Приложение к Постановлению от 22.11.2010 г № 2288 Программа

Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района „Город киров и кировский район“ на 2011-2016 годы»


N п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные за реализацию мероприятия Источник финансирования Сумма расходов (тыс. руб.) В том числе по годам
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Цель: увеличение туристского потока в Кировский район
1 Задача N 1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
1.1 Обеспечение туристско-рекреационного комплекса объектами инженерной инфраструктуры
1.1.1 Анализ потребностей объектов туристской индустрии в объектах инженерной инфраструктуры 2011-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики, структурные подразделения районной администрации Не требует финансирования
1.2 Создание условий для инвестиционной привлекательности и развития туристско-рекреационного комплекса Кировского района
1.2.1 Разработка нормативных правовых актов, направленных на создание социально-экономических условий для развития индустрии туризма 2011-2016 гг. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, отдел спорта, туризма и молодежной политики Не требует финансирования
1.2.2 Оказание информационно-консультационной и методической помощи по реализации новых инвестиционных проектов в сфере туризма 2011-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики, отдел социально-экономического развития Не требует финансирования
1.2.3 Установка информационных щитов 2013-2014 гг. Отдел архитектуры и градостроительства Районный бюджет 190 90 100
1.2.4 Издание путеводителя по объектам историко-культурного наследия (памятникам истории и культуры) района 2014 г. Кировский историко-краеведческий музей Районный бюджет 60 60
1.2.5 Подготовка и издание карты города и района с нанесением объектов историко-культурного наследия и другой полезной информации тиражом 2 тыс. экз. 2013 г. Кировский историко-краеведческий музей Районный бюджет 70 70
1.2.6 Установка щитов (баннеров) со схемами объектов историко-культурного наследия района 2011 г. Кировский историко-краеведческий музей Районный бюджет 20 20
1.3 Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках
1.3.1 Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации, Интернете и телевидении 2011-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики Не требует финансирования
1.3.2 Информационное наполнение страницы, освещающей вопросы развития туризма на официальной сайте администрации 2011-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики Не требует финансирования
2 Задача N 2. Развитие приоритетных направлений туризма в Кировском районе
2.1 Создание условий для развития аграрного (сельского) туризма
2.1.1 Привлечение инвесторов для реконструкции действующих и строительства новых туристских объектов, средств размещения 2011-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики, отдел социально-экономического развития
2.2 Создание условий для развития культурно-познавательного туризма
2.2.1 Введение статистического учета прибывших на мероприятия туристов и гостей города 2011-2016 гг. МУ "Кировский районный центр культуры и искусства", отдел спорта, туризма и молодежной политики Не требует финансирования
2.3 Создание условий для развития спортивного туризма с активными формами отдыха
2.3.1 Проведение в каникулярное время оздоровительного спортивно-туристического лагеря для детей из неполных малообеспеченных семей, детей с асоциальным поведением, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лучших спортсменов района 2011-2016 гг. МКОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер" Районный бюджет 912 161,5 166,5 110 110 168 196
2.3.2 Организация и проведение массовых мероприятий активного туризма на территории района 2012-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД "Дом детского творчества" Районный бюджет 71 4 10 15 20 22
2.3.3 Участие в районных и областных туристических мероприятиях 2011-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер", МКОУ ДОД "Дом детского творчества" Районный бюджет 329 30 59 60 60 60 60
2.3.4 Создание карты для спортивного ориентирования 2011-2015 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики Районный бюджет 52 10 14 14 14
2.4 Создание условий для развития школьного туризма
2.4.1 Участие в соревнованиях по спортивному туризму 2012-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер", МКОУ ДОД "Дом детского творчества" Районный бюджет 75 15 13 14 15 18
2.4.2 Участие в районном, областном туристско-краеведческом слете 2012-2016 гг. МКОУ ДОД "Дом детского творчества" Районный бюджет 273 32 58 58 60 65
2.4.3 Организация выездных экскурсионных маршрутов для школьников района (Этномир, национальный парк "Угра") 2012-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики Районный бюджет 106 20 20 20 22 24
2.4.4 Обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования туристским снаряжением для занятий туристско-краеведческой работой 2012-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД "Дом детского творчества Районный бюджет 253 135 18 20 35 45
2.4.5 Проведение туристско-краеведческих мероприятий, конкурсов 2012-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики, МКОУ ДОД "Дом детского творчества" Районный бюджет 38,500 1,500 6 7 10 14
3 Задача N 3. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала Калужской области
Повышение квалификации и уровня подготовки кадров субъектов туристской индустрии
3.1.1 Подготовка инструкторов активного туризма (право руководства походами I категории сложности) 2011-2016 гг. Отдел спорта, туризма и молодежной политики Районный бюджет 33 3,0 5,0 4,500 5,500 7 8
Всего по программе 2482,500 224,500 452,0 459,500 483,500 411,0 452,0