Приложение к Решению от 20.10.2006 г № 60

Расходы бюджета муниципального образования «Город кондрово» за 9 месяцев 2006 года рублей


Р П КЦС КВР ЭКР Наименование расходов План 2006 год Уточненный план Изменения Уточненный план
01 Общегосударственные вопросы 3761000 5126919 5126919
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 200000 200000 200000
01 03 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 200000 200000 200000
01 03 001 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 200000 200000 200000
01 03 001 027 226 Прочие выплаты 200000 200000 200000
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 294000 294000 294000
01 04 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 294000 294000 294000
01 04 001 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 294000 294000 294000
01 04 001 042 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 294000 294000 294000
01 04 001 042 211 Заработная плата 233000 233000 233000
01 04 001 042 213 Начисления на оплату труда 61000 61000 61000
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 96700 96700
01 07 020 097 290 Прочие расходы 96700 96700
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 346000 1486500 1486500
01 12 065 Процентные платежи по долговым обязательствам 346000 1486500 1486500
01 12 065 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 346000 1486500 1486500
01 12 065 152 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 346000 1486500 1486500
01 13 070 Резервные фонды 138000 138000 138000
01 13 070 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 138000 138000 138000
01 13 070 184 260 Социальное обеспечение 38000 38000 38000
01 04 070 184 262 Пособия по социальной помощи населению 38000 38000 38000
01 04 070 184 290 Прочие расходы 100000 100000 100000
01 15 Другие общегосударственные вопросы 2783000 2911719 2911719
01 15 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 2283000 2637000 2637000
01 15 001 005 Центральный аппарат 2283000 2637000 2637000
01 15 001 005 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1873000 1873000 1873000
01 15 001 005 211 Заработная плата 1500000 1500000 1500000
01 15 001 005 213 Начисления на заработную плату 373000 373000 373000
01 15 001 005 220 Приобретение услуг 310000 564000 564000
01 15 001 005 221 Услуги связи 60000 100000 100000
01 15 001 005 223 Коммунальные услуги 79000 79000 79000
01 15 001 005 224 Арендная плата за пользование имуществом 30000 84000 84000
01 15 001 005 225 Услуги по содержанию имущества 1000 1000 1000
01 15 001 005 226 Прочие услуги 140000 300000 300000
01 15 001 005 290 Прочие расходы 10000 10000
01 15 001 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100000 190000 190000
01 15 092 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 500000 124219 124219
01 15 092 216 220 Приобретение услуг 350000 84000 84000
01 15 092 216 226 Прочие услуги 350000 84000 84000
01 15 092 216 290 Прочие расходы 150000 40219 40219
01 15 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 150500 150500
01 15 900 216 290 Прочие расходы 110000 110000
01 15 900 216 340 Увеличение стоимости материальных запасов 40500 40500
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50000 50000 50000
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 50000 50000 50000
03 09 218 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 50000 50000 50000
03 09 218 260 260 Социальная помощь 50000 50000 50000
03 09 218 260 262 Пособия по социальной помощи населению 50000 50000 50000
04 Национальная экономика 360000 360000 360000
04 08 Транспорт 360000 360000 360000
04 08 317 Другие виды транспорта 360000 360000 360000
04 08 317 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 360000 360000 360000
04 08 317 366 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 360000 360000 360000
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 8380000 12817491 +1300000 14117491
05 01 Жилищное хозяйство 700000 300000 300000
05 01 350 Поддержка жилищного хозяйства 700000 300000 300000
05 01 350 197 Предоставление субсидий 700000
05 01 350 197 225 Капитальный ремонт жилищного фонда (услуги по содержанию имущества) 700000
05 01 350 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 300000 300000
05 01 350 410 220 Приобретение услуг 300000 300000
05 01 350 410 225 Услуги по содержанию имущества 298000 298000
05 01 350 410 226 Прочие услуги 2000 2000
05 02 Коммунальное хозяйство 6980000 12517491 +1300000 13817491
05 02 351 Поддержка коммунального хозяйства 6980000 12517491 +1300000 13817491
05 02 351 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 4980000 9470000 9470000
05 02 351 412 225 Ремонт дорог 2670000 2670000
05 02 351 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 4980000 6800000 6800000
05 02 351 197 Убытки бани (предоставление субсидий) 2000000 914800 914800
05 02 351 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2000000 914800 914800
05 02 351 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 2132691 +1300000 3432691
05 02 351 411 225 Услуги по содержанию имущества 1185000 +131137,62 1316137,62
05 02 351 411 226 Прочие услуги 10000 10000
05 02 351 411 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 707691 +868862,38 1576553,38
05 02 351 411 310 Увеличение стоимости основных средств 230000 +300000 530000
05 04 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 700000
05 04 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 700000
05 04 001 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 700000
05 04 001 327 Содержание МУ "РЦ ЖКХ" 700000
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 656000
211 Заработная плата 520000
213 Начисления на оплату труда 136000
220 Приобретение услуг 30000
221 Услуги связи 10000
224 Арендная плата за пользование имуществом 20000
300 Поступление нефинансовых активов 14000
340 Увеличение стоимости материальных запасов 14000
07 Образование 3421000 3694421 3694421
07 02 Общее образование 3421000 3694421 3694421
07 02 423 Учреждения по внешкольной работе с детьми 3421000 3368121 3368121
07 02 423 327 МУДО КДШИ (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 3171000 3368121 3368121
07 02 423 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2919000 3029541 3029541
07 02 423 327 211 Заработная плата 2292000 2339241 2339241
07 02 423 327 272 Прочие выплаты 26000 28100 28100
07 02 423 327 213 Начисления на оплату труда 601000 662200 662200
07 02 423 327 220 Приобретение услуг 252000 333780 333780
07 02 423 327 221 Услуги связи 14000 14000 14000
07 02 423 327 223 Коммунальные услуги 238000 319780 319780
07 02 423 327 225 Услуги на содержание имущества
07 02 423 327 226 Прочие услуги
07 02 423 327 260 Социальное обеспечение
07 02 423 327 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
07 02 423 327 290 Прочие расходы 4800 4800
07 02 423 327 300 Поступление нефинансовых активов
07 02 423 327 310 Увеличение стоимости основных средств
07 02 423 327 340 Увеличение стоимости материальных активов
07 02 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 250000 326300 326300
07 02 900 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 250000 310300 310300
07 02 900 327 211 Заработная плата 198000 245880 245880
07 02 900 327 213 Начисления на оплату труда 52000 64420 64420
07 02 900 327 220 Приобретение услуг 16000 16000
07 02 900 327 221 Услуги связи 4000 4000
07 02 900 327 222 Транспортные услуги
07 02 900 327 223 Коммунальные услуги
07 02 900 327 226 Прочие услуги 12000 12000
07 02 900 327 290 Прочие расходы
07 02 900 327 300 Поступление нефинансовых активов
07 02 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств
07 02 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов
08 Культура, кинематография, средства массовой информации 6038000 5290567 +400000 5690567
08 01 Культура 5801000 5053567 +400000 5453567
08 01 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 5801000 5053567 +400000 5453567
08 01 440 МУ "Детский дом культуры" 2044000 1521332 +400000 1921332
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2024000 1501332 +400000 1901332
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1767000 1165832 +400000 1565832
08 01 440 327 271 Заработная плата 1400000 923800 +320000 1243800
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 367000 242032 +80000 322032
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 167000 278500 278500
08 01 440 327 221 Услуги связи 3000 3000 3000
08 01 440 327 222 Транспортные услуги 0
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 164000 256000 256000
08 01 440 327 225 Услуги на содержание имущества 0
08 01 440 327 226 Прочие услуги 0 19500 19500
08 01 440 327 290 Прочие расходы 70000 37000 37000
08 01 440 327 300 Поступление нефинансовых активов 20000 20000 20000
08 01 440 327 310 Увеличение стоимости основных средств 0
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 20000 20000 20000
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 20000 20000 20000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20000 20000 20000
08 01 900 327 226 Прочие услуги 20000 20000 20000
08 01 440 МУ "Городской дом культуры" 3001000 2596975 2596975
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2451000 2046975 2046975
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1739000 1334975 1334975
08 01 440 327 211 Заработная плата 1378000 1057825 1057825
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 361000 277150 277150
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 274000 355200 355200
08 01 440 327 221 Услуги связи 3000 3000 3000
08 01 440 327 222 Транспортные услуги 0
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 231000 312200 312200
08 01 440 327 225 Услуги на содержание имущества 0
08 01 440 327 226 Прочие услуги 40000 40000 40000
08 01 440 327 290 Прочие расходы 113000 113000 113000
08 01 440 327 300 Поступление нефинансовых активов 325000 243800 243800
08 01 440 327 310 Увеличение стоимости основных средств 300000 218800 218800
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 25000 25000 25000
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 550000 550000 550000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 550000 550000 550000
08 01 900 327 226 Прочие услуги 300000 300000 300000
08 01 900 327 290 Прочие расходы 60000 60000 60000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств 100000 100000 100000
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 90000 90000 90000
08 01 440 МУ "ДЦ "НЕПОСЕДЫ" 756000 935260 935260
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 726000 905260 905260
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 500000 395260 395260
08 01 440 327 211 Заработная плата 396000 313200 313200
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 104000 82060 82060
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 203000 340500 340500
08 01 440 327 221 Услуги связи 3000 4000 4000
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 9000 9000 9000
08 01 440 327 225 Услуги по содержанию имущества 113000 249500 249500
08 01 440 327 226 Прочие услуги 78000 78000 78000
08 01 440 327 290 Прочие расходы 12000
08 01 440 327 300 Поступление нефинансовых активов 11000 169500 169500
08 01 440 327 310 Увеличение стоимости основных средств 156570 156570
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 11000 12930 12930
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 30000 30000 30000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30000 30000 30000
08 01 900 327 300 Поступление нефинансовых активов 30000 30000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств 30000 15000 15000
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 15000 15000
08 04 Периодическая печать и издательства 149000 149000 149000
08 04 457 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 149000 149000 149000
08 04 457 453 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 149000 149000 149000
08
08 01 441 Музей 88000 88000 88000
08 01 441 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 78000 78000 78000
08 01 441 327 211 Заработная плата 62000 62000 62000
08 01 441 327 213 Начисления на оплату труда 16000 16000 16000
08 01 441 327 220 Приобретение услуг 10000 10000 10000
08 04 441 327 223 Коммунальные услуги 10000 10000 10000
09 Здравоохранение и спорт 500000 1102050 1102050
09 02 Спорт и физическая культура 500000 1102050 1102050
09 02 512 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 500000 1027050 1027050
09 02 512 455 МУ СН "Спорт" (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 500000 1027050 1027050
09 02 512 455 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 255000 780050 780050
09 02 512 455 211 Заработная плата 202000 618100 618100
09 02 512 455 213 Начисления на оплату труда 53000 161950 161950
09 02 512 455 220 Приобретение услуг 235000 219480 219480
09 02 512 455 221 Услуги связи 3000 3000 3000
09 02 512 455 222 Транспортные услуги 19000 19000
09 02 512 455 223 Коммунальные услуги 232000 137000 137000
09 02 512 455 225 Услуги по содержанию имущества 8000 8000
09 02 512 455 226 Прочие услуги 52480 52480
09 02 512 455 290 Прочие расходы 17520 17520
09 02 512 455 300 Поступление нефинансовых активов 10000 10000 10000
09 02 512 455 340 Увеличение стоимости материальных активов 10000 10000 10000
09 02 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 75000 75000
09 02 900 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 75000 75000
09 02 900 455 211 Заработная плата 20000 20000
09 02 900 455 213 Начисления на оплату труда 5000 5000
09 02 900 455 290 Прочие расходы 50000 50000
10 Социальная политика 30000 30428 30428
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 30000 30428 30428
10 06 505 Меры социальной поддержки граждан 30000 30428 30428
10 06 505 483 262 Пособия по социальной помощи населению 30000 30428 30428
11 Межбюджетные трансферты 3828859 3828859
11 02 Фонды компенсаций 3828859 3828859
11 02 517 Дотации и субвенции 3828859 3828859
11 02 517 784 Субвенция на погашение задолженности детских дошкольных учреждений по заработной плате 501561 501561
11 02 517 784 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 501561 501561
11 02 517 785 Субвенция на погашение задолженности детских дошкольных учреждений по методической литературе 9000 9000
11 02 517 784 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 9000 9000
11 02 517 786 Субвенция на погашение задолженности по заработной плате муниципальных учреждений социальной помощи семье и детям 28823 28823
11 02 517 786 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 28823 28823
11 02 517 787 Субвенция на погашение задолженности по заработной плате учреждений дополнительного образования физической подготовки 106777 106777
11 02 517 787 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 106777 106777
11 02 517 788 Субвенция на погашение задолженности учреждений внешкольного образования 11698 11698
11 02 517 788 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 11698 11698
11 02 517 789 Субвенция на содержание районного Дома культуры 1339000 1339000
11 02 517 789 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 1339000 1339000
11 02 517 790 Субвенция на содержание Дзержинской районной библиотеки 1832000 1832000
11 02 517 790 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 1832000 1832000
ВСЕГО РАСХОДОВ 22328000 32300735 +1700000 34000735
-1500000 -1454435 -3154435