Приложение к Приказу от 07.12.2009 г № 887 Программа

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в калужской области (2010-2012 годы)»


Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.
N
п/п





Наименование исполнителя
государственной функции,
поставщика государственной
услуги



Наименование государственной
функции, государственной услуги





Показатель государственной
функции, государственной
услуги, единица измерения




Наименование вида
расходов по          реализации
государственной
функции, оказанию
государственной
услуги (ГУ)
Коды классификации
Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс. руб. в ценах 2009 года)
Финансово-экономическое
обоснование
мероприятия




Раздел,
подраздел



Целевая
статья



Вид
расходов



2007,
отчетный
период


2008,
отчетный
период


2009,
текущий
период


2010,
план



2011,
план



2012,
план



ИТОГО за
период
реализации


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)
ИТОГО по программе,

 
359128,164

458404,246

487029,391

568652,095

566535,850

574697,550

1709885,495

 
 
В т.ч.:
средства от
предпринимательской
деятельности
 
48225,701



59700,076



68271,845



100112,990



108822,820



116984,520



325920,330



 
 
субвенции городским
округам и
муниципальным районам
на исполнение
государственных
полномочий
 
106598,010





152008,400





149847,840





161079,914





161079,914





161079,914





483239,742





 
Сводные значения показателей:
           



(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)






Число граждан, получивших
государственные услуги
социального обслуживания в
рамках реализации программы

    
73858




78909




83021




85029




84893




84909




  
Число граждан, получающих
услуги в стационарных
учреждениях социального
обслуживания в соответствии с
установленными требованиями к
объему и качеству, чел.
    
2211





2150





2153





2193





2266





2282





  
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:
 
Государственные услуги:
Показатели:
В том числе:
 
 
Государственные стационарные
учреждения социального
обслуживания







































1. Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан
пожилого возраста и инвалидов






















Среднегодовое число граждан,
получающих стационарное
социальное обслуживание, чел.
    
1939


1868


1821


1875


1948


1964


  
 
Расходы на оказание
государственных услуг
- всего
   
220167,790


257538,898


289282,046


356341,312


365024,782


373161,782


1094527,876


 
В том числе:
           
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
10 02



5019900



822



172119,285



198080,221



221361,033



256531,312



256531,312



256531,312



769593,936



 
средства от
предпринимательской
деятельности
10 02


9000000


822


48048,505


59458,677


67921,013


99810,000


108493,470


116630,470


324933,940


 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
5536,875






0,000






0,000






5536,875






 
2. Социальное обслуживание на дому
граждан пожилого возраста и
инвалидов. Организация дневного
пребывания в учреждениях
социального обслуживания. Срочное
социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов,    остро нуждающихся в социальной
поддержке







Число граждан, обслуженных в
отделениях социального
обслуживания на дому, дневного
пребывания и срочного
социального обслуживания за
год, чел.
    
3002





1953





1980





2000





2000





2000





  
 
Расходы на оказание
государственных услуг
- всего
   
5177,754


5597,227


6467,430


8466,256


8466,256


8466,256


25398,768


 
В том числе:
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
10 02




5019900




822




5177,754




5597,227




6467,430




8466,256




8466,256




8466,256




25398,768




 
 
ГС(К)ПУ "Калужский
реабилитационно-образовательный
комплекс"























3. Реабилитационно-образовательные
услуги инвалидам, лицам с
ограниченными возможностями,
несовершеннолетним                правонарушителям, другим
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся в
реабилитационных услугах


















Число граждан, получивших
реабилитационно-образовательные
услуги за год, чел.
    
120


102


106


120


120


120


  
 
Расходы на оказание
государственных услуг
- всего
   
15151,610


20147,780


20588,489


21187,829


21214,189


21238,889


63640,907


 
В том числе:
           
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
10 02



5029900



822



14974,414



19906,381



20294,285



20884,839



20884,839



20884,839



62654,517



 
средства от
предпринимательской
деятельности
10 02


9000000


822


177,196


241,399


294,204


302,990


329,350


354,050


986,390


 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
1087,400






0,000






0,000






1087,400






 
 
ГУСО "Калужский областной
социальный центр по оказанию
помощи лицам без определенного
места жительства"





















4. Предоставление временного
приюта гражданам без определенного
места жительства и определенных   занятий





















Число граждан, обслуженных за
год, чел.
     
273

280

280

280

280

  
 
Расходы на оказание
государственных услуг
- всего
    
12362,941


9201,586


10500,709


10500,709


10500,709


31502,127


 
В том числе:
           
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
10 02



5079900



822



 
12362,941



9144,958



10500,709



10500,709



10500,709



31502,127



 
средства от
предпринимательской
деятельности
10 02


9000000


822


 
0,000


56,628


0,000


0,000


0,000


0,000


 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
200,000






    
 
Органы местного самоуправления
















5. Исполнение органами местного
самоуправления государственного
полномочия "Социальное
обслуживание граждан пожилого     возраста и инвалидов в части
оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой
вместимости"
Число граждан пожилого возраста
и инвалидов, обслуженных за
год, чел.
    
68088


74128


78226


80515


80515


80515


  
 
Расходы на оказание
государственных услуг
11 03

5059000

822

106598,010

152008,400

149847,840

153025,918

153025,918

153025,918

459077,754

 
Нераспределенный
резерв








11 03









5059000









822









   
8053,996









8053,996









8053,996









  


(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)





(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)




(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)






(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)



(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)






























































































































































































































































































Министерство по делам семьи,
демографической и социальной
политике Калужской области
















































































































































































































































































































Государственные функции:



 
ВСЕГО



   
12033,000



10749,000



11642,000



4251,800



250,000


250,000


4751,80


 
1. Оказание адресной социальной
помощи





















Показатели:
            
Число получателей адресной
материальной помощи - всего

    
709


585


608


239


30

30

  
 
Расходы на оказание
адресной материальной
помощи - всего

10 06



5140100



822



12033,000



10499,000



11392,000



4001,800



0,000


0,000


4001,800


 
В том числе:
            
Число получателей адресной
материальной помощи на
газификацию домовладений

    
709



585



608



209



0


0


  
 
Расходы на оказание
помощи

   
12033,000


10499,000


11392,000


4001,800


0,000

0,000

4001,800

 
Число граждан, получивших
материальную помощь на проезд к
месту лечения <*>


       
30




30




30




 
Выделение материальной
помощи гражданам,
получающим
заместительную почечную
терапию
 
Расходы на оказание
помощи <**>
      
0,000

0,000

0,000

0,000

 
2. Организация работы по
профессиональной подготовке,      переподготовке и повышению
квалификации сотрудников
учреждений социального
обслуживания








































Показатели:
            
Число прошедших обучение
специалистов учреждений
социального обслуживания за год
- всего <*>
       
70



70



70



  
 
Расходы на обучение -
всего <**>
















      
0,000

















0,000

















0,000

















0,000

















Организация и
обеспечение учебного
процесса. Средние
расценки стоимости
обучающих программ
повышения квалификации
для медицинских
работников около 10
тыс. рублей за одного
специалиста, других
специалистов
(психологи, педагоги,
воспитатели,
специалисты по
социальной работе и
др.) около 5 тысяч
рублей за 1-го
специалиста
Число прошедших обучение
специалистов государственных
учреждений социального
обслуживания за год <*>
       
50



50



50



  
 
Расходы на обучение
специалистов
государственных
учреждений
социального
обслуживания <**>
           
Число работников муниципальных
учреждений социального
обслуживания, прошедших
обучение, за год <*>
       
20



20



20



  
 
Расходы на обучение
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания,
прошедших обучение,
за год <**>
           
3. Организация совещаний,
конференций, семинаров, смотров,  конкурсов, выставок










































Показатели:
            
Количество проведенных
конкурсов профессионального
мастерства работников
учреждений социального
обслуживания <*>
       
2




2




2




  
 
Расходы на проведение
конкурсов
профессионального
мастерства работников
учреждений
социального
обслуживания <**>













          
Оплата услуг,
приобретение расходных
материалов на
проведение конкурсов и
поощрение победителей.
На проведение одного
конкурса
профессионального
мастерства в среднем:
аренда помещений - 25,0
тыс. руб., подготовка
сценария и проведение
конкурса - 15,0 тыс.
руб., расходные
материалы (бумага,
изготовление вымпелов,
грамот) - 6,0 тыс.
руб., цветы,
поощрительные призы -
54,0 тыс. рублей
Количество проведенных
конкурсов на звание "Лучшее
учреждение социальной службы
Калужской области по содержанию
и благоустройству"
(постановление Губернатора
Калужской области от 23.10.2008
N 321)
            
 
Расходы на
премирование
победителей конкурса:
- 1 категория
(областные
учреждения)
10 06





5140100





822





 
150,000





150,000





150,000





150,000





150,000





  
- 2 категория
(муниципальные
учреждения)
11 04


5140100


822


 
100,000


100,000


100,000


100,000


100,000


  
4. Информационное и
организационно-методическое       обеспечение деятельности органов
социальной защиты населения       муниципальных образований области
и учреждений социального
обслуживания по проблемам
предоставления социальных услуг
населению области

















































































Показатели:
            
 
Расходы:
      
0
0
0
0
 
 
Расходы на внедрение
компьютерной системы
ведения медицинской
документации <**>






















          
Обеспечение
компьютерной техникой,
установка локальной
сети, обучение
персонала работе с
компьютерной
программой. Минимальная
стоимость разработки
компьютерной программы
ведения медицинской
документации составляет
около 300,0 тысячи
рублей. Установка
локальной сети и
программного
обеспечения в
стационарных
учреждениях социального
обслуживания составляет
около 100,0 тысяч
рублей. 300,0 тысячи
рублей - обучение
персонала работе с
программным
обеспечением (10,0 тыс.
руб. x 30 чел.)
Количество подготовленных
циклов телепередач <*>
       
1

1

1

  
 
Расходы на подготовку
телепередач о
гражданах пожилого
возраста и инвалидах
<**>
          
Оплата услуг по
созданию (подготовка
сценария), монтажу,
трансляции телепередач
хронометражем 23 минуты
Количество проведенных
семинаров, конференций,
"круглых столов" совещаний и
других областных и
межрегиональных мероприятий для
работников социальной сферы за
год <*>
       
3






3






3






  
 
Расходы на проведение
семинаров,
конференций, "круглых
столов", совещаний и
других областных и
межрегиональных
мероприятий для
работников социальной
сферы <**>
          
Для организации
семинаров, конференций
и т.д. планируется
приобретение бумаги,
дисков для размножения
информационных,
методических и иных
материалов для
участников
Количество изданных
аналитических сборников,
справочных материалов, буклетов
по вопросам социального
обслуживания и социальной
поддержки граждан пожилого
возраста и инвалидов;
приобретение
учебно-методической литературы
<*>
       
1









1









1









  
 
Расходы на издание
справочных
материалов,
информационных и
других буклетов по
вопросам социального
обслуживания и
социальной поддержки
граждан пожилого
возраста и инвалидов;
приобретение
учебно-методической
литературы <**>
          
Оплата услуг по
изданию, приобретению
литературы










Число областных мероприятий по
празднованию Дня Победы,
проведению Международных Дня
пожилых людей и Дня инвалида за
год <*>
       
3




3




3




  
 
Расходы на проведение
областных мероприятий
по празднованию Дня
Победы, проведению
Международных Дня
пожилых людей и Дня
инвалидов за год <**>


          
Оплата услуг по
проведению мероприятий
(аренда помещения,
оплата подготовки
сценария праздника,
оплата выступлений
творческих коллективов,
приобретение цветов,
памятных подарков)
5. Разработка предложений по
совершенствованию                 нормативно-правовой базы в сфере
социального обслуживания          населения. Разработка проектов
нормативно-правовых актов


































































 
Расходы - всего
      
0,000
0,000
0,000
0,000
 
 
В т.ч.:
           
 
Разработка типовых
положений о
специализированных
отделениях
государственных
стационарных
учреждений
социального
обслуживания (в
рамках текущего
финансирования)
           
 
Разработка типового
положения о
лечебно-трудовых
мастерских ГСУ СО, о
подсобном сельском
хозяйстве ГСУ СО (в
рамках текущего
финансирования)
           
 
Расходы на разработку
и внедрение
стандартов
сестринской помощи в
ГСУ СО <**>












          
Оплата услуг
разработчикам
стандартов. Минимальная
стоимость разработки
стандартов сестринского
ухода около 300,0
тысячи рублей, которая
включает оценку
потребителей услуг,
хронометраж рабочего
времени персонала,
разработку алгоритмов
действия в соответствии
с установленными
требованиями,
оформление и
издательские работы
 
Расходы на разработку
и внедрение методик
обучения инвалидов
различным видам
труда, включая само-
и взаимообслуживание
<**>














          
Оплата услуг
разработчикам методик.
Минимальная стоимость
разработки методик
обучения инвалидов
различным видам труда,
включая само- и
взаимообслуживание,
составляет около 300,0
тысячи рублей (оценка
услуг, выбор методик с
учетом медицинских
показаний и
психологических
особенностей
обслуживаемых граждан,
разработка алгоритмов
действий, подготовка
методических
материалов,
издательские работы)
 
Разработка
нормативных правовых
документов,
необходимых для
внедрения методов
оценки индивидуальной
нуждаемости в
надомных социальных
услугах (в рамках
текущего
финансирования)
           
Из общего объема по каждому учреждению:
1

























































































































ГСУ СО "Калужский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"























































































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов










































































 
ВСЕГО по учреждению
   
51692,455
50870,665
55850,249
62190,013
63911,693
65525,033
191626,739
 
 
ВСЕГО по ГУ
   
49643,655
48846,215
53701,449
59420,252
61141,932
62755,272
183317,456
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
12449,388


12927,535


15827,162


19789,470


21511,150


23124,490


64425,110


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
35,000






0,000






0,000






35,000






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
464

379

337

348

348

348

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
37194,267


35918,680


37874,287


39630,782


39630,782


39630,782


118892,346


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
15944,052


17029,795


18857,455


23052,616


23052,616


23052,616


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
3977,133

4302,005

4809,398

6039,786

6039,786

6039,786

  
 
3. Прочие расходы
   
17273,082
14586,880
14207,434
10538,380
10538,380
10538,380
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
      
35,000



   
Приложение 15



Соответствие лифтового
оборудования эксплуатационным  требованиям



      
0%
100%
100%
100%
  
Расходы на
приобретение и замену
лифтового
оборудования
          
Приобретение и замена
грузопассажирских
лифтов в жилом корпусе

Обеспечение услугами
специализированных             реабилитационных отделений



      
0%
25%
50%
50%
  
Приобретение
оборудования для
специализированных
отделений
          
Приложение 5



Соответствие качества
медико-социальных услуг в      отделениях милосердия
стандартам сестринского ухода









      
0%
50%
100%
   
Приобретение
медицинского
оборудования
          
Приложение 4


Оснащение комнат
отделений милосердия
кнопками вызова
          
150 койко-мест


Приобретение
компьютерной техники
для ведения
медицинской
документации
          
3 автоматизированных
рабочих места по 40
тыс. руб. каждое


Число граждан, охваченных
современными методами          социально-бытовой реабилитации
и лечебно-трудовой деятельности






      
0
0
0
25
  
Приобретение
оборудования для
лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Приобретение
материалов для работы
в лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Социальное обслуживание на дому
граждан пожилого возраста и       инвалидов. Организация дневного
пребывания в учреждениях          социального обслуживания. Срочное
социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов,    остро нуждающихся в социальной
поддержке













 
ВСЕГО по ГУ
   
2048,800
2024,450
2148,800
2769,761
2769,761
2769,761
8309,283
 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Число граждан, обслуженных в
отделениях социального
обслуживания на дому, дневного
пребывания и срочного
социального обслуживания за год
    
2276




1404




1431




1451




1451




1451




  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
2048,800


2024,450


2148,800


2769,761


2769,761


2769,761


8309,283


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
1374,065


1331,648


1411,145


2004,575


2004,575


2004,575


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
482,135

467,252

500,975

525,198

525,198

525,198

  
 
3. Прочие расходы
   
192,600
225,550
236,680
239,988
239,988
239,988
  
2






















































ГСУ СО "Нагорновский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов" с 2010 года ГСУ СО
"Нагорновский
психоневрологический интернат"


















































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов







































 
ВСЕГО
   
0,000
1095,572
9321,962
25589,147
26622,589
26929,169
79140,905
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
     
254,511


3760,590


4087,760


4394,340


12242,690


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
     
0,000






0,000






0,000






0,000






0,000






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
      
10

80

140

140

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
    
1095,572


9067,451


21828,557


22534,829


22534,829


66898,215


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
    
448,300


2630,000


10168,661


10168,661


10168,661


  
 
2. Начисления на
заработную плату
    
97,768

689,060

2664,189

2664,189

2664,189

  
 
3. Прочие расходы
    
549,504
5748,391
8995,707
9701,979
9701,979
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Уровень обеспеченности
койко-местами в стационарных   учреждениях социального
обслуживания для взрослых

    
21,1
20,7
20,7
21,1
21,8
22,4
  
Расходы на
капитальный ремонт
зданий
           
Соответствие технологического
оборудования и мебели          эксплуатационным требованиям


     
0%
60%
100%
100%
100%
  
Расходы на
приобретение техники,
мебели, оборудования
          
Приложение 3


3





































ГСУ СО "Желябужский специальный
дом-интернат"




































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов

























 
ВСЕГО
   
11297,744
12654,513
15741,536
706,272
    
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
1704,341


1999,145


2800,068


     
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
           
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
84

84

84

     
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
9593,403


10655,368


12941,468


706,272


    
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
4964,822


5935,240


7559,800


559,645


    
 
2. Начисления на
заработную плату
   
1235,316

1552,295

1940,668

146,627

    
 
3. Прочие расходы
   
3393,265
3167,833
3441,000
     
4



















































































ГСУ СО "Новослободский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

















































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов


































































 
ВСЕГО
   
10665,381
12986,754
13531,848
16820,922
17296,552
17742,252
51859,726
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
2444,449


3263,811


3674,133


5467,010


5942,640


6388,340


17797,990


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
45,000






0,000






0,000






45,000






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
96,8

102,7

102

102

102

102

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
8220,932


9722,943


9857,715


11353,912


11353,912


11353,912


34061,736


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
3424,208


4278,123


4946,700


6682,409


6682,409


6682,409


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
870,421

1120,786

1281,035

1750,791

1750,791

1750,791

  
 
3. Прочие расходы
   
3926,303
4324,034
3629,980
2920,712
2920,712
2920,712
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
      
45,000



   
Приложение 15



Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям

      
50%
50%
50%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
крыши
          
Приложение 2


Соответствие качества
медико-социальных услуг в      отделениях милосердия
стандартам сестринского ухода









      
0%
25%
50%
100%
  
Приобретение
медицинского
оборудования
          
Приложение 4


Оснащение комнат
отделений милосердия
кнопками вызова
          
35 койко-мест


Приобретение
компьютерной техники
для ведения
медицинской
документации
          
2 автоматизированных
рабочих места по 40
тыс. руб. каждое


Число граждан, охваченных
современными методами          социально-бытовой реабилитации
и лечебно-трудовой деятельности






      
0
0
30
30
  
Приобретение
оборудования для
лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Приобретение
материалов для работы
в лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



5































































































ГСУ СО "Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
"Двуречье"





























































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов













































































 
ВСЕГО
   
15941,126
18845,461
20780,941
25222,256
25977,446
26685,106
77884,808
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
3815,777


4454,491


5601,483


8680,350


9435,540


10143,200


28259,090


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
31,000






0,000






0,000






31,000






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
123

120

119

119

119

119

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
12125,349


14390,970


15179,458


16541,906


16541,906


16541,906


49625,718


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
5668,976


7700,063


8313,200


10189,641


10189,641


10189,641


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
1509,862

2017,437

2138,058

2669,686

2669,686

2669,686

  
 
3. Прочие расходы
   
4946,511
4673,470
4728,200
3682,579
3682,579
3682,579
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
      
31,000



   
Приложение 15



Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям



      
20%
40%
60%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
жилого корпуса,
столовой, прачечной,
гаража
          
Приложение 2




Соответствие технологического
оборудования и мебели          эксплуатационным требованиям





      
40%
45%
80%
100%
  
Расходы на
приобретение и замену
лифтов
           
Расходы на
приобретение техники,
мебели, оборудования
          
Приложение 3


Соответствие качества
медико-социальных услуг в      отделениях милосердия
стандартам сестринского ухода









      
0%
10%
30%
100%
  
Приобретение
медицинского
оборудования
          
Приложение 4


Оснащение комнат
отделений милосердия
кнопками вызова
          
70 койко-мест


Приобретение
компьютерной техники
для ведения
медицинской
документации
          
2 автоматизированных
рабочих места по 40
тыс. руб. каждое


Число граждан, охваченных
современными методами          социально-бытовой реабилитации
и лечебно-трудовой деятельности






      
0
0
30
30
  
Приобретение
оборудования для
лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Приобретение
материалов для работы
в лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



6












































































































































ГСУ СО "Тарусский дом-интернат
для престарелых и инвалидов"










































































































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов



























































































 
ВСЕГО по учреждению
   
34372,412
42018,378
44169,628
57185,462
58590,012
59906,162
175681,636
 
 
ВСЕГО по ГУ
   
31243,458
38445,601
39850,998
51488,967
52893,517
54209,667
158592,151
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
8044,799


10088,130


10038,976


16144,200


17548,750


18864,900


52557,850


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
4040,375






0,000






0,000






4040,375






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
301

307

301

301

301

301

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
23198,659


28357,471


29812,022


35344,767


35344,767


35344,767


106034,301


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
11736,865


15138,787


16561,087


22253,178


22253,178


22253,178


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
2645,419

3746,227

4339,005

5830,333

5830,333

5830,333

  
 
3. Прочие расходы
   
8816,375
9472,457
8911,930
7261,256
7261,256
7261,256
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
      
2040,375



   
Приложение 15



Соответствие приборов учета
потребления энергоресурсов     современным требованиям
энергосбережения




       
100%
    
Расходы на
приобретение и
установку приборов
учета потребления
энергетических
ресурсов
      
2000,000





   
Приложение 16





Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям


      
25%
40%
70%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
жилого корпуса,
скважины
          
Приложение 2



Соответствие технологического
оборудования и мебели          эксплуатационным требованиям





      
40%
55%
100%
100%
  
Расходы на
приобретение и замену
лифтов
           
Расходы на
приобретение техники,
мебели, оборудования
          
Приложение 3


Обеспечение услугами
специализированных             реабилитационных отделений



      
0%
20%
20%
45%
  
Оборудование
специализированных
реабилитационных
отделений
          
Приложение 5



Соответствие качества
медико-социальных услуг в      отделениях милосердия
стандартам сестринского ухода









      
0%
0%
40%
60%
100%
 
Приобретение
медицинского
оборудования
          
Приложение 4


Оснащение комнат
отделений милосердия
кнопками вызова
          
150 койко-мест


Приобретение
компьютерной техники
для ведения
медицинской
документации
          
3 автоматизированных
рабочих места по 40
тыс. руб. каждое


Число граждан, охваченных
современными методами          социально-бытовой реабилитации
и лечебно-трудовой деятельности






       
30
30
60
  
Приобретение
оборудования для
лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Приобретение
материалов для работы
в лечебно-трудовых
мастерских
           
Социальное обслуживание на дому
граждан пожилого возраста и       инвалидов. Организация дневного
пребывания в учреждениях          социального обслуживания. Срочное
социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов,    остро нуждающихся в социальной
поддержке













 
ВСЕГО по ГУ
   
3128,954
3572,777
4318,630
5696,495
5696,495
5696,495
17089,485
 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Число граждан, обслуженных в
отделениях социального
обслуживания на дому, дневного
пребывания и срочного
социального обслуживания за год
    
726




549




549




549




549




549




  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
3128,954


3572,777


4318,630


5696,495


5696,495


5696,495


17089,485


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
2114,586


2366,500


3107,813


4175,775


4175,775


4175,775


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
663,630

840,131

814,247

1094,053

1094,053

1094,053

  
 
3. Прочие расходы
   
350,738
366,146
396,570
426,667
426,667
426,667
  
7
























































































ГСУ СО "Русинский
психоневрологический интернат"
с 2010 года ГСУ СО "Русинский
специальный дом-интернат"





















































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов






































































 
ВСЕГО
   
8055,742
9926,109
10860,544
20149,493
20484,593
20798,613
61432,699
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
1741,834


2189,089


2520,279


3851,800


4186,900


4500,920


12539,620


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
0,000






0,000






0,000






0,000






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
50

51

51

88

88

88

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
6313,908


7737,020


8340,265


16297,693


16297,693


16297,693


48893,079


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
3151,800


4222,300


4461,700


10285,097


10285,097


10285,097


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
776,980

1106,203

1068,965

2694,695

2694,695

2694,695

  
 
3. Прочие расходы
   
2385,128
2408,517
2809,600
3317,901
3317,901
3317,901
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
           
Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям




    
20%
20%
30%
70%
85%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
Русинского отделения
          
Приложение 2


Расходы на
капитальный ремонт
Дугнинского отделения
          
Приложение 2


Соответствие технологического
оборудования и мебели          эксплуатационным требованиям


      
70%
75%
90%
100%
  
Расходы на
приобретение техники,
мебели, оборудования
          
Приложение 3


Обеспечение услугами
специализированных             реабилитационных отделений


      
0%
0%
50%
50%
  
Оборудование
специализированного
отделения
          
Приложение 5


Число граждан, охваченных
современными методами          социально-бытовой реабилитации
и лечебно-трудовой деятельности










       
20
30
80
  
Приобретение
сельскохозяйственной
техники
          
Приложение 6


Приобретение
оборудования для
лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Приобретение
материалов для работы
в лечебно-трудовых
мастерских и
подсобном хозяйстве
          
Приложение 6




8


































































ГУ "Полотняно-Заводской детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей"
































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов


















































 
ВСЕГО
   
30713,115
37241,868
39257,740
47692,757
48035,167
48356,027
144083,951
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
1970,489


2504,170


2533,590


3935,730


4278,140


4599,000


12812,870


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
845,000






0,000






0,000






845,000






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
143

136

136

152

165

181

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
28742,626


34737,698


36724,150


43757,027


43757,027


43757,027


131271,081


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
15000,000


20207,920


21366,600


27811,903


27811,903


27811,903


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
3799,000

5121,075

5598,050

7286,719

7286,719

7286,719

  
 
3. Прочие расходы
   
9943,626
9408,703
9759,500
8658,405
8658,405
8658,405
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
      
145,000



   
Приложение 15



Соответствие приборов учета
потребления энергоресурсов     современным требованиям
энергосбережения




       
100%
    
Расходы на
приобретение и
установку приборов
учета потребления
энергетических
ресурсов
      
700,000





   
Приложение 16





Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям



      
30%
50%
75%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
3-этажного жилого
корпуса, водонапорной
башни, гаража
          
Приложение 2




9









































































































ГСУ СО "Жиздринский
психоневрологический интернат"








































































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов






















































































 
ВСЕГО
   
32974,890
41163,678
45626,628
59868,382
62021,402
64038,932
185928,716
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
9945,383


14671,403


16053,308


24747,380


26900,400


28917,930


80565,710


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
30,000






0,000






0,000






30,000






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
414

420

417

421

421

421

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
23029,507


26492,275


29573,320


35121,002


35121,002


35121,002


105363,006


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
11276,794


14294,407


16432,900


21305,073


21305,073


21305,073


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
2748,186

3745,126

4305,420

5581,929

5581,929

5581,929

  
 
3. Прочие расходы
   
9004,527
8452,742
8835,000
8234,000
8234,000
8234,000
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
      
30,000



   
Приложение 15



Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям




      
60%
70%
85%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
жилого 2-этажного
корпуса,
банно-прачечного
корпуса
          
Приложение 2





Соответствие технологического
оборудования и мебели          эксплуатационным требованиям





    
70%
70%
70%
100%
100%
100%
  
Расходы на
приобретение
холодильного и
технологического
оборудования для
пищеблока
          
Приложение 3





Обеспечение услугами
специализированных             реабилитационных отделений


      
0%
0%
0%
20%
  
Оборудование
реабилитационного
отделения
          
Приложение 5


Соответствие качества
медико-социальных услуг в      отделениях милосердия
стандартам сестринского ухода









      
0%
25%
75%
100%
  
Приобретение
медицинского
оборудования
          
Приложение 4


Оснащение комнат
отделений милосердия
кнопками вызова
          
100 койко-мест


Приобретение
компьютерной техники
для ведения
медицинской
документации
          
3 автоматизированных
рабочих места по 40
тыс. руб. каждое


Число граждан, охваченных
современными методами          социально-бытовой реабилитации
и лечебно-трудовой деятельности









      
0
60
60
60
  
Приобретение
оборудования для
лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Приобретение
сельскохозяйственной
техники
          
Приложение 6


Приобретение
материалов для работы
в лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



10






































































































ГСУ СО "Кировский
психоневрологический интернат"





































































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов



















































































 
ВСЕГО
   
9665,843
12388,127
14173,813
16561,602
16937,152
17289,062
50787,816
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
1736,420


2483,181


3194,499


4316,640


4692,190


5044,100


14052,930


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
510,500






0,000






0,000






510,500






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
74

79

78

78

78

78

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
7929,423


9904,946


10979,314


12244,962


12244,962


12244,962


36734,886


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
4057,582


5178,980


6069,900


7613,897


7613,897


7613,897


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
1027,309

1356,866

1540,314

1994,841

1994,841

1994,841

  
 
3. Прочие расходы
   
2844,532
3369,100
3369,100
2636,224
2636,224
2636,224
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
      
10,500



   
Приложение 15



Соответствие приборов учета
потребления энергоресурсов     современным требованиям
энергосбережения




       
100%
    
Расходы на
приобретение и
установку приборов
учета потребления
энергетических
ресурсов
      
500,000





   
Приложение 16





Соответствие технологического
оборудования и мебели          эксплуатационным требованиям





      
85%
100%
100%
100%
  
Расходы на
приобретение
холодильного и
технологического
оборудования для
пищеблока
           
Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям


      
30%
50%
70%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
2-этажного жилого
корпуса
          
Приложение 2



Соответствие качества
медико-социальных услуг в      отделениях милосердия
стандартам сестринского ухода









      
0%
10%
35%
100%
  
Приобретение
медицинского
оборудования
          
Приложение 4


Оснащение комнат
отделений милосердия
кнопками вызова
          
25 койко-мест


Приобретение
компьютерной техники
для ведения
медицинской
документации
          
2 автоматизированных
рабочих места по 40
тыс. руб. каждое


Число граждан, охваченных
современными методами          социально-бытовой реабилитации
и лечебно-трудовой деятельности






    
0
0
0
45
45
45
  
Приобретение
оборудования для
лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Приобретение
материалов для работы
в лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



11





























































































ГСУ СО "Медынский
психоневрологический интернат"




























































































Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях граждан  пожилого возраста и инвалидов











































































 
ВСЕГО
   
19966,836
23945,000
26434,587
32821,262
33614,432
34357,682
100793,376
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
4195,625


4877,722


5423,004


9116,83


9910,000


10653,250


29680,080


 
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
0,000






0,000






0,000






0,000






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
189

189

186

186

186

186

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
15771,211


19067,278


21011,583


23704,432


23704,432


23704,432


71113,296


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
8523,400


11030,818


12500,700


15297,569


15297,569


15297,569


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
2148,180

2840,105

3185,183

4007,963

4007,963

4007,963

  
 
3. Прочие расходы
   
5099,631
5196,355
5325,700
4398,900
4398,900
4398,900
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям
пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
           
Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям


      
20%
30%
65%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
жилого корпуса,
прачечной, гаража
          
Приложение 2



Соответствие технологического
оборудования и мебели          эксплуатационным требованиям





      
70%
80%
100%
100%
  
Расходы на
приобретение
технологического
оборудования для
пищеблоков, обеденных
столов и стульев
          
Приложение 3





Соответствие качества
медико-социальных услуг в      отделениях милосердия
стандартам сестринского ухода









      
0%
20%
100%
100%
  
Приобретение
медицинского
оборудования
          
Приложение 4


Оснащение комнат
отделений милосердия
кнопками вызова
          
70 койко-мест


Приобретение
компьютерной техники
для ведения
медицинской
документации
          
2 автоматизированных
рабочих места по 40
тыс. руб. каждое


Число граждан, охваченных
современными методами          социально-бытовой реабилитации
и лечебно-трудовой деятельности






      
0
0
0
45
  
Приобретение
оборудования для
лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



Приобретение
материалов для работы
в лечебно-трудовых
мастерских
          
Приложение 6



12

















































































ГС (К) ПУ "Калужский
реабилитационно-образовательный
комплекс"















































































Реабилитационно-образовательные
услуги инвалидам, лицам с         ограниченными возможностями,
несовершеннолетним                правонарушителям, другим
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся в
реабилитационных услугах




























































 
ВСЕГО
   
15151,610
20147,780
20588,489
21187,829
21214,189
21238,889
63640,907
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
   
177,196


241,399


294,204


302,990


329,350


354,050


  
 
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности
государственных услуг
<**>
      
1087,400






0,000






0,000






1087,400






 
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднегодовая численность
обслуживаемых граждан
    
120

102

106

120

120

120

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
   
14974,414


19906,381


20294,285


20884,839


20884,839


20884,839


62654,517


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
   
7301,257


10800,000


10800,000


11044,55


11044,55


11044,55


  
 
2. Начисления на
заработную плату
   
1801,534

2851,741

2814,600

2893,672

2893,672

2893,672

  
 
3. Прочие расходы
   
5871,623
6254,640
6679,685
6946,617
6946,617
6946,617
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие требованиям       пожарной безопасности



      
0%
100%
    
Расходы на
мероприятия по
противопожарной
безопасности
      
1077,500



   
Приложение 15



Соответствие приборов учета
потребления энергоресурсов
современным требованиям
энергосбережения


       
100%
    
Расходы на
приобретение и
установку приборов
учета потребления
энергетических
ресурсов
      
9,900





   
Приложение 16





Доля жилых и производственных
помещений, отвечающих          санитарно-гигиеническим
требованиям
      
40%
60%
80%
100%
  
Расходы на
капитальный ремонт
          
Приложение 2

Соответствие технологического
оборудования и мебели          эксплуатационным требованиям












      
30%
30%
70%
100%
  
Расходы на
приобретение
оборудования для
компьютерного класса
          
Приложение 6



Расходы на
приобретение
медицинского и
физиотерапевтического
оборудования
          
Приложение 4




Расходы на
приобретение
оборудования для
учебных мастерских
          
Приложение 6



13











































ГУСО "Калужский областной
социальный центр по оказанию
помощи лицам без определенного
места жительства"








































Предоставление временного приюта
гражданам без определенного места жительства и определенных занятий






























 
ВСЕГО
    
12362,941
9201,586
10500,709
10500,709
10500,709
31502,127
 
 
Из них:
           
 
Средства от
предпринимательской
деятельности
     
56,628


     
 
В том числе:
           
 
Распределение затрат
по направлениям:
           
Основные показатели
            
Среднее число граждан,
обслуженных за год
     
273

280

280

280

280

  
 
Расходы областного
бюджета на оказание
ГУ, в том числе:
    
12362,941


9144,958


10500,709


10500,709


10500,709


31502,127


 
 
1. Заработная плата
сотрудников
учреждения
    
4221,962


4285,200


5364,242


5364,242


5364,242


  
 
2. Начисления на
заработную плату
    
1106,088

1107,722

1405,431

1405,431

1405,431

  
 
3. Прочие расходы
    
7034,891
3752,036
3731,036
3731,036
3731,036
  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
качества предоставляемых услуг
при реализации программы
Распределение
инвестиционных
расходов по
направлениям <**>
           
Соответствие приборов учета    потребления энергоресурсов
современным требованиям
энергосбережения



       
100%
    
Расходы на
приобретение и
установку приборов
учета потребления
энергетических
ресурсов
      
200,000





   
Приложение 16





14

































Муниципальный район
"Бабынинский район"
































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"














 
ВСЕГО
   
2089,700
3077,300
2838,027
2844,254
2844,254
2844,254
8532,762
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
2089,700
3077,300
2838,027
2844,254
2844,254
2844,254
8532,762
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
656

774

606

750

750

750

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
140


150


150


150


150


150


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
516


624


456


600


600


600


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
дополнительные социокультурные
услуги
       
0


240


240


  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


150


150


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

150

  
15





















Муниципальный район
"Барятинский район"




















Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"





 
ВСЕГО
   
1379,600
1920,600
1917,585
1848,764
1848,764
1848,764
5546,292
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
1379,600
1920,600
1917,585
1848,764
1848,764
1848,764
5546,292
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
120

127

125

130

130

130

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
120


127


125


130


130


130


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

120

  
16






























































Муниципальный район
"Боровский район"





























































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"



































 
ВСЕГО
   
9225,000
12432,400
12417,684
14146,872
14146,872
14146,872
42440,616
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
7701,100




10398,300




10306,954




12034,025




12034,025




12034,025




36102,075




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
1523,900



2034,100



2110,730



2112,847



2112,847



2112,847



6338,541



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
11616

14367

15423

10506

10506

10506

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
501


517


528


530


530


530


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
8628


9660


9864


5900


5900


5900


  
число лиц, получивших услуги в
отделениях дневного пребывания
    
360

360

360

360

360

360

  
число граждан, которым оказаны
прочие социальные услуги
    
2112

3816

4656

3700

3700

3700

  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
15


14


15


16


16


16


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
услуги реабилитационных
отделений
       
0


240


240


  
число граждан, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и
социально-бытовой адаптации
       
0



0



100



  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


500


500


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

500

500

  
число граждан, для которых
повышено качество социального
обслуживания в учреждении малой
вместимости
       
0



15



15



  
17






















































Муниципальный район
"Дзержинский район"





















































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"





























 
ВСЕГО
   
2868,197
5319,700
4190,211
4457,574
4457,574
4457,574
13372,722
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
2868,197




3904,200




3669,021




4457,574




4457,574




4457,574




13372,722




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
    
1415,500



521,190



     
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
5426

5950

6891

5312

5312

5312

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
218


202


195


200


200


200


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
4404


4560


4788


4800


4800


4800


  
число граждан, которым оказаны
прочие социальные услуги
    
804

1188

1908

312

312

312

  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
            
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
услуги реабилитационных
отделений
       
0


240


240


  
число граждан, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и
социально-бытовой адаптации
       
0



100



100



  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


300


300


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

200

200

  
18





















Муниципальный район
"Думиничский район"




















Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"





 
ВСЕГО
   
1741,450
2445,600
2423,828
2346,509
2346,509
2346,509
7039,527
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
1741,450
2445,600
2423,828
2346,509
2346,509
2346,509
7039,527
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
154

162

162

165

165

165

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
154


162


162


165


165


165


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

160

  
19









































Муниципальный район
"Жиздринский район"








































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"




















 
ВСЕГО
   
2705,664
3898,200
3985,758
3745,501
3745,501
3745,501
11236,503
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
2705,664
3898,200
3985,758
3745,501
3745,501
3745,501
11236,503
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
4798

3251

3308

3947

3947

3947

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
178


215


212


215


215


215


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
4620


3036


3096


3732


3732


3732


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
услуги реабилитационных
отделений
       
0


0


240


  
число граждан, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и
социально-бытовой адаптации
       
0



100



100



  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


200


200


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

200

  
число граждан, обслуженных
службами "Социальное такси"
       
0

400

400

  
20




































Муниципальный район
"Жуковский район"



































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"
















 
ВСЕГО
   
3550,160
4414,400
4700,921
4770,886
4770,886
4770,886
14312,658
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
3550,160
4414,400
4700,921
4770,886
4770,886
4770,886
14312,658
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
5333

3912

4602

5730

5730

5730

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
221


216


210


210


210


210


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
3732


2052


1428


1560


1560


1560


  
число граждан, которым оказаны
прочие социальные услуги
    
1380

1644

2964

3960

3960

3960

  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
дополнительные социокультурные
услуги
       
0


240


240


  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


0


300


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

200

200

  
21

























Муниципальный район
"Износковский район"
























Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"








 
ВСЕГО
   
2045,390
2779,000
2669,280
2645,156
2645,156
2645,156
7935,468
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
2045,390
2779,000
2669,280
2645,156
2645,156
2645,156
7935,468
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
166

184

188

186

186

186

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
166


184


188


186


186


186


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


200


200


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

190

190

  
22






































Муниципальный район
"Кировский район"





































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"


















 
ВСЕГО
   
2835,060
3847,300
3727,787
3839,742
3839,742
3839,742
11519,226
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
2835,060
3847,300
3727,787
3839,742
3839,742
3839,742
11519,226
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
232

434

390

534

534

534

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
232


242


246


246


246


246


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
     
192


144


288


288


288


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
Число граждан, получивших
услуги реабилитационных
отделений
       
0


240


240


  
число граждан, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и
социально-бытовой адаптации
       
0



0



100



  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


400


400


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

200

200

  
23

























Муниципальный район
"Козельский район"
























Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"








 
ВСЕГО
   
3075,530
3703,200
3712,446
3868,185
3868,185
3868,185
11604,555
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
3075,530
3703,200
3712,446
3868,185
3868,185
3868,185
11604,555
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
278

271

273

272

272

272

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
278


271


273


272


272


272


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


0


300


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

270

270

  
24


































Муниципальный район
"Куйбышевский район"

































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"














 
ВСЕГО
   
2455,330
2965,900
2973,488
3061,881
3061,881
3061,881
9185,643
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
1739,230




2193,500




2079,988




1990,978




1990,978




1990,978




5972,934




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
716,100



772,400



893,500



1070,903



1070,903



1070,903



3212,709



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
158

154

155

153

153

153

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
143


139


140


140


140


140


  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
15


15


15


13


13


13


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

140

  
25





















































Муниципальный район
"Людиновский район"




















































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"




























 
ВСЕГО
   
3038,310
4821,000
4849,004
4669,802
4669,802
4669,802
14009,406
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
2057,210




3510,500




3270,664




3104,636




3104,636




3104,636




9313,908




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
981,100



1310,500



1578,340



1565,166



1565,166



1565,166



4695,498



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
2374

2200

2492

2831

2831

2831

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
233


214


217


220


220


220


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
1932


1776


1800


1800


1800


1800


  
число граждан, которым оказаны
прочие социальные услуги
    
192

192

456

792

792

792

  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
17


18


19


19


19


19


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и
социально-бытовой адаптации
       
0



100



100



  
число граждан, обслуженных
службами "Социальное такси"
       
0

400

400

  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


0


300


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

300

300

  
26













































Муниципальный район
"Малоярославецкий район"












































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"






















 
ВСЕГО
   
3862,130
6133,500
6194,481
6186,203
6186,203
6186,203
18558,609
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
1803,330




2239,000




2147,691




2488,722




2488,722




2488,722




7466,166




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
2058,800



3894,500



4046,790



3697,481



3697,481



3697,481



11092,443



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
175

177

178

178

178

178

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
147


150


148


150


150


150


  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
28


27


30


28


28


28


  
число граждан, которым оказаны
прочие социальные услуги
      
60

300

300

300

  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
социокультурные услуги
       
0

0

240

  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

150

150

  
число граждан, для которых
повышено качество социального
обслуживания в учреждении малой
вместимости
       
0,00



30



30



  
27










































Муниципальный район "Медынский
район"









































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"




















 
ВСЕГО
   
3656,410
5827,100
6179,140
5924,122
5924,122
5924,122
17772,366
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
1496,710




1823,700




2020,380




1962,535




1962,535




1962,535




5887,605




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
2159,700



4003,400



4158,760



3961,587



3961,587



3961,587



11884,761



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
150

157

164

168

168

168

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
122


129


134


138


138


138


  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
28


28


30


30


30


30


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обслуженных
службами "Социальное такси"
       
0

400

400

  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

130

130

  
число граждан, для которых
повышено качество социального
обслуживания в учреждении малой
вместимости
       
0



30



30



  
28
































Муниципальный район
"Мещовский район"































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"













 
ВСЕГО
   
2022,120
3065,200
3374,951
3697,530
3697,530
3697,530
11092,590
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
2022,120
3065,200
3374,951
3697,530
3697,530
3697,530
11092,590
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
1138

1380

2702

1140

1140

1140

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
178


180


182


180


180


180


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
960


1200


2520


960


960


960


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации мероприятия
            
число граждан, получивших
социокультурные услуги
       
0

0

240

  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


200


200


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

180

  
29







































Муниципальный район
"Мосальский район"






































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"


















 
ВСЕГО
   
6404,169
10223,800
10326,848
10359,073
10359,073
10359,073
31077,219
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
1567,069




2225,000




2398,078




2303,845




2303,845




2303,845




6911,535




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
4837,100



7998,800



7928,770



8055,228



8055,228



8055,228



24165,684



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
180

206

226

223

223

223

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
127


145


162


162


162


162


  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
53


61


64


61


61


61


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

160

160

  
число граждан, для которых
повышено качество социального
обслуживания в учреждении малой
вместимости
       
0



64



64



  
30
























Муниципальный район
"Перемышльский район"























Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"







 
ВСЕГО
   
1499,310
1886,000
2040,311
1962,535
1962,535
1962,535
5887,605
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
1499,310
1886,000
2040,311
1962,535
1962,535
1962,535
5887,605
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
120

133

133

138

138

138

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
120


133


133


138


138


138


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

130

130

  
число граждан, обслуженных
службами "Социальное такси"
       
0

0

400

  
31














































Муниципальный район
"Спас-Деменский район"













































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"























 
ВСЕГО
   
4887,090
7770,200
7965,966
8082,001
8082,001
8082,001
24246,003
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
1819,190




2958,520




3177,196




3199,785




3199,785




3199,785




9599,355




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
3067,900



4811,680



4788,770



4882,216



4882,216



4882,216



14646,648



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
235

241

272

271

271

271

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
196


200


222


225


225


225


  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
39


41


50


46


46


46


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


0


230


  
число граждан, обслуженных
службами "Социальное такси"
       
0

400

400

  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

230

  
число граждан, для которых
повышено качество социального
обслуживания в учреждении малой
вместимости
       
0



25



50



  
32























































Муниципальный район
"Сухиничский район"






















































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"






























 
ВСЕГО
   
5676,400
7260,900
8487,588
8331,750
8331,750
8331,750
24995,250
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
2702,200




3423,040




3989,098




3709,898




3709,898




3709,898




11129,694




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
2974,200



3837,860



4498,490



4621,852



4621,852



4621,852



13865,556



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
4319

4060

4019

4197

4197

4197

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
180


185


190


190


190


190


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
4104


3840


3792


3972


3972


3972


  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
35


35


37


35


35


35


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
услуги реабилитационных
отделений
       
0


240


240


  
число граждан, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и
социально-бытовой адаптации
       
0



100



100



  
число граждан, обслуженных
службами "Социальное такси"
       
0

0

400

  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

190

190

  
число граждан, для которых
повышено качество социального
обслуживания в учреждении малой
вместимости
       
0



40



40



  
33

























Муниципальный район
"Ульяновский район"
























Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"








 
ВСЕГО
   
1513,020
1770,600
1718,157
1706,552
1706,552
1706,552
5119,656
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
1513,020
1770,600
1718,157
1706,552
1706,552
1706,552
5119,656
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
118

113

112

120

120

120

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
118


113


112


120


120


120


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


0


120


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

120

120

  
34
























Муниципальный район
"Ферзиковский район"























Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"







 
ВСЕГО
   
1036,770
1456,000
1396,002
1279,914
1279,914
1279,914
3839,742
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
1036,770
1456,000
1396,002
1279,914
1279,914
1279,914
3839,742
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
74

84

84

90

90

90

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
74


84


84


90


90


90


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

100

100

  
число граждан, обслуженных
службами "Социальное такси"
       
0

0

400

  
35






































Муниципальный район
"Хвастовичский район"





































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"

















 
ВСЕГО
   
4272,930
6298,700
6921,165
6724,563
6724,563
6724,563
20173,689
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
1332,130




1757,440




1824,905




1706,552




1706,552




1706,552




5119,656




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
   
2940,800



4541,260



5096,260



5018,011



5018,011



5018,011



15054,033



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
161

157

159

158

158

158

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
119


117


119


120


120


120


  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
    
42


40


40


38


38


38


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


0


120


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

120

120

  
36






































Муниципальный район "Юхновский
район"





































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"


















 
ВСЕГО
   
3264,640
4138,900
4239,270
4322,280
4322,280
4322,280
12966,840
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
3264,640
4138,900
4239,270
4322,280
4322,280
4322,280
12966,840
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
5660

5424

4968

4644

4644

4644

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
224


216


240


240


240


240


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
5436


5208


4728


4404


4404


4404


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
услуги реабилитационных
отделений
       
0


0


240


  
число граждан, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и
социально-бытовой адаптации
       
0



100



100



  
число граждан, получивших
дополнительные
социально-бытовые услуги
       
0


0


240


  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

240

240

  
37




























Городской округ "Город Обнинск"




























Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,      социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание    социальных услуг в
полустационарных условиях в
учреждениях (отделениях)          социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"










 
ВСЕГО
   
1218,520
2190,300
2439,170
2374,952
2374,952
2374,952
7124,856
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций
   
1218,520
2190,300
2439,170
2374,952
2374,952
2374,952
7124,856
 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
652

852

821

739

739

739

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
112


108


113


115


115


115


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
540


744


708


624


624


624


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, получивших
услуги в компьютерном классе
       
0

0

120

  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

120

  
38



























































Городской округ "Город Калуга"



























































Исполнение государственного
полномочия "Социальное            обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов в части      оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи,
социальное и социально-медицинское
обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в
полустационарных условиях в       учреждениях (отделениях)
социального обслуживания,
стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях
социального обслуживания малой    вместимости"
































 
ВСЕГО
   
30275,110
42362,600
38158,772
39829,317
39829,317
39829,317
119487,951
 
 
В том числе:
           
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
нестационарных
условиях
   
30275,110




33565,300




34158,772




35603,624




35603,624




35603,624




106810,872




 
 
- объем субвенций на
социальное
обслуживание в
стационарных условиях
    
8797,300



4000,000



4225,693



4225,693



4225,693



12677,079



 
Основные показатели
            
Число обслуженных граждан (за
год), в том числе:
    
23795

29358

29773

37933

37933

37933

  
число обслуженных отделениями
социального обслуживания на
дому
    
1882


1887


1854


1854


1854


1854


  
число обслуженных отделениями
срочного социального
обслуживания
    
3924


4728


7668


7680


7680


7680


  
число лиц, получивших услуги в
отделениях дневного пребывания
    
46

65

65

65

65

65

  
число граждан, получивших
услуги реабилитационных
отделений
    
93


94


90


90


90


90


  
число граждан, которым оказаны
прочие социальные услуги
    
17850

22581

20064

28212

28212

28212

  
среднегодовая численность
обслуживаемых граждан в
учреждениях малой вместимости
     
3


32


32


32


32


  
Дополнительные показатели <*>,
характеризующие повышение
доступности и качества услуг
при реализации программы
            
число граждан, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и
социально-бытовой адаптации
       
0



0



100



  
число граждан, получивших
услуги в компьютерном классе
       
0

120

120

  
число граждан, получивших
социокультурные услуги
       
0

480

480

  
число граждан, обслуженных
волонтерами
       
0

0

500

  
    
Группировка по видам
расходов:
           
    
Расходы на оказание
государственной
услуги (ГУ)
   
347095,164


447655,246


475387,391


557576,020


566285,850


574447,550


1698309,420


 
    
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение качества
и доступности ГУ <**>
      
6824,275




0,000




0,000




6824,275




 


(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)
   
Расходы на реализацию
государственной
функции (ГФ)

   
12033,000



10499,000



11392,000



4251,800



250,000


250,000


4751,80


 
    
Расходы
инвестиционного
характера, влияющие
на повышение
эффективности
реализации ГФ <**>
      
0,000





0,000





0,000





0,000





 
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203)
   
Итого

   
359128,164

458154,246

486779,391

568652,095

566535,850
574697,550
1709885,495
 

Примечания:
<*> - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ;
<**> - объем расходов определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.