Приложение к Постановлению от 26.12.2007 г № 184 Изменение

Расходы бюджета муниципального образования «Город калуга» на 2007 год


Внести изменения:
(в рублях)
Глава

Р

П

КЦСР

КВР

ЭКР

Наименование

Поправки
(+), (-)
 
ВСЕГО
-8877039
099

Управление финансов министерства финансов
Калужской области по г. Калуге
5481758

099
01
Общегосударственные вопросы
-422242
099
01
15
Другие общегосударственные вопросы
-422242
099


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
-422242


099

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
-422242

099
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
-422242
099
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
-422242
099
11
Межбюджетные трансферты
5904000
099
11
01
Финансовая помощь бюджетам других уровней
5904000
099

11

01

5200000

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
5904000

099




11




01




5200000




522




Средства, передаваемые для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами
власти другого уровня
5904000




099
11
01
5200000
522
200
РАСХОДЫ
5904000
099


11


01


5200000


522


251


Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации
5904000


188
Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги
686776
188

03

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
687376

188
03
02
Органы внутренних дел
687376
188

03

02

2020000

Воинские формирования (органы,
подразделения)
687376

188
03
02
2020000
184
Резервные фонды органов местного
114500
188
03
02
2020000
184
200
РАСХОДЫ
114500
188
03
02
2020000
184
290
Прочие расходы
114500
188
03
02
2020000
220
Вещевое обеспечение
206220
188
03
02
2020000
220
200
РАСХОДЫ
280620
188
03
02
2020000
220
212
Прочие выплаты
251220
188
03
02
2020000
220
226
Прочие услуги
29400
188

03

02

2020000

220

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-74400

188

03

02

2020000

220

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-74400

188
03
02
2020000
221
Продовольственное обеспечение
-366200
188
03
02
2020000
221
200
РАСХОДЫ
-366200
188
03
02
2020000
221
212
Прочие выплаты
-366200
188
03
02
2020000
239
Военный персонал и сотрудники
-201560
188
03
02
2020000
239
200
РАСХОДЫ
-201560
188
03
02
2020000
239
211
Заработная плата
-211210
188
03
02
2020000
239
213
Начисления на оплату труда
9650
188
03
02
2020000
240
Гражданский персонал
-44000
188
03
02
2020000
240
200
РАСХОДЫ
-44000
188
03
02
2020000
240
211
Заработная плата
-39000
188
03
02
2020000
240
213
Начисления на оплату труда
-5000
188



03



02



2020000



253



Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной деятельности
783726



188
03
02
2020000
253
200
РАСХОДЫ
74300
188
03
02
2020000
253
212
Прочие выплаты
-39400
188
03
02
2020000
253
221
Услуги связи
60000
188
03
02
2020000
253
222
Транспортные услуги
-26700
188
03
02
2020000
253
223
Коммунальные услуги
18000
188

03

02

2020000

253

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-83100

188

03

02

2020000

253

225

Услуги по содержанию
имущества
43550

188
03
02
2020000
253
226
Прочие услуги
61950
188
03
02
2020000
253
290
Прочие расходы
40000
188

03

02

2020000

253

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
709426

188

03

02

2020000

253

310

Увеличение стоимости
основных средств
293000

188

03

02

2020000

253

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
416426

188



03



02



2020000



472



Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к
ним лицам, а также уволенным из
их числа
194690



188
03
02
2020000
472
200
РАСХОДЫ
194690
188
03
02
2020000
472
212
Прочие выплаты
-103200
188
03
02
2020000
472
222
Транспортные услуги
179890
188

03

02

2020000

472

262

Пособия по социальной помощи
населению
118000

188

03

02

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
0

188


03


02


7950000


809


** Городская целевая   Программа
"Правопорядок" на 2005-2008
годы"
0


188
03
02
7950000
809
200
РАСХОДЫ
-200000
188
03
02
7950000
809
226
Прочие услуги
-200000
188

03

02

7950000

809

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
200000

188

03

02

7950000

809

310

Увеличение стоимости
основных средств
200000

188

03

02

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
0

188



03



02



9000000



253



Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной деятельности
0



188
03
02
9000000
253
200
РАСХОДЫ
-38350
188

03

02

9000000

253

225

Услуги по содержанию
имущества
-38350

188

03

02

9000000

253

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
38350

188

03

02

9000000

253

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
38350

188
07
Образование
-600
188
07
05
Переподготовка и повышение квалификации
-600
188

07

05

4290000

Учебные заведения и курсы по
переподготовке кадров
-600

188

07

05

4290000

450

Переподготовка и повышение
квалификации
-600

188
07
05
4290000
450
200
РАСХОДЫ
-600
188
07
05
4290000
450
226
Прочие услуги
-600
420
Городская Дума городского округа "Город Калуга"
2000
420
01
Общегосударственные вопросы
2000
420


01


03


Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
-12000


420

01

03

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
-12000

420
01
03
0010000
005
Центральный аппарат
-138420
420
01
03
0010000
005
200
РАСХОДЫ
-64250
420
01
03
0010000
005
212
Прочие выплаты
6000
420
01
03
0010000
005
222
Транспортные услуги
8250
420
01
03
0010000
005
223
Коммунальные услуги
-30000
420

01

03

0010000

005

224

Арендная плата за
пользование имуществом
5500

     
226
Прочие услуги
-54000
420

01

03

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-74170

420

01

03

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
-80000

420

01

03

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
5830

420


01


03


0010000


026


Председатель представительного
органа муниципального
образования
47520


420
01
03
0010000
026
200
РАСХОДЫ
47520
420
01
03
0010000
026
211
Заработная плата
39000
420
01
03
0010000
026
212
Прочие выплаты
2670
420
01
03
0010000
026
222
Транспортные услуги
5850
420


01


03


0010000


027


Депутаты представительного
органа муниципального
образования
78900


420
01
03
0010000
027
200
РАСХОДЫ
78900
420
01
03
0010000
027
211
Заработная плата
64500
420
01
03
0010000
027
212
Прочие выплаты
11400
420
01
03
0010000
027
226
Прочие услуги
3000
420
01
15
Другие общегосударственные вопросы
14000
420


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
14000


420

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
14000

420
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
14000
420
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
14000
421
Контрольно-счетная палата города Калуги
0
421
01
Общегосударственные вопросы
0
421


01


06


Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора
0


421

01

06

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
0

421
01
06
0010000
005
Центральный аппарат
-42000
421
01
06
0010000
005
200
РАСХОДЫ
-34200
421
01
06
0010000
005
212
Прочие выплаты
-10050
421
01
06
0010000
005
213
Начисления на оплату труда
-3000
421
01
06
0010000
005
221
Услуги связи
22000
421
01
06
0010000
005
222
Транспортные услуги
-20000
421

01

06

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
73300

421
01
06
0010000
005
226
Прочие услуги
-73000
421
01
06
0010000
005
290
Прочие расходы
-23450
421

01

06

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-7800

421

01

06

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-7800

421


01


06


0010000


083


Руководитель контрольно-счетной
палаты муниципального
образования и его заместители
42000


421
01
06
0010000
083
200
РАСХОДЫ
42000
421
01
06
0010000
083
211
Заработная плата
51600
421
01
06
0010000
083
212
Прочие выплаты
-14800
421
01
06
0010000
083
213
Начисления на оплату труда
5200
422

Городская Управа (исполнительно-распорядительный
орган) городского округа "Город Калуга"
-9487

422
01
Общегосударственные вопросы
-9487
422


01


09


Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
-7900


422

01

02

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
-7900

422



01



02



0010000



042



Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального
образования)
-7900



422
01
02
0010000
042
200
РАСХОДЫ
-7900
422
01
02
0010000
042
213
Начисления на оплату труда
-7900
422
01
15
Другие общегосударственные вопросы
-1587
422

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
-29088

422
01
15
0010000
005
Центральный аппарат
-29088
422
01
15
0010000
005
200
РАСХОДЫ
-29088
422
01
15
0010000
005
212
Прочие выплаты
-5700
422
01
15
0010000
005
213
Начисления на оплату труда
-7800
422
01
15
0010000
005
222
Транспортные услуги
-6000
422
01
15
0010000
005
226
Прочие услуги
-9588
422


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
27501


422

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
27501

422
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
27501
422
01
15
0920000
999
226
Прочие услуги
501
422
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
27000
423
Управление делами Городского Головы города Калуги
-2410545
423
01
Общегосударственные вопросы
-2240545
423
01
13
Резервные фонды
-2948554
423
01
13
0700000
Резервные фонды
-2948554
423
01
13
0700000
184
Резервные фонды органов местного
-2948554
423
01
13
0700000
184
200
РАСХОДЫ
-2948554
423
01
13
0700000
184
290
Прочие расходы
-2948554
423
01
15
Другие общегосударственные вопросы
708009
423

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
245000

423
01
15
0010000
005
Центральный аппарат
568000
423
01
15
0010000
005
200
РАСХОДЫ
719000
423
01
15
0010000
005
212
Прочие выплаты
-45000
423
01
15
0010000
005
221
Услуги связи
-185000
423
01
15
0010000
005
222
Транспортные услуги
-67000
423
01
15
0010000
005
223
Коммунальные услуги
-80000
423

01

15

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
512000

423
01
15
0010000
005
226
Прочие услуги
482000
423
01
15
0010000
005
290
Прочие расходы
102000
423

01

15

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-151000

423

01

15

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
-284000

423

01

15

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
133000

423

01

15

0010000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-323000

423
01
15
0010000
327
200
РАСХОДЫ
-360815
423
01
15
0010000
327
212
Прочие выплаты
-8000
423
01
15
0010000
327
213
Начисления на оплату труда
-68000
423
01
15
0010000
327
221
Услуги связи
500
423
01
15
0010000
327
223
Коммунальные услуги
-60000
423

01

15

0010000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-221900

423
01
15
0010000
327
226
Прочие услуги
7000
423
01
15
0010000
327
290
Прочие расходы
-10415
423

01

15

0010000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
37815

423

01

15

0010000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
-40700

423

01

15

0010000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
78515

423


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
626009


423
01
15
0920000
184
Резервные фонды органов местного
184744
423
01
15
0920000
184
200
РАСХОДЫ
184744
423
01
15
0920000
184
290
Прочие расходы
184744
423

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
441265

423
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
434968
423
01
15
0920000
999
226
Прочие услуги
32080
423
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
402888
423

01

15

0920000

999

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
6297

423

01

15

0920000

999

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
6297

423


01


15


4400000


Дворцы и Дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
-163000


423

01

15

4400000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-163000

423
01
15
4400000
327
200
РАСХОДЫ
-179000
423
01
15
4400000
327
221
Услуги связи
-10000
423
01
15
4400000
327
223
Коммунальные услуги
-155000
423
01
15
4400000
327
226
Прочие услуги
-14000
423

01

15

4400000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
16000

423

01

15

4400000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
16000

423
07
Образование
-20000
423
07
05
Переподготовка и повышение квалификации
-20000
423

07

05

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
-20000

423




07




05




7950000




825




** Городская целевая   Программа
"Профилактика беспризорности,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2007-2009
годы"
-20000




423
07
05
7950000
825
200
РАСХОДЫ
-20000
423
07
05
7950000
825
226
Прочие услуги
-20000
423

08

Культура, кинематография и средства массовой
информации
-150000

423
08
04
Периодическая печать и издательства
-150000
423


08


04


4570000


Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
-150000


423

08

04

4570000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-150000

423
08
04
4570000
327
200
РАСХОДЫ
-698000
423
08
04
4570000
327
213
Начисления на оплату труда
-14410
423
08
04
4570000
327
221
Услуги связи
-10000
423
08
04
4570000
327
222
Транспортные услуги
-3790
423
08
04
4570000
327
223
Коммунальные услуги
-47000
423

08

04

4570000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-38000

423

08

04

4570000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
28200

423
08
04
4570000
327
226
Прочие услуги
-600000
423
08
04
4570000
327
290
Прочие расходы
-13000
423

08

04

4570000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
548000

423

08

04

4570000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
528000

423

08

04

4570000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
20000

427

Управление экономики и имущественных отношений
города Калуги
144811

427
01
Общегосударственные вопросы
-660890
427
01
15
Другие общегосударственные вопросы
-660890
427

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
0

427
01
15
0010000
005
Центральный аппарат
0
427
01
15
0010000
005
200
РАСХОДЫ
-84887
427
01
15
0010000
005
221
Услуги связи
25000
427
01
15
0010000
005
223
Коммунальные услуги
-25000
427

01

15

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
-85000

427
01
15
0010000
005
290
Прочие расходы
113
427

01

15

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
84887

427

01

15

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
235000

427

01

15

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-150113

427


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
-660890


427

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
-660890

427
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
-660890
427
01
15
0920000
999
226
Прочие услуги
-714000
427
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
53110
427
04
Национальная экономика
-1000
427

04

11

Другие вопросы в области национальной
экономики
-1000

427

04

11

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
-1000

427




04




11




7950000




815




Городская целевая   Программа
"Развитие малого
предпринимательства в
муниципальном образовании "Город
Калуга"
-1000




427
04
11
7950000
815
200
РАСХОДЫ
-1000
427
04
11
7950000
815
226
Прочие услуги
-1493030
427
04
11
7950000
815
290
Прочие расходы
1492030
427
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
806701
427

05

01

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
806701

427




05




01




7950000




819




**   Программа    улучшения жилищных
условий населения г. Калуги с
использованием механизма
ипотечного жилищного
кредитования
806701




427
05
01
7950000
819
200
РАСХОДЫ
-3822000
427

05

01

7950000

819

262

Пособия по социальной помощи
населению
-3822000

427

05

01

7950000

819

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
4628701

427

05

01

7950000

819

310

Увеличение стоимости
основных средств
4628701

428

Избирательная комиссия муниципального образования
"Город Калуга"
692700

428
01
Общегосударственные вопросы
692700
428

01

07

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
692700

428

01

07

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
0

428
01
07
0010000
005
Центральный аппарат
0
428
01
07
0010000
005
200
РАСХОДЫ
-10046
428
01
07
0010000
005
211
Заработная плата
5000
428
01
07
0010000
005
213
Начисления на оплату труда
-5000
428
01
07
0010000
005
221
Услуги связи
-10000
428
01
07
0010000
005
226
Прочие услуги
2684
428
01
07
0010000
005
290
Прочие расходы
-2730
428

01

07

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
10046

428

01

07

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
-94

428

01

07

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
10140

428

01

07

0010000

092

Члены избирательной комиссии
муниципального образования
0

428
01
07
0010000
092
200
РАСХОДЫ
0
428
01
07
0010000
092
211
Заработная плата
19600
428
01
07
0010000
092
213
Начисления на оплату труда
-19600
428
01
07
0200000
Проведение выборов и референдумов
761900
428

01

07

0200000

098

Проведение выборов Главы
муниципального образования
761900

428
01
07
0200000
098
200
РАСХОДЫ
-24055
428
01
07
0200000
098
226
Прочие услуги
6000
428
01
07
0200000
098
290
Прочие расходы
-30055
428

01

07

0200000

098

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
785955

428

01

07

0200000

098

310

Увеличение стоимости
основных средств
771955

428

01

07

0200000

098

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
14000

428

01

07

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
-69200

428





01





07





7950000





820





** Городская целевая   Программа
"Повышение правовой культуры
избирателей и организаторов
выборов муниципального
образования "Город Калуга" на
2006-2010 годы"
-69200





428
01
07
7950000
820
200
РАСХОДЫ
-69200
428
01
07
7950000
820
226
Прочие услуги
-53200
428
01
07
7950000
820
290
Прочие расходы
-16000
429

Управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений
-834878

429

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
150000

429
01
15
0010000
005
Центральный аппарат
150000
429
01
15
0010000
005
200
РАСХОДЫ
150000
429
01
15
0010000
005
212
Прочие выплаты
-12260
429
01
15
0010000
005
222
Транспортные услуги
12260
429
01
15
0010000
005
223
Коммунальные услуги
-65000
429

01

15

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
150000

429
01
15
0010000
005
226
Прочие услуги
65000
429



01



15



0900000



Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной муниципальной
собственностью
-300000



429



01



15



0900000



200



Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и
муниципальной собственности
-300000



429
01
15
0900000
200
200
РАСХОДЫ
-300000
429
01
15
0900000
200
226
Прочие услуги
-300000
429


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
150000


429

01

15

0920000

824

** Выкуп земельных участков для
муниципальных нужд
-150000

429

01

15

0920000

824

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-150000

429

01

15

0920000

824

310

Увеличение стоимости
основных средств
-150000

429

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
300000

429
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
300000
429
01
15
0920000
999
226
Прочие услуги
300000
429
04
Национальная экономика
-834878
429

04

11

Другие вопросы в области национальной
экономики
-834878

429

04

11

3380000

Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
-834878

429

04

11

3380000

405

Мероприятия в области застройки
территорий
-834878

429
04
11
3380000
405
200
РАСХОДЫ
-834878
429
04
11
3380000
405
226
Прочие услуги
-834878
430
Управление по работе с населением на территориях
203076
430
01
Общегосударственные вопросы
87086
430
01
15
Другие общегосударственные вопросы
87086
430

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
-300000

430
01
15
0010000
005
Центральный аппарат
-300000
430
01
15
0010000
005
200
РАСХОДЫ
-584500
430
01
15
0010000
005
212
Прочие выплаты
-17500
430
01
15
0010000
005
213
Начисления на оплату труда
-300000
430
01
15
0010000
005
221
Услуги связи
10000
430
01
15
0010000
005
222
Транспортные услуги
1500
430

01

15

0010000

005

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-10000

430

01

15

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
-100000

430
01
15
0010000
005
226
Прочие услуги
-110000
430

01

15

0010000

005

262

Пособия по социальной помощи
населению
-16200

430
01
15
0010000
005
290
Прочие расходы
-42300
430

01

15

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
284500

430

01

15

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
284500

430


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
487086


430

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
487086

430
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
483886
430
01
15
0920000
999
221
Услуги связи
3500
430
01
15
0920000
999
222
Транспортные услуги
49950
430

01

15

0920000

999

224

Арендная плата за
пользование имуществом
10500

430
01
15
0920000
999
226
Прочие услуги
46000
430
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
373936
430

01

15

0920000

999

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
3200

430

01

15

0920000

999

310

Увеличение стоимости
основных средств
34000

430

01

15

0920000

999

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-30800

430

01

15

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
-100000

430

01

15

9000000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
-100000

430
01
15
9000000
999
200
РАСХОДЫ
-100000
430
01
15
9000000
999
290
Прочие расходы
-100000
430
07
Образование
-43600
430
07
05
Переподготовка и повышение квалификации
-43600
430

07

05

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
-43600

430




07




05




7950000




825




** Городская целевая   Программа
"Профилактика беспризорности,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2007-2009
годы"
-43600




430
07
05
7950000
825
200
РАСХОДЫ
-43600
430
07
05
7950000
825
226
Прочие услуги
-43600
430

08

Культура, кинематография и средства массовой
информации
159590

430

08

06

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой информации
159590

430

08

06

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
159590

430

08

06

7950000

822

** Городская целевая   Программа
на 2007 год "Город рядом"
159590

430
08
06
7950000
822
200
РАСХОДЫ
-95410
430
08
06
7950000
822
222
Транспортные услуги
-17000
430

08

06

7950000

822

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-161000

430

08

06

7950000

822

225

Услуги по содержанию
имущества
-10000

430
08
06
7950000
822
226
Прочие услуги
115000
430
08
06
7950000
822
290
Прочие расходы
-22410
430

08

06

7950000

822

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
255000

430

08

06

7950000

822

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
255000

439
Управление финансов города Калуги
-6613884
439
01
Общегосударственные вопросы
-6613884
439

01

12

Обслуживание государственного и
муниципального долга
-5000000

439

01

12

0650000

Процентные платежи по долговым
обязательствам
-5000000

439

01

12

0650000

152

Процентные платежи по
муниципальному долгу
-5000000

439
01
12
0650000
152
200
РАСХОДЫ
-5000000
439

01

12

0650000

152

231

Обслуживание внутренних
долговых обязательств
-5000000

439
01
15
Другие общегосударственные вопросы
-1613884
439

01

15

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
937900

439
01
15
0010000
005
Центральный аппарат
937900
439
01
15
0010000
005
200
РАСХОДЫ
1087900
439
01
15
0010000
005
211
Заработная плата
743185
439
01
15
0010000
005
213
Начисления на оплату труда
194715
439
01
15
0010000
005
226
Прочие услуги
150000
439

01

15

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-150000

439

01

15

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-150000

439


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
-2551784


439

01

15

0920000

216

Выполнение других обязательств
государства
-4100000

439
01
15
0920000
216
200
РАСХОДЫ
-4100000
439



01



15



0920000



216



241



Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
-4100000



439


01


15


0920000


810


* Средства на повышение оплаты
труда работникам бюджетной сферы
и аттестованным сотрудникам
-2086880


439
01
15
0920000
810
200
РАСХОДЫ
-2086880
439
01
15
0920000
810
290
Прочие расходы
-2086880
439

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
3635096

439
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
3635096
439
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
3635096
536
Управление здравоохранения города Калуги
24526142
536
09
Здравоохранение и спорт
24526142
536
09
01
Здравоохранение
24526142
536


09


01


4690000


Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения
548700


536

09

01

4690000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
548700

536
09
01
4690000
327
200
РАСХОДЫ
73000
536
09
01
4690000
327
221
Услуги связи
3000
536

09

01

4690000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
70000

536

09

01

4690000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
475700

536

09

01

4690000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
636000

536

09

01

4690000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-160300

536

09

01

4700000

Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные
-462947

536

09

01

4700000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-462947

536
09
01
4700000
327
200
РАСХОДЫ
141370
536
09
01
4700000
327
211
Заработная плата
8550
536
09
01
4700000
327
212
Прочие выплаты
-55960
536
09
01
4700000
327
213
Начисления на оплату труда
2240
536
09
01
4700000
327
221
Услуги связи
-121100
536
09
01
4700000
327
222
Транспортные услуги
-34280
536
09
01
4700000
327
223
коммунальные услуги
-1270000
536

09

01

4700000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
177500

536

09

01

4700000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
3301522

536
09
01
4700000
327
226
Прочие услуги
-454701
536
09
01
4700000
327
290
Прочие расходы
-1412400
536

09

01

4700000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-604318

536

09

01

4700000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
353978

536

09

01

4700000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-958296

536

09

01

4710000

Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
-2754327

536

09

01

4710000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-2754327

536
09
01
4710000
327
200
РАСХОДЫ
-1519361
536
09
01
4710000
327
211
Заработная плата
22974
536
09
01
4710000
327
212
Прочие выплаты
-71585
536
09
01
4710000
327
213
Начисления на оплату труда
6017
536
09
01
4710000
327
221
Услуги связи
-277952
536
09
01
4710000
327
222
Транспортные услуги
-190774
536
09
01
4710000
327
223
Коммунальные услуги
-932600
536

09

01

4710000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-900

536

09

01

4710000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
1688800

536
09
01
4710000
327
226
Прочие услуги
-718294
536
09
01
4710000
327
290
Прочие расходы
-1045047
536

09

01

4710000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-1234966

536

09

01

4710000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
565000

536

09

01

4710000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-1799966

536
09
01
4760000
Родильные дома
680445
536

09

01

4760000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
680445

536
09
01
4760000
327
200
РАСХОДЫ
868445
536
09
01
4760000
327
212
Прочие выплаты
650
536
09
01
4760000
327
221
Услуги связи
-32700
536
09
01
4760000
327
222
Транспортные услуги
4248
536
09
01
4760000
327
223
Коммунальные услуги
824700
536

09

01

4760000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
191000

536
09
01
4760000
327
226
Прочие услуги
-109853
536
09
01
4760000
327
290
Прочие расходы
-9600
536

09

01

4760000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-188000

536

09

01

4760000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-188000

536
09
01
4770000
Станции скорой и неотложной помощи
40443
536

09

01

4770000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
40443

536
09
01
4770000
327
200
РАСХОДЫ
-184557
536
09
01
4770000
327
221
Услуги связи
-125000
536
09
01
4770000
327
223
Коммунальные услуги
-180000
536

09

01

4770000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-260000

536
09
01
4770000
327
226
Прочие услуги
380443
536

09

01

4770000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
225000

536

09

01

4770000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
225000

536
09
01
4780000
Фельдшерско-акушерские пункты
-32000
536

09

01

4780000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-32000

536
09
01
4780000
327
200
РАСХОДЫ
14600
536
09
01
4780000
327
223
Коммунальные услуги
24600
536
09
01
4780000
327
226
Прочие услуги
-10000
536

09

01

4780000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-46600

536

09

01

4780000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
-26600

536

09

01

4780000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-20000

536


09


01


4810000


Мероприятия в области
санитарно-эпидемиологического
надзора
155000


536
09
01
4810000
459
Борьба с эпидемиями
155000
536
09
01
4810000
459
200
РАСХОДЫ
155000
536
09
01
4810000
459
290
Прочие расходы
155000
536


09


01


4850000


Реализация государственных функций в
области здравоохранения, спорта и
туризма
0


536


09


01


4850000


455


Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
1378800


536

09

01

4850000

455

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
1378800

536

09

01

4850000

455

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
1378800

536


09


01


4850000


457


Централизованные закупки
медикаментов и медицинского
оборудования
-1378800


536

09

01

4850000

457

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-1378800

536

09

01

4850000

457

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-1378800

536
09
01
5170000
Дотации и субвенции
5000000
536

09

01

5170000

456

Высокотехнологичные виды
медицинской помощи
5000000

536

09

01

5170000

456

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
5000000

536

09

01

5170000

456

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
5000000

536

09

01

5200000

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
3015645

536




09




01




5200000




624




Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
3015645




536
09
01
5200000
624
200
РАСХОДЫ
3015645
536
09
01
5200000
624
211
Заработная плата
2395664
536
09
01
5200000
624
213
Начисления на оплату труда
619981
536

09

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
18335183

536

09

01

9000000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
7375610

536
09
01
9000000
327
200
РАСХОДЫ
8621921
536
09
01
9000000
327
211
Заработная плата
6293128
536
09
01
9000000
327
212
Прочие выплаты
-10816
536
09
01
9000000
327
213
Начисления на оплату труда
1360340
536
09
01
9000000
327
221
Услуги связи
10430
536
09
01
9000000
327
222
Транспортные услуги
-1846
536
09
01
9000000
327
223
Коммунальные услуги
112068
536

09

01

9000000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
80400

536

09

01

9000000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
358596

536
09
01
9000000
327
226
Прочие услуги
451720
536
09
01
9000000
327
290
Прочие расходы
-32100
536

09

01

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-1246311

536

09

01

9000000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
194694

536

09

01

9000000

327

 
Увеличение стоимости
материальных запасов
-1441006

536






09






01






9000000






786






Дополнительная оплата
амбулаторно-поликлинической
помощи, оказанной работающим
гражданам в рамках
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
2954062






536
09
01
9000000
786
200
РАСХОДЫ
2954062
536
09
01
9000000
786
211
Заработная плата
2347042
536
09
01
9000000
786
213
Начисления на оплату труда
607020
536




09




01




9000000




796




Проведение углубленных
медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными
факторами
623473




536
09
01
9000000
796
200
РАСХОДЫ
516112
536
09
01
9000000
796
211
Заработная плата
396126
536
09
01
9000000
796
213
Начисления на оплату труда
101946
536
09
01
9000000
796
221
Услуги связи
10000
536
09
01
9000000
796
226
Прочие услуги
8040
536

09

01

9000000

796

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
107361

536

09

01

9000000

796

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
107361

536




09




01




9000000




826




Оплата услуг учреждениям
здравоохранения по медицинской
помощи, оказываемой женщинам в
период беременности и (или)
родов
7382038




536
09
01
9000000
826
200
РАСХОДЫ
4200591
536
09
01
9000000
826
211
Заработная плата
3353423
536
09
01
9000000
826
213
Зачисления на оплату труда
847168
536

09

01

9000000

826

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
3181447

536

09

01

9000000

826

310

Увеличение стоимости
основных средств
2350000

536

09

01

9000000

826

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
831447

536

09

04

Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта
0

536

09

04

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
0

536
09
04
0010000
005
Центральный аппарат
0
536
09
04
0010000
005
200
РАСХОДЫ
-100000
536
09
04
0010000
005
221
Услуги связи
5000
536
09
04
0010000
005
223
Коммунальные услуги
-170000
536

09

04

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
65000

536

09

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
100000

536

09

04

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
70000

536

09

04

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
30000

537
Управление культуры и спорта города Калуги
513162
537
01
Общегосударственные вопросы
52612
537
01
15
Другие общегосударственные вопросы
52612
537


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
52612


537

01

15

0920000

999

** Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
52612

537
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
27573
537
01
15
0920000
999
226
Прочие услуги
20473
537
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
7100
537

01

15

0920000

999

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
25039

537

01

15

0920000

999

310

Увеличение стоимости
основных средств
20179

537

01

15

0920000

999

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
4860

537
07
Образование
94395
537
07
02
Общее образование
150515
537

07

02

4230000

Учреждения по внешкольной работе с
детьми
150515

537

07

02

4230000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
150515

537
07
02
4230000
327
200
РАСХОДЫ
14053
537
07
02
4230000
327
211
Заработная плата
4500
537
07
02
4230000
327
212
Прочие выплаты
-17300
537
07
02
4230000
327
221
Услуги связи
2700
537
07
02
4230000
327
222
Транспортные услуги
13465
537
07
02
4230000
327
223
Коммунальные услуги
-204832
537

07

02

4230000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
6228

537

07

02

4230000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-37400

537
07
02
4230000
327
226
Прочие услуги
-26916
537
07
02
4230000
327
290
Прочие расходы
219776
537

07

02

4230000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
136462

537

07

02

4230000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
75322

537

07

02

4230000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
61140

537

07

02

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
0

537

07

02

9000000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
0

537
07
02
9000000
327
200
РАСХОДЫ
34424
537
07
02
9000000
327
211
Заработная плата
-5
537
07
02
9000000
327
212
Прочие выплаты
-17600
537
07
02
9000000
327
213
Начисления на оплату труда
-3827
537
07
02
9000000
327
221
Услуги связи
-4643
537
07
02
9000000
327
222
Транспортные услуги
-11589
537
07
02
9000000
327
223
Коммунальные услуги
-77285
537

07

02

9000000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
177690

537
07
02
9000000
327
226
Прочие услуги
-16440
537
07
02
9000000
327
290
Прочие расходы
-11877
537

07

02

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-34424

537

07

02

9000000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
-42967

537

07

02

9000000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
8543

537
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
-56120
537

07

07

4320000

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
-88470

537
07
07
4320000
452
Оздоровление детей
-88470
537
07
07
4320000
452
200
РАСХОДЫ
-88470
537
07
07
4320000
452
226
Прочие услуги
-88470
537

07

07

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
32350

537



07



07



7950000



805



** Городская целевая   Программа
"Социальная поддержка молодежи
г. Калуги на рынке труда на
2005-2007 гг."
32350



537
07
07
7950000
805
200
РАСХОДЫ
32350
537
07
01
7950000
805
226
Прочие услуги
32350
537

08

Культура, кинематография и средства массовой
информации
377932

537
08
01
Культура
336872
537


08


01


4400000


Дворцы и Дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
-180000


537

08

01

4400000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-180000

537
08
01
4400000
327
200
РАСХОДЫ
-248000
537
08
01
4400000
327
213
Начисления на оплату труда
-15000
537
08
01
4400000
327
221
Услуги связи
1500
537
08
01
4400000
327
223
Коммунальные услуги
-211125
537

08

01

4400000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-61000

537
08
01
4400000
327
226
Прочие услуги
65625
537
08
01
4400000
327
290
Прочие расходы
-28000
537

08

01

4400000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
68000

537

08

01

4400000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
28000

537

08

01

4400000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
40000

537
08
01
4420000
Библиотеки
307000
537

08

01

4420000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
307000

537
08
01
4420000
327
200
РАСХОДЫ
1133377
537
08
01
4420000
327
212
Прочие выплаты
-5700
537
08
01
4420000
327
221
Услуги связи
43000
537
08
01
4420000
327
222
Транспортные услуги
-19325
537
08
01
4420000
327
223
Коммунальные услуги
-59000
537

08

01

4420000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
1200000

537
08
01
4420000
327
226
Прочие услуги
19000
537
08
01
4420000
327
290
Прочие расходы
-44598
537

08

01

4420000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-826377

537

08

01

4420000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
-796377

537

08

01

4420000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-30000

537

08

01

4430000

Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских искусств
0

537

08

01

4430000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
0

537
08
01
4430000
327
200
РАСХОДЫ
-34000
537

08

01

4430000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-34000

537

08

01

4430000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
34000

537

08

01

4430000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
34000

537


08


01


4500000


Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
209872


537


08


01


4500000


453


Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и
средств массовой
209872


537
08
01
4500000
453
200
РАСХОДЫ
175747
537
08
01
4500000
453
212
Прочие выплаты
209
537

08

01

4500000

453

224

Арендная плата за
пользование имуществом
190600

537

08

01

4500000

453

225

Услуги по содержанию
имущества
-300000

537
08
01
4500000
453
226
Прочие услуги
275952
537
08
01
4500000
453
290
Прочие расходы
8986
537

08

01

4500000

453

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
34125

537

08

01

4500000

453

310

Увеличение стоимости
основных средств
87605

537

08

01

4500000

453

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-53480

537

08

01

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
0

537





08





01





7950000





900





** Городская целевая   Программа
по профилактике употребления
психоактивных веществ, борьбе с
распространением наркотиков и
пропаганде здорового образа
жизни на 2006-2008 годы"
0





537
08
01
7950000
900
200
РАСХОДЫ
0
537
08
01
7950000
900
226
Прочие услуги
5344
537
08
01
7950000
900
290
Прочие расходы
-5344
537

08

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
0

537

08

01

9000000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
0

537
08
01
9000000
327
200
РАСХОДЫ
-9500
537
08
01
9000000
327
211
Заработная плата
-6000
537
08
01
9000000
327
213
Начисления на оплату труда
-1500
537

08

01

9000000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
2000

537
08
01
9000000
327
290
Прочие расходы
-4000
537

08

01

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
9500

537

08

01

9000000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
5500

537

08

01

9000000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
4000

537

08

06

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой информации
41060

537

08

06

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
41060

537
08
06
0010000
005
Центральный аппарат
41060
537
08
06
0010000
005
200
РАСХОДЫ
21060
537
08
06
0010000
005
211
Заработная плата
-6000
537
08
06
0010000
005
213
Начисления на оплату труда
-4439
537
08
06
0010000
005
221
Услуги связи
15000
537
08
06
0010000
005
226
Прочие услуги
6060
537

08

06

0010000

005

262

Пособия по социальной помощи
населению
10439

537

08

06

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
20000

537

08

06

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
20000

537
09
Здравоохранение и спорт
-11777
537
09
02
Спорт и физическая культура
-11777
537

09

02

4820000

Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
-87977

537

09

02

4820000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-87977

537
09
02
4820000
327
200
РАСХОДЫ
-159707
537
09
02
4820000
327
212
Прочие выплаты
-49600
537
09
02
4820000
327
221
Услуги связи
-2875
537
09
02
4820000
327
222
Транспортные услуги
-1195
537
09
02
4820000
327
223
Коммунальные услуги
-11655
537

09

02

4820000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-8000

537

09

02

4820000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-310590

537
09
02
4820000
327
226
Прочие услуги
266000
537
09
02
4820000
327
290
Прочие расходы
-41793
537

09

02

4820000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
71730

537

09

02

4820000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
4855

537

09

02

4820000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
66875

537

09

02

5120000

Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия
76200

537

09

02

5120000

184

Резервные фонды органов местного
самоуправления
40000

537
09
02
5120000
184
200
РАСХОДЫ
40000
537




09




02




5120000




184




242




Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций
40000




537


09


02


5120000


455


Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
36200


537
09
02
5120000
455
212
Прочие выплаты
-2800
537
09
02
5120000
455
222
Транспортные услуги
-41150
537

09

02

5120000

455

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-17500

537
09
02
5120000
455
226
Прочие услуги
199950
537
09
02
5120000
455
290
Прочие расходы
-138500
537

09

02

5120000

455

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
36200

537

09

02

5120000

455

310

Увеличение стоимости
основных средств
20000

537

09

02

5120000

455

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
16200

538
Управление образования города Калуги
35919280
538
07
Образование
31694914
538
07
01
Дошкольное образование
6447721
538
07
01
4200000
Детские дошкольные учреждения
6833090
538

07

01

4200000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных
6833090

538
07
01
4200000
327
200
РАСХОДЫ
4266524
538
07
01
4200000
327
211
Заработная плата
1647065
538
07
01
4200000
327
212
Прочие выплаты
-64468
538
07
01
4200000
327
213
Начисления на оплату труда
331476
538
07
01
4200000
327
221
Услуги связи
29349
538
07
01
4200000
327
222
Транспортные услуги
-64025
538
07
01
4200000
327
223
Коммунальные услуги
-5134858
538

07

01

4200000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
7419350

538
07
01
4200000
327
226
Прочие услуги
212887
538

07

01

4200000

327

262

Пособия по социальной помощи
населению
4172

538
07
01
4200000
327
290
Прочие расходы
-114423
538

07

01

4200000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
2566566

538

07

01

4200000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
1947494

538

07

01

4200000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
619072

538

07

01

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
-17481

538


07


01


7950000


808


**   Программа    "Безопасность
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010 годы"
-17481


538
07
01
7950000
808
200
РАСХОДЫ
-334955
538

07

01

7950000

808

225

Услуги по содержанию
имущества
-317474

538
07
01
7950000
808
226
Прочие услуги
-17481
538

07

01

7950000

808

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
317474

538

07

01

7950000

808

310

Увеличение стоимости
основных средств
317474

538

07

01

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
-367887

538

07

01

9000000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-367887

538
07
01
9000000
327
200
РАСХОДЫ
-257500
538
07
01
9000000
327
211
Заработная плата
-175177
538
07
01
9000000
327
213
Начисления на оплату труда
-62503
538
07
01
9000000
327
221
Услуги связи
-38655
538
07
01
9000000
327
222
Транспортные услуги
-1500
538

07

01

9000000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-47800

538
07
01
9000000
327
226
Прочие услуги
68134
538

07

01

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-110387

538

07

01

9000000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
33630

538

07

01

9000000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-144017

538
07
02
Общее образование
25129545
538

07

02

4210000

Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
13985578

538
07
02
4210000
184
Резервные фонды органов местного
33590
538
07
02
4210000
184
200
РАСХОДЫ
33590
538
07
02
4210000
184
212
Прочие выплаты
800
538
07
02
4210000
184
222
Транспортные услуги
12390
538
07
02
4210000
184
226
Прочие услуги
20400
538

07

02

4210000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
13951988

538
07
02
4210000
327
200
РАСХОДЫ
12476008
538
07
02
4210000
327
211
Заработная плата
14428100
538
07
02
4210000
327
212
Прочие выплаты
-129863
538
07
02
4210000
327
213
Начисления на оплату труда
4251496
538
07
02
4210000
327
221
Услуги связи
-458332
538
07
02
4210000
327
222
Транспортные услуги
-103622
538
07
02
4210000
327
223
Коммунальные услуги
-7134074
538

07

02

4210000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
34520

538

07

02

4210000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
3457864

538
07
02
4210000
327
226
Прочие услуги
-1871822
538

07

02

4210000

327

262

Пособия по социальной помощи
населению
36363

538
07
02
4210000
327
290
Прочие расходы
-34623
538

07

02

4210000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
1475980

538

07

02

4210000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
1466447

538

07

02

4210000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
9533

538
07
02
4220000
Школы-интернаты
428639
538

07

02

4220000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
428639

538
07
02
4220000
327
200
РАСХОДЫ
371139
538
07
02
4220000
327
211
Заработная плата
355400
538
07
02
4220000
327
212
Прочие выплаты
-2834
538
07
02
4220000
327
213
Начисления на оплату труда
93000
538
07
02
4220000
327
221
Услуги связи
7000
538
07
02
4220000
327
223
Коммунальные услуги
-116531
538

07

02

4220000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-396

     
226
Прочие услуги
42500
538
07
02
4220000
327
290
Прочие расходы
-7000
538

07

02

4220000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
57500

538

07

02

4220000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
7500

538

07

02

4220000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
50000

538

07

02

4230000

Учреждения по внешкольной работе с
детьми
-55037

538
07
02
4230000
184
Резервные фонды органов местного
56220
538

07

02

4230000

184

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
56220

538

07

02

4230000

184

310

Увеличение стоимости
основных средств
56220

538

07

02

4230000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-111257

538
07
02
4230000
327
200
РАСХОДЫ
-726757
538
07
02
4230000
327
212
Прочие выплаты
-49650
538
07
02
4230000
327
221
Услуги связи
6220
538
07
02
4230000
327
222
Транспортные услуги
-38500
538
07
02
4230000
327
223
Коммунальные услуги
-813731
538

07

02

4230000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-370264

538

07

02

4230000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
717444

538
07
02
4230000
327
226
Прочие услуги
125474
538
07
02
4230000
327
290
Прочие расходы
-303750
538

07

02

4230000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
615500

538

07

02

4230000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
80000

538

07

02

4230000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
535500

538
07
02
4240000
Детские дома (приемные семьи)
171000
538

07

02

4240000

422

Материальное обеспечение
приемной семьи
171000

538
07
02
4240000
422
200
РАСХОДЫ
171000
538
07
02
4240000
422
226
Прочие услуги
-370600
538

07

02

4240000

422

262

Пособия по социальной помощи
населению
541600

538
07
02
5170000
Дотации и субвенции
100000
538

07

02

5170000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
100000

538

07

02

5170000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
100000

538

07

02

5170000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
100000

538

07

02

5200000

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
7591692

538



07



02



5200000



621



Внедрение инновационных
образовательных программ в
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях
3000000



538
07
02
5200000
621
200
РАСХОДЫ
150000
538
07
02
5200000
621
226
Прочие услуги
150000
538

07

02

5200000

621

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
2850000

538

07

02

5200000

621

310

Увеличение стоимости
основных средств
2850000

538
07
02
5200000
622
Поощрение лучших учителей
1400000
538
07
02
5200000
622
200
РАСХОДЫ
1400000
538
07
02
5200000
622
290
Прочие расходы
1400000
538


07


02


5200000


623


Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
3191692


538
07
02
5200000
623
200
РАСХОДЫ
3191692
538
07
02
5200000
623
211
Заработная плата
2528476
538
07
02
5200000
623
213
Начисления на оплату труда
663216
538
07
02
5220000
Региональные целевые программы
43500
538

07

02

5220000

422

Материальное обеспечение
приемной семьи
43500

538
07
02
5220000
422
200
РАСХОДЫ
43500
538

07

02

5220000

422

262

Пособия по социальной помощи
населению
43500

538

07

02

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
1628599

538


07


02


7950000


808


**   Программа    "Безопасность
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010 годы"
1628599


538
07
02
7950000
808
200
РАСХОДЫ
1628599
538

07

02

7950000

808

225

Услуги по содержанию
имущества
-106961

538
07
02
7950000
808
226
Прочие услуги
1735560
538

07

02

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
1235575

538

07

02

9000000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
1235575

538
07
02
9000000
327
200
РАСХОДЫ
662867
538
07
02
9000000
327
211
Заработная плата
108504
538
07
02
9000000
327
213
Начисления на оплату труда
25456
538
07
02
9000000
327
221
Услуги связи
-1905
538
07
02
9000000
327
222
Транспортные услуги
38971
538

07

02

9000000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-10419

538

07

02

9000000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
267990

538
07
02
9000000
327
226
Прочие услуги
205863
538
07
02
9000000
327
290
Прочие расходы
28406
538

07

02

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
572707

538

07

02

9000000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
272207

538

07

02

9000000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
300500

538
07
05
Переподготовка и повышение квалификации
-107949
538

07

05

4290000

Учебные заведения и курсы по
переподготовке кадров
-107949

538

07

05

4290000

450

Переподготовка и повышение
квалификации
-107949

538
07
05
4290000
450
200
РАСХОДЫ
-107949
538
07
05
4290000
450
212
Прочие выплаты
600
538
07
05
4290000
450
222
Транспортные услуги
-16525
538
07
05
4290000
450
226
Прочие услуги
-49025
538
07
05
4290000
450
290
Прочие расходы
-43000
538
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
-232190
538

07

07

4310000

Организационно-воспитательная работа
с молодежью
0

538

07

07

4310000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
61750

538
07
07
4310000
327
200
РАСХОДЫ
51685
538
07
07
4310000
327
221
Услуги связи
4710
538
07
07
4310000
327
222
Транспортные услуги
3780
538
07
07
4310000
327
223
Коммунальные услуги
-251
538

07

07

4310000

327

224

Арендная плата за
пользование имуществом
12231

538

07

07

4310000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
8416

538
07
07
4310000
327
226
Прочие услуги
61750
538
07
07
4310000
327
290
Прочие расходы
-38951
538

07

07

4310000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
10065

538

07

07

4310000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
10065

538

07

07

4310000

447

Проведение мероприятий для детей
и молодежи
-61750

538
07
07
4310000
447
200
РАСХОДЫ
-78976
538
07
07
4310000
447
222
Транспортные услуги
24331
538

07

07

4310000

447

224

Арендная плата за
пользование имуществом
-55250

538
07
07
4310000
447
226
Прочие услуги
88930
538
07
07
4310000
447
290
Прочие расходы
-136987
538

07

07

4310000

447

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
17226

538

07

07

4310000

447

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
17226

538

07

07

4320000

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
-94212

538
07
07
4320000
452
Оздоровление детей
-94212
538
07
07
4320000
452
200
РАСХОДЫ
-94212
538
07
07
4320000
452
226
Прочие услуги
-94212
538

07

07

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
-32350

538



07



07



7950000



805



** Городская  целевая    Программа
"Социальная  поддержка  молодежи
г. Калуги на рынке труда на
2005-2007 гг."
-32350



538
07
07
7950000
805
200
РАСХОДЫ
-32350
538
07
07
7950000
805
226
Прочие услуги
-32350
538





07





07





7950000





900





** Городская целевая   Программа
по профилактике употребления
психоактивных веществ, борьбе с
распространением наркотиков и
пропаганде здорового образа
жизни на 2006-2008 годы"
0





538
07
07
7950000
900
200
РАСХОДЫ
-4000
538
07
07
7950000
900
226
Прочие услуги
24000
538
07
07
7950000
900
290
Прочие расходы
-28000
538

07

07

7950000

900

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
4000

538

07

07

7950000

900

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
4000

538

07

07

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
-105628

538

07

07

9000000

452

Обеспечение деятельности
подведомственных
-105628

538
07
07
9000000
452
200
РАСХОДЫ
-105628
538
07
07
9000000
452
226
Прочие услуги
-105628
538
07
09
Другие вопросы в области образования
457786
538

07

09

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
1427553

538
07
09
0010000
005
Центральный аппарат
1427553
538
07
09
0010000
005
200
РАСХОДЫ
1193913
538
07
09
0010000
005
211
Заработная плата
-43832
538
07
09
0010000
005
212
Прочие выплаты
5501
538
07
09
0010000
005
221
Услуги связи
108752
538
07
09
0010000
005
222
Транспортные услуги
7000
538
07
09
0010000
005
223
Коммунальные услуги
-172340
538

07

09

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
730000

538
07
09
0010000
005
226
Прочие услуги
515000
538

07

09

0010000

005

262

Пособия по социальной помощи
населению
43832

538

07

09

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
233640

538

07

09

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
163000

538

07

09

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
70640

538


07


09


4350000


Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования
-14700


538

07

09

4350000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-14700

538
07
09
4350000
327
200
РАСХОДЫ
-37836
538
07
09
4350000
327
221
Услуги связи
1000
538
07
09
4350000
327
222
Транспортные услуги
-1000
538
07
09
4350000
327
223
Коммунальные услуги
-15436
538
07
09
4350000
327
226
Прочие услуги
-15400
538
07
09
4350000
327
290
Прочие расходы
-7000
538

07

09

4350000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
23136

538

07

09

4350000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
33136

538

07

09

4350000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-10000

538
07
09
4360000
Мероприятия в области образования
89600
538

07

09

4360000

447

Проведение мероприятий для детей
и молодежи
89600

538
07
09
4360000
447
200
РАСХОДЫ
84600
538
07
09
4360000
447
226
Прочие услуги
136304
538
07
09
4360000
447
290
Прочие расходы
-51704
538

07

09

4360000

447

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
5000

538

07

09

4360000

447

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
5000

538





07





09





4520000





Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
-1094109





538

07

09

4520000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
-1094109

538
07
09
4520000
327
200
РАСХОДЫ
-1324807
538
07
09
4520000
327
212
Прочие выплаты
-15712
538
07
09
4520000
327
221
Услуги связи
-116832
538
07
09
4520000
327
222
Транспортные услуги
72720
538
07
09
4520000
327
223
Коммунальные услуги
-203614
538

07

09

4520000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
-772058

538
07
09
4520000
327
226
Прочие услуги
-231311
538
07
09
4520000
327
290
Прочие расходы
-58000
538

07

09

4520000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
230698

538

07

09

4520000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
113698

538

07

09

4520000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
117000

538

07

09

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
72002

538


07


09


7950000


808


**   Программа    "Безопасность
образовательных учреждений
г. Калуги на 2006-2010 годы"
8402


538
07
09
7950000
808
200
РАСХОДЫ
8402
538

07

09

7950000

808

225

Услуги по содержанию
имущества
8402

538


07


09


7950000


817


** Городская целевая   Программа
"Приемная семья. 2007-2012
годы"
0


538
07
09
7950000
817
200
РАСХОДЫ
0
538

07

09

7950000

817

224

Арендная плата за
пользование имуществом
1300

538
07
09
7950000
817
226
Прочие услуги
2462
538
07
09
7950000
817
290
Прочие расходы
-3762
538


07


09


7950000


818


** Городская целевая   Программа
"Воспитание юного калужанина на
2007-2009 годы"
0


538
07
09
7950000
818
200
РАСХОДЫ
-11994
538
07
09
7950000
818
222
Транспортные услуги
55000
538

07

09

7950000

818

224

Арендная плата за
пользование имуществом
6000

538
07
09
7950000
818
226
Прочие услуги
204891
538
07
09
7950000
818
290
Прочие расходы
-277885
538

07

09

7950000

818

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
11994

538

07

09

7950000

818

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
11994

538




07




09




7950000




825




** Городская целевая   Программа
"Профилактика беспризорности,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2007-2009
годы"
63600




538
07
09
7950000
825
200
РАСХОДЫ
60100
538
07
09
7950000
825
226
Прочие услуги
60100
538

07

09

7950000

825

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
3500

538

07

09

7950000

825

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
3500

538

07

09

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
-22560

538
07
09
9000000
005
Центральный аппарат
-25930
538

07

09

9000000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-25930

538

07

09

9000000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
-10000

538

07

09

9000000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
-15930

538

07

09

9000000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
3370

538

07

09

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
3370

538

07

09

9000000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
3370

538
10
Социальная политика
4224366
538
10
03
Социальное обеспечение населения
3412366
538
10
03
5050000
Меры социальной поддержки граждан
20000
538
10
03
5050000
483
Оказание социальной помощи
20000
538
10
03
5050000
483
200
РАСХОДЫ
20000
538

10

03

5050000

483

262

Пособия по социальной помощи
населению
20000

538

10

03

5200000

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
3392366

538






10






03






5200000






421






Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
3392366






538
10
03
5200000
421
200
РАСХОДЫ
3392366
538

10

03

5200000

421

262

Пособия по социальной помощи
населению
3392366

538

10

04

Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство
812000

538


10


04


5110000


Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по опеке и
попечительству
812000


538

10

04

5110000

423

Выплаты семьям опекунов на
содержание детей
812000

538
10
04
5110000
423
200
РАСХОДЫ
812000
538

10

04

5110000

423

262

Пособия по социальной помощи
населению
812000

539
Управление городского хозяйства города Калуги
-81239315
539
01
Общегосударственные вопросы
286201
539
01
15
Другие общегосударственные вопросы
286201
539


01


15


0920000


Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
159122


539

01

15

0920000

** Прочие расходы, не отнесенные к
другим видам расходов
159122

539
01
15
0920000
999
200
РАСХОДЫ
159702
539
01
15
0920000
999
226
Прочие услуги
81507
539
01
15
0920000
999
290
Прочие расходы
78195
539

01

15

0920000

999

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-580

539

01

15

0920000

999

310

Увеличение стоимости
основных средств
-580

539

01

15

1020000

Непрограммные инвестиции в основные
фонды
127079

539

01

15

1020000

214

Строительство объектов
общегражданского назначения
127079

539

01

15

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
127079

539

01

15

1020000

214

310

Увеличение стоимости
основных средств
127079

539
04
Национальная экономика
-3417210
539
04
08
Транспорт
-3417210
539

04

08

1020000

Непрограммные инвестиции в основные
фонды
-3721210

539

04

08

1020000

214

Строительство объектов
общегражданского назначения
-3721210

539

04

08

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-3721210

539

04

08

1020000

214

310

Увеличение стоимости
основных средств
-3721210

539
04
08
3170000
Другие виды транспорта
304000
539

04

08

3170000

366

Отдельные мероприятия по другим
видам
304000

539
04
08
3170000
366
200
РАСХОДЫ
304000
539



04



08



3170000



366



241



Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
304000



539
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
-78679856
539
05
01
Жилищное хозяйство
-92115917
539

05

01

1020000

Непрограммные инвестиции в основные
фонды
-40400

539

05

01

1020000

214

Строительство объектов
общегражданского назначения
-40400

539

05

01

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-40400

539

05

01

1020000

214

310

Увеличение стоимости
основных средств
-40400

539
05
01
3500000
Поддержка жилищного хозяйства
-2558198
539
05
01
3500000
184
Резервные фонды органов местного
19500
539
05
01
3500000
184
200
РАСХОДЫ
19500
539



05



01



3500000



184



241



Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
19500



539
05
01
3500000
197
Субсидии
-362793
539
05
01
3500000
197
200
РАСХОДЫ
-362793
539



05



01



3500000



197



241



Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
-555822



539




05




01




3500000




197




242




Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций
193029




539

05

01

3500000

410

Мероприятия в области жилищного
хозяйства
-2214904

539
05
01
3500000
410
200
РАСХОДЫ
-2214904
539

05

01

3500000

410

225

Услуги по содержанию
имущества
-2214904

539

05

01

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
-89517319

539

05

01

7950000

822

** Городская целевая   Программа
на 2007 год "Город рядом"
-89517319

539
05
01
7950000
822
200
РАСХОДЫ
-89517319
539



05



01



7950000



822



241



Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
-10038907



539




05




01




7950000




822




242




Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций
-79478412




539
05
02
Коммунальное хозяйство
13448238
539

05

02

1020000

Непрограммные инвестиции в основные
фонды
4379096

539

05

02

1020000

214

Строительство объектов
общегражданского
4379096

539

05

02

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
4379096

539

05

02

1020000

214

310

Увеличение стоимости
основных средств
4379096

539
05
02
3510000
Поддержка коммунального хозяйства
-2207009
539
05
02
3510000
197
Субсидии
195094
539
05
02
3510000
197
200
РАСХОДЫ
195094
539



05



02



3510000



197



241



Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
195094



539

05

02

3510000

411

Мероприятия в области
коммунального
783000

539
05
02
3510000
411
200
РАСХОДЫ
783000
539

05

02

3510000

411

225

Услуги по содержанию
имущества
783000

539

05

02

3510000

412

Мероприятия  по  благоустройству
городских и сельских поселений
-3185103

539
05
02
3510000
412
200
РАСХОДЫ
-3685021
539

05

02

3510000

412

225

Услуги по содержанию
имущества
-3685021

539

05

02

3510000

412

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
499918

539

05

02

3510000

412

310

Увеличение стоимости
основных средств
499918

539

05

02

5150000

Фонд софинансирования социальных
расходов
12594315

539

05

02

5150000

411

Мероприятия в области
коммунального
1590000

539
05
02
5150000
411
200
РАСХОДЫ
1590000
539



05



02



5150000



411



241



Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
1590000



539

05

02

5150000

412

Мероприятия по благоустройству
городских, сельских поселений
-3149006

539
05
02
5150000
412
200
РАСХОДЫ
-3149006
539

05

02

5150000

412

225

Услуги по содержанию
имущества
-3149006

539




05




02




5150000




827




* Городская целевая   программа
"Развитие малоэтажного жилищного
строительства в муниципальном
образовании "Город Калуга" на
2007 год
14153321




539
05
02
5150000
827
200
РАСХОДЫ
14153321
539




05




02




5150000




827




242




Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций
14153321




539

05

02

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
-1318164

539








05








02








7950000








902








Городская целевая   программа
"Развитие инвестиционной
привлекательности и инженерной
инфраструктуры земельных
участков на территории
муниципального образования
"Город Калуга", предназначенных
для реализации инвестиционных
проектов в 2007-2010 годах"
-1318164








539

05

02

7950000

902

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-1318164

539

05

02

7950000

902

310

Увеличение стоимости
основных средств
-1318164

539

05

04

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
-12178

539

05

04

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
-12178

539
05
04
0010000
005
Центральный аппарат
-12178
539
05
04
0010000
005
200
РАСХОДЫ
-170721
539
05
04
0010000
005
212
Прочие выплаты
-20000
539
05
04
0010000
005
221
Услуги связи
-165000
539
05
04
0010000
005
222
Транспортные услуги
-53542
539

05

04

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
85000

539
05
04
0010000
005
290
Прочие расходы
-17178
539

05

04

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
158542

539

05

04

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
100000

539

05

04

0010000

005

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
58542

539
07
Образование
61550
539
07
01
Дошкольное образование
61550
539

07

01

1020000

Непрограммные инвестиции в основные
фонды
61550

539

07

01

1020000

214

Строительство объектов
общегражданского назначения
61550

539

07

01

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
61550

539

07

01

1020000

214

310

Увеличение стоимости
основных средств
61550

539
09
Здравоохранение и спорт
480000
539
09
01
Здравоохранение
-460000
539

09

01

1020000

Непрограммные инвестиции в основные
фонды
-460000

539

09

01

1020000

214

Строительство объектов
общегражданского назначения
-460000

539

09

01

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
-460000

539

09

01

1020000

214

310

Увеличение стоимости
основных средств
-460000

539
09
02
Спорт и физическая культура
940000
539

09

02

1020000

Непрограммные инвестиции в основные
фонды
940000

539

09

02

1020000

214

Строительство объектов
общегражданского назначения
940000

28539

09

02

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
940000

539

09

02

1020000

214

310

Увеличение стоимости
основных средств
940000

539
10
Социальная политика
30000
539
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
30000
539

10

06

1020000

Непрограммные инвестиции в основные
фонды
30000

539

10

06

1020000

214

Строительство объектов
общегражданского назначения
30000

539

10

06

1020000

214

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
30000

539

10

06

1020000

214

310

Увеличение стоимости
основных средств
30000

540
Управление социальной защиты
14061364
540
10
Социальная политика
14061364
540
10
02
Социальное обслуживание населения
4924462
540

10

02

5060000

Учреждения социального обслуживания
населения
4810422

540

10

02

5060000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
4810422

540
10
02
5060000
327
200
РАСХОДЫ
3928724
540
10
02
5060000
327
211
Заработная плата
3025808
540
10
02
5060000
327
212
Прочие выплаты
-6000
540
10
02
5060000
327
213
Начисления на оплату труда
671692
540
10
02
5060000
327
221
Услуги связи
2500
540
10
02
5060000
327
222
Транспортные услуги
201300
540
10
02
5060000
327
223
Коммунальные услуги
-220798
540

10

02

5060000

327

225

Услуги по содержанию
имущества
150000

540
10
02
5060000
327
226
Прочие услуги
106122
540
10
02
5060000
327
290
Прочие расходы
-1900
540

10

02

5060000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
881698

540

10

02

5060000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
125398

540

10

02

5060000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
756300

540

10

02

9000000

Дополнительные расходы бюджетных
учреждений
114040

540

10

02

9000000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
114040

540
10
02
9000000
327
200
РАСХОДЫ
28959
540
10
02
9000000
327
226
Прочие услуги
28959
540

10

02

9000000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
85081

540

10

02

9000000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
83325

540

10

02

9000000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
1756

540
10
03
Социальное обеспечение населения
9036903
540
10
03
5050000
Меры социальной поддержки граждан
2695140
540
10
03
5050000
483
Оказание социальной помощи
-3204860
540
10
03
5050000
483
200
РАСХОДЫ
-3204860
540

10

03

5050000

483

262

Пособия по социальной помощи
населению
-3204860

540


10


03


5050000


572


Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
5900000


540
10
03
5050000
572
200
РАСХОДЫ
5900000
540

10

03

5050000

572

262

Пособия по социальной помощи
населению
5900000

540

10

03

5140000

Реализация государственных функций в
области социальной политики
73000

540

10

03

5140000

482

Мероприятия в области социальной
политики
73000

540
10
03
5140000
482
200
РАСХОДЫ
12699
540
10
03
5140000
482
226
Прочие услуги
16788
540
10
03
5140000
482
290
Прочие расходы
-4089
540

10

03

5140000

482

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
60301

540

10

03

5140000

482

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
60301

540
10
03
5170000
Дотации и субвенции
6256862
540



10



03



5170000



467



Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по проезду на транспорте
пригородного сообщения
663612



540
10
03
5170000
467
200
РАСХОДЫ
663612
540

10

03

5170000

467

262

Пособия по социальной помощи
населению
663612

540

10

03

5170000

616

Обеспечение равной доступности
услуг
5593250

540
10
03
5170000
616
200
РАСХОДЫ
5593250
540

10

03

5170000

616

262

Пособия по социальной помощи
населению
5593250

540
10
03
5220000
Региональные целевые программы
11900
540

10

03

5220000

482

Мероприятия в области социальной
политики
11900

540
10
03
5220000
482
200
РАСХОДЫ
11900
540

10

03

5220000

482

262

Пособия по социальной помощи
населению
11900

540

10

03

7950000

Целевые программы муниципальных
образований
0

540



10



03



7950000



825



** Городская целевая   Программа
"Профилактика беспризорности,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2007-
0



540
10
03
7950000
825
200
РАСХОДЫ
-169
540
10
03
7950000
825
290
Прочие расходы
-169
540

10

03

7950000

825

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
169

540

10

03

7950000

825

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
169

540
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
100000
540

10

06

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
100000

540
10
06
0010000
005
Центральный аппарат
100000
540
10
06
0010000
005
200
РАСХОДЫ
0
540
10
06
0010000
005
212
Прочие выплаты
-7440
540
10
06
0010000
005
221
Услуги связи
-30000
540
10
06
0010000
005
222
Транспортные услуги
-19000
540

10

06

0010000

005

225

Услуги по содержанию
имущества
7440

540
10
06
0010000
005
226
Прочие услуги
58873
540
10
06
0010000
005
290
Прочие расходы
-9873
540

10

06

0010000

005

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
100000

540

10

06

0010000

005

310

Увеличение стоимости
основных средств
100000

542
Отдел по организации защиты населения
0
542

03

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0

542


03


09


Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
гражданская оборона
0


542

03

09

0010000

Руководство и управление в сфере
установленных
25000

542
03
09
0010000
005
Центральный аппарат
25000
542
03
09
0010000
005
200
РАСХОДЫ
25000
542
03
09
0010000
005
211
Заработная плата
-1614
542
03
09
0010000
005
226
Прочие услуги
25000
542

03

09

0010000

005

262

Пособия по социальной помощи
населению
1614

542


03


09


2180000


Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
-25000


542




03




09




2180000




260




Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного
характера
-25000




542
03
09
2180000
260
200
РАСХОДЫ
-83957
542
03
09
2180000
260
226
Прочие услуги
1008000
542
03
09
2180000
260
290
Прочие расходы
-1091957
542

03

09

2180000

260

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
58957

542

03

09

2180000

260

310

Увеличение стоимости
основных средств
39900

542

03

09

2180000

260

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
19057

542
03
09
2190000
Мероприятия по гражданской обороне
0
542



03



09



2190000



261



Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
0



542
03
09
2190000
261
200
РАСХОДЫ
-99300
542
03
09
2190000
261
222
Транспортные услуги
758
542
03
09
2190000
261
290
Прочие расходы
-100058
542

03

09

2190000

261

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
99300

542

03

09

2190000

261

310

Увеличение стоимости
основных средств
99300

542

03

09

3020000

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения
0

542

03

09

3020000

327

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
0

542
03
09
3020000
327
200
РАСХОДЫ
-79890
542
03
09
3020000
327
212
Прочие выплаты
-75890
542
03
09
3020000
327
290
Прочие расходы
-4000
542

03

09

3020000

327

300

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
79890

542

03

09

3020000

327

310

Увеличение стоимости
основных средств
31550

542

03

09

3020000

327

340

Увеличение стоимости
материальных запасов
48340