536 09 01 4770000 327 200 РАСХОДЫ 45277200
536 09 01 4770000 327 211 Заработная плата 34219300
536 09 01 4770000 327 212 Прочие выплаты 4100
536 09 01 4770000 327 213 Начисления на оплату труда 8897000
536 09 01 4770000 327 221 Услуги связи 354700
536 09 01 4770000 327 222 Транспортные услуги 900
536 09 01 4770000 327 223 Коммунальные услуги 554300
536 09 01 4770000 327 225 Услуги по содержанию имущества 715400
536 09 01 4770000 327 226 Прочие услуги 456500
536 09 01 4770000 327 290 Прочие расходы 75000
536 09 01 4770000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 11900300
536 09 01 4770000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 2950000
536 09 01 4770000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8950300
536 09 01 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 2087700
536 09 01 4780000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2087700
536 09 01 4780000 327 200 РАСХОДЫ 1768400
536 09 01 4780000 327 211 Заработная плата 988500
536 09 01 4780000 327 212 Прочие выплаты 34400
536 09 01 4780000 327 213 Начисления на оплату труда 257000
536 09 01 4780000 327 221 Услуги связи 25700
536 09 01 4780000 327 223 Коммунальные услуги 203500
536 09 01 4780000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 3900
536 09 01 4780000 327 225 Услуги по содержанию имущества 203400
536 09 01 4780000 327 226 Прочие услуги 49200
536 09 01 4780000 327 290 Прочие расходы 2800
536 09 01 4780000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 319300
536 09 01 4780000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 160000
536 09 01 4780000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 159300
536 09 01 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 60675900
536 09 01 4850000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18575900
536 09 01 4850000 327 200 РАСХОДЫ 15445900
536 09 01 4850000 327 211 Заработная плата 11295000
536 09 01 4850000 327 212 Прочие выплаты 4500
536 09 01 4850000 327 213 Начисления на оплату труда 2936700
536 09 01 4850000 327 221 Услуги связи 22000
536 09 01 4850000 327 222 Транспортные услуги 5000
536 09 01 4850000 327 223 Коммунальные услуги 780900
536 09 01 4850000 327 225 Услуги по содержанию имущества 288600
536 09 01 4850000 327 226 Прочие услуги 99000
536 09 01 4850000 327 290 Прочие расходы 14200
536 09 01 4850000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3130000
536 09 01 4850000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 420000
536 09 01 4850000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2710000
536 09 01 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 21540000
536 09 01 4850000 455 200 РАСХОДЫ 300000
536 09 01 4850000 455 226 Прочие услуги 300000
536 09 01 4850000 455 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 21240000
536 09 01 4850000 455 310 Увеличение стоимости основных средств 981000
536 09 01 4850000 455 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20259000
536 09 01 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 20560000
536 09 01 4850000 457 200 РАСХОДЫ 100000
536 09 01 4850000 457 226 Прочие услуги 100000
536 09 01 4850000 457 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20460000
536 09 01 4850000 457 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20460000
536 09 01 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского страхования 54096000
536 09 01 7710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54096000
536 09 01 7710000 327 200 РАСХОДЫ 53469000
536 09 01 7710000 327 212 Прочие выплаты 18200
536 09 01 7710000 327 221 Услуги связи 1399400
536 09 01 7710000 327 222 Транспортные услуги 203500
536 09 01 7710000 327 223 Коммунальные услуги 31386900
536 09 01 7710000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 522700
536 09 01 7710000 327 225 Услуги по содержанию имущества 11760200
536 09 01 7710000 327 226 Прочие услуги 8178100
536 09 01 7710000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 627000
536 09 01 7710000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 627000
536 09 01 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 30000000
536 09 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30000000
536 09 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 23250000
536 09 01 9000000 327 211 Заработная плата 15359500
536 09 01 9000000 327 212 Прочие выплаты 15400
536 09 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 3983500
536 09 01 9000000 327 221 Услуги связи 115200
536 09 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 19400
536 09 01 9000000 327 223 Коммунальные услуги 1280800
536 09 01 9000000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 577800
536 09 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 921100
536 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 748400
536 09 01 9000000 327 290 Прочие расходы 228900
536 09 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6750000
536 09 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 2300200
536 09 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4449800
536 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 4814000
536 09 04 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 204000
536 09 04 4690000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 204000
536 09 04 4690000 999 200 РАСХОДЫ 204000
536 09 04 4690000 999 221 Услуги связи 204000
536 09 04 4810000 Мероприятия в области санитарноэпидемиологического надзора 1400000
536 09 04 4810000 459 Борьба с эпидемиями 1400000
536 09 04 4810000 459 200 РАСХОДЫ 1400000
536 09 04 4810000 459 226 Прочие услуги 1400000
536 09 04 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 3000000
536 09 04 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2000000
536 09 04 4850000 455 200 РАСХОДЫ 2000000
536 09 04 4850000 455 226 Прочие услуги 2000000
536 09 04 4850000 459 Борьба с эпидемиями 1000000
536 09 04 4850000 459 200 РАСХОДЫ 1000000
536 09 04 4850000 459 226 Прочие услуги 1000000
536 09 04 5220000 Региональные целевые программы 210000
536 09 04 5220000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 210000
536 09 04 5220000 455 200 РАСХОДЫ 210000
536 09 04 5220000 455 290 Прочие расходы 210000
537 Управление культуры и спорта города Калуги 114486500
537 01 Общегосударственные вопросы 5294400
537 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 5294400
537 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 5294400
537 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 5294400
537 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 4739600
537 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 3578100
537 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 400
537 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 930300
537 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 62100
537 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 130800
537 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 33300
537 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 4600
537 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 554800
537 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 300000
537 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 254800
537 07 Образование 63624100
537 07 02 Общее образование 42730300
537 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 38967200
537 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38967200
537 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 38685300
537 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 27269600
537 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 7090100
537 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 70100
537 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 856800
537 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 1230000
537 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1648500
537 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 15000
537 07 02 4230000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 457200
537 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 48000
537 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 281900
537 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 281900
537 07 02 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 3763100
537 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3763100
537 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 2502900
537 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 575800
537 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 38500
537 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 149700
537 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 54100
537 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 59200
537 07 02 9000000 327 223 Коммунальные услуги 503600
537 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 360100
537 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 729900
537 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 32000
537 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1260200
537 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 739200
537 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 521000
537 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 15000
537 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15000
537 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 15000
537 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 15000
537 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 15000
537 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 20833800
537 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 20371500
537 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20371500
537 07 07 4310000 327 200 РАСХОДЫ 19991500
537 07 07 4310000 327 211 Заработная плата 11509700
537 07 07 4310000 327 212 Прочие выплаты 2000
537 07 07 4310000 327 213 Начисления на оплату труда 2992600
537 07 07 4310000 327 221 Услуги связи 41100
537 07 07 4310000 327 222 Транспортные услуги 12000
537 07 07 4310000 327 223 Коммунальные услуги 944400
537 07 07 4310000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 1720000
537 07 07 4310000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1497300
537 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 74200
537 07 07 4310000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 145200
537 07 07 4310000 327 290 Прочие расходы 1053000
537 07 07 4310000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 380000
537 07 07 4310000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 152000
537 07 07 4310000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 228000
537 07 07 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 402000
537 07 07 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 402000
537 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 402000
537 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 270000
537 07 07 4320000 452 290 Прочие расходы 132000
537 07 07 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 60300
537 07 07 9000000 452 Оздоровление детей и подростков 60300
537 07 07 9000000 452 200 РАСХОДЫ 60300
537 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 40500
537 07 07 9000000 452 290 Прочие расходы 19800
537 07 09 Другие вопросы в области образования 45000
537 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 45000
537 07 09 4360000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 45000
537 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ 45000
537 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 45000
537 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 34625400
537 08 01 Культура 32525400
537 08 01 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 6265400
537 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6265400
537 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 5711400
537 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 2640900
537 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 686700
537 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 21700
537 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги 598400
537 08 01 4400000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 963200
537 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию имущества 593000
537 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 190500
537 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 17000
537 08 01 4400000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 554000
537 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 319000
537 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 235000
537 08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 142100
537 08 01 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 142100
537 08 01 4410000 327 200 РАСХОДЫ 122200
537 08 01 4410000 327 211 Заработная плата 76200
537 08 01 4410000 327 213 Начисления на оплату труда 19800
537 08 01 4410000 327 221 Услуги связи 2300
537 08 01 4410000 327 223 Коммунальные услуги 19700
537 08 01 4410000 327 225 Услуги по содержанию имущества 4200
537 08 01 4410000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 19900
537 08 01 4410000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 12000
537 08 01 4410000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7900
537 08 01 4420000 Библиотеки 17720400
537 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 17720400
537 08 01 4420000 327 200 РАСХОДЫ 12976100
537 08 01 4420000 327 211 Заработная плата 7057300
537 08 01 4420000 327 212 Прочие выплаты 51000
537 08 01 4420000 327 213 Начисления на оплату труда 1834900
537 08 01 4420000 327 221 Услуги связи 168500
537 08 01 4420000 327 222 Транспортные услуги 7600
537 08 01 4420000 327 223 Коммунальные услуги 1277600
537 08 01 4420000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 1320000
537 08 01 4420000 327 225 Услуги по содержанию имущества 982000
537 08 01 4420000 327 226 Прочие услуги 277200
537 08 01 4420000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4744300
537 08 01 4420000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 4499000
537 08 01 4420000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 245300
537 08 01 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 6451500
537 08 01 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6451500
537 08 01 4430000 327 200 РАСХОДЫ 6196200
537 08 01 4430000 327 211 Заработная плата 4007200
537 08 01 4430000 327 212 Прочие выплаты 15000
537 08 01 4430000 327 213 Начисления на оплату труда 1041900
537 08 01 4430000 327 221 Услуги связи 24000
537 08 01 4430000 327 222 Транспортные услуги 50000
537 08 01 4430000 327 223 Коммунальные услуги 199900
537 08 01 4430000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 330000
537 08 01 4430000 327 225 Услуги по содержанию имущества 150000
537 08 01 4430000 327 226 Прочие услуги 378200
537 08 01 4430000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 255300
537 08 01 4430000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 205900
537 08 01 4430000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 49400
537 08 01 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 1946000
537 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1946000
537 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 1583600
537 08 01 9000000 327 211 Заработная плата 783000
537 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 203400
537 08 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 500
537 08 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 6000
537 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги 395700
537 08 01 9000000 327 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 9000
537 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 186000
537 08 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 362400
537 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 250300
537 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 112100
537 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 2100000
537 08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1500000
537 08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1500000
537 08 06 4500000 453 200 РАСХОДЫ 1500000
537 08 06 4500000 453 290 Прочие расходы 1500000
537 08 06 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 600000
537 08 06 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 600000
537 08 06 9000000 453 200 РАСХОДЫ 600000
537 08 06 9000000 453 290 Прочие расходы 600000
537 09 Здравоохранение и спорт 10942600
537 09 02 Спорт и физическая культура 10942600
537 09 02 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 7892600
537 09 02 4820000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7892600
537 09 02 4820000 327 200 РАСХОДЫ 6550300
537 09 02 4820000 327 211 Заработная плата 2675200
537 09 02 4820000 327 212 Прочие выплаты 1000
537 09 02 4820000 327 213 Начисления на оплату труда 687600
537 09 02 4820000 327 221 Услуги связи 19700
537 09 02 4820000 327 222 Транспортные услуги 5000
537 09 02 4820000 327 223 Коммунальные услуги 591900
537 09 02 4820000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 15000
537 09 02 4820000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2099200
537 09 02 4820000 327 226 Прочие услуги 148700
537 09 02 4820000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 67000
537 09 02 4820000 327 290 Прочие расходы 240000
537 09 02 4820000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1342300
537 09 02 4820000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 100000
537 09 02 4820000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1242300
537 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 2770000
537 09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2770000
537 09 02 5120000 455 200 РАСХОДЫ 2770000
537 09 02 5120000 455 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 1000000
537 09 02 5120000 455 290 Прочие расходы 1770000
537 09 02 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 280000
537 09 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 280000
537 09 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 280000
537 09 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 80000
537 09 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 200000
538 Управление образования г. Калуги 840702860
538 01 Общегосударственные вопросы 9993500
538 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9993500
538 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 9864600
538 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 9864600
538 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 9405200
538 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 6718300
538 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 16700
538 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1746700
538 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 127600
538 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 5500
538 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 528000
538 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 111600
538 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 134200
538 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 16600
538 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 459400
538 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 100000
538 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 359400
538 01 04 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 128900
538 01 04 9000000 005 Центральный аппарат 128900
538 01 04 9000000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 128900
538 01 04 9000000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 20000
538 01 04 9000000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 108900
538 07 Образование 830709360
538 07 01 Дошкольное образование 263338730
538 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 239554800
538 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 239554800
538 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 185058900
538 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 110474900
538 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 40000
538 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 28723500
538 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 386300
538 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги 5800
538 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 28180800
538 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 13137100
538 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 2139400
538 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 1634400
538 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 336700
538 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 54495900
538 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 8057800
538 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 46438100
538 07 01 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 23783930
538 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23783930
538 07 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 12355500
538 07 01 9000000 327 211 Заработная плата 8030700
538 07 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 2087980
538 07 01 9000000 327 221 Услуги связи 35000
538 07 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 973700
538 07 01 9000000 327 226 Прочие услуги 1209720
538 07 01 9000000 327 290 Прочие расходы 18400
538 07 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 11428430
538 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1663060
538 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 9765370
538 07 02 Общее образование 491849310
538 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 368801200
538 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 368801200
538 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 344847200
538 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 200496100
538 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты 161300
538 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 52128900
538 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 792800
538 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 1212500
538 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 43150900
538 07 02 4210000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 3382600
538 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 19019200
538 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 20162500
538 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 3439200
538 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 901200
538 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 23954000
538 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 13688300
538 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10265700
538 07 02 4220000 Школы-интернаты 31011900
538 07 02 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31011900
538 07 02 4220000 327 200 РАСХОДЫ 21680500
538 07 02 4220000 327 211 Заработная плата 12720800
538 07 02 4220000 327 212 Прочие выплаты 3000
538 07 02 4220000 327 213 Начисления на оплату труда 3307400
538 07 02 4220000 327 221 Услуги связи 58700
538 07 02 4220000 327 222 Транспортные услуги 3900
538 07 02 4220000 327 223 Коммунальные услуги 3228100
538 07 02 4220000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1498600
538 07 02 4220000 327 226 Прочие услуги 363100
538 07 02 4220000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 319300
538 07 02 4220000 327 290 Прочие расходы 177600
538 07 02 4220000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 9331400
538 07 02 4220000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 2300600
538 07 02 4220000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7030800
538 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 52572900
538 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 52572900
538 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 49697200
538 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 33096300
538 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 9300
538 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 8605000
538 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 178900
538 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 13000
538 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 2836600
538 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 781200
538 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2333300
538 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 675000
538 07 02 4230000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 566400
538 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 602200
538 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2875700
538 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 772500
538 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2103200
538 07 02 4240000 Детские дома 28137200
538 07 02 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28137200
538 07 02 4240000 327 200 РАСХОДЫ 23309600
538 07 02 4240000 327 211 Заработная плата 7349300
538 07 02 4240000 327 213 Начисления на оплату труда 1910800
538 07 02 4240000 327 221 Услуги связи 15300
538 07 02 4240000 327 222 Транспортные услуги 4500
538 07 02 4240000 327 223 Коммунальные услуги 2039900
538 07 02 4240000 327 225 Услуги по содержанию имущества 937800
538 07 02 4240000 327 226 Прочие услуги 6920600
538 07 02 4240000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 4014200
538 07 02 4240000 327 290 Прочие расходы 117200
538 07 02 4240000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4827600
538 07 02 4240000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1260500
538 07 02 4240000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3567100
538 07 02 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 11326110
538 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11326110
538 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 7064860
538 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 2435510
538 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 3000
538 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 633230
538 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 84280
538 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 1263000
538 07 02 9000000 327 223 Коммунальные услуги 260
538 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 332170
538 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 1023850
538 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 1289560
538 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4261250
538 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1234630
538 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3026620
538 07 04 Среднее профессиональное образование 8745900
538 07 04 4270000 Средние специальные учебные заведения 8635900
538 07 04 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8635900
538 07 04 4270000 327 200 РАСХОДЫ 8531200
538 07 04 4270000 327 211 Заработная плата 5348000
538 07 04 4270000 327 212 Прочие выплаты 1000
538 07 04 4270000 327 213 Начисления на оплату труда 1390500
538 07 04 4270000 327 221 Услуги связи 26900
538 07 04 4270000 327 222 Транспортные услуги 1000
538 07 04 4270000 327 223 Коммунальные услуги 270500
538 07 04 4270000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 7500
538 07 04 4270000 327 225 Услуги по содержанию имущества 206700
538 07 04 4270000 327 226 Прочие услуги 66300
538 07 04 4270000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 439200
538 07 04 4270000 327 290 Прочие расходы 773600
538 07 04 4270000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 104700
538 07 04 4270000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 23000
538 07 04 4270000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 81700
538 07 04 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 110000
538 07 04 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 110000
538 07 04 9000000 327 200 РАСХОДЫ 81130
538 07 04 9000000 327 211 Заработная плата 50800
538 07 04 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 13210
538 07 04 9000000 327 226 Прочие услуги 16920
538 07 04 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 28870
538 07 04 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 8000
538 07 04 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20870
538 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 220000
538 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 220000
538 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 220000
538 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 220000
538 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 220000
538 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 6661250
538 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 2871000
538 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2258200
538 07 07 4310000 327 200 РАСХОДЫ 2159900
538 07 07 4310000 327 211 Заработная плата 1428500
538 07 07 4310000 327 213 Начисления на оплату труда 371400
538 07 07 4310000 327 221 Услуги связи 36400
538 07 07 4310000 327 223 Коммунальные услуги 41700
538 07 07 4310000 327 225 Услуги по содержанию имущества 122900
538 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 40800
538 07 07 4310000 327 290 Прочие расходы 118200
538 07 07 4310000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 98300
538 07 07 4310000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 83300
538 07 07 4310000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 15000
538 07 07 4310000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 612800
538 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ 612800
538 07 07 4310000 447 223 Коммунальные услуги 9700
538 07 07 4310000 447 225 Услуги по содержанию имущества 3100
538 07 07 4310000 447 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 150000
538 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы 450000
538 07 07 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 3239100
538 07 07 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 3239100
538 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 3181400
538 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 3181400
538 07 07 4320000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 57700
538 07 07 4320000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов 57700
538 07 07 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 551150
538 07 07 9000000 452 Оздоровление детей и подростков 551150
538 07 07 9000000 452 200 РАСХОДЫ 551150
538 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 551150
538 07 09 Другие вопросы в области образования 59894170
538 07 09 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 1773500
538 07 09 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1773500
538 07 09 4350000 327 200 РАСХОДЫ 1726000
538 07 09 4350000 327 211 Заработная плата 1129500
538 07 09 4350000 327 212 Прочие выплаты 1800
538 07 09 4350000 327 213 Начисления на оплату труда 293700
538 07 09 4350000 327 221 Услуги связи 20400
538 07 09 4350000 327 222 Транспортные услуги 4700
538 07 09 4350000 327 223 Коммунальные услуги 51500
538 07 09 4350000 327 225 Услуги по содержанию имущества 144300
538 07 09 4350000 327 226 Прочие услуги 56700
538 07 09 4350000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 18000
538 07 09 4350000 327 290 Прочие расходы 5400
538 07 09 4350000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 47500
538 07 09 4350000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 6500
538 07 09 4350000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 41000
538 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 1912500
538 07 09 4360000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 1912500
538 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ 1912500
538 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 1912500
538 07 09 4520000 Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 31039700
538 07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31039700
538 07 09 4520000 327 200 РАСХОДЫ 29950200
538 07 09 4520000 327 211 Заработная плата 20246500
538 07 09 4520000 327 212 Прочие выплаты 5000
538 07 09 4520000 327 213 Начисления на оплату труда 5264100
538 07 09 4520000 327 221 Услуги связи 296900
538 07 09 4520000 327 222 Транспортные услуги 304000
538 07 09 4520000 327 223 Коммунальные услуги 725300
538 07 09 4520000 327 225 Услуги по содержанию имущества 941600
538 07 09 4520000 327 226 Прочие услуги 1940500
538 07 09 4520000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 88800
538 07 09 4520000 327 290 Прочие расходы 137500
538 07 09 4520000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1089500
538 07 09 4520000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 264400
538 07 09 4520000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 825100
538 07 09 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 24928300
538 07 09 5110000 483 Расходы на оказание социальной помощи 24928300
538 07 09 5110000 483 200 РАСХОДЫ 24928300
538 07 09 5110000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 24928300
538 07 09 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 240170
538 07 09 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 240170
538 07 09 9000000 327 200 РАСХОДЫ 220070
538 07 09 9000000 327 211 Заработная плата 140000
538 07 09 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 36400
538 07 09 9000000 327 221 Услуги связи 33720
538 07 09 9000000 327 223 Коммунальные услуги 2950
538 07 09 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 7000
538 07 09 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20100
538 07 09 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 9000
538 07 09 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 11100
539 Управление городского хозяйства города Калуги 285802400
539 01 Общегосударственные вопросы 21533400
539 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 16833400
539 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 16833400
539 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 16833400
539 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 15974100
539 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 11473200
539 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 115900
539 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 3013100
539 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 292400
539 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 23300
539 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 282600
539 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 331000
539 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 68000
539 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 374600
539 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 859300
539 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 859300
539 01 15 Другие общегосударственные вопросы 4700000
539 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4700000
539 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 4700000
539 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 4700000
539 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 4700000
539 04 Национальная экономика 2970000
539 04 02 Топливо и энергетика 1600000
539 04 02 2480000 Вопросы топливно-энергетического комплекса 1600000
539 04 02 2480000 322 Мероприятия в топливно-энергетической области 1600000
539 04 02 2480000 322 200 РАСХОДЫ 1600000
539 04 02 2480000 322 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1600000
539 04 08 Транспорт 1370000
539 04 08 3170000 Другие виды транспорта 1370000
539 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 1370000
539 04 08 3170000 366 200 РАСХОДЫ 1370000
539 04 08 3170000 366 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1370000
539 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 189020700
539 05 01 Жилищное хозяйство 144374000
539 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 144374000
539 05 01 3500000 197 Предоставление субсидий 143964000
539 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 143964000
539 05 01 3500000 197 225 Услуги по содержанию имущества 131939000
539 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 12025000
539 05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 410000
539 05 01 3500000 410 200 РАСХОДЫ 349400
539 05 01 3500000 410 211 Заработная плата 179500
539 05 01 3500000 410 212 Прочие выплаты 4800
539 05 01 3500000 410 213 Начисления на оплату труда 48300
539 05 01 3500000 410 221 Услуги связи 5000
539 05 01 3500000 410 222 Транспортные услуги 19200
539 05 01 3500000 410 223 Коммунальные услуги 8400
539 05 01 3500000 410 226 Прочие услуги 9000
539 05 01 3500000 410 290 Прочие расходы 75200
539 05 01 3500000 410 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 60600
539 05 01 3500000 410 310 Увеличение стоимости основных средств 26800
539 05 01 3500000 410 340 Увеличение стоимости материальных запасов 33800
539 05 02 Коммунальное хозяйство 18657700
539 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 18657700
539 05 02 3510000 197 Предоставление субсидий 3103300
539 05 02 3510000 197 200 РАСХОДЫ 3103300
539 05 02 3510000 197 225 Услуги по содержанию имущества 2000000
539 05 02 3510000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1103300
539 05 02 3510000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 6227600
539 05 02 3510000 411 200 РАСХОДЫ 6227600
539 05 02 3510000 411 225 Услуги по содержанию имущества 6227600
539 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 9326800
539 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 9326800
539 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 3700600
539 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 5626200
539 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25989000
539 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 5500000
539 05 04 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5500000
539 05 04 0010000 327 200 РАСХОДЫ 4970300
539 05 04 0010000 327 211 Заработная плата 3337600
539 05 04 0010000 327 212 Прочие выплаты 5000
539 05 04 0010000 327 213 Начисления на оплату труда 875800
539 05 04 0010000 327 221 Услуги связи 95000
539 05 04 0010000 327 222 Транспортные услуги 80500
539 05 04 0010000 327 223 Коммунальные услуги 153000
539 05 04 0010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 71700
539 05 04 0010000 327 226 Прочие услуги 31100
539 05 04 0010000 327 290 Прочие расходы 320600
539 05 04 0010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 529700
539 05 04 0010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 47000
539 05 04 0010000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 482700
539 05 04 1000404 Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 500000
539 05 04 1000404 213 Строительство объектов для нужд отрасли 500000
539 05 04 1000404 213 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 500000
539 05 04 1000404 213 310 Увеличение стоимости основных средств 500000
539 05 04 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 19989000
539 05 04 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 19989000
539 05 04 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 19989000
539 05 04 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 19989000
539 06 Охрана окружающей среды 19024300
539 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 16024300
539 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 16024300
539 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов 11928700
539 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ 11928700
539 06 01 4000000 440 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 11928700
539 06 01 4000000 441 Удаление и очистка жидких отходов 4095600
539 06 01 4000000 441 200 РАСХОДЫ 4095600
539 06 01 4000000 441 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 4095600
539 06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 2000000
539 06 02 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 2000000
539 06 02 4100000 443 Природоохранные мероприятия 2000000
539 06 02 4100000 443 200 РАСХОДЫ 2000000
539 06 02 4100000 443 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2000000
539 06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1000000
539 06 04 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 1000000
539 06 04 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 1000000
539 06 04 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1000000
539 06 04 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 1000000
539 07 Образование 28560000
539 07 09 Другие вопросы в области образования 28560000
539 07 09 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 28560000
539 07 09 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 28560000
539 07 09 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 28560000
539 07 09 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 28560000
539 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 15494000
539 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 15494000
539 08 06 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 15494000
539 08 06 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 15494000
539 08 06 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 15494000
539 08 06 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 15494000
539 09 Здравоохранение и спорт 9200000
539 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 9200000
539 09 04 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 9200000
539 09 04 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 9200000
539 09 04 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 9200000
539 09 04 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 9200000
540 Управление социальной защиты 129308600
540 01 Общегосударственные вопросы 16541500
540 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 16541500
540 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 16541500
540 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 16541500
540 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 15821500
540 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 11552100
540 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 8000
540 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 3003500
540 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 134300
540 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 20000
540 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 573600
540 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 80000
540 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 250000
540 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы 200000
540 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 720000
540 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 220000
540 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 500000
540 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 29045000
540 05 01 Жилищное хозяйство 29045000
540 05 01 5150000 Фонд софинансирования социальных расходов 29045000
540 05 01 5150000 500 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 29045000
540 05 01 5150000 500 200 РАСХОДЫ 29045000
540 05 01 5150000 500 262 Пособия по социальной помощи населению 29045000
540 10 Социальная политика 83722100
540 10 02 Социальное обслуживание населения 28166100
540 10 02 5050000 Меры социальной поддержки граждан 4455100
540 10 02 5050000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4455100
540 10 02 5050000 327 200 РАСХОДЫ 3855100
540 10 02 5050000 327 211 Заработная плата 2656800
540 10 02 5050000 327 212 Прочие выплаты 5000
540 10 02 5050000 327 213 Начисления на оплату труда 691000
540 10 02 5050000 327 221 Услуги связи 24700
540 10 02 5050000 327 222 Транспортные услуги 5000
540 10 02 5050000 327 223 Коммунальные услуги 340000
540 10 02 5050000 327 225 Услуги по содержанию имущества 10000
540 10 02 5050000 327 226 Прочие услуги 45000
540 10 02 5050000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 27600
540 10 02 5050000 327 290 Прочие расходы 50000
540 10 02 5050000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 600000
540 10 02 5050000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 50000
540 10 02 5050000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 550000
540 10 02 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 23170800
540 10 02 5140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23170800
540 10 02 5140000 327 200 РАСХОДЫ 21838400
540 10 02 5140000 327 211 Заработная плата 13483300
540 10 02 5140000 327 212 Прочие выплаты 25000
540 10 02 5140000 327 213 Начисления на оплату труда 3506000
540 10 02 5140000 327 221 Услуги связи 75800
540 10 02 5140000 327 222 Транспортные услуги 15000
540 10 02 5140000 327 223 Коммунальные услуги 727200
540 10 02 5140000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 250000
540 10 02 5140000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2743200
540 10 02 5140000 327 226 Прочие услуги 55100
540 10 02 5140000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 22800
540 10 02 5140000 327 290 Прочие расходы 935000
540 10 02 5140000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1332400
540 10 02 5140000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 620000
540 10 02 5140000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 712400
540 10 02 9000000 * Дополнительные расходы бюджетных учреждений 540200
540 10 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 540200
540 10 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 302301
540 10 02 9000000 327 211 Заработная плата 214026
540 10 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 56075
540 10 02 9000000 327 221 Услуги связи 26200
540 10 02 9000000 327 290 Прочие расходы 6000
540 10 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 237899
540 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 141000
540 10 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 96899
540 10 03 Социальное обеспечение населения 55556000
540 10 03 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 3700000
540 10 03 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 3700000
540 10 03 4320000 452 200 РАСХОДЫ 3700000
540 10 03 4320000 452 262 Пособия по социальной помощи населению 3700000
540 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 44856000
540 10 03 5050000 482 Мероприятия в области социальной политики 2000000
540 10 03 5050000 482 200 РАСХОДЫ 2000000
540 10 03 5050000 482 262 Пособия по социальной помощи населению 2000000
540 10 03 5050000 483 Расходы на оказание социальной помощи 42856000
540 10 03 5050000 483 200 РАСХОДЫ 42856000
540 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 42856000
540 10 03 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 7000000
540 10 03 5140000 703 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 7000000
540 10 03 5140000 703 200 РАСХОДЫ 7000000
540 10 03 5140000 703 262 Пособия по социальной помощи населению 7000000
541 Управление по делам ГО ЧС г. Калуги 1877100
541 01 Общегосударственные вопросы 1454900
541 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1454900
541 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1454900
541 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 1454900
541 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 1454900
541 01 04 0010000 005 211 Заработная плата 95500
541 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 95700
541 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 118300
541 01 04 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 1145400
541 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 422200
541 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 422200
541 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 422200
541 03 09 3020000 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 422200
541 03 09 3020000 260 200 РАСХОДЫ 422200
541 03 09 3020000 260 211 Заработная плата 55000
541 03 09 3020000 260 262 Пособия по социальной помощи населению 367200