Приложение к Постановлению от 05.06.2006 г № 148-П Таблица
Таблица 1. коэффициенты социальной эффективности деятельности предприятия
┌────┬────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Вопросы местного │ Показатели │ Значение коэффициентов социальной │
│п/п │ значения для │ социальной │ эффективности деятельности предприятия │
│ │ осуществления │эффективности │ │
│ │полномочий, по решению │деятельности │ │
│ │ которых органами │ предприятия │ │
│ │местного самоуправления │ │ │
│ │ созданы предприятия │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Организация в границах │С1 │1. Объем электроэнергии, передаваемой по сетям,│
│ │городского округа │ │принадлежащим предприятию: │
│ │электроснабжения │ │менее 300 тыс. кВт.час - 1,0 │
│ │населения │ │от 300 тыс. кВт.час до 400 тыс. кВт.час - 1,05 │
│ │ │ │от 400 тыс. кВт.час до 450 тыс. кВт.час - 1,1 │
│ │ │ │от 450 тыс. кВт.час до 500 тыс. кВт.час - 1,15 │
│ │ │ │более 500 тыс. кВт.час - 1,2 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Организация в границах │С1 │1. Доля жилищного фонда, отапливаемого │
│ │городского округа │ │предприятием: │
│ │теплоснабжения населения│ ├──────────────────────────────────────┬────────┤
│ │ │ │до 60 │ - 1,0 │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │от 60-70 │ - 1,2 │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │от 70-80 │ - 1,5 │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │от 80-90 │ - 1,7 │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │более 90 │ - 1,9 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────┴────────┤
│ 3 │Содержание и │С1 │1. Доля отремонтированной площади автомобильных│
│ │строительство │ │дорог общего пользования от общей площади │
│ │автомобильных дорог │ │ремонта, финансируемого из бюджета МО "Город │
│ │общего пользования, │ │Калуга": │
│ │мостов и иных │ │до 10% - 1,0 │
│ │транспортных инженерных │ │от 10 до 30% - 1,05 │
│ │сооружений в границах │ │от 30 до 50% - 1,1 │
│ │городского округа │ │от 50 до 70% - 1,15 │
│ │ │ │более 70% - 1,2 │
│ │ │С2 │2. Доля площади улиц и дорог, убираемых │
│ │ │ │механизированным способом, от общей убираемой │
│ │ │ │площади улиц и дорог, финансируемой из бюджета │
│ │ │ │МО "Город Калуга": │
│ │ │ │до 20% - 1,0 │
│ │ │ │от 25 до 30% - 1,05 │
│ │ │ │от 30 до 50% - 1,1 │
│ │ │ │от 50 до 70% - 1,15 │
│ │ │ │от 70 до 90% - 1,2 │
│ │ │ │более 90% - 1,25 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Организация содержания │С1 │1. Доля многоквартирных домов, находящихся в │
│ │муниципального жилого │ │управлении предприятия: │
│ │фонда │ │до 1% - 1,55 │
│ │ │ │от 1% до 5% - 1,6 │
│ │ │ │более 5% - 1,65 │
│ │ │С2 │2. Доля от общего объема оказания услуг по │
│ │ │ │ведению аналитического учета операций, │
│ │ │ │связанных с начислением и оплатой │
│ │ │ │жилищно-коммунальных услуг: │
│ │ │ │до 40% - 1,0 │
│ │ │ │от 40 до 50% - 1,1 │
│ │ │ │от 50 до 60% - 1,2 │
│ │ │ │от 60 до 70% - 1,3 │
│ │ │ │от 70 до 80% - 1,45 │
│ │ │ │свыше 80% - 1,5 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Организация мероприятий │С1 │Экономический эффект от проведенных мероприятий│
│ │по охране окружающей │ │по охране окружающей среды в год: │
│ │среды в границах │ │до 0,1 млн. руб. - 1,0 │
│ │муниципального │ │от 0,1 млн. руб. до 0,5 млн. руб. - 1,05 │
│ │образования │ │от 0,5 млн. руб. до 1,0 млн. руб. - 1,1 │
│ │ │ │от 1,0 млн. руб. до 2,0 млн. руб. - 1,15 │
│ │ │ │от 2,0 млн. руб. до 3,0 млн. руб. - 1,2 │
│ │ │ │более 3,0 млн. руб. - 1,25 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Организация │С1 │1. Выпуск на линию троллейбусов, находящихся в │
│ │транспортного │ │рабочем движении: │
│ │обслуживания населения в│ │до 65% - 1,0 │
│ │границах муниципального │ │от 65% до 70% - 1,15 │
│ │образования │ │свыше 70% - 1,2 │
│ │ │С2 │2. Доля пассажиров-льготников в общем │
│ │ │ │количестве перевезенных пассажиров: │
│ │ │ │до 50% - 1,0 │
│ │ │ │от 50% до 55% - 1,05 │
│ │ │ │от 55% до 75% - 1,1 │
│ │ │ │более 75% - 1,15 │
│ │ │С3 │3. Доля муниципальных транспортных средств, │
│ │ │ │осуществляющих пассажирские перевозки │
│ │ │ │населения, оборудованных телематическими │
│ │ │ │модулями в соответствии с заключенными │
│ │ │ │договорами: │
│ │ │ │до 30% - 1,0 │
│ │ │ │от 30% до 35% - 1,1 │
│ │ │ │от 35% до 40% - 1,2 │
│ │ │ │от 40% до 45% - 1,3 │
│ │ │ │от 45% до 50% - 1,4 │
│ │ │ │более 50% - 1,5 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Создание условий для │С1 │1. Доля посетителей, воспользовавшихся правом │
│ │обеспечения жителей │ │гарантированных законодательством РФ услуг по │
│ │муниципального │ │помывке в общих отделениях муниципальных бань, │
│ │образования услугами │ │от общего числа посетителей: │
│ │бытового обслуживания │ │до 1% - 1,0 │
│ │(банные услуги) │ │от 1 до 3% - 1,25 │
│ │ │ │от 3 до 5% - 1,5 │
│ │ │ │от 5 до 7% - 1,75 │
│ │ │ │от 7 до 9% - 2,0 │
│ │ │ │свыше 9% - 2,25 │
│ │ │С2 │2. Коэффициент обеспеченности помывочными │
│ │ │ │местами в общепомывочных отделениях бань на │
│ │ │ │1000 населения: │
│ │ │ │менее 0,3 - 1,0 │
│ │ │ │от 0,3 до 0,4 - 1,2 │
│ │ │ │от 0,4 до 0,6 - 1,3 │
│ │ │ │от 0,6 до 0,7 - 1,4 │
│ │ │ │более 0,7 - 1,5 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Оказание условий для │С1 │1. Доля стационарных, оборудованных крытых │
│ │обеспечения жителей │ │торговых мест от общего количества мест, │
│ │муниципального │ │находящихся в распоряжении предприятия: │
│ │образования услугами │ │менее 10% - 1,0 │
│ │торговли │ │от 10 до 20% - 1,1 │
│ │ │ │от 20 до 30% - 1,2 │
│ │ │ │от 30 до 40% - 1,3 │
│ │ │ │свыше 40% - 1,4 │
│ │ │С2 │2. Доля торговых площадей, охраняемых в ночное │
│ │ │ │время, от общей площади, находящейся в │
│ │ │ │распоряжении предприятия: │
│ │ │ │до 1% - 1,0 │
│ │ │ │от 1 до 2% - 1,1 │
│ │ │ │от 2 до 3% - 1,2 │
│ │ │ │от 3 до 4% - 1,3 │
│ │ │ │от 4 до 5% - 1,4 │
│ │ │ │более 5% - 1,5 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Создание условий для │С1 │Периодичность трансляций по радио официальной │
│ │обеспечения жителей │ │информации о деятельности Городской Думы │
│ │муниципального │ │городского округа "Город Калуга" и Городской │
│ │образования услугами │ │Управы (исполнительно-распорядительного │
│ │связи │ │органа) городского округа "Город Калуга": │
│ │ │ │1 раз в месяц - 1,0 │
│ │ │ │1 раз в неделю - 1,05 │
│ │ │ │1 раз в день - 1,1 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Создание условий для │С1 │Доля населения, посетившего культурно-досуговые│
│ │организации досуга и │ │мероприятия, проводимые предприятием, в год: │
│ │обеспечения жителей │ │до 10% - 2,0 │
│ │муниципального │ │от 10 до 30% - 2,3 │
│ │образования услугами │ │от 30 до 50% - 2,6 │
│ │организации культуры │ │от 50 до 60% - 2,9 │
│ │(услуги кинопроката) │ │более 60% - 3,0 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Организация условий для │С1 │1. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, │
│ │развития на территории │ │занимающихся в спортивных секциях в школах │
│ │муниципального │ │предприятия: │
│ │образования физической │ │до 200 чел. - 2,0 │
│ │культуры и массового │ │от 200 чел. до 300 чел. - 2,2 │
│ │спорта. Организация и │ │от 300 чел. до 400 чел. - 2,4 │
│ │осуществление │ │от 400 чел. до 600 чел. - 2,6 │
│ │мероприятий по работе с │ │более 600 чел. - 2,8 │
│ │детьми и молодежью в │ │ │
│ │муниципальном │ │ │
│ │образовании │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │Организация ритуальных │С1 │1. Доля ритуальных услуг, оказанных │
│ │услуг и содержание мест │ │предприятием, от общего количества услуг: │
│ │захоронения │ │до 5% - 1,0 │
│ │ │ │от 5 до 10% - 1,1 │
│ │ │ │от 10 до 20% - 1,2 │
│ │ │ │от 20 до 30% - 1,3 │
│ │ │ │более 30% - 1,4 │
│ │ │С2 │2. Доля площадей кладбищ, находящихся в │
│ │ │ │управлении предприятия, от общего количества │
│ │ │ │находящихся на обслуживании: │
│ │ │ │до 20% - 1,0 │
│ │ │ │от 2% до 40% - 1,05 │
│ │ │ │от 40 до 60% - 1,1 │
│ │ │ │от 60 до 80% - 1,15 │
│ │ │ │более 80% - 1,2 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Утилизация и переработка│С1 │1. Доля объема утилизации и переработки твердых│
│ │бытовых и промышленных │ │бытовых отходов от общего объема: │
│ │отходов │ │до 30% - 1,0 │
│ │ │ │от 30 до 60% - 1,1 │
│ │ │ │от 60 до 90% - 1,2 │
│ │ │ │более 90% - 1,4 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │Организация сбора и │С1 │1. Доля объема сбора и вывоза бытовых отходов │
│ │вывоза бытовых отходов │ │от общего объема: │
│ │ │ │до 50% - 1,0 │
│ │ │ │от 50% до 60% - 1,2 │
│ │ │ │от 60% до 70% - 1,4 │
│ │ │ │от 70% до 80% - 1,6 │
│ │ │ │свыше 80% - 1,8 │
│ │ │С2 │2. Доля уборочной техники, транспортных средств│
│ │ │ │по вывозу ТБО и КГО, оборудованных │
│ │ │ │телематическими модулями в соответствии с │
│ │ │ │заключенными договорами: │
│ │ │ │до 20% - 1,0 │
│ │ │ │от 20% до 30% - 1,1 │
│ │ │ │от 30% до 40% - 1,2 │
│ │ │ │от 40% до 50% - 1,3 │
│ │ │ │от 50% до 60% - 1,4 │
│ │ │ │более 60% - 1,5 │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │Организация │С1 │1. Доля объема работ по озеленению территории │
│ │благоустройства и │ │городского округа от общего объема работ, │
│ │озеленения территории │ │финансируемых из бюджета МО "Город Калуга": │
│ │муниципального │ │до 30% - 1,0 │
│ │образования, │ │от 30 до 50% - 1,1 │
│ │использования и охраны │ │от 50 до 70% - 1,2 │
│ │городских лесов, │ │более 70% - 1,3 │
│ │расположенных в границах│ │ │
│ │муниципального │ │ │
│ │образования │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │Утверждение генеральных │С1 │Доля межевых дел в общем объеме выполненных │
│ │планов муниципального │ │межевых дел по договорам, заключенным на │
│ │образования, правил │ │территории МО "Город Калуга": │
│ │землепользования и │ │до 20% - 1,0 │
│ │застройки, утверждение │ │от 20 до 30% - 1,05 │
│ │подготовленной на │ │от 30 до 40% - 1,1 │
│ │основе генеральных │ │от 40 до 50% - 1,15 │
│ │планов муниципального │ │более 50% - 1,2 │
│ │образования │ │ │
│ │документации по │ │ │
│ │планировке территории, │ │ │
│ │утверждение местных │ │ │
│ │нормативов │ │ │
│ │градостроительного │ │ │
│ │проектирования │ │ │
│ │муниципального │ │ │
│ │образования, ведение │ │ │
│ │информационной системы │ │ │
│ │обеспечения │ │ │
│ │градостроительной │ │ │
│ │деятельности, │ │ │
│ │осуществляемой на │ │ │
│ │территории │ │ │
│ │муниципального │ │ │
│ │образования, │ │ │
│ │резервирование и │ │ │
│ │изъятие, в том числе │ │ │
│ │путем выкупа, земельных │ │ │
│ │участков в границах │ │ │
│ │муниципального │ │ │
│ │образования для │ │ │
│ │муниципальных нужд, │ │ │
│ │осуществление │ │ │
│ │земельного контроля за │ │ │
│ │использованием земель │ │ │
│ │муниципального │ │ │
│ │образования. Создание │ │ │
│ │условий для жилищного │ │ │
│ │строительства │ │ │
└────┴────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
ТАБЛИЦА 2. КОЭФФИЦИЕНТЫ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
┌──────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │Показатели бюджетной │ Значение коэффициентов бюджетной │
│ критериев бюджетной │ эффективности │ эффективности деятельности предприятия │
│ эффективности │ деятельности │ │
│ деятельности │ предприятия │ │
│ предприятий │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│1. Рентабельность (по │Б1 │до 1% - 1,0 │
│чистой прибыли) │ │от 1 до 5% - 1,05 │
│ │ │от 5 до 8% - 1,1 │
│ │ │от 8 до 10% - 1,15 │
│ │ │более 10% - 1,2 │
├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│2. Прибыль до │Б2 │до 700 тыс. руб. - 1,0 │
│налогообложения │ │от 700 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. - 1,1 │
│ │ │от 1000 тыс. руб. до 1300 тыс. руб. - 1,2 │
│ │ │от 1300 тыс. руб. до 1500 тыс. руб. - 1,3 │
│ │ │от 1500 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. - 1,4 │
│ │ │свыше 2000 тыс. руб. - 1,5 │
├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│3. Производительность │Б3 │до 100 тыс. руб. - 1,0 │
│труда (выработка на 1 │ │от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. - 1,05 │
│работающего) │ │от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. - 1,1 │
│ │ │от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. - 1,15 │
│ │ │более 700 тыс. руб. - 1,2 │
└──────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘