Приложение к Постановлению от 12.04.2006 г № 49 Изменение

Изменения в расходы бюджета муниципального образования «Город калуга» на 2006 год (в рублях)


ППП Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Поправки, +, -
099 Управление финансов министерства финансов Калужской области по г. Калуге 20176891
099 01 Общегосударственные вопросы 20176891
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы 20176891
099 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением -97109
099 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -97109
099 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ -97109
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы -97109
099 01 15 5170000 Дотации и субвенции -286000
099 01 15 5170000 801 ** Субвенция управлению финансов министерства финансов Калужской области по г. Калуге -286000
099 01 15 5170000 801 200 РАСХОДЫ -286000
099 01 15 5170000 801 290 Прочие расходы -286000
099 01 15 9010000 ** Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субвенции областного бюджета 20560000
099 01 15 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20560000
099 01 15 9010000 327 200 РАСХОДЫ 20560000
099 01 15 9010000 327 290 Прочие расходы 20560000
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 0
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0
188 03 02 Органы внутренних дел 0
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 0
188 03 02 2020000 220 Вещевое обеспечение 0
188 03 02 2020000 220 200 РАСХОДЫ 123600
188 03 02 2020000 220 226 Прочие услуги 123600
188 03 02 2020000 220 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -123600
188 03 02 2020000 220 310 Увеличение стоимости основных средств -1066000
188 03 02 2020000 220 340 Увеличение стоимости материальных запасов 942400
188 03 02 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания -91900
188 03 02 2020000 239 200 РАСХОДЫ -91900
188 03 02 2020000 239 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления -91900
188 03 02 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 91900
188 03 02 2020000 472 200 РАСХОДЫ 91900
188 03 02 2020000 472 212 Прочие выплаты -567300
188 03 02 2020000 472 222 Транспортные услуги 567300
188 03 02 2020000 472 262 Пособия по социальной помощи населению 91900
188 03 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
188 03 02 9000000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0
188 03 02 9000000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0
188 03 02 9000000 253 310 Увеличение стоимости основных средств -15500
188 03 02 9000000 253 340 Увеличение стоимости материальных запасов 15500
420 Городская Дума г. Калуги 182100
420 01 Общегосударственные вопросы 618400
420 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 618400
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 618400
420 01 03 0010000 005 Центральный аппарат 285000
420 01 03 0010000 005 200 РАСХОДЫ 380000
420 01 03 0010000 005 222 Транспортные услуги -10000
420 01 03 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 400000
420 01 03 0010000 005 226 Прочие услуги -10000
420 01 03 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -95000
420 01 03 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 55000
420 01 03 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов -150000
420 01 03 0010000 026 Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 20000
420 01 03 0010000 026 200 РАСХОДЫ 20000
420 01 03 0010000 026 222 Транспортные услуги 10000
420 01 03 0010000 026 226 Прочие услуги 10000
420 01 03 0010000 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 313400
420 01 03 0010000 027 200 РАСХОДЫ 313400
420 01 03 0010000 027 211 Заработная плата 144300
420 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 131300
420 01 03 0010000 027 213 Начисления на оплату труда 37800
420 08 Культура, кинематография, средства массовой информации -436300
420 08 03 Телевидение и радиовещание -381300
420 08 03 4530000 Телерадиокомпании -381300
420 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -381300
420 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ -381300
420 08 03 4530000 453 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -381300
420 08 04 Периодическая печать и издательства -55000
420 08 04 4560000 Периодическая печать -55000
420 08 04 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -55000
420 08 04 4560000 453 200 РАСХОДЫ -55000
420 08 04 4560000 453 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -55000
422 Городская Управа г. Калуги 0
422 01 Общегосударственные вопросы 0
422 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0
422 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
422 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 0
422 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 0
422 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты -55000
422 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 30000
422 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 25000
423 Администрация Городского Головы города Калуги 10833441
423 01 Общегосударственные вопросы 116941
423 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 286000
423 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 286000
423 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 286000
423 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 286000
423 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 286000
423 01 13 Резервные фонды -783159
423 01 13 0700100 Резервный фонд Городской Управы г. Калуги -783159
423 01 13 0700100 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -783159
423 01 13 0700100 184 200 РАСХОДЫ -783159
423 01 13 0700100 184 290 Прочие расходы -783159
423 01 15 Другие общегосударственные вопросы 614100
423 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 614100
423 01 15 0920000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 549000
423 01 15 0920000 184 200 РАСХОДЫ 549000
423 01 15 0920000 184 226 Прочие услуги 9000
423 01 15 0920000 184 290 Прочие расходы 540000
423 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 65100
423 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 65100
423 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 65100
423 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1500000
423 03 13 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1500000
423 03 13 2470000 Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1500000
423 03 13 2470000 809 ** Городская целевая Программа "Правопорядок на 2005-2008 годы" 1500000
423 03 13 2470000 809 200 РАСХОДЫ 1500000
423 03 13 2470000 809 226 Прочие услуги 1500000
423 04 Национальная экономика 6000000
423 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 6000000
423 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 6000000
423 04 11 3400000 812 ** Городская целевая программа "Создание муниципальной информационной системы (МИС) города Калуги" 6000000
423 04 11 3400000 812 200 РАСХОДЫ 4215000
221 Услуги связи 800000
423 04 11 3400000 812 225 Услуги по содержанию имущества 120000
423 04 11 3400000 812 226 Прочие услуги 3295000
423 04 11 3400000 812 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1785000
423 04 11 3400000 812 310 Увеличение стоимости основных средств 1605000
423 04 11 3400000 812 340 Увеличение стоимости материальных запасов 180000
423 07 Образование 3216500
423 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 3216500
423 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 3216500
423 07 05 4290000 816 ** Городская целевая программа по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих Городской Управы городского округа "Город Калуга" на 2006-2007 годы 3150000
423 07 05 4290000 816 200 РАСХОДЫ 3150000
423 07 05 4290000 816 226 Прочие услуги 3150000
423 07 05 4290000 450 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 66500
423 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 66500
423 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 66500
424 Администрация Ленинского округа г. Калуги 0
424 01 Общегосударственные вопросы 0
424 01 15 Другие общегосударственные вопросы 0
424 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
424 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 130000
424 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 130000
424 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 130000
424 01 15 0010000 006 Территориальные органы -130000
424 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ -134000
424 01 15 0010000 006 226 Прочие услуги 89330
424 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы -223330
424 01 15 0010000 006 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4000
424 01 15 0010000 006 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4000
425 Администрация Московского округа г. Калуги 259200
425 01 Общегосударственные вопросы 259200
425 01 15 Другие общегосударственные вопросы 259200
425 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 259200
425 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 129200
425 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 64000
425 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 51800
425 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 12200
425 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 55000
425 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы -55000
425 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 65200
425 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 65200
425 01 15 0010000 006 Территориальные органы 130000
425 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 130000
425 01 15 0010000 006 222 Транспортные услуги 6000
425 01 15 0010000 006 224 Арендная плата за пользование имуществом 5000
425 01 15 0010000 006 226 Прочие услуги 84800
425 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 34200
426 Администрация Октябрьского округа г. Калуги 0
426 01 Общегосударственные вопросы 0
426 01 15 Другие общегосударственные вопросы 0
426 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
426 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 0
426 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 0
426 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 12500
426 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы -12500
426 01 15 0010000 006 Территориальные органы 0
426 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 0
426 01 15 0010000 006 222 Транспортные услуги 9800
426 01 15 0010000 006 226 Прочие услуги 139900
426 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы -149700
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 82114
429 01 Общегосударственные вопросы 175000
429 01 15 Другие общегосударственные вопросы 175000
429 01 15 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 150000
429 01 15 0900000 200 ** Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 150000
429 01 15 0900000 200 200 РАСХОДЫ 150000
429 01 15 0900000 200 290 Прочие расходы 150000
429 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 25000
429 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 25000
429 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 25000
429 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 25000
429 04 Национальная экономика -92886
429 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики -92886
429 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики -92886
429 04 11 3400000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию -92886
429 04 11 3400000 406 200 РАСХОДЫ -92886
429 04 11 3400000 406 226 Прочие услуги -92886
427 Управление экономики и финансов города Калуги 6871818
427 01 Общегосударственные вопросы 3038818
427 01 15 Другие общегосударственные вопросы 3038818
427 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 37523
427 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 37523
427 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 37523
427 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 29733
427 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 7790
427 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 3001295
427 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3001295
427 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 3001295
427 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 3000000
427 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 1295
427 04 Национальная экономика 180000
427 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 180000
427 04 11 3450000 Малый бизнес и предпринимательство 180000
427 04 11 3450000 815 ** Городская целевая программа "Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2005-2006 годы" 180000
427 04 11 3450000 815 200 РАСХОДЫ 180000
427 04 11 3450000 815 226 Прочие услуги 180000
427 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3453000
427 05 01 Жилищное хозяйство 3453000
427 05 01 3500000 Приобретение жилья по Программе улучшения жилищных условий населения г. Калуги с использованием механизма ипотечного жилищного 100000
427 05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 100000
427 05 01 3500000 410 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100000
427 05 01 3500000 410 310 Увеличение стоимости основных средств 100000
427 05 01 9000000 Приобретение жилья по Программе улучшения жилищных условий населения г. Калуги с использованием механизма ипотечного жилищного 3353000
427 05 01 9000000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 3353000
427 05 01 9000000 410 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3353000
427 05 01 9000000 410 310 Увеличение стоимости основных средств 3353000
427 05 04 0010000 327 200 РАСХОДЫ -10330
427 05 04 0010000 327 212 Прочие выплаты -11330
427 05 04 0010000 327 222 Транспортные услуги 1000
427 05 04 0010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 10330
427 05 04 0010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 15000
427 05 04 0010000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -4670
427 06 Охрана окружающей среды 200000
427 06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 200000
427 06 02 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 200000
427 06 02 4100000 443 Природоохранные мероприятия 200000
427 06 02 4100000 443 200 РАСХОДЫ 200000
427 06 02 4100000 443 226 Прочие услуги 200000
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 82114
429 01 Общегосударственные вопросы 175000
429 01 15 Другие общегосударственные вопросы 175000
429 01 15 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 150000
429 01 15 0900000 200 ** Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 150000
429 01 15 0900000 200 200 РАСХОДЫ 150000
429 01 15 0900000 200 290 Прочие расходы 150000
429 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 25000
429 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 25000
429 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 25000
429 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 25000
429 04 Национальная экономика -92886
429 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики -92886
429 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики -92886
429 04 11 3400000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию -92886
429 04 11 3400000 406 200 РАСХОДЫ -92886
429 04 11 3400000 406 226 Прочие услуги -92886
536 Управление здравоохранения города Калуги 19430386
536 09 Здравоохранение и спорт 19430386
536 09 01 Здравоохранение 19430386
536 09 01 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0
536 09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
536 09 01 4690000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0
536 09 01 4690000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -26000
536 09 01 4690000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 26000
536 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 980000
536 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 980000
536 09 01 4700000 327 200 РАСХОДЫ 250000
536 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию имущества 250000
536 09 01 4700000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 730000
536 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 181100
536 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 548900
536 09 01 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 250000
536 09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 250000
536 09 01 4710000 327 212 Прочие выплаты -147600
536 09 01 4710000 327 222 Транспортные услуги 620100
536 09 01 4710000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 147600
536 09 01 4710000 327 290 Прочие расходы -620100
536 09 01 4710000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 250000
536 09 01 4710000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 228900
536 09 01 4710000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 21100
536 09 01 4760000 Родильные дома 4976586
536 09 01 4760000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4976586
536 09 01 4760000 327 200 РАСХОДЫ 2464586
536 09 01 4760000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2464586
536 09 01 4760000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2512000
536 09 01 4760000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 2509100
536 09 01 4760000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2900
536 09 01 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 0
536 09 01 4770000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
536 09 01 4770000 327 200 РАСХОДЫ 0
536 09 01 4770000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 106700
536 09 01 4770000 327 290 Прочие расходы -106700
536 09 01 4770000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -250000
536 09 01 4770000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 250000
536 09 01 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 0
536 09 01 4780000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
536 09 01 4780000 327 200 РАСХОДЫ 0
536 09 01 4780000 327 212 Прочие выплаты -65600
536 09 01 4780000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 65600
536 09 01 4780000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -51200
536 09 01 4780000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 51200
536 09 01 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 13223800
536 09 01 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4223800
536 09 01 4850000 455 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4223800
536 09 01 4850000 455 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4223800
536 09 01 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 9000000
536 09 01 4850000 457 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 9000000
536 09 01 4850000 457 340 Увеличение стоимости материальных запасов 9000000
536 09 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
536 09 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
536 09 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 0
536 09 01 9000000 327 222 Транспортные услуги 5000
536 09 01 9000000 327 290 Прочие расходы -5000
536 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0
536 09 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
536 09 04 0010000 005 Центральный аппарат 0
536 09 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 0
536 09 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги -3500
536 09 04 0010000 005 290 Прочие расходы 3500
537 Управление культуры и спорта города Калуги 16000000
537 07 Образование 2500000
537 07 02 Общее образование 2500000
537 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 2500000
537 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2500000
537 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 2479450
537 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 16120
537 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 73514
537 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2500000
537 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 111594
537 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы -221778
537 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20550
537 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20550
537 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
537 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 0
537 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 8800
537 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 6000
537 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы -14800
537 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -28000
537 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 28000
537 07 09 Другие вопросы в области образования 0
537 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 0
537 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0
537 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ 0
537 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 18036
537 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы -18036
537 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 8200000
537 08 01 Культура 8200000
537 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0
537 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 0
537 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты -293000
537 08 01 4400000 327 222 Транспортные услуги 14000
537 08 01 4400000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 293000
537 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы -14000
537 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -50000
537 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50000
537 08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 0
537 08 01 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 08 01 4410000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0
537 08 01 4410000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -500
537 08 01 4410000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 500
537 08 01 4420000 Библиотеки 0
537 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 08 01 4420000 327 200 РАСХОДЫ 0
537 08 01 4420000 327 212 Прочие выплаты -67000
537 08 01 4420000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 67000
537 08 01 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 6000000
537 08 01 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6000000
537 08 01 4430000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6000000
537 08 01 4430000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 6000000
537 08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 2200000
537 08 01 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 2200000
537 08 01 4500000 453 200 РАСХОДЫ 2188620
537 08 01 4500000 453 212 Прочие выплаты 11928
537 08 01 4500000 453 222 Транспортные услуги 125442
537 08 01 4500000 453 224 Арендная плата за пользование имуществом 75000
537 08 01 4500000 453 226 Прочие услуги 563603
537 08 01 4500000 453 290 Прочие расходы 1412647
537 08 01 4500000 453 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 11380
537 08 01 4500000 453 310 Увеличение стоимости основных средств 10000
537 08 01 4500000 453 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1380
537 09 Здравоохранение и спорт 5300000
537 09 02 Спорт и физическая культура 5300000
537 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5300000
537 09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5300000
537 09 02 5120000 455 200 РАСХОДЫ 5175314
537 09 02 5120000 455 212 Прочие выплаты 2300
537 09 02 5120000 455 222 Транспортные услуги 70470
537 09 02 5120000 455 224 Арендная плата за пользование имуществом 26210
537 09 02 5120000 455 226 Прочие услуги 319628
537 09 02 5120000 455 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 4000000
537 09 02 5120000 455 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 1000000
537 09 02 5120000 455 290 Прочие расходы -243294
537 09 02 5120000 455 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 124686
537 09 02 5120000 455 310 Увеличение стоимости основных средств 99046
537 09 02 5120000 455 340 Увеличение стоимости материальных запасов 25640
538 Управление образования города Калуги 13083384
538 07 Образование 13083384
538 07 01 Дошкольное образование 5923016
538 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 5985316
538 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5985316
538 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 5140816
538 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 837739
538 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты -481180
538 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 218577
538 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 23400
538 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги 5400
538 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 365300
538 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 3632600
538 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 36400
538 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 493080
538 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 9500
538 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 844500
538 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -1760750
538 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2605250
538 07 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -62300
538 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -62300
538 07 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 200
538 07 01 9000000 327 290 Прочие расходы 200
538 07 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -62500
538 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -541500
538 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 479000
538 07 02 Общее образование 6136014
538 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1667572
538 07 02 4210000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 140000
538 07 02 4210000 184 200 РАСХОДЫ 94000
538 07 02 4210000 184 224 Арендная плата за пользование имуществом 6000
538 07 02 4210000 184 226 Прочие услуги 10000
538 07 02 4210000 184 290 Прочие расходы 78000
538 07 02 4210000 184 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 46000
538 07 02 4210000 184 310 Увеличение стоимости основных средств 46000
538 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1527572
538 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 1690984
538 07 02 4210000 327 211 Заработная плата -11322
538 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты -1663660
538 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда -3242
538 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги -1170000
538 07 02 4210000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 42000
538 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2876608
538 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 10000
538 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 1662600
538 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы -52000
538 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -163412
538 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -445999
538 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 282587
538 07 02 4220000 Школы-интернаты 0
538 07 02 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
538 07 02 4220000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0
538 07 02 4220000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -575000
538 07 02 4220000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 575000
538 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0
538 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
538 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 0
538 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 2300
538 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 11180
538 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 27520
538 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы -41000
538 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -544500
538 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 544500
538 07 02 4240000 Детские дома 1404400
538 07 02 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1404400
538 07 02 4240000 327 200 РАСХОДЫ 1490400
538 07 02 4240000 327 211 Заработная плата 463400
538 07 02 4240000 327 212 Прочие выплаты 5060
538 07 02 4240000 327 213 Начисления на оплату труда 200600
538 07 02 4240000 327 221 Услуги связи 2400
538 07 02 4240000 327 223 Коммунальные услуги 220000
538 07 02 4240000 327 225 Услуги по содержанию имущества -4207
538 07 02 4240000 327 226 Прочие услуги 41300
538 07 02 4240000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 693747
538 07 02 4240000 327 290 Прочие расходы -131900
538 07 02 4240000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -86000
538 07 02 4240000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -4000
538 07 02 4240000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -82000
538 07 02 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3001742
538 07 02 5200000 623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 3001742
538 07 02 5200000 623 200 РАСХОДЫ 3001742
538 07 02 5200000 623 211 Заработная плата 2380456
538 07 02 5200000 623 213 Начисления на оплату труда 621286
538 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 62300
538 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 62300
538 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ -200
538 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы -200
538 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 62500
538 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -169000
538 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 231500
538 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 24354
538 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0
538 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
538 07 07 4310000 327 200 РАСХОДЫ 0
538 07 07 4310000 327 222 Транспортные услуги 1000
538 07 07 4310000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 35591
538 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 16224
538 07 07 4310000 327 290 Прочие расходы -52815
538 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ -17169
538 07 07 4310000 447 222 Транспортные услуги 32900
538 07 07 4310000 447 224 Арендная плата за пользование имуществом 43096
538 07 07 4310000 447 226 Прочие услуги 73587
538 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы -166752
538 07 07 4310000 447 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 17169
538 07 07 4310000 447 310 Увеличение стоимости основных средств 11250
538 07 07 4310000 447 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5919
538 07 07 4310000 811 ** Городская целевая программа "Профилактика употребления 0
538 07 07 4310000 811 200 РАСХОДЫ 0
538 07 07 4310000 811 222 Транспортные услуги 10004
538 07 07 4310000 811 226 Прочие услуги 9996
538 07 07 4310000 811 290 Прочие расходы -20000
538 07 07 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 24354
538 07 07 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 24354
538 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 21156
538 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 21156
538 07 07 4320000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3198
538 07 07 4320000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3198
538 07 09 Другие вопросы в области образования 1000000
538 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 0
538 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0
538 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ -206285
538 07 09 4360000 447 222 Транспортные услуги 71000
538 07 09 4360000 447 224 Арендная плата за пользование имуществом 27000
538 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 263343
538 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы -567628
538 07 09 4360000 447 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 206285
538 07 09 4360000 447 310 Увеличение стоимости основных средств 96434
538 07 09 4360000 447 340 Увеличение стоимости материальных запасов 109851
538 07 09 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 1000000
538 07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1000000
538 07 09 4520000 327 200 РАСХОДЫ 1000000
538 07 09 4520000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1000000
539 Управление городского хозяйства города Калуги 194104194
539 01 Общегосударственные вопросы 28118855
539 01 15 Другие общегосударственные вопросы 28118855
539 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 11618855
539 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 11618855
539 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 11618855
539 01 15 0920000 999 225 Услуги по содержанию имущества 9020000
539 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 2589495
539 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 9360
539 01 15 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 16500000
539 01 15 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 16500000
539 01 15 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 16500000
539 01 15 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 16500000
539 04 Национальная экономика -156966100
539 04 02 Топливо и энергетика -1826900
539 04 02 2480000 Вопросы топливно-энергетического комплекса -1826900
539 04 02 2480000 322 Мероприятия в топливно-энергетической области -1826900
539 04 02 2480000 322 200 РАСХОДЫ -1826900
539 04 02 2480000 322 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций -1826900
539 04 08 Транспорт -155139200
539 04 08 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 3600000
539 04 08 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 3600000
539 04 08 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3600000
539 04 08 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 3600000
539 04 08 3150000 Дорожное хозяйство -162639200
539 04 08 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства -162639200
539 04 08 3150000 365 200 РАСХОДЫ -162639200
539 04 08 3150000 365 226 Прочие услуги -2000000
539 04 08 3150000 365 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -55435000
539 04 08 3150000 365 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций -105204200
539 04 08 3170000 Другие виды транспорта 3900000
539 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 3900000
539 04 08 3170000 366 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3900000
539 04 08 3170000 366 310 Увеличение стоимости основных средств 3900000
539 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 241792183
539 05 01 Жилищное хозяйство -1108800
539 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства -1108800
539 05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства -1108800
539 05 01 3500000 410 200 РАСХОДЫ -1008800
539 05 01 3500000 410 225 Услуги по содержанию имущества -1008800
539 05 01 3500000 410 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -100000
539 05 01 3500000 410 310 Увеличение стоимости основных средств -100000
539 05 02 Коммунальное хозяйство 242900983
539 05 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 49956900
539 05 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 49956900
539 05 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 49956900
539 05 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 49956900
539 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 192944083
539 05 02 3510000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства -216267
539 05 02 3510000 411 200 РАСХОДЫ -216267
539 05 02 3510000 411 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций -216267
539 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 193160350
539 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 193160350
539 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 47478670
539 05 02 3510000 412 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 145681680
539 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0
539 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
539 05 04 0010000 005 Центральный аппарат 0
539 05 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 0
539 05 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества -5300
539 05 04 0010000 005 226 Прочие услуги 3000
539 05 04 0010000 005 290 Прочие расходы 2300
539 06 Охрана окружающей среды -807744
539 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод -807744
539 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов -807744
539 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов -71600
539 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ -71600
539 06 01 4000000 440 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций -71600
539 06 01 4000000 441 Удаление и очистка жидких отходов -736144
539 06 01 4000000 441 200 РАСХОДЫ -736144
539 06 01 4000000 441 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -4600900
539 06 01 4000000 441 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 3864756
539 07 Образование 29903000
539 07 01 Дошкольное образование 8000000
539 07 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 8000000
539 07 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 8000000
539 07 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 8000000
539 07 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 8000000
539 07 02 Общее образование 21903000
539 07 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 21903000
539 07 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 21903000
539 07 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 21903000
539 07 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 21903000
539 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 20887000
539 08 01 Культура 20887000
539 08 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 20887000
539 08 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 20887000
539 08 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20887000
539 08 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 20887000
539 09 Здравоохранение и спорт 29177000
539 09 01 Здравоохранение 6700000
539 09 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 6700000
539 09 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 6700000
539 09 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6700000
539 09 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 6700000
539 09 02 Спорт и физическая культура 22477000
539 09 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 22477000
539 09 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 22477000
539 09 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 22477000
539 09 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 22477000
539 10 Социальная политика 2000000
539 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 2000000
539 10 06 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 2000000
539 10 06 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2000000
539 10 06 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2000000
539 10 06 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 2000000
540 Управление социальной защиты 13426729
540 10 Социальная политика 13426729
540 10 02 Социальное обслуживание населения 1139570
540 10 02 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 1010400
540 10 02 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1010400
540 10 02 5060000 327 200 РАСХОДЫ 803700
540 10 02 5060000 327 211 Заработная плата 303500
540 10 02 5060000 327 212 Прочие выплаты 58400
540 10 02 5060000 327 213 Начисления на оплату труда 79500
540 10 02 5060000 327 222 Транспортные услуги 13400
540 10 02 5060000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 42900
540 10 02 5060000 327 225 Услуги по содержанию имущества 102000
540 10 02 5060000 327 226 Прочие услуги 194000
540 10 02 5060000 327 290 Прочие расходы 10000
540 10 02 5060000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 206700
540 10 02 5060000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 30000
540 10 02 5060000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 176700
540 10 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 129170
540 10 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 129170
540 10 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 81550
540 10 02 9000000 327 211 Заработная плата 50000
540 10 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 11550
540 10 02 9000000 327 226 Прочие услуги 20000
540 10 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 47620
540 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 43880
540 10 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3740
540 10 03 Социальное обеспечение населения 2850000
540 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 2850000
540 10 03 5050000 572 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2850000
540 10 03 5050000 572 200 РАСХОДЫ 2850000
540 10 03 5050000 572 262 Пособия по социальной помощи населению 2850000
540 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9437159
540 10 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 8713000
540 10 06 0010000 005 Центральный аппарат 8713000
540 10 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 8525700
540 10 06 0010000 005 211 Заработная плата 5375900
540 10 06 0010000 005 212 Прочие выплаты 9100
540 10 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1408500
540 10 06 0010000 005 221 Услуги связи 48300
540 10 06 0010000 005 222 Транспортные услуги 29700
540 10 06 0010000 005 223 Коммунальные услуги 170200
540 10 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 1000000
540 10 06 0010000 005 226 Прочие услуги 479000
540 10 06 0010000 005 290 Прочие расходы 5000
540 10 06 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 187300
540 10 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 70600
540 10 06 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 116700
540 10 06 5050000 Меры социальной поддержки граждан 630000
540 10 06 5050000 482 Мероприятия в области социальной политики 344450
540 10 06 5050000 482 200 РАСХОДЫ 344450
540 10 06 5050000 482 290 Прочие расходы 344450
540 10 06 5050000 483 Оказание социальной помощи 285550
540 10 06 5050000 483 200 РАСХОДЫ 285550
540 10 06 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 285550
540 10 06 5050000 Меры социальной поддержки граждан 94159
540 10 06 5050000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 94159
540 10 06 5050000 184 200 РАСХОДЫ 94159
540 10 06 5050000 184 262 Пособия по социальной помощи населению 94159