Приложение к Постановлению от 20.12.2006 г № 183

Расходы бюджета муниципального образования «Город калуга» на 2007 год (в рублях)


ППП Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Всего на 2007 год
ВСЕГО 3098901400
099 Управление финансов министерства финансов Калужской области по г. Калуге 85747200
099 01 Общегосударственные вопросы 84581700
099 01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 5000000
099 01 12 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 5000000
099 01 12 0650000 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 5000000
099 01 12 0650000 152 200 РАСХОДЫ 5000000
099 01 12 0650000 152 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 5000000
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы 79581700
099 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 77441700
099 01 15 0920000 810 * Средства на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы и аттестованным сотрудникам 50800000
099 01 15 0920000 810 200 РАСХОДЫ 50800000
099 01 15 0920000 810 290 Прочие расходы 50800000
099 01 15 0920000 813 ** Муниципальные социальные гранты 500000
099 01 15 0920000 813 200 РАСХОДЫ 500000
099 01 15 0920000 813 290 Прочие расходы 500000
099 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 26141700
099 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 26141700
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 26141700
099 01 15 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 2140000
099 01 15 9010000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 2140000
099 01 15 9010000 999 200 РАСХОДЫ 2140000
099 01 15 9010000 999 290 Прочие расходы 2140000
099 10 Социальная политика 1165500
099 10 01 Пенсионное обеспечение 1000000
099 10 01 4900000 Пенсии 1000000
099 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 1000000
099 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 1000000
099 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 1000000
099 10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 165500
099 10 04 7950000 Целевые программы муниципальных образований 165500
099 10 04 7950000 825 ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" 165500
099 10 04 7950000 825 200 РАСХОДЫ 165500
099 10 04 7950000 825 290 Прочие расходы 165500
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 99400600
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99400600
188 03 02 Органы внутренних дел 99400600
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 94400600
188 03 02 2020000 220 Вещевое обеспечение 1647800
188 03 02 2020000 220 200 РАСХОДЫ 739000
188 03 02 2020000 220 212 Прочие выплаты 614000
188 03 02 2020000 220 226 Прочие услуги 125000
188 03 02 2020000 220 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 908800
188 03 02 2020000 220 340 Увеличение стоимости материальных запасов 908800
188 03 02 2020000 221 Продовольственное обеспечение 3993100
188 03 02 2020000 221 200 РАСХОДЫ 3993100
188 03 02 2020000 221 212 Прочие выплаты 3993100
188 03 02 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 67715400
188 03 02 2020000 239 200 РАСХОДЫ 67715400
188 03 02 2020000 239 211 Заработная плата 67587800
188 03 02 2020000 239 213 Начисления на оплату труда 127600
188 03 02 2020000 240 Гражданский персонал 2442400
188 03 02 2020000 240 200 РАСХОДЫ 2442400
188 03 02 2020000 240 211 Заработная плата 1955800
188 03 02 2020000 240 213 Начисления на оплату труда 486600
188 03 02 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 15310000
188 03 02 2020000 253 200 РАСХОДЫ 8648200
188 03 02 2020000 253 212 Прочие выплаты 311500
188 03 02 2020000 253 221 Услуги связи 540600
188 03 02 2020000 253 222 Транспортные услуги 118700
188 03 02 2020000 253 223 Коммунальные услуги 1151200
188 03 02 2020000 253 224 Арендная плата за пользование имуществом 2149900
188 03 02 2020000 253 225 Услуги по содержанию имущества 1569300
188 03 02 2020000 253 226 Прочие услуги 2783800
188 03 02 2020000 253 290 Прочие расходы 23200
188 03 02 2020000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6661800
188 03 02 2020000 253 310 Увеличение стоимости основных средств 1245000
188 03 02 2020000 253 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5416800
188 03 02 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 3291900
188 03 02 2020000 472 200 РАСХОДЫ 3291900
188 03 02 2020000 472 212 Прочие выплаты 1700300
188 03 02 2020000 472 222 Транспортные услуги 593500
188 03 02 2020000 472 262 Пособия по социальной помощи населению 998100
188 03 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5000000
188 03 02 7950000 809 ** Городская целевая Программа "Правопорядок" на 2005-2008 гг." 5000000
188 03 02 7950000 809 200 РАСХОДЫ 320000
188 03 02 7950000 809 226 Прочие услуги 320000
188 03 02 7950000 809 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4680000
188 03 02 7950000 809 310 Увеличение стоимости основных средств 4680000
420 Городская Дума городского округа "Город Калуга" 15246700
420 01 Общегосударственные вопросы 15246700
420 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 14086700
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 14086700
420 01 03 0010000 005 Центральный аппарат 9421300
420 01 03 0010000 005 200 РАСХОДЫ 6942700
420 01 03 0010000 005 211 Заработная плата 4391200
420 01 03 0010000 005 212 Прочие выплаты 10000
420 01 03 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1150500
420 01 03 0010000 005 221 Услуги связи 400000
420 01 03 0010000 005 223 Коммунальные услуги 160000
420 01 03 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 160000
420 01 03 0010000 005 226 Прочие услуги 481000
420 01 03 0010000 005 290 Прочие расходы 190000
420 01 03 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2478600
420 01 03 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 1530100
420 01 03 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 948500
420 01 03 0010000 026 Председатель представительного органа муниципального образования 651600
420 01 03 0010000 026 200 РАСХОДЫ 651600
420 01 03 0010000 026 211 Заработная плата 358900
420 01 03 0010000 026 212 Прочие выплаты 110900
420 01 03 0010000 026 213 Начисления на оплату труда 121800
420 01 03 0010000 026 222 Транспортные услуги 30000
420 01 03 0010000 026 226 Прочие услуги 30000
420 01 03 0010000 027 Депутаты представительного органа муниципального образования 4013800
420 01 03 0010000 027 200 РАСХОДЫ 4013800
420 01 03 0010000 027 211 Заработная плата 601200
420 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 215800
420 01 03 0010000 027 213 Начисления на оплату труда 213100
420 01 03 0010000 027 222 Транспортные услуги 10000
420 01 03 0010000 027 226 Прочие услуги 2973700
420 01 15 Другие общегосударственные вопросы 1160000
420 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1160000
420 01 15 0920000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1160000
420 01 15 0920000 453 200 РАСХОДЫ 1160000
420 01 15 0920000 453 226 Прочие услуги 1100000
420 01 15 0920000 453 290 Прочие расходы 60000
421 Контрольно-счетная палата г. Калуги 4228500
421 01 Общегосударственные вопросы 4228500
421 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 4228500
421 01 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4228500
421 01 06 0010000 005 Центральный аппарат 3549400
421 01 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 2749200
421 01 06 0010000 005 211 Заработная плата 1738300
421 01 06 0010000 005 212 Прочие выплаты 11500
421 01 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 455400
421 01 06 0010000 005 221 Услуги связи 77800
421 01 06 0010000 005 222 Транспортные услуги 20000
421 01 06 0010000 005 223 Коммунальные услуги 43500
421 01 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 95000
421 01 06 0010000 005 226 Прочие услуги 283700
421 01 06 0010000 005 290 Прочие расходы 24000
421 01 06 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 800200
421 01 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 550800
421 01 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 249400
421 01 06 0010000 083 Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 679100
421 01 06 0010000 083 200 РАСХОДЫ 679100
421 01 06 0010000 083 211 Заработная плата 526200
421 01 06 0010000 083 212 Прочие выплаты 15000
421 01 06 0010000 083 213 Начисления на оплату труда 137900
422 Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Калуга" 1371400
422 01 Общегосударственные вопросы 1371400
422 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 921300
422 01 02 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 921300
422 01 02 0010000 042 Глава местной администрации исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 921300
422 01 02 0010000 042 200 РАСХОДЫ 921300
422 01 02 0010000 042 211 Заработная плата 428900
422 01 02 0010000 042 212 Прочие выплаты 100000
422 01 02 0010000 042 213 Начисления на оплату труда 112400
422 01 02 0010000 042 222 Транспортные услуги 150000
422 01 02 0010000 042 226 Прочие услуги 130000
422 01 15 Другие общегосударственные вопросы 450100
422 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 450100
422 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 450100
422 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 450100
422 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 336900
422 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 5900
422 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 88300
422 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 6000
422 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 13000
423 Администрация Городского Головы города Калуги 62939000
423 01 Общегосударственные вопросы 52522500
423 01 13 Резервные фонды 15000000
423 01 13 0700000 Резервные фонды 15000000
423 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 15000000
423 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ 15000000
423 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы 15000000
423 01 15 Другие общегосударственные вопросы 37522500
423 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 33912500
423 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 33912500
423 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 29519100
423 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 18195800
423 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 100000
423 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 4767300
423 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 2250000
423 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 150000
423 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 1465000
423 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 1262000
423 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 961000
423 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 368000
423 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4393400
423 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 1734400
423 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2659000
423 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 3610000
423 01 15 0920000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 3610000
423 01 15 0920000 453 200 РАСХОДЫ 3610000
423 01 15 0920000 453 226 Прочие услуги 3610000
423 04 Национальная экономика 2600000
423 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 2600000
423 04 11 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2600000
423 04 11 7950000 823 ** Городская целевая Программа "Развитие муниципальной информационной системы городского округа "Город Калуга" на 2007-2008 годы" 2600000
423 04 11 7950000 823 200 РАСХОДЫ 1600000
423 04 11 7950000 823 226 Прочие услуги 1600000
423 04 11 7950000 823 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1000000
423 04 11 7950000 823 310 Увеличение стоимости основных средств 1000000
423 07 Образование 1060500
423 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 1060500
423 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 10500
423 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 10500
423 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 10500
423 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 10500
423 07 05 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1050000
423 07 05 7950000 816 Целевая Программа по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих муниципального образования "Город Калуга" на 2006-2007 годы 1050000
423 07 05 7950000 816 200 РАСХОДЫ 1050000
423 07 05 7950000 816 226 Прочие услуги 1050000
423 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 6756000
423 08 04 Периодическая печать и издательства 6756000
423 08 04 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 4058500
423 08 04 4570000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4058500
423 08 04 4570000 327 200 РАСХОДЫ 4058500
423 08 04 4570000 327 211 Заработная плата 2655000
423 08 04 4570000 327 213 Начисления на оплату труда 695600
423 08 04 4570000 327 221 Услуги связи 72500
423 08 04 4570000 327 223 Коммунальные услуги 84000
423 08 04 4570000 327 226 Прочие услуги 551400
423 08 04 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 2697500
423 08 04 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2697500
423 08 04 9000000 327 200 РАСХОДЫ 2490000
423 08 04 9000000 327 212 Прочие выплаты 2000
423 08 04 9000000 327 222 Транспортные услуги 142800
423 08 04 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 41000
423 08 04 9000000 327 226 Прочие услуги 2304200
423 08 04 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 207500
423 08 04 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 75500
423 08 04 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 132000
427 Управление экономики и финансов города Калуги 39649400
427 01 Общегосударственные вопросы 28700200
427 01 15 Другие общегосударственные вопросы 28700200
427 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 24765000
427 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 24765000
427 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 23675300
427 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 16887500
427 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 80000
427 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 4424500
427 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 226800
427 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 100000
427 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 269300
427 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 198000
427 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 1316000
427 01 15 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 173100
427 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 100
427 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1089700
427 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 250000
427 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 839700
427 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 3935200
427 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3935200
427 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 3935200
427 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 3935200
427 04 Национальная экономика 5000000
427 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 5000000
427 04 11 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5000000
427 04 11 7950000 815 Городская целевая Программа "Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 5000000
427 04 11 7950000 815 200 РАСХОДЫ 5000000
427 04 11 7950000 815 226 Прочие услуги 1630000
427 04 11 7950000 815 290 Прочие расходы 3370000
427 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5949200
427 05 01 Жилищное хозяйство 5000000
427 05 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5000000
427 05 01 7950000 819 ** Программа улучшения жилищных условий населения г. Калуги с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования 5000000
427 05 01 7950000 819 200 РАСХОДЫ 5000000
427 05 01 7950000 819 262 Пособия по социальной помощи населению 5000000
427 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 949200
427 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 949200
427 05 04 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 949200
427 05 04 0010000 327 200 РАСХОДЫ 872000
427 05 04 0010000 327 211 Заработная плата 611800
427 05 04 0010000 327 213 Начисления на оплату труда 160300
427 05 04 0010000 327 221 Услуги связи 9000
427 05 04 0010000 327 223 Коммунальные услуги 22200
427 05 04 0010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 30000
427 05 04 0010000 327 226 Прочие услуги 36700
427 05 04 0010000 327 290 Прочие расходы 2000
427 05 04 0010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 77200
427 05 04 0010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 60000
427 05 04 0010000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 17200
428 Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" 1745000
428 01 Общегосударственные вопросы 1745000
428 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1745000
428 01 07 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1283000
428 01 07 0010000 005 Центральный аппарат 865100
428 01 07 0010000 005 200 РАСХОДЫ 766600
428 01 07 0010000 005 211 Заработная плата 493400
428 01 07 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 129400
428 01 07 0010000 005 221 Услуги связи 29800
428 01 07 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 11000
428 01 07 0010000 005 226 Прочие услуги 80000
428 01 07 0010000 005 290 Прочие расходы 23000
428 01 07 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 98500
428 01 07 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 11000
428 01 07 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 87500
428 01 07 0010000 092 Члены избирательной комиссии муниципального образования 417900
428 01 07 0010000 092 200 РАСХОДЫ 417900
428 01 07 0010000 092 211 Заработная плата 331200
428 01 07 0010000 092 213 Начисления на оплату труда 86700
428 01 07 7950000 Целевые программы муниципальных образований 462000
428 01 07 7950000 820 * Городская целевая Программа "Повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов муниципального образования "Город Калуга" на 2006-2010 годы" 462000
428 01 07 7950000 820 200 РАСХОДЫ 462000
428 01 07 7950000 820 290 Прочие расходы 462000
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 48054200
429 01 Общегосударственные вопросы 17954200
429 01 15 Другие общегосударственные вопросы 17954200
429 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 16855000
429 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 16855000
429 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 15780000
429 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 10703900
429 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 25000
429 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 2804400
429 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 330000
429 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 35000
429 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 740000
429 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 430000
429 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 710000
429 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 1700
429 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1075000
429 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 675000
429 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 400000
429 01 15 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 100000
429 01 15 0900000 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 100000
429 01 15 0900000 200 200 РАСХОДЫ 100000
429 01 15 0900000 200 226 Прочие услуги 100000
429 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 999200
429 01 15 0920000 824 Выкуп земельных участков для муниципальных нужд 300000
429 01 15 0920000 824 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 300000
429 01 15 0920000 824 310 Увеличение стоимости основных средств 300000
429 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 699200
429 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 699200
429 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 600000
429 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 99200
429 04 Национальная экономика 30100000
429 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 30100000
429 04 11 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 30000000
429 04 11 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 30000000
429 04 11 3380000 405 200 РАСХОДЫ 30000000
429 04 11 3380000 405 226 Прочие услуги 30000000
429 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 100000
429 04 11 3400000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 100000
429 04 11 3400000 406 200 РАСХОДЫ 100000
429 04 11 3400000 406 226 Прочие услуги 100000
430 Управление по работе с населением на территориях 32351800
430 01 Общегосударственные вопросы 29476700
430 01 15 Другие общегосударственные вопросы 29476700
430 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 26582800
430 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 26582800
430 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 25184100
430 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 17585400
430 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 20000
430 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 4607400
430 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 358500
430 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 162000
430 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 745800
430 01 15 0010000 005 224 Арендная плата за пользование имуществом 50000
430 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 995000
430 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 610000
430 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 50000
430 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1398700
430 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 100000
430 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1298700
430 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 2893900
430 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 2893900
430 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 2893900
430 01 15 0920000 999 222 Транспортные услуги 26000
430 01 15 0920000 999 224 Арендная плата за пользование имуществом 20000
430 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 158000
430 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 2689900
430 07 Образование 407600
430 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 407600
430 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 407600
430 07 07 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 407600
430 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ 407600
430 07 07 4310000 447 222 Транспортные услуги 3600
430 07 07 4310000 447 224 Арендная плата за пользование имуществом 31500
430 07 07 4310000 447 226 Прочие услуги 242400
430 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы 130100
430 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 2467500
430 08 01 Культура 2467500
430 08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 2367500
430 08 01 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 2367500
430 08 01 4500000 453 200 РАСХОДЫ 2367500
430 08 01 4500000 453 222 Транспортные услуги 147500
430 08 01 4500000 453 224 Арендная плата за пользование имуществом 498900
430 08 01 4500000 453 226 Прочие услуги 1044600
430 08 01 4500000 453 290 Прочие расходы 676500
430 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 100000
430 08 01 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 100000
430 08 01 9000000 453 200 РАСХОДЫ 100000
430 08 01 9000000 453 290 Прочие расходы 100000
431 Управление ЗАГС г. Калуги 11626400
431 01 Общегосударственные вопросы 11626400
431 01 15 Другие общегосударственные вопросы 11626400
431 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 11626400
431 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 11626400
431 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 10656400
431 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 3402400
431 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 891400
431 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 30 00
431 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 195000
431 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 6107600
431 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 30000
431 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 970000
431 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 770000
431 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 200000
536 Управление здравоохранения города Калуги 307485900
536 07 Образование 1200000
536 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 1200000
536 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1200000
536 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 1200000
536 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 1200000
536 07 05 4290000 450 212 Прочие выплаты 190000
536 07 05 4290000 450 222 Транспортные услуги 20000
536 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 990000
536 09 Здравоохранение и спорт 306285900
536 09 01 Здравоохранение 300804800
536 09 01 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 5391200
536 09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5041200
536 09 01 4690000 327 200 РАСХОДЫ 2971300
536 09 01 4690000 327 211 Заработная плата 1337500
536 09 01 4690000 327 212 Прочие выплаты 2200
536 09 01 4690000 327 213 Начисления на оплату труда 350400
536 09 01 4690000 327 221 Услуги связи 40700
536 09 01 4690000 327 222 Транспортные услуги 35600
536 09 01 4690000 327 223 Коммунальные услуги 322600
536 09 01 4690000 327 225 Услуги по содержанию имущества 588200
536 09 01 4690000 327 226 Прочие услуги 274100
536 09 01 4690000 327 290 Прочие расходы 20000
536 09 01 4690000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2069900
536 09 01 4690000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 400000
536 09 01 4690000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1669900
536 09 01 4690000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 350000
536 09 01 4690000 999 200 РАСХОДЫ 350000
536 09 01 4690000 999 221 Услуги связи 350000
536 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 65969300
536 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 65969300
536 09 01 4700000 327 200 РАСХОДЫ 50200100
536 09 01 4700000 327 211 Заработная плата 5750000
536 09 01 4700000 327 212 Прочие выплаты 85800
536 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату труда 1506500
536 09 01 4700000 327 221 Услуги связи 860800
536 09 01 4700000 327 222 Транспортные услуги 74300
536 09 01 4700000 327 223 Коммунальные услуги 23144400
536 09 01 4700000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 465700
536 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию имущества 13362000
536 09 01 4700000 327 226 Прочие услуги 4400600
536 09 01 4700000 327 290 Прочие расходы 550000
536 09 01 4700000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 15769200
536 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 8939000
536 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6830200
536 09 01 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 50411100
536 09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50411100
536 09 01 4710000 327 200 РАСХОДЫ 35189600
536 09 01 4710000 327 211 Заработная плата 5364900
536 09 01 4710000 327 212 Прочие выплаты 106200
536 09 01 4710000 327 213 Начисления на оплату труда 1405900
536 09 01 4710000 327 221 Услуги связи 1123500
536 09 01 4710000 327 222 Транспортные услуги 690000
536 09 01 4710000 327 223 Коммунальные услуги 9812700
536 09 01 4710000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 896200
536 09 01 4710000 327 225 Услуги по содержанию имущества 11780900
536 09 01 4710000 327 226 Прочие услуги 3416800
536 09 01 4710000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 262500
536 09 01 4710000 327 290 Прочие расходы 330000
536 09 01 4710000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 15221500
536 09 01 4710000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 5685000
536 09 01 4710000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 9536500
536 09 01 4760000 Родильные дома 9996400
536 09 01 4760000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9996400
536 09 01 4760000 327 200 РАСХОДЫ 7897600
536 09 01 4760000 327 211 Заработная плата 1490000
536 09 01 4760000 327 212 Прочие выплаты 5700
536 09 01 4760000 327 213 Начисления на оплату труда 390400
536 09 01 4760000 327 221 Услуги связи 111300
536 09 01 4760000 327 222 Транспортные услуги 5000
536 09 01 4760000 327 223 Коммунальные услуги 2575300
536 09 01 4760000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2683700
536 09 01 4760000 327 226 Прочие услуги 621200
536 09 01 4760000 327 290 Прочие расходы 15000
536 09 01 4760000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2098800
536 09 01 4760000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1500000
536 09 01 4760000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 598800
536 09 01 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 70680000
536 09 01 4770000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 70680000
536 09 01 4770000 327 200 РАСХОДЫ 58431500
536 09 01 4770000 327 211 Заработная плата 43282100
536 09 01 4770000 327 212 Прочие выплаты 15800
536 09 01 4770000 327 213 Начисления на оплату труда 11340000
536 09 01 4770000 327 221 Услуги связи 502400
536 09 01 4770000 327 222 Транспортные услуги 5400
536 09 01 4770000 327 223 Коммунальные услуги 886900
536 09 01 4770000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 128000
536 09 01 4770000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1493800
536 09 01 4770000 327 226 Прочие услуги 727100
536 09 01 4770000 327 290 Прочие расходы 50000
536 09 01 4770000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12248500
536 09 01 4770000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 950000
536 09 01 4770000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 11298500
536 09 01 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 3256800
536 09 01 4780000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3256800
536 09 01 4780000 327 200 РАСХОДЫ 2757800
536 09 01 4780000 327 211 Заработная плата 1675000
536 09 01 4780000 327 212 Прочие выплаты 600
536 09 01 4780000 327 213 Начисления на оплату труда 439000
536 09 01 4780000 327 221 Услуги связи 32400
536 09 01 4780000 327 223 Коммунальные услуги 143000
536 09 01 4780000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 10200
536 09 01 4780000 327 225 Услуги по содержанию имущества 258200
536 09 01 4780000 327 226 Прочие услуги 38000
536 09 01 4780000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 160400
536 09 01 4780000 327 290 Прочие расходы 1000
536 09 01 4780000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 499000
536 09 01 4780000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 250000
536 09 01 4780000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 249000
536 09 01 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 2425000
536 09 01 4810000 459 Борьба с эпидемиями 2425000
536 09 01 4810000 459 200 РАСХОДЫ 2425000
536 09 01 4810000 459 226 Прочие услуги 2425000
536 09 01 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 40600000
536 09 01 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 22700000
536 09 01 4850000 455 200 РАСХОДЫ 2000000
536 09 01 4850000 455 226 Прочие услуги 2000000
536 09 01 4850000 455 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20700000
536 09 01 4850000 455 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20700000
536 09 01 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 17900000
536 09 01 4850000 457 200 РАСХОДЫ 400000
536 09 01 4850000 457 226 Прочие услуги 400000
536 09 01 4850000 457 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 17500000
536 09 01 4850000 457 340 Увеличение стоимости материальных запасов 17500000
536 09 01 5220000 Региональные целевые программы 265000
536 09 01 5220000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 265000
536 09 01 5220000 455 200 РАСХОДЫ 265000
536 09 01 5220000 455 290 Прочие расходы 265000
536 09 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 50000000
536 09 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50000000
536 09 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 38237500
536 09 01 9000000 327 211 Заработная плата 25760900
536 09 01 9000000 327 212 Прочие выплаты 30700
536 09 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 6746600
536 09 01 9000000 327 221 Услуги связи 178300
536 09 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 83900
536 09 01 9000000 327 223 Коммунальные услуги 1829900
536 09 01 9000000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 744000
536 09 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1560000
536 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 1186200
536 09 01 9000000 327 290 Прочие расходы 117000
536 09 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 11762500
536 09 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 3446600
536 09 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8315900
536 09 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 1810000
536 09 01 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1810000
536 09 01 9010000 327 200 РАСХОДЫ 760000
536 09 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 760000
536 09 01 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1050000
536 09 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1050000
536 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 5481100
536 09 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 5481100
536 09 04 0010000 005 Центральный аппарат 5481100
536 09 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 5167500
536 09 04 0010000 005 211 Заработная плата 3260100
536 09 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 10000
536 09 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 854200
536 09 04 0010000 005 221 Услуги связи 109400
536 09 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 30000
536 09 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 350000
536 09 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 143800
536 09 04 0010000 005 226 Прочие услуги 390000
536 09 04 0010000 005 290 Прочие расходы 20000
536 09 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 313600
536 09 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 100000
536 09 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 213600
537 Управление культуры и спорта города Калуги 183327700
537 07 Образование 90429700
537 07 02 Общее образование 89859700
537 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 84720500
537 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 84720500
537 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 80457500
537 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 54463500
537 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 654800
537 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 14269500
537 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 77700
537 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 217000
537 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 2503700
537 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 3093400
537 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 3609900
537 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 580000
537 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 988000
537 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4263000
537 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 3608000
537 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 655000
537 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 5109200
537 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5109200
537 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 3833000
537 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 865400
537 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 37400
537 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 226700
537 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 156500
537 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 103200
537 07 02 9000000 327 223 Коммунальные услуги 777500
537 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1035000
537 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 554300
537 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 77000
537 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1276200
537 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 805200
537 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 471000
537 07 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 30000
537 07 02 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30000
537 07 02 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 30000
537 07 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 30000
537 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 15000
537 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15000
537 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 15000
537 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 15000
537 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 15000
537 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 510000
537 07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 429900
537 07 07 4320000 452 Оздоровление детей 429900
537 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 429900
537 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 429900
537 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 80100
537 07 07 9000000 452 Оздоровление детей 80100
537 07 07 9000000 452 200 РАСХОДЫ 80100
537 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 80100
537 07 09 Другие вопросы в области образования 45000
537 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 45000
537 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 45000
537 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ 45000
537 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 27000
537 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 18000
537 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 80624100
537 08 01 Культура 73804100
537 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 21565600
537 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21565600
537 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 19885600
537 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 10787800
537 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 2826400
537 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 100800
537 08 01 4400000 327 222 Транспортные услуги 8700
537 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги 2068 900
537 08 01 4400000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 1560000
537 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1480000
537 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 483500
537 08 01 4400000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 300000
537 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 269500
537 08 01 4400000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1680000
537 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1165000
537 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 515000
537 08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 366300
537 08 01 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 366300
537 08 01 4410000 327 200 РАСХОДЫ 350500
537 08 01 4410000 327 211 Заработная плата 191400
537 08 01 4410000 327 213 Начисления на оплату труда 50100
537 08 01 4410000 327 221 Услуги связи 4200
537 08 01 4410000 327 223 Коммунальные услуги 30400
537 08 01 4410000 327 225 Услуги по содержанию имущества 64700
537 08 01 4410000 327 226 Прочие услуги 9700
537 08 01 4410000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 15800
537 08 01 4410000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 8500
537 08 01 4410000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7300
537 08 01 4420000 Библиотеки 28011400
537 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28011400
537 08 01 4420000 327 200 РАСХОДЫ 19181400
537 08 01 4420000 327 211 Заработная плата 11541000
537 08 01 4420000 327 212 Прочие выплаты 10000
537 08 01 4420000 327 213 Начисления на оплату труда 3023700
537 08 01 4420000 327 221 Услуги связи 224000
537 08 01 4420000 327 222 Транспортные услуги 30000
537 08 01 4420000 327 223 Коммунальные услуги 1277500
537 08 01 4420000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 1330200
537 08 01 4420000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1400000
537 08 01 4420000 327 226 Прочие услуги 200000
537 08 01 4420000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 100000
537 08 01 4420000 327 290 Прочие расходы 45000
537 08 01 4420000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 8830000
537 08 01 4420000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 8530000
537 08 01 4420000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 300000
537 08 01 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 13732500
537 08 01 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13732500
537 08 01 4430000 327 200 РАСХОДЫ 12527200
537 08 01 4430000 327 211 Заработная плата 8410500
537 08 01 4430000 327 212 Прочие выплаты 60000
537 08 01 4430000 327 213 Начисления на оплату труда 2203600
537 08 01 4430000 327 221 Услуги связи 60000
537 08 01 4430000 327 222 Транспортные услуги 100000
537 08 01 4430000 327 223 Коммунальные услуги 780900
537 08 01 4430000 327 225 Услуги по содержанию имущества 270000
537 08 01 4430000 327 226 Прочие услуги 592200
537 08 01 4430000 327 290 Прочие расходы 50000
537 08 01 4430000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1205300
537 08 01 4430000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 955000
537 08 01 4430000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 250300
537 08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 7350000
537 08 01 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 7350000
537 08 01 4500000 453 200 РАСХОДЫ 5750000
537 08 01 4500000 453 222 Транспортные услуги 900
537 08 01 4500000 453 224 Арендная плата за пользование имуществом 130000
537 08 01 4500000 453 225 Услуги по содержанию имущества 300000
537 08 01 4500000 453 226 Прочие услуги 4969100
537 08 01 4500000 453 290 Прочие расходы 350000
537 08 01 4500000 453 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1600000
537 08 01 4500000 453 310 Увеличение стоимости основных средств 1500000
537 08 01 4500000 453 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100000
537 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 2548300
537 08 01 900000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2548300
537 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 2209700
537 08 01 9000000 327 211 Заработная плата 1175100
537 08 01 9000000 327 212 Прочие выплаты 22000
537 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 307800
537 08 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 9200
537 08 01 9000000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 4000
537 08 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 80000
537 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги 399600
537 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 212000
537 08 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 338600
537 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 133300
537 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 205300
537 08 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 230000
537 08 01 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 230000
537 08 01 9010000 327 200 РАСХОДЫ 30000
537 08 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 30000
537 08 01 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 200000
537 08 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 200000
537 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6820000
537 08 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 6820000
537 08 06 0010000 005 Центральный аппарат 6820000
537 08 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 6431000
537 08 06 0010000 005 211 Заработная плата 4716800
537 08 06 0010000 005 212 Прочие выплаты 5000
537 08 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1235800
537 08 06 0010000 005 221 Услуги связи 72100
537 08 06 0010000 005 222 Транспортные услуги 5000
537 08 06 0010000 005 223 Коммунальные услуги 166500
537 08 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 125900
537 08 06 0010000 005 226 Прочие услуги 100900
537 08 06 0010000 005 290 Прочие расходы 3000
537 08 06 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 389000
537 08 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 389000
537 09 Здравоохранение и спорт 12273900
537 09 02 Спорт и физическая культура 12273900
537 09 02 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 10077000
537 09 02 4820000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10077000
537 09 02 4820000 327 200 РАСХОДЫ 8377000
537 09 02 4820000 327 211 Заработная плата 4305400
537 09 02 4820000 327 212 Прочие выплаты 115600
537 09 02 4820000 327 213 Начисления на оплату труда 1128000
537 09 02 4820000 327 221 Услуги связи 34800
537 09 02 4820000 327 222 Транспортные услуги 57200
537 09 02 4820000 327 223 Коммунальные услуги 844000
537 09 02 4820000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 15000
537 09 02 4820000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1325000
537 09 02 4820000 327 226 Прочие услуги 262000
537 09 02 4820000 327 290 Прочие расходы 290000
537 09 02 4820000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1700000
537 09 02 4820000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 400000
537 09 02 4820000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1300000
537 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1845000
537 09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1845000
537 09 02 5120000 455 200 РАСХОДЫ 1773000
537 09 02 5120000 455 212 Прочие выплаты 4100
537 09 02 5120000 455 222 Транспортные услуги 65000
537 09 02 5120000 455 226 Прочие услуги 700000
537 09 02 5120000 455 290 Прочие расходы 1003900
537 09 02 5120000 455 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 72000
537 09 02 5120000 455 310 Увеличение стоимости основных средств 50000
537 09 02 5120000 455 340 Увеличение стоимости материальных запасов 22000
537 09 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 351900
537 09 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 351900
537 09 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 136800
537 09 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 116800
537 09 02 9000000 327 226 Прочие услуги 20000
537 09 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 215100
537 09 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 65000
537 09 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 150100
538 Управление образования города Калуги 1219781400
538 07 Образование 1192169400
538 07 01 Дошкольное образование 429965930
538 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 390096200
538 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 390096200
538 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 312164300
538 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 184274800
538 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 2588500
538 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 48280000
538 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 560600
538 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги 476600
538 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 45377400
538 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 26232500
538 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 3851500
538 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 522400
538 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 77931900
538 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 6561400
538 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 71370500
538 07 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 4500000
538 07 01 7950000 808 ** Программа "Безопасность образовательных учреждений г. Калуги на 2006-2010 годы" 4500000
538 07 01 7950000 808 200 РАСХОДЫ 4500000
538 07 01 7950000 808 225 Услуги по содержанию имущества 3200000
538 07 01 7950000 808 226 Прочие услуги 1300000
538 07 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 34469730
538 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 34469730
538 07 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 17594970
538 07 01 9000000 327 211 Заработная плата 12230810
538 07 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 3204710
538 07 01 9000000 327 221 Услуги связи 85230
538 07 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 12000
538 07 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 499280
538 07 01 9000000 327 226 Прочие услуги 1562940
538 07 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 16874760
538 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 2577160
538 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 14297600
538 07 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 900000
538 07 01 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900000
538 07 01 9010000 327 200 РАСХОДЫ 470000
538 07 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 470000
538 07 01 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 430000
538 07 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 430000
538 07 02 Общее образование 692013050
538 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 557108100
538 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 557108100
538 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 499940300
538 07 02 4210000 327 211 Заработная плата 299749900
538 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты 5699900
538 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда 78534400
538 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 1067500
538 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 2741800
538 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги 59823000
538 07 02 4210000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 5333800
538 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 23854300
538 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 22725700
538 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 410000
538 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 57167800
538 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 18886100
538 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 38281700
538 07 02 4220000 Школы-интернаты 12830900
538 07 02 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12830900
538 07 02 4220000 327 200 РАСХОДЫ 9106800
538 07 02 4220000 327 211 Заработная плата 5558300
538 07 02 4220000 327 212 Прочие выплаты 49500
538 07 02 4220000 327 213 Начисления на оплату труда 1456300
538 07 02 4220000 327 221 Услуги связи 25200
538 07 02 4220000 327 222 Транспортные услуги 19600
538 07 02 4220000 327 223 Коммунальные услуги 1244800
538 07 02 4220000 327 225 Услуги по содержанию имущества 497700
538 07 02 4220000 327 226 Прочие услуги 233100
538 07 02 4220000 327 290 Прочие расходы 22300
538 07 02 4220000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3724100
538 07 02 4220000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 375900
538 07 02 4220000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3348200
538 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 80009350
538 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80009350
538 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 72236050
538 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 47814100
538 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 612000
538 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 12527300
538 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 257900
538 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 116000
538 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 4781300
538 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 1067750
538 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 3132500
538 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 852800
538 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 1074400
538 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 7773300
538 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 2839500
538 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4933800
538 07 02 4240000 Детские дома (приемные семьи) 18962800
538 07 02 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18962800
538 07 02 4240000 327 200 РАСХОДЫ 18962800
538 07 02 4240000 327 226 Прочие услуги 12727100
538 07 02 4240000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 6235700
538 07 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 7375000
538 07 02 7950000 808 ** Программа "Безопасность образовательных учреждений г. Калуги на 2006-2010 годы" 7000000
538 07 02 7950000 808 200 РАСХОДЫ 6570000
538 07 02 7950000 808 225 Услуги по содержанию имущества 4610000
538 07 02 7950000 808 226 Прочие услуги 1960000
538 07 02 7950000 808 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 430000
538 07 02 7950000 808 310 Увеличение стоимости основных средств 400000
538 07 02 7950000 808 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30000
538 07 02 7950000 817 ** Городская целевая Программа "Приемная семья. 2007-2012 годы" 375000
538 07 02 7950000 817 200 РАСХОДЫ 375000
538 07 02 7950000 817 226 Прочие услуги 35000
538 07 02 7950000 817 262 Пособия по социальной помощи населению 340000
538 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 7606900
538 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7606900
538 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 3638730
538 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 1963530
538 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 50000
538 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 514390
538 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 26000
538 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 100000
538 07 02 9000000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 25000
538 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 240000
538 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 606810
538 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 113000
538 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3968170
538 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 652490
538 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3315680
538 07 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 8120000
538 07 02 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8120000
538 07 02 9010000 327 200 РАСХОДЫ 4950000
538 07 02 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 4950000
538 07 02 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3170000
538 07 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 3140000
538 07 02 9010000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30000
538 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 372800
538 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 372800
538 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 372800
538 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 372800
538 07 05 4290000 450 212 Прочие выплаты 5000
538 07 05 4290000 450 222 Транспортные услуги 35800
538 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 284200
538 07 05 4290000 450 290 Прочие расходы 47800
538 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9450850
538 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 3942250
538 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3162250
538 07 07 4310000 327 200 РАСХОДЫ 3115950
538 07 07 4310000 327 211 Заработная плата 1868500
538 07 07 4310000 327 212 Прочие выплаты 3000
538 07 07 4310000 327 213 Начисления на оплату труда 489500
538 07 07 4310000 327 221 Услуги связи 39550
538 07 07 4310000 327 222 Транспортные услуги 13200
538 07 07 4310000 327 223 Коммунальные услуги 54300
538 07 07 4310000 327 225 Услуги по содержанию имущества 120300
538 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 365600
538 07 07 4310000 327 290 Прочие расходы 162000
538 07 07 4310000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 46300
538 07 07 4310000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 24600
538 07 07 4310000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 21700
538 07 07 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 780000
538 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ 780000
538 07 07 4310000 447 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 100000
538 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы 680000
538 07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3750900
538 07 07 4320000 452 Оздоровление детей 3750900
538 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 3727100
538 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 3727100
538 07 07 4320000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 23800
538 07 07 4320000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов 23800
538 07 07 7950000 Целевые программы муниципальных образований 950000
538 07 07 7950000 805 ** Городская целевая Программа "Социальная поддержка молодежи г. Калуги на рынке труда на 2005-2007 гг." 800000
538 07 07 7950000 805 200 РАСХОДЫ 800000
538 07 07 7950000 805 226 Прочие услуги 800000
538 07 07 7950000 811 ** Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы" 150000
538 07 07 7950000 811 200 РАСХОДЫ 150000
538 07 07 7950000 811 290 Прочие расходы 150000
538 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 657700
538 07 07 9000000 452 Оздоровление детей 657700
538 07 07 9000000 452 200 РАСХОДЫ 657700
538 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 657700
538 07 07 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 150000
538 07 07 9010000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 150000
538 07 07 9010000 447 200 РАСХОДЫ 150000
538 07 07 9010000 447 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 150000
538 07 09 Другие вопросы в области образования 60366770
538 07 09 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 10489000
538 07 09 0010000 005 Центральный аппарат 10489000
538 07 09 0010000 005 200 РАСХОДЫ 10238300
538 07 09 0010000 005 211 Заработная плата 7056600
538 07 09 0010000 005 212 Прочие выплаты 21200
538 07 09 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1848800
538 07 09 0010000 005 221 Услуги связи 172300
538 07 09 0010000 005 222 Транспортные услуги 35000
538 07 09 0010000 005 223 Коммунальные услуги 766300
538 07 09 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 126800
538 07 09 0010000 005 226 Прочие услуги 198300
538 07 09 0010000 005 290 Прочие расходы 13000
538 07 09 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 250700
538 07 09 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 20000
538 07 09 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 230700
538 07 09 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 2610200
538 07 09 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2610200
538 07 09 4350000 327 200 РАСХОДЫ 2371700
538 07 09 4350000 327 211 Заработная плата 1657700
538 07 09 4350000 327 212 Прочие выплаты 18000
538 07 09 4350000 327 213 Начисления на оплату труда 434300
538 07 09 4350000 327 221 Услуги связи 25600
538 07 09 4350000 327 222 Транспортные услуги 12800
538 07 09 4350000 327 223 Коммунальные услуги 80300
538 07 09 4350000 327 225 Услуги по содержанию имущества 100300
538 07 09 4350000 327 226 Прочие услуги 26600
538 07 09 4350000 327 290 Прочие расходы 16100
538 07 09 4350000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 238500
538 07 09 4350000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 172700
538 07 09 4350000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 65800
538 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 3452900
538 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 3452900
538 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ 3412900
538 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 2557900
538 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 855000
538 07 09 4360000 447 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40000
538 07 09 4360000 447 340 Увеличение стоимости материальных запасов 40000
538 07 09 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 39074400
538 07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 39074400
538 07 09 4520000 327 200 РАСХОДЫ 36130500
538 07 09 4520000 327 211 Заработная плата 23862700
538 07 09 4520000 327 212 Прочие выплаты 98200
538 07 09 4520000 327 213 Начисления на оплату труда 6252100
538 07 09 4520000 327 221 Услуги связи 410900
538 07 09 4520000 327 222 Транспортные услуги 573600
538 07 09 4520000 327 223 Коммунальные услуги 853700
538 07 09 4520000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1454400
538 07 09 4520000 327 226 Прочие услуги 2472100
538 07 09 4520000 327 290 Прочие расходы 152800
538 07 09 4520000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2943900
538 07 09 4520000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 614600
538 07 09 4520000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2329300
538 07 09 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2847700
538 07 09 7950000 808 ** Программа "Безопасность образовательных учреждений г. Калуги на 2006-2010 годы" 500000
538 07 09 7950000 808 200 РАСХОДЫ 500000
538 07 09 7950000 808 225 Услуги по содержанию имущества 500000
538 07 09 7950000 817 ** Городская целевая Программа "Приемная семья. 2007-2012 годы" 25000
538 07 09 7950000 817 200 РАСХОДЫ 25000
538 07 09 7950000 817 290 Прочие расходы 25000
538 07 09 7950000 818 ** Городская целевая Программа "Воспитание юного калужанина на 2007-2009 годы" 2322700
538 07 09 7950000 818 200 РАСХОДЫ 2322700
538 07 09 7950000 818 290 Прочие расходы 2322700
538 07 09 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 1892570
538 07 09 9000000 005 Центральный аппарат 50000
538 07 09 9000000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50000
538 07 09 9000000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 15000
538 07 09 9000000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 35000
538 07 09 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1842570
538 07 09 9000000 327 200 РАСХОДЫ 1406900
538 07 09 9000000 327 211 Заработная плата 780000
538 07 09 9000000 327 212 Прочие выплаты 3000
538 07 09 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 204400
538 07 09 9000000 327 221 Услуги связи 10000
538 07 09 9000000 327 222 Транспортные услуги 19000
538 07 09 9000000 327 223 Коммунальные услуги 3000
538 07 09 9000000 327 226 Прочие услуги 387500
538 07 09 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 435670
538 07 09 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 23170
538 07 09 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 412500
538 10 Социальная политика 27612000
538 10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 27612000
538 10 04 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 27612000
538 10 04 5110000 755 Другие пособия и компенсации 27612000
538 10 04 5110000 755 200 РАСХОДЫ 27612000
538 10 04 5110000 755 262 Пособия по социальной помощи населению 27612000
539 Управление городского хозяйства города Калуги 834348200
539 01 Общегосударственные вопросы 50330000
539 01 15 Другие общегосударственные вопросы 50330000
539 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 3330000
539 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3330000
539 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 3330000
539 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 3330000
539 01 15 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 47000000
539 01 15 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 47000000
539 01 15 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 47000000
539 01 15 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 47000000
539 04 Национальная экономика 14465100
539 04 08 Транспорт 14249000
539 04 08 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 13000000
539 04 08 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 13000000
539 04 08 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 13000000
539 04 08 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 13000000
539 04 08 3170000 Другие виды транспорта 1249000
539 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 1249000
539 04 08 3170000 366 200 РАСХОДЫ 749000
539 04 08 3170000 366 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 749000
539 04 08 3170000 366 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 500000
539 04 08 3170000 366 310 Увеличение стоимости основных средств 500000
539 04 09 Связь и информатика 216100
539 04 09 3300000 Информационные технологии и связь 216100
539 04 09 3300000 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 216100
539 04 09 3300000 382 200 РАСХОДЫ 216100
539 04 09 3300000 382 225 Услуги по содержанию имущества 216100
539 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 699078400
539 05 01 Жилищное хозяйство 122541200
539 05 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 13664000
539 05 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 13664000
539 05 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 13664000
539 05 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 13664000
539 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 88264200
539 05 01 3500000 197 Субсидии 14949200
539 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 14949200
539 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 14934224
539 05 01 3500000 197 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 14976
539 05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 73315000
539 05 01 3500000 410 200 РАСХОДЫ 73315000
539 05 01 3500000 410 225 Услуги по содержанию имущества 73315000
539 05 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 18658000
539 05 01 7950000 661 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 500000
539 05 01 7950000 661 200 РАСХОДЫ 500000
539 05 01 7950000 661 262 Пособия по социальной помощи населению 500000
539 05 01 7950000 822 ** Городская целевая Программа на 2007 год "Город рядом" 18158000
539 05 01 7950000 822 200 РАСХОДЫ 18158000
539 05 01 7950000 822 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 18158000
539 05 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 1955000
539 05 01 9010000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 1955000
539 05 01 9010000 410 200 РАСХОДЫ 1955000
539 05 01 9010000 410 225 Услуги по содержанию имущества 1955000
539 05 02 Коммунальное хозяйство 549637200
539 05 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 36949800
539 05 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 36949800
539 05 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 36949800
539 05 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 36949800
539 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 497641400
539 05 02 3510000 197 Субсидии 1771000
539 05 02 3510000 197 200 РАСХОДЫ 1771000
539 05 02 3510000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1771000
539 05 02 3510000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 2075000
539 05 02 3510000 411 200 РАСХОДЫ 2075000
539 05 02 3510000 411 225 Услуги по содержанию имущества 2075000
539 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 493795400
539 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 493795400
539 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 493795400
539 05 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 12821000
539 05 02 7950000 821 ** Целевая Программа "Социальное развитие сельских населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" до 2010 г." 12821000
539 05 02 7950000 821 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12821000
539 05 02 7950000 821 310 Увеличение стоимости основных средств 12821000
539 05 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 2225000
539 05 02 9010000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 1000000
539 05 02 9010000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1000000
539 05 02 9010000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 1000000
539 05 02 9010000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 1225000
539 05 02 9010000 412 200 РАСХОДЫ 1225000
539 05 02 9010000 412 225 Услуги по содержанию имущества 1225000
539 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26900000
539 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 26900000
539 05 04 0010000 005 Центральный аппарат 26900000
539 05 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 25834200
539 05 04 0010000 005 211 Заработная плата 19387700
539 05 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 80000
539 05 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 5079600
539 05 04 0010000 005 221 Услуги связи 516100
539 05 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 84800
539 05 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 158000
539 05 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 283000
539 05 04 0010000 005 226 Прочие услуги 220000
539 05 04 0010000 005 290 Прочие расходы 25000
539 05 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1065800
539 05 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 394800
539 05 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 671000
539 06 Охрана окружающей среды 3440700
539 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 740700
539 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 740700
539 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов 740700
539 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ 740700
539 06 01 4000000 440 225 Услуги по содержанию имущества 740700
539 06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 2700000
539 06 02 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 2700000
539 06 02 4100000 443 Природоохранные мероприятия 2700000
539 06 02 4100000 443 200 РАСХОДЫ 2700000
539 06 02 4100000 443 226 Прочие услуги 2700000
539 07 Образование 29770000
539 07 01 Дошкольное образование 29770000
539 07 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 29770000
539 07 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 29770000
539 07 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 29770000
539 07 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 29770000
539 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 12000000
539 08 01 Культура 12000000
539 08 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 12000000
539 08 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 12000000
539 08 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12000000
539 08 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 12000000
539 09 Здравоохранение и спорт 24664000
539 09 01 Здравоохранение 8164000
539 09 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 8164000
539 09 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 8164000
539 09 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 8164000
539 09 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 8164000
539 09 02 Спорт и физическая культура 16500000
539 09 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 16500000
539 09 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 16500000
539 09 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 16500000
539 09 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 16500000
539 10 Социальная политика 600000
539 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 600000
539 10 06 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 600000
539 10 06 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 600000
539 10 06 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 600000
539 10 06 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 600000
540 Управление социальной защиты 136096200
540 07 Образование 2339800
540 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2339800
540 07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2339800
540 07 07 4320000 452 Оздоровление детей 2339800
540 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 2339800
540 07 07 4320000 452 262 Пособия по социальной помощи населению 2339800
540 10 Социальная политика 133756400
540 10 01 Пенсионное обеспечение 9000000
540 10 01 4900000 Пенсии 9000000
540 10 01 4900000 714 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9000000
540 10 01 4900000 714 200 РАСХОДЫ 9000000
540 10 01 4900000 714 262 Пособия по социальной помощи населению 9000000
540 10 02 Социальное обслуживание населения 37847900
540 10 02 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 36090900
540 10 02 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 36090900
540 10 02 5060000 327 200 РАСХОДЫ 35330600
540 10 02 5060000 327 211 Заработная плата 25169300
540 10 02 5060000 327 212 Прочие выплаты 74100
540 10 02 5060000 327 213 Начисления на оплату труда 6594400
540 10 02 5060000 327 221 Услуги связи 172700
540 10 02 5060000 327 222 Транспортные услуги 824800
540 10 02 5060000 327 223 Коммунальные услуги 1245300
540 10 02 5060000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 90000
540 10 02 5060000 327 225 Услуги по содержанию имущества 683700
540 10 02 5060000 327 226 Прочие услуги 442300
540 10 02 5060000 327 290 Прочие расходы 34000
540 10 02 5060000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 760300
540 10 02 5060000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 150000
540 10 02 5060000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 610300
540 10 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 707000
540 10 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 707000
540 10 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 579700
540 10 02 9000000 327 211 Заработная плата 356000
540 10 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 93300
540 10 02 9000000 327 221 Услуги связи 25800
540 10 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 60000
540 10 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 4000
540 10 02 9000000 327 226 Прочие услуги 40000
540 10 02 9000000 327 290 Прочие расходы 600
540 10 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 127300
540 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 33000
540 10 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 94300
540 10 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 1050000
540 10 02 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1050000
540 10 02 9010000 327 200 РАСХОДЫ 1000000
540 10 02 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1000000
540 10 02 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50000
540 10 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 50000
540 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 86908500
540 10 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 20237000
540 10 06 0010000 005 Центральный аппарат 20237000
540 10 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 19585500
540 10 06 0010000 005 211 Заработная плата 14003400
540 10 06 0010000 005 212 Прочие выплаты 9100
540 10 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 3668900
540 10 06 0010000 005 221 Услуги связи 250000
540 10 06 0010000 005 222 Транспортные услуги 58700
540 10 06 0010000 005 223 Коммунальные услуги 601200
540 10 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 509000
540 10 06 0010000 005 226 Прочие услуги 468200
540 10 06 0010000 005 290 Прочие расходы 17000
540 10 06 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 651500
540 10 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 191800
540 10 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 459700
540 10 06 5050000 Меры социальной поддержки граждан 66671500
540 10 06 5050000 482 Мероприятия в области социальной политики 3216000
540 10 06 5050000 482 200 РАСХОДЫ 3166000
540 10 06 5050000 482 226 Прочие услуги 100000
540 10 06 5050000 482 290 Прочие расходы 3066000
540 10 06 5050000 482 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50000
540 10 06 5050000 482 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50000
540 10 06 5050000 483 Оказание социальной помощи 63455500
540 10 06 5050000 483 200 РАСХОДЫ 63455500
540 10 06 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 63455500
542 Комитет по организации защиты населения 15501800
542 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15501800
542 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 15501800
542 03 09 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3130000
542 03 09 0010000 005 Центральный аппарат 3130000
542 03 09 0010000 005 200 РАСХОДЫ 2790300
542 03 09 0010000 005 211 Заработная плата 1750200
542 03 09 0010000 005 212 Прочие выплаты 3000
542 03 09 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 458500
542 03 09 0010000 005 221 Услуги связи 80000
542 03 09 0010000 005 222 Транспортные услуги 15000
542 03 09 0010000 005 223 Коммунальные услуги 110000
542 03 09 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 70000
542 03 09 0010000 005 226 Прочие услуги 293600
542 03 09 0010000 005 290 Прочие расходы 10000
542 03 09 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 339700
542 03 09 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 87300
542 03 09 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 252400
542 03 09 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1608000
542 03 09 2180000 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 1608000
542 03 09 2180000 260 200 РАСХОДЫ 1608000
542 03 09 2180000 260 290 Прочие расходы 1608000
542 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 500000
542 03 09 2190000 261 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 500000
542 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ 500000
542 03 09 2190000 261 290 Прочие расходы 500000
542 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 10263800
542 03 09 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10263800
542 03 09 3020000 327 200 РАСХОДЫ 9672900
542 03 09 3020000 327 211 Заработная плата 6395600
542 03 09 3020000 327 212 Прочие выплаты 266700
542 03 09 3020000 327 213 Начисления на оплату труда 1675600
542 03 09 3020000 327 221 Услуги связи 60000
542 03 09 3020000 327 222 Транспортные услуги 10000
542 03 09 3020000 327 223 Коммунальные услуги 100000
542 03 09 3020000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1020000
542 03 09 3020000 327 226 Прочие услуги 135000
542 03 09 3020000 327 290 Прочие расходы 10000
542 03 09 3020000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 590900
542 03 09 3020000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 590900