Расходы
| Коды по функциональной
классификации
| Утверждено на
2007 год с
учетом
изменений,
внесенных
19.06.2007,
13.11.2007 и
11.12.2007
| Увеличение
(+),
уменьшение
(-)
| Уточненный
план на 2007
год
|
Раздел,
подраздел
| Целевая
статья
| Вид
расходов
|
1. Общегосударственные вопросы
| 0100
| 0000000
| 000
| 352119116,02
| 182921016,42
| 169198099,60
|
1.1. Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и
местного самоуправления
| 0103
| 0000000
| 000
| 15900000,00
| 0,00
| 15900000,00
|
1.1.1. Руководство и управление в
сфере установленных функций
| 0103
| 0010000
| 000
| 15900000,00
| 0,00
| 15900000,00
|
а) Члены законодательной
(представительной) власти местного
самоуправления
| 0103
| 0010000
| 027
| 15900000,00
| | 15900000,00
|
1.2. Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов надзора (Счетная
палата)
| 0106
| 0000000
| 000
| 3078000,00
| | 3078000,00
|
1.2.1. Контрольно-счетная палата
Обнинского городского Собрания
| 0106
| 0000000
| 000
| 3078000,00
| | 3078000,00
|
1.2.1.1. Руководство и управление в
сфере установленных функций
| 0106
| 0010000
| 000
| 3078000,00
| | 3078000,00
|
а) Центральный аппарат
| 0106
| 0010000
| 005
| 3078000,00
| | 3078000,00
|
1.3. Обеспечение проведения выборов
и референдумов
| 0107
| 0000000
| 000
| 650000,00
| | 650000,00
|
1.3.1. Руководство и управление в
сфере установленных функций
| 0107
| 0010000
| 000
| 650000,00
| | 650000,00
|
а) Члены избирательной комиссии
муниципального образования
| 0107
| 0010000
| 092
| 650000,00
| | 650000,00
|
1.4. Обслуживание государственного и
муниципального долга
| 0112
| 0000000
| 000
| 25000,00
| 0,00
| 25000,00
|
1.4.1. Процентные платежи по
долговым обязательствам
| 0112
| 0650000
| 000
| 25000,00
| 0,00
| 25000,00
|
а) Процентные платежи по
муниципальному долгу
| 0112
| 0650000
| 152
| 25000,00
| 0,00
| 25000,00
|
1.5. Резервные фонды
| 0113
| 0000000
| 000
| 7000000,00
| -3052525,31
| 3947474,69
|
1.5.1. Резервные фонды
| 0113
| 0700000
| 000
| 7000000,00
| -3052525,31
| 3947474,69
|
1.5.1.1. Резервные фонды органов
местного самоуправления
| 0113
| 0700000
| 184
| 7000000,00
| -3052525,31
| 3947474,69
|
В том числе
резервный фонд на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций
| 0113
| 0700000
| 184
| 2000000,00
| -929750,00
| 1070250,00
|
1.6. Другие общегосударственные
вопросы
| 0115
| 0000000
| 000
| 325466116,02
| -179868491,11
| 145597624,91
|
1.6.1. Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
| 0115
| 0000000
| 000
| 97990400,00
| 1373000,00
| 99363400,00
|
1.6.1.1. Руководство и управление в
сфере установленных функций
| 0115
| 0010000
| 000
| 97990400,00
| 1373000,00
| 99363400,00
|
а) Центральный аппарат
| 0115
| 0010000
| 005
| 97990400,00
| 1373000,00
| 99363400,00
|
- Администрация города Обнинска
| 0115
| 0010000
| 000
| 96290400,00
| 1373000,00
| 97663400,00
|
- Управление финансов Администрации
города Обнинска
| 0115
| 0010000
| 000
| 1700000,00
| | 1700000,00
|
1.6.2. Реализация государственной
политики в области приватизации и
управления государственной и
муниципальной собственностью
| 0115
| 0900000
| 000
| 1586000,00
| 0,00
| 1586000,00
|
1.6.2.1. Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование
отношений по государственной и
муниципальной собственности
| 0115
| 0900000
| 200
| 1586000,00
| 0,00
| 1586000,00
|
- Расходы, связанные с оценкой и
регистрацией муниципальной
собственности
| 0115
| 0900000
| 200
| 1586000,00
| | 1586000,00
|
1.6.3. Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
| 0115
| 0920000
| 000
| 28883955,00
| 510438,38
| 29394393,38
|
1.6.3.1. Расходы на реализацию
общегосударственных мероприятий
| 0115
| 0920000
| 185
| 200000,00
| 27000,00
| 227000,00
|
1.6.3.2. Расходы на мероприятия,
связанные с развитием стратегии
города
| 0115
| 0920000
| 186
| 12300000,00
| | 12300000,00
|
1.6.3.3. Финансовая помощь атомной
подводной лодке "Обнинск"
| 0115
| 0920000
| 204
| 200000,00
| | 200000,00
|
1.6.3.4. Поддержка проектов
общественных инициатив
| 0115
| 0920000
| 206
| 150000,00
| | 150000,00
|
1.6.3.5. Расходы, связанные с
выполнением других обязательств
государства
| 0115
| 0920000
| 216
| 23633955,00
| 20000,00
| 23653955,00
|
Из них:
| | | | | | |
- Содержание МУ "Дом ученых"
| 0115
| 0920000
| 216
| 1600000,00
| | 1600000,00
|
- МУ "Обнинский экспериментальный
театр-студия "Д.Е.М.И."
| 0115
| 0920000
| 216
| 400000,00
| | 400000,00
|
- МУ "Территориальное управление по
вопросам жизнеобеспечения
жизнедеятельности населения
п. Обнинское"
| 0115
| 0920000
| 216
| 600000,00
| | 600000,00
|
- Стипендии одаренным детям
| 0115
| 0920000
| 216
| 300000,00
| | 300000,00
|
- Органы территориального
общественного самоуправления (ТОС)
| 0115
| 0920000
| 216
| 500000,00
| | 500000,00
|
- Финансовая помощь НП "ДК ФЭИ"
| 0115
| 0920000
| 216
| 780000,00
| 20000,00
| 800000,00
|
- ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии N 8 Федерального
медико-биологического агентства"
| 0115
| 0920000
| 216
| 600000,00
| | 600000,00
|
- Управление социальной защиты (на
оплату услуг по банковскому
обслуживанию текущего счета по учету
внебюджетных средств, открытого в
РКЦ г. Обнинска)
| 0115
| 0920000
| 216
| 2000,00
| | 2000,00
|
- МУ "Городское строительство"
| 0115
| 0920000
| 216
| 9000000,00
| | 9000000,00
|
- Возмещение УВД Калужской области
расходов по приобретению,
транспортировке и хранению
специальной продукции
| 0115
| 0920000
| 216
| 5600000,00
| | 5600000,00
|
- Городская целевая программа
"Антитеррор"
| 0115
| 0920000
| 216
| 2000000,00
| | 2000000,00
|
- прочие услуги МП "БРУ"
| 0115
| 0920000
| 216
| 827100,00
| | 827100,00
|
- Возмещение расходов МП "УКС
города" по объекту "Котельная N 2"
| 0115
| 0920000
| 216
| 1424855,00
| | 1424855,00
|
1.6.3.6. Расходы за счет резервного
фонда
| 0115
| 0920000
| 219
| | 463438,38
| 463438,38
|
1.6.3.7. Переподготовка и повышение
квалификации
| 0115
| 0920000
| 450
| 400000,00
| | 400000,00
|
1.6.3.8. Кредиты из бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов юридическим лицам
| 0115
| 0920000
| 811
| -8000000,00
| 0,00
| -8000000,00
|
а) Увеличение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам
| 0115
| 0920000
| 811
| 26000000,00
| | 26000000,00
|
б) Уменьшение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам
| 0115
| 0920000
| 811
| 34000000,00
| | 34000000,00
|
1.6.4. Дотации и субвенции
| 0115
| 5170000
| 000
| 194245061,02
| -182051929,49
| 12193131,53
|
1.6.4.1. Развитие и поддержка
социальной, инженерной и
инновационной инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации
| 0115
| 5170000
| 603
| 194245061,02
| -182051929,5
| 12193131,53
|
1.6.5. Фонд компенсаций
| 0115
| 5190000
| 000
| 2760700,00
| 300000,00
| 3060700,00
|
1.6.5.1. Государственная регистрация
актов гражданского состояния
| 0115
| 5190000
| 608
| 2760700,00
| 300000
| 3060700,00
|
2. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
| 0300
| 0000000
| 000
| 47692546,00
| 817600,00
| 48510146,00
|
2.1. Органы внутренних дел
| 0302
| 0000000
| 000
| 37888000,00
| 103600,00
| 37991600,00
|
2.1.1. ОВД г. Обнинска
| 0302
| 0000000
| 000
| 34228900,00
| 11600,00
| 34240500,00
|
а) Воинские формирования (органы,
подразделения)
| 0302
| 2020000
| 000
| 32064000,00
| 11600,00
| 32075600,00
|
- Вещевое обеспечение
| 0302
| 2020000
| 220
| 417100,00
| 40600,00
| 457700,00
|
- Продовольственное обеспечение
| 0302
| 2020000
| 221
| 788000,00
| 6200,00
| 794200,00
|
- Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имеющие
специальные звания
| 0302
| 2020000
| 239
| 16160200,00
| 266155,00
| 16426355,00
|
- Гражданский персонал
| 0302
| 2020000
| 240
| 641700,00
| -45940,00
| 595760,00
|
- Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
| 0302
| 2020000
| 253
| 13315870,00
| -647345,00
| 12668525,00
|
- Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа
| 0302
| 2020000
| 472
| 741130,00
| 391930,00
| 1133060,00
|
б) Фонд компенсаций
| 0302
| 5190000
| 000
| 2164900,00
| | 2164900,00
|
Обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия
сотрудников и заработной платы
работникам подразделений милиции
общественной безопасности
| 0302
| 5190000
| 532
| 2164900,00
| | 2164900,00
|
2.1.2. Медицинский вытрезвитель при
ОВД г. Обнинска
| 0302
| 0000000
| 000
| 3659100,00
| 92000,00
| 3751100,00
|
а) Воинские формирования (органы,
подразделения)
| 0302
| 2020000
| 000
| 3500000,00
| | 3500000,00
|
- Вещевое обеспечение
| 0302
| 2020000
| 220
| 48000,00
| | 48000,00
|
- Продовольственное обеспечение
| 0302
| 2020000
| 221
| 80300,00
| | 80300,00
|
- Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имеющие
специальные звания
| 0302
| 2020000
| 239
| 1628400,00
| | 1628400,00
|
- Гражданский персонал
| 0302
| 2020000
| 240
| 1001500,00
| | 1001500,00
|
- Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
| 0302
| 2020000
| 253
| 604100,00
| | 604100,00
|
- Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа
| 0302
| 2020000
| 472
| 137700,00
| | 137700,00
|
б) Фонд компенсаций
| 0302
| 5190000
| 000
| 159100,00
| | 159100,00
|
Обеспечение равного
с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудников и
заработной платы работникам
подразделений милиции общественной
безопасности
| 0302
| 5190000
| 532
| 159100,00
| | 159100,00
|
в) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 030
| 9000000
| 000
| 0,00
| 92000
| 92000,00
|
Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
| 030
| 9000000
| 253
| | 92000
| 92000,00
|
2.3. Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская
оборона (Управление по делам ГОЧС)
| 0309
| 0000000
| 000
| 7804546,00
| 714000,00
| 8518546,00
|
2.3.1. Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
| 0309
| 2180000
| 000
| 7804546,00
| 704000,00
| 8508546,00
|
а) Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера
| 0309
| 2180000
| 260
| 7804546,00
| 704000,00
| 8508546,00
|
2.3.2. Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0309
| 9000000
| 000
| 0,00
| 10000,00
| 10000,00
|
- Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера
| 0309
| 9000000
| 260
| | 10000,00
| 10000,00
|
2.4. Обеспечение противопожарной
безопасности
| 0310
| 0000000
| 000
| 2000000,00
| 0,00
| 2000000,00
|
2.4.1. Непрограммные инвестиции в
основные фонды
| 0310
| 1020000
| 000
| 2000000,00
| 0,00
| 2000000,00
|
а) Строительство объектов
общегражданского назначения
(пожарное депо в муниципальной
промышленной зоне)
| 0310
| 1020000
| 214
| 2000000,00
| | 2000000,00
|
3. Национальная экономика
| 0400
| 0000000
| 000
| 58003976,48
| 37955501,27
| 95959477,75
|
3.1. Транспорт
| 0408
| 0000000
| 000
| 54195976,48
| 135388,93
| 54331365,41
|
3.1.1. Другие виды транспорта
| 0408
| 3170000
| 000
| 46500000,00
| 135388,93
| 46635388,93
|
а) Отдельные мероприятия по другим
видам транспорта (МП "Обнинское
пассажирское автотранспортное
предприятие")
| 0408
| 3170000
| 366
| 46500000,00
| 135388,93
| 46635388,93
|
3.1.2. Дотации и субвенции
| 0408
| 5170000
| 000
| 7695976,48
| 0,00
| 7695976,48
|
а) Обеспечение равной доступности
общественного транспорта на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации для отдельных
категорий граждан
| 0408
| 5170000
| 616
| 7695976,48
| | 7695976,48
|
3.2. Связь и информатика
| 0409
| 0000000
| 000
| 3300000,00
| | 3300000,00
|
3.2.1. Информационные технологии и
связь
| 0409
| 3300000
| 000
| 3300000,00
| | 3300000,00
|
а) Информатика
| 0409
| 3300000
| 381
| 3300000,00
| | 3300000,00
|
3.3. Другие вопросы в области
национальной экономики
| 0411
| 0000000
| 000
| 508000,00
| 37820112,34
| 38328112,34
|
3.3.1. Мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства
| 0411
| 3380000
| 000
| 0,00
| 0,00
| |
а) Мероприятия в области застройки
территорий
| 0411
| 3380000
| 405
| | | |
3.3.2. Реализация государственных
функций в области национальной
экономики
| 0411
| 3400000
| 000
| 508000,00
| 0,00
| 508000,00
|
а) Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
| 0411
| 3400000
| 406
| 508000,00
| 0,00
| 508000,00
|
- МУП "Землеустройство"
| 0411
| 3400000
| 406
| 320000,00
| | 320000,00
|
- расходы по кадастровой оценке
земли
| 0411
| 3400000
| 406
| 188000,00
| | 188000,00
|
3.3.3. Дотации и субвенции
| 0411
| 5170000
| 000
| 0,00
| 37820112,34
| 37820112,34
|
а) Развитие поддержка социальной,
инженерной и инновационной
инфраструктуры наукоградов
Российской Федерации
| 0411
| 5170000
| 603
| | 37820112,34
| 37820112,34
|
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
| 0500
| 0000000
| 000
| 385438220,00
| 133464120,85
| 518902340,85
|
4.1. Жилищное хозяйство
| 0501
| 0000000
| 000
| 116423750,90
| 0,00
| 116423750,90
|
4.1.1. Непрограммные инвестиции в
основные фонды
| 0501
| 1020000
| 000
| 2331750,90
| 0,00
| 2331750,90
|
а) Строительство объектов
общегражданского назначения
| 0501
| 1020000
| 214
| 2331750,90
| | 2331750,90
|
4.1.2. Поддержка жилищного хозяйства
| 0501
| 3500000
| 000
| 114092000,00
| 0,00
| 114092000,00
|
а) Мероприятия в области жилищного
хозяйства
| 0501
| 3500000
| 410
| 53697000,00
| | 53697000,00
|
В том числе:
| | | | | | |
- установка приборов учета
потребления воды
| 0501
| 3500000
| 410
| 3300000,00
| | 3300000,00
|
- ремонт квартир, предоставляемых по
договорам социального найма
| 0501
| 3500000
| 410
| 1000000,00
| | 1000000,00
|
б) Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов за счет
средств субсидии из федерального
бюджета
| 0501
| 3500000
| 688
| 3728000,00
| | 3728000,00
|
в) Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
| 0501
| 3500000
| 801
| 56667000,00
| | 56667000,00
|
В том числе обслуживание лифтов
| 0501
| 3500000
| 801
| 6822000,00
| | 6822000,00
|
4.2. Коммунальное хозяйство
| 0502
| 0000000
| 000
| 269014469,10
| 55314129,00
| 324328598,10
|
4.2.1. Непрограммные инвестиции
в основные фонды
| 0502
| 1020000
| 000
| 56272052,00
| 73548,00
| 56345600,00
|
а) Строительство объектов
общегражданского назначения
| 0502
| 1020000
| 214
| 56272052,00
| 73548,00
| 56345600,00
|
- строительство объектов
коммунального хозяйства
| 0502
| 1020000
| 214
| 56272052,00
| 73548,00
| 56345600,00
|
б) Подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"
| 0502
| 1043000
| 000
| 0,00
| 55300000,00
| 55300000,00
|
- Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры
| 0502
| 1043000
| 663
| | 55300000,00
| 55300000,00
|
4.2.3. Поддержка
коммунального хозяйства
| 0502
| 3510000
| 000
| 32834396,00
| 0,00
| 32834396,00
|
а) Субсидии
| 0502
| 3510000
| 197
| 500000,00
| 0,00
| 500000,00
|
- МП "Оздоровительные бани"
| 0502
| 3510000
| 197
| 500000,00
| | 500000,00
|
б) Мероприятия в области
коммунального хозяйства по развитию,
реконструкции и замене инженерных
сетей
| 0502
| 3510000
| 411
| 2334396,00
| 0,00
| 2334396,00
|
- капитальный ремонт объектов
коммунального хозяйства (водовода,
хозфекального коллектора, инженерных
сетей тепло-, водоснабжения,
канализации и других коммунальных
объектов)
| 0502
| 3510000
| 411
| 2334396,00
| | 2334396,00
|
в) Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
| 0502
| 3510000
| 803
| 15000000,00
| | 15000000,00
|
г) Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещения издержек
| 0502
| 3510000
| 804
| 15000000,00
| | 15000000,00
|
4.2.4. Благоустройство
| 0502
| 6000000
| 000
| 179908021,10
| -59419,00
| 179848602,10
|
а) Мероприятия по благоустройству
города, финансируемые через МПКХ
| 0502
| 6000000
| 412
| 59907000,00
| 11000
| 59918000,00
|
б) Содержание полигона ТБО (МП
"Полигон")
| 0502
| 6000000
| 412
| 3450000,00
| | 3450000,00
|
в) Уличное освещение
| 0502
| 6000000
| 806
| 19708700,00
| | 19708700,00
|
г) Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов (капитальный
ремонт)
| 0502
| 6000000
| 807
| 91000321,10
| -70419,00
| 90929902,10
|
д) Озеленение
| 0502
| 6000000
| 808
| 4794000,00
| | 4794000,00
|
е) Организация и содержание мест
захоронения (МП "БРУ")
| 0502
| 6000000
| 809
| 1048000,00
| | 1048000,00
|
4.3. Другие опросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
| 0504
| 0000000
| 000
| 0,00
| 78149991,85
| 78149991,85
|
4.3.1. Дотации и субвенции
| 0504
| 5170000
| 000
| 0,00
| 78149991,85
| 78149991,85
|
а) Развитие и поддержка социальной,
инженерной и инновационной
инфраструктуры наукоградов
Российской Федерации
| 0504
| 5170000
| 603
| | 78149991,85
| 78149991,85
|
5. Охрана окружающей среды
| 0600
| 0000000
| 000
| 1000000,00
| | 1000000,00
|
5.7. Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
| 0604
| 0000000
| 000
| 1000000,00
| | 1000000,00
|
5.1.1. Реализация государственных
функций в области охраны окружающей
среды
| 0604
| 4120000
| 000
| 1000000,00
| | 1000000,00
|
а) Природоохранные мероприятия
| 0604
| 4120000
| 443
| 1000000,00
| | 1000000,00
|
6. Образование
| 0700
| 0000000
| 000
| 585121959,09
| 1336784,24
| 586458743,33
|
6.1. Дошкольное образование
| 0701
| 0000000
| 000
| 151256476,00
| -678000,00
| 150578476,00
|
6.1.1. Детские дошкольные учреждения
управления общего образования
| 0701
| 0000000
| 000
| 151256476,00
| -678000,00
| 150578476,00
|
а) Детские дошкольные учреждения
| 0701
| 4200000
| 000
| 140796476,00
| 0,00
| 140796476,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0701
| 4200000
| 327
| 140796476,00
| | 140796476,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0701
| 9000000
| 000
| 10460000,00
| -678000,00
| 9782000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0701
| 9000000
| 327
| 10460000,00
| -678000,00
| 9782000,00
|
6.2. Общее образование
| 0702
| 0000000
| 000
| 403047669,09
| 2014784,24
| 405062453,33
|
6.2.1. Школы-детские сады, средние
школы управления общего образования
| 0702
| 0000000
| 000
| 290076747,27
| 1653072,96
| 291729820,23
|
а) Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
| 0702
| 4210000
| 000
| 276659720,46
| 100000,00
| 276759720,46
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 4210000
| 327
| 276659720,46
| 100000,00
| 276759720,46
|
б) Фонд компенсаций
| 0702
| 5190000
| 000
| 4017026,81
| 875072,96
| 4892099,77
|
- Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство в государственных и
муниципальных общеобразовательных
школах
| 0702
| 5190000
| 623
| 4017026,81
| 875072,96
| 4892099,77
|
в) Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
| 0702
| 5200000
| 000
| 2300000,00
| 0,00
| 2300000,00
|
- Внедрение инновационных
образовательных программ в
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях
| 0702
| 5200000
| 621
| 2000000,00
| | 2000000,00
|
- Поощрение лучших учителей
| 0702
| 5200000
| 622
| 300000,00
| | 300000,00
|
г) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0702
| 9000000
| 000
| 7100000,00
| 678000,00
| 7778000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 9000000
| 327
| 7100000,00
| 678000,00
| 7778000,00
|
6.2.2. МОУ "Лицей "Держава"
| 0702
| 0000000
| 000
| 44719446,53
| 109763,98
| 44829210,51
|
а) Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
| 0702
| 4210000
| 000
| 39685885,00
| 0,00
| 39685885,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 4210000
| 327
| 39685885,00
| | 39685885,00
|
б) Фонд компенсаций
| 0702
| 5190000
| 000
| 617364,53
| 109763,98
| 727128,51
|
- Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство в государственных и
муниципальных общеобразовательных
школах
| 0702
| 5190000
| 623
| 617364,53
| 109763,98
| 727128,51
|
в) Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
| 0702
| 5200000
| 000
| 200000,00
| 0,00
| 200000,00
|
- Поощрение лучших учителей
| 0702
| 5200000
| 622
| 200000,00
| | 200000,00
|
г) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0702
| 9000000
| 000
| 4216197,00
| 0,00
| 4216197,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 9000000
| 327
| 4216197,00
| | 4216197,00
|
6.2.3. МОУ ДОД "Специализированная
детская юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва по волейболу
Александра Савина"
| 0702
| 0000000
| 000
| 11888120,00
| -55252,70
| 11832867,30
|
а) Учреждения по внешкольной работе
с детьми
| 0702
| 4230000
| 000
| 11438120,00
| -55252,70
| 11382867,30
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 4230000
| 327
| 11438120,00
| -55252,70
| 11382867,30
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0702
| 9000000
| 000
| 450000,00
| | 450000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 9000000
| 327
| 450000,00
| | 450000,00
|
6.2.4. МОУ ДОД "Центр развития
творчества детей и юношества"
| 0702
| 0000000
| 000
| 21076000,00
| 0,00
| 21076000,00
|
а) Учреждения по внешкольной работе
с детьми
| 0702
| 4230000
| 000
| 19426000,00
| 0,00
| 19426000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 4230000
| 327
| 19426000,00
| | 19426000,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0702
| 9000000
| 000
| 1650000,00
| | 1650000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 9000000
| 327
| 1650000,00
| | 1650000,00
|
6.2.5. Детские музыкальные и
художественная школы г. Обнинска
| 0702
| 0000000
| 000
| 32922000,00
| 307200,00
| 33229200,00
|
а) Учреждения по внешкольной работе
с детьми
| 0702
| 4230000
| 000
| 31072000,00
| 307200,00
| 31379200,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 4230000
| 327
| 31072000,00
| 307200,00
| 31379200,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0702
| 9000000
| 000
| 1850000,00
| 0,00
| 1850000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0702
| 9000000
| 327
| 1850000,00
| | 1850000,00
|
6.2.6. Реализация Закона Калужской
области "О социальных гарантиях
приемным семьям в Калужской области"
| 0702
| 0000000
| 000
| 2365355,29
| 0,00
| 2365355,29
|
б) Фонд компенсаций
| 0702
| 5190000
| 000
| 2365355,29
| 0,00
| 2365355,29
|
- Материальное обеспечение приемной
семьи
| 0702
| 5190000
| 422
| 2365355,29
| | 2365355,29
|
6.3. Молодежная политика и
оздоровление детей
| 0707
| 0000000
| 000
| 7610750,00
| 0,00
| 7610750,00
|
6.3.1. Организационно-воспитательная
работа с молодежью
| 0707
| 4310000
| 000
| 600000,00
| | 600000,00
|
а) Проведение мероприятий для детей
и молодежи
| 0707
| 4310000
| 447
| 600000,00
| | 600000,00
|
6.3.2. Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей и
подростков
| 0707
| 4320000
| 000
| 7010750,00
| 0,00
| 7010750,00
|
а) Средства фонда социального
страхования на оплату стоимости
продуктов питания в лагерях с
дневным пребыванием
| 0707
| 4320000
| 446
| 1060750,00
| | 1060750,00
|
б) Оздоровление детей и подростков
| 0707
| 4320000
| 452
| 5950000,00
| | 5950000,00
|
6.4. Другие вопросы в области
образования
| 0709
| 0000000
| 000
| 23207064,00
| 0,00
| 23207064,00
|
6.4.1. Центр развития образования
| 0709
| 4350000
| 000
| 7157000,00
| 0,00
| 7157000,00
|
а) Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования
| 0709
| 4350000
| 000
| 6132000,00
| | 6132000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0709
| 4350000
| 327
| 6132000,00
| | 6132000,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0709
| 9000000
| 000
| 1025000,00
| 0,00
| 1025000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0709
| 9000000
| 327
| 1025000,00
| | 1025000,00
|
6.4.2. МУ "ЦБ образовательных
учреждений"
| 0709
| 0000000
| 000
| 16050064,00
| 0,00
| 16050064,00
|
а) Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
| 0709
| 4520000
| 000
| 15525064,00
| 0,00
| 15525064,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0709
| 4520000
| 327
| 15525064,00
| | 15525064,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0709
| 9000000
| 000
| 525000,00
| 0,00
| 525000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0709
| 9000000
| 327
| 525000,00
| | 525000,00
|
7. Культура, кинематография и
средства массовой информации
| 0800
| 0000000
| 000
| 65956000,00
| 931500,00
| 66887500,00
|
7.1. Культура
| 0801
| 0000000
| 000
| 56636000,00
| 866500,00
| 57502500,00
|
7.1.1. МУ "Городской Дворец
культуры"
| 0801
| 0000000
| 000
| 18514000,00
| 794000,00
| 19308000,00
|
а) Дворцы и Дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
| 0801
| 4400000
| 000
| 18514000,00
| 794000,00
| 19308000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0801
| 4400000
| 327
| 18514000,00
| 794000,00
| 19308000,00
|
7.1.2. МУ "Городской клуб ветеранов"
| 0801
| 0000000
| 000
| 2602000,00
| 0,00
| 2602000,00
|
а) Дворцы и Дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
| 0801
| 4400000
| 000
| 2200000,00
| | 2200000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0801
| 4400000
| 327
| 2200000,00
| | 2200000,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0801
| 9000000
| 000
| 402000,00
| 0,00
| 402000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0801
| 9000000
| 327
| 402000,00
| | 402000,00
|
7.1.3. МУ "Музей истории города
Обнинска"
| 0801
| 0000000
| 000
| 11300000,00
| 72500,00
| 11372500,00
|
а) Музеи и постоянные выставки
| 0801
| 4410000
| 000
| 10050000,00
| | 10050000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0801
| 4410000
| 327
| 10050000,00
| | 10050000,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0801
| 9000000
| 327
| 1250000,00
| 72500,00
| 1322500,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0801
| 9000000
| 327
| 1250000,00
| 72500,00
| 1322500,00
|
7.1.4. МУ "Централизованная
библиотечная система"
| 0801
| 0000000
| 000
| 21120000,00
| 0,00
| 21120000,00
|
а) Библиотеки
| 0801
| 4420000
| 000
| 21020000,00
| | 21020000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0801
| 4420000
| 327
| 21020000,00
| | 21020000,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 0801
| 9000000
| 000
| 100000,00
| 0,00
| 100000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0801
| 9000000
| 327
| 100000,00
| | 100000,00
|
7.1.5. Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
| 0801
| 4500000
| 000
| 3100000,00
| 0,00
| 3100000,00
|
а) Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
| 0801
| 4500000
| 453
| 3100000,00
| 0,00
| 3100000,00
|
- на проведение городских
мероприятий
| 0801
| 4500000
| 453
| 3100000,00
| | 3100000,00
|
7.2. Кинематография
| 0802
| 0000000
| 000
| 2530000,00
| 0,00
| 2530000,00
|
7.2.1. Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
| 0802
| 4500000
| 000
| 2530000,00
| 0,00
| 2530000,00
|
а) Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
| 0802
| 4500000
| 453
| 2530000,00
| 0,00
| 2530000,00
|
- Кинотеатр "Мир"
| 0802
| 4500000
| 453
| 2530000,00
| | 2530000,00
|
7.3. Телевидение и радиовещание
| 0803
| 0000000
| 000
| 915000,00
| | 915000,00
|
7.3.1. Телерадиокомпании
| 0803
| 4530000
| 000
| 915000,00
| | 915000,00
|
а) Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
| 0803
| 4530000
| 453
| 915000,00
| | 915000,00
|
7.4. Периодическая печать и
издательства
| 0804
| 0000000
| 000
| 2145000,00
| 65000,00
| 2210000,00
|
7.4.1. Периодическая печать
| 0804
| 4560000
| 000
| 2145000,00
| | 2145000,00
|
а) Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
| 0804
| 4560000
| 453
| 2145000,00
| 65000,00
| 2210000,00
|
7.5. Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
| 0806
| 4520000
| 000
| 3730000,00
| 0,00
| 3730000,00
|
7.5.1. Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки
| 0806
| 4520000
| 000
| 3730000,00
| 0,00
| 3730000,00
|
а) Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0806
| 4520000
| 327
| 3730000,00
| | 3730000,00
|
8. Здравоохранение и спорт
| 0900
| 0000000
| 000
| 155192125,22
| 69148815,30
| 224340940,52
|
8.1. Здравоохранение
| 0901
| 0000000
| 000
| 75390372,22
| 2936990,00
| 78327362,22
|
8.1.1. Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения (центр медицинской и
социальной реабилитации "Здоровье")
| 0901
| 4690000
| 000
| 1200000,00
| | 1200000,00
|
а) Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0901
| 4690000
| 327
| 1200000,00
| | 1200000,00
|
8.1.2. Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
| 0901
| 4700000
| 000
| 74190372,22
| 2936990,00
| 77127362,22
|
а) Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 0901
| 4700000
| 327
| 74190372,22
| 2936990,00
| 77127362,22
|
- ФГУ ЦМСЧ-8
| 0901
| 4700000
| 327
| 44488586,22
| 2142000,00
| 46630586,22
|
- расходы, связанные с
реконструкцией родильного дома
| 0901
| 4700000
| 327
| 7201786,00
| | 7201786,00
|
- Отдел здравоохранения
Администрации города Обнинска
| 0901
| 4700000
| 327
| 22500000,00
| 794990,00
| 23294990,00
|
В том числе
- медикаменты, перевязочные средства
и прочие лечебные расходы,
из них: приобретение тест-полосок
|
0901
0901
|
4700000
4700000
|
327
327
|
22500000,00
500000,00
|
794990,00
|
23294990,00
500000,00
|
8.2. Спорт и физическая культура
| 0902
| 0000000
| 000
| 79801753,00
| 130000,00
| 79931753,00
|
8.2.1. Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
| 0902
| 5120000
| 000
| 79801753,00
| 130000,00
| 79931753,00
|
а) Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
| 0902
| 5120000
| 455
| 79801753,00
| 130000,00
| 79931753,00
|
- МУП "Дворец спорта"
| 0902
| 5120000
| 455
| 72321960,00
| 100000,00
| 72421960,00
|
- Комитет по физической культуре и
спорту
| 0902
| 5120000
| 455
| 1500000,00
| 30000,00
| 1530000,00
|
в том числе: на проведение городской
спартакиады школьников
| 0902
| 5120000
| 455
| 30000,00
| | 30000,00
|
- Волейбольный клуб "Обнинск"
| 0902
| 5120000
| 455
| 5979793,00
| | 5979793,00
|
8.3. Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
| 0904
| 000000
| 000
| 0,00
| 66081825,30
| 66081825,30
|
4.3.1. Дотации и субвенции
| 0904
| 5170000
| 000
| 0,00
| 66081825,30
| 66081825,30
|
а) Развитие и поддержка социальной,
инженерной и инновационной
инфраструктуры наукоградов
Российской Федерации
| 0904
| 5170000
| 603
| | 66081825,30
| 66081825,30
|
9. Социальная политика
| 1000
| 0000000
| 000
| 79058823,39
| 5279422,75
| 84338246,14
|
9.1. Социальное обслуживание
населения
| 1002
| 0000000
| 000
| 28493812,82
| 62660,00
| 28556472,82
|
9.1.1. Отделение социальной помощи
на дому
| 1002
| 0000000
| 000
| 2151064,86
| 0,00
| 2151064,86
|
а) Учреждения социального
обслуживания населения
| 1002
| 5060000
| 000
| 2151064,86
| 0,00
| 2151064,86
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 1002
| 5060000
| 327
| 2151064,86
| | 2151064,86
|
9.1.2. Реабилитационный центр детей
и подростков с ограниченными
возможностями "Доверие"
| 1002
| 0000000
| 000
| 8009106,09
| 62660,00
| 8071766,09
|
а) Учреждения социального
обслуживания населения
| 1002
| 5060000
| 000
| 7877106,09
| 0,00
| 7877106,09
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 1002
| 5060000
| 327
| 7877106,09
| | 7877106,09
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 1002
| 9000000
| 000
| 132000,00
| 62660,00
| 194660,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 1002
| 9000000
| 327
| 132000,00
| 62660,00
| 194660,00
|
9.1.3. Центр социальной помощи семье
и детям "Милосердие"
| 1002
| 0000000
| 000
| 15657241,87
| 0,00
| 15657241,87
|
а) Учреждения социального
обслуживания населения
| 1002
| 5060000
| 000
| 15428241,87
| 0,00
| 15428241,87
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 1002
| 5060000
| 327
| 15428241,87
| | 15428241,87
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 1002
| 9000000
| 000
| 229000,00
| 0,00
| 229000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 1002
| 9000000
| 327
| 229000,00
| | 229000,00
|
9.1.4. Фонд социальной поддержки
населения
| 1002
| 0000000
| 000
| 2676400,00
| 0,00
| 2676400,00
|
а) Учреждения социального
обслуживания населения
| 1002
| 5060000
| 000
| 2676000,00
| | 2676000,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 1002
| 5060000
| 327
| 2676000,00
| | 2676000,00
|
б) Расходы бюджетных учреждений,
осуществляющих предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность
| 1002
| 9000000
| 000
| 400,00
| 0,00
| 400,00
|
- Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
| 1002
| 9000000
| 327
| 400,00
| | 400,00
|
9.2. Социальное обеспечение
населения
| 1003
| 0000000
| 000
| 44858460,00
| 5296762,75
| 50155222,75
|
9.2.1. Управление социальной защиты
населения
| 1003
| 0000000
| 000
| 17867200,00
| 4997337,77
| 22864537,77
|
9.2.1.1. Меры социальной поддержки
граждан
| 1003
| 5050000
| 000
| 5263200,00
| 86700,00
| 5349900,00
|
а) Выплаты социального характера (в
соответствии с договором между
администрацией г. Обнинска и ООО
"Обнинское протезно-ортопедическое
предприятие")
| 1003
| 5050000
| 160
| 1000000,00
| | 1000000,00
|
б) Материальная помощь матерям при
рождении ребенка
| 1003
| 5050000
| 161
| 970000,00
| | 970000,00
|
в) Материальная помощь пенсионерам к
юбилейным датам
| 1003
| 5050000
| 162
| 1713000,00
| | 1713000,00
|
г) Выплаты почетным гражданам
| 1003
| 5050000
| 163
| 332000,00
| | 332000,00
|
д) Выплата материальной помощи по
приказам министерства
здравоохранения и социального
развития Калужской области
| 1003
| 5050000
| 164
| 105200,00
| 86700,00
| 191900,00
|
е) Материальная помощь неработающим
пенсионерам для оплаты жилья и
коммунальных услуг
| 1003
| 5050000
| 165
| 1100000,00
| | 1100000,00
|
ж) Выплата ежемесячной денежной
доплаты работникам бюджетных
учреждений, имеющим государственные
награды
| 1003
| 5050000
| 166
| 43000,00
| | 43000,00
|
9.2.1.2. Реализация государственных
функций в области социальной
политики
| 1003
| 5140000
| 000
| 182000,00
| 7000,00
| 189000,00
|
а) Пособия по государственному
пенсионному обеспечению, доплаты к
пенсиям, дополнительное материальное
обеспечение, пособия и компенсации
| 1003
| 5140000
| 703
| 182000,00
| 7000,00
| 189000,00
|
- Выплаты пособий на погребение
умерших неработавших граждан
| 1003
| 5140000
| 703
| 182000,00
| 7000,00
| 189000,00
|
9.2.1.3. Дотации и субвенции
| 1003
| 5170000
| 000
| 0,00
| 2391637,77
| 2391637,77
|
а) Обеспечение равной доступности
общественного транспорта на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации для отдельных
категорий граждан
| 1003
| 5170000
| 616
| | 2391637,77
| 2391637,77
|
9.2.1.4. Фонд компенсаций
| 1003
| 5190000
| 000
| 12422000,00
| 2512000,00
| 14934000,00
|
а) Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
| 1003
| 5190000
| 572
| 12422000,00
| 2512000,00
| 14934000,00
|
9.2.1.5. Целевые программы
муниципальных образований
| 1003
| 7950000
| 000
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
а) Субсидии
| 1003
| 7950000
| 197
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
- предоставление молодым семьям
субсидий на приобретение жилья в
рамках реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
Федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002-2010 годы
| 1003
| 7950000
| 197
| | | 0,00
|
9.2.2. Фонд социальной поддержки
населения
| 1003
| 0000000
| 000
| 5142100,00
| 98800,00
| 5240900,00
|
9.2.2.1. Меры социальной поддержки
граждан
| 1003
| 5050000
| 000
| 5000000,00
| 78800,00
| 5078800,00
|
а) Оказание социальной помощи
| 1003
| 5050000
| 483
| 5000000,00
| 78800,00
| 5078800,00
|
- выплата адресной помощи
| 1003
| 5050000
| 483
| 5000000,00
| 78800,00
| 5078800,00
|
9.2.2.2. Расходы бюджетных
учреждений, осуществляющих
предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность
| 1003
| 9000000
| 483
| 142100,00
| 20000,00
| 162100,00
|
а) Оказание социальной помощи
| 1003
| 9000000
| 483
| 142100,00
| 20000,00
| 162100,00
|
- выплата адресной помощи
| 1003
| 9000000
| 483
| 142100,00
| 20000,00
| 162100,00
|
9.2.3. Обеспечение жильем молодых
семей
| 1003
| 0000000
| 000
| 16447500,00
| 0,00
| 16447500,00
|
9.2.3.1. Подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей"
| 1003
| 1042000
| 000
| 4151250,00
| 0,00
| 4151250,00
|
а) Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья
| 1003
| 1042000
| 661
| 4151250,00
| | 4151250,00
|
9.2.3.2. Региональные целевые
программы
| 1003
| 5220000
| 000
| 2296250,00
| 0,00
| 2296250,00
|
а) Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья
| 1003
| 5220000
| 661
| 2296250,00
| | 2296250,00
|
9.2.3.3. Целевые программы
муниципальных образований
| 1003
| 7950000
| 000
| 10000000,00
| 0,00
| 10000000,00
|
а) Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья
| 1003
| 7950000
| 661
| 10000000,00
| | 10000000,00
|
9.2.4. Жилищное ипотечное
кредитование
| 1003
| 0000000
| 000
| 2000000,00
| | 2000000,00
|
9.2.4.1. Меры социальной поддержки
граждан
| 1003
| 5050000
| 000
| 2000000,00
| | 2000000,00
|
- оказание социальной помощи
| 1003
| 5050000
| 483
| 2000000,00
| | 2000000,00
|
9.2.5. МУ "ЦБ образовательных
учреждений"
| 1003
| 0000000
| 000
| 3401660,00
| 200624,98
| 3602284,98
|
9.2.5.1. Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
| 1003
| 5200000
| 000
| 3401660,00
| 200624,98
| 3602284,98
|
а) Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
| 1003
| 5200000
| 421
| 3401660,00
| 200624,98
| 3602284,98
|
9.3. Борьба с беспризорностью, опека
и попечительство
| 1004
| 0000000
| 000
| 5706550,57
| -80000,00
| 5626550,57
|
9.3.1. Фонд компенсаций
| 1004
| 5190000
| 000
| 5706550,57
| -80000,00
| 5626550,57
|
а) Выплата семьям опекунов на
содержание подопечных детей
| 1004
| 5190000
| 423
| 5402550,57
| | 5402550,57
|
б) Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в
семью
| 1004
| 5190000
| 424
| 304000,00
| -80000,00
| 224000,00
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
| | | | 1729582766,20
| 66012727,99
| 1795595494,19
|
Превышение доходов над расходами
(+), дефицит (-)
| | | | -66352295,84
| 0,00
| -66352295,84
|