Приложение к Постановлению от 24.10.2007 г № 137

Расходы бюджета муниципального образования «Город калуга» на 2007 год


Внести изменения:
(в рублях)
Глава Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Поправка, +, -
Увеличить всего 189625120
099 Управление финансов министерства финансов Калужской области по г. Калуге -91476771
099 01 Общегосударственные вопросы -86351613
099 01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга -5000000
099 01 12 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам -5000000
099 01 12 0650000 152 Процентные платежи по муниципальному долгу -5000000
099 01 12 0650000 152 200 РАСХОДЫ -5000000
099 01 12 0650000 152 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств -5000000
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы -81351613
099 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением -81351613
099 01 15 0920000 216 Выполнение других обязательств государства -11846645
099 01 15 0920000 216 200 РАСХОДЫ -11846645
099 01 15 0920000 216 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -11846645
099 01 15 0920000 810 * Средства на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы и аттестованным сотрудникам -50800000
099 01 15 0920000 810 200 РАСХОДЫ -50800000
099 01 15 0920000 810 290 Прочие расходы -50800000
099 01 15 0920000 813 ** Муниципальные социальные гранты -500000
099 01 15 0920000 813 200 РАСХОДЫ -500000
099 01 15 0920000 813 290 Прочие расходы -500000
099 01 15 0920000 814 290 Прочие расходы
099 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -18204967
099 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ -18204967
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы -18204967
099 10 Социальная политика -697158
099 10 01 Пенсионное обеспечение -697158
099 10 01 4900000 Пенсии -697158
099 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение -697158
099 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ -697158
099 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления -697158
099 11 Межбюджетные трансферты -4428000
099 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней -4428000
099 11 01 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления -4428000
099 11 01 5200000 522 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня -4428000
099 11 01 5200000 522 200 РАСХОДЫ -4428000
099 11 01 5200000 522 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -4428000
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 3280000
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3280000
188 03 02 Органы внутренних дел 3280000
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 2630000
188 03 02 2020000 220 Вещевое обеспечение 180000
188 03 02 2020000 220 200 РАСХОДЫ 180000
188 03 02 2020000 220 212 Прочие выплаты 200000
188 03 02 2020000 220 226 Прочие услуги -20000
188 03 02 2020000 221 Продовольственное обеспечение -127400
188 03 02 2020000 221 200 РАСХОДЫ -127400
188 03 02 2020000 221 212 Прочие выплаты -127400
188 03 02 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания -83100
188 03 02 2020000 239 200 РАСХОДЫ -83100
188 03 02 2020000 239 211 Заработная плата -167100
188 03 02 2020000 239 213 Начисления на оплату труда 84000
188 03 02 2020000 240 Гражданский персонал -2300
188 03 02 2020000 240 200 РАСХОДЫ -2300
188 03 02 2020000 240 213 Начисления на оплату труда -2300
188 03 02 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2000000
188 03 02 2020000 253 200 РАСХОДЫ 122000
188 03 02 2020000 253 212 Прочие выплаты -20000
188 03 02 2020000 253 222 Транспортные услуги -22000
188 03 02 2020000 253 223 Коммунальные услуги -120000
188 03 02 2020000 253 225 Услуги по содержанию имущества 22000
188 03 02 2020000 253 226 Прочие услуги 262000
188 03 02 2020000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1878000
188 03 02 2020000 253 310 Увеличение стоимости основных средств 10000
188 03 02 2020000 253 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1868000
188 03 02 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 662800
188 03 02 2020000 472 200 РАСХОДЫ 662800
188 03 02 2020000 472 222 Транспортные услуги 399300
188 03 02 2020000 472 262 Пособия по социальной помощи населению 263500
188 03 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 650000
188 03 02 9000000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 650000
188 03 02 9000000 253 200 РАСХОДЫ 650000
188 03 02 9000000 253 225 Услуги по содержанию имущества 650000
420 Городская Дума городского округа "Город Калуга" 2466800
420 01 Общегосударственные вопросы 2466800
420 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 2291800
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2291800
420 01 03 0010000 005 Центральный аппарат 1798900
420 01 03 0010000 005 200 РАСХОДЫ 1817900
420 01 03 0010000 005 211 Заработная плата 1426600
420 01 03 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 373800
420 01 03 0010000 005 222 Транспортные услуги 13500
420 01 03 0010000 005 224 Арендная плата за пользование имуществом 4000
420 01 03 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -19000
420 01 03 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов -19000
420 01 03 0010000 026 Председатель представительного органа муниципального образования 179560
420 01 03 0010000 026 200 РАСХОДЫ 179560
420 01 03 0010000 026 211 Заработная плата 163060
420 01 03 0010000 026 213 Начисления на оплату труда -10000
420 01 03 0010000 026 222 Транспортные услуги 16000
420 01 03 0010000 026 226 Прочие услуги 10500
420 01 03 0010000 027 Депутаты представительного органа муниципального образования 313340
420 01 03 0010000 027 200 РАСХОДЫ 313340
420 01 03 0010000 027 211 Заработная плата 313340
420 01 15 Другие общегосударственные вопросы 175000
420 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 175000
420 01 15 0920000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -25000
420 01 15 0920000 453 200 РАСХОДЫ -25000
420 01 15 0920000 453 226 Прочие услуги -25000
420 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 200000
420 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 200000
420 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 200000
421 Контрольно-счетная палата города Калуги 955800
421 01 Общегосударственные вопросы 955800
421 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 955800
421 01 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 955800
421 01 06 0010000 005 Центральный аппарат 675450
421 01 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 675450
421 01 06 0010000 005 211 Заработная плата 535250
421 01 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 140200
421 01 06 0010000 083 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 280350
421 01 06 0010000 083 200 РАСХОДЫ 280350
421 01 06 0010000 083 211 Заработная плата 222150
421 01 06 0010000 083 213 Начисления на оплату труда 58200
422 Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Калуга" 529987
422 01 Общегосударственные вопросы 529987
422 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления -116710
422 01 02 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -116710
422 01 02 0010000 042 Глава местной администрации (исполнительно- -116710
422 01 02 0010000 042 200 РАСХОДЫ -116710
422 01 02 0010000 042 212 Прочие выплаты -79038
422 01 02 0010000 042 222 Транспортные услуги -18501
422 01 02 0010000 042 226 Прочие услуги -19171
422 01 15 Другие общегосударственные вопросы 646697
422 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 171547
422 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 171547
422 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 171547
422 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 135933
422 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 35614
422 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 475150
422 01 15 0920000 813 ** Муниципальные социальные гранты 140000
422 01 15 0920000 813 200 РАСХОДЫ 140000
422 01 15 0920000 813 290 Прочие расходы 140000
422 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 335150
422 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 335150
422 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 3150
422 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 332000
422 Управление делами Городского Головы города Калуги 11088769
423 01 Общегосударственные вопросы 9883049
423 01 13 Резервные фонды -3109531
423 01 13 0700000 Резервные фонды -3109531
423 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -3109531
423 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ -3109531
423 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы -3109531
423 01 15 Другие общегосударственные вопросы 12992580
423 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 7436100
423 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 6258100
423 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 6409100
423 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 5005503
423 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1312000
423 01 15 0010000 005 221 Услуги связи -166900
423 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 221000
423 01 15 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 37497
423 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -151000
423 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств -151000
423 01 15 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1178000
423 01 15 0010000 327 200 РАСХОДЫ 1128000
423 01 15 0010000 327 211 Заработная плата 873000
423 01 15 0010000 327 213 Начисления на оплату труда 230000
423 01 15 0010000 327 225 Услуги по содержанию имущества -50000
423 01 15 0010000 327 226 Прочие услуги 75000
423 01 15 0010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50000
423 01 15 0010000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50000
423 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4889480
423 01 15 0920000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 205908
423 01 15 0920000 184 200 РАСХОДЫ 205908
423 01 15 0920000 184 290 Прочие расходы 205908
423 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 4683572
423 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 4622172
423 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 4305130
423 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 317043
423 01 15 0920000 999 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 61400
423 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости основных средств 61400
423 01 15 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 667000
423 01 15 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 667000
423 01 15 4400000 327 200 РАСХОДЫ 563000
423 01 15 4400000 327 211 Заработная плата 259000
423 01 15 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 68000
423 01 15 4400000 327 221 Услуги связи 12000
423 01 15 4400000 327 223 Коммунальные услуги 155000
423 01 15 4400000 327 226 Прочие услуги 69000
423 01 15 4400000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 104000
423 01 15 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 51000
423 01 15 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 53000
423 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 1115000
423 08 04 Периодическая печать и издательства 1115000
423 08 04 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1698200
423 08 04 4570000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1698200
423 08 04 4570000 327 200 РАСХОДЫ 1460700
423 08 04 4570000 327 211 Заработная плата 139000
423 08 04 4570000 327 213 Начисления на оплату труда 37000
423 08 04 4570000 327 222 Транспортные услуги 71800
423 08 04 4570000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 50000
423 08 04 4570000 327 225 Услуги по содержанию имущества 284600
423 08 04 4570000 327 226 Прочие услуги 878300
423 08 04 4570000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 237500
423 08 04 4570000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 205500
423 08 04 4570000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 32000
423 08 04 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -583200
423 08 04 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -583200
423 08 04 9000000 327 200 РАСХОДЫ -583200
423 08 04 9000000 327 226 Прочие услуги -583200
423 10 Социальная политика 90720
423 10 01 Пенсионное обеспечение 90720
423 10 01 4900000 Пенсии 90720
423 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 90720
423 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 90720
423 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 90720
424 Администрация Ленинского округа г. Калуги 33448
424 01 Общегосударственные вопросы 33448
424 01 15 Другие общегосударственные вопросы 33448
424 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 33448
424 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 33448
424 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 33448
424 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 22811
424 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 720
424 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 9917
425 Администрация Московского округа г. Калуги 12600
425 01 Общегосударственные вопросы 12600
425 01 15 Другие общегосударственные вопросы 12600
425 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 12000
425 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 12000
425 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 12000
425 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 12000
425 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 600
425 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 600
425 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 600
425 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 600
427 Управление экономики и имущественных отношений 7796903
427 01 Общегосударственные вопросы 7401878
427 01 15 Другие общегосударственные вопросы 7401878
427 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 5758200
427 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 5758200
427 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 5758200
427 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 4233900
427 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1078020
427 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 36500
427 01 15 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 409780
427 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1643678
427 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1643678
427 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 1642974
427 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 1847
427 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 1641128
427 01 15 0920000 999 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 704
427 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости материальных запасов 704
427 04 Национальная экономика 0
427 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 0
427 04 05 7950000 Целевые программы муниципальных образований 0
427 04 05 7950000 901 ** Городская целевая Программа "По сохранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" на 2004-2010 годы" 0
427 04 05 7950000 901 200 РАСХОДЫ 0
427 04 05 7950000 901 226 Прочие услуги -500000
427 04 05 7950000 901 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 500000
427 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 0
427 04 11 7950000 Целевые программы муниципальных образований 0
427 04 11 7950000 815 Городская целевая Программа "Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 0
427 04 11 7950000 815 200 РАСХОДЫ 0
427 04 11 7950000 815 226 Прочие услуги 233030
427 04 11 7950000 815 290 Прочие расходы -233030
427 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 46890
427 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 46890
427 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 46890
427 05 04 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 46890
427 05 04 0010000 327 200 РАСХОДЫ 46890
427 05 04 0010000 327 211 Заработная плата 37160
427 05 04 0010000 327 213 Начисления на оплату труда 9730
427 10 Социальная политика 348135
427 10 01 Пенсионное обеспечение 348135
427 10 01 4900000 Пенсии 348135
427 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 348135
427 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 348135
427 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 348135
428 Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" 3074300
428 01 Общегосударственные вопросы 3074300
428 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3074300
428 01 07 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 319200
428 01 07 0010000 005 Центральный аппарат 201100
428 01 07 0010000 005 200 РАСХОДЫ 201100
428 01 07 0010000 005 211 Заработная плата 162100
428 01 07 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 39000
428 01 07 0010000 092 Члены избирательной комиссии муниципального образования 118100
428 01 07 0010000 092 200 РАСХОДЫ 118100
428 01 07 0010000 092 211 Заработная плата 109100
428 01 07 0010000 092 213 Начисления на оплату труда 9000
428 01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов 2755100
428 01 07 0200000 098 Проведение выборов Главы муниципального образования 2755100
428 01 07 0200000 098 200 РАСХОДЫ 2755100
428 01 07 0200000 098 290 Прочие расходы 2755100
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 5435601
429 01 Общегосударственные вопросы 5367133
429 01 15 Другие общегосударственные вопросы 5367133
429 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4400000
429 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 4400000
429 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 4350000
429 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 3486500
429 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 818833
429 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги -50000
429 01 15 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 94667
429 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50000
429 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 50000
429 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 967133
429 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 967133
429 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 967133
429 01 15 0920000 999 221 Услуги связи 14063
429 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 52620
429 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 900450
429 04 Национальная экономика 0
429 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 0
429 04 11 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства -1940000
429 04 11 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий -1940000
429 04 11 3380000 405 200 РАСХОДЫ -1940000
429 04 11 3380000 405 226 Прочие услуги -1940000
429 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 1940000
429 04 11 3400000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1940000
429 04 11 3400000 406 200 РАСХОДЫ 1940000
429 04 11 3400000 406 226 Прочие услуги 1940000
429 10 Социальная политика 68468
429 10 01 Пенсионное обеспечение 68468
429 10 01 4900000 Пенсии 68468
429 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 68468
429 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 68468
429 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 68468
430 Управление по работе с населением на территориях 5273174
430 01 Общегосударственные вопросы 5265000
430 01 15 Другие общегосударственные вопросы 5265000
430 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 5300000
430 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 5300000
430 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 5300000
430 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 4169500
430 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1130500
430 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением -35000
430 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -35000
430 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ -35000
430 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы -35000
430 08 Культура, кинематография и средства массовой информации -15000
430 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации -15000
430 08 06 7950000 Целевые программы муниципальных образований -15000
430 08 06 7950000 822 ** Городская целевая Программа на 2007 год "Город рядом" -15000
430 08 06 7950000 822 200 РАСХОДЫ -15000
430 08 06 7950000 822 290 Прочие расходы -15000
430 10 Социальная политика 23174
430 10 01 Пенсионное обеспечение 23174
430 10 01 4900000 Пенсии 23174
430 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 23174
430 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 23174
430 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 23174
431 Управление записи актов гражданского состояния города Калуги -487394
431 01 Общегосударственные вопросы -487394
431 01 15 Другие общегосударственные вопросы -487394
431 01 15 5190000 Фонд компенсаций -487394
431 01 15 5190000 608 Государственная регистрация актов гражданского состояния -487394
431 01 15 5190000 608 200 РАСХОДЫ -507394
431 01 15 5190000 608 211 Заработная плата 1202899
431 01 15 5190000 608 213 Начисления на оплату труда 315114
431 01 15 5190000 608 221 Услуги связи 27800
431 01 15 5190000 608 225 Услуги по содержанию имущества -2086207
431 01 15 5190000 608 226 Прочие услуги 33000
431 01 15 5190000 608 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20000
431 01 15 5190000 608 310 Увеличение стоимости основных средств 20000
431 01 15 5190000 608 340 Увеличение стоимости материальных запасов -1
439 Управление финансов города Калуги 41597310
439 01 Общегосударственные вопросы 37169310
439 01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 5000000
439 01 12 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 5000000
439 01 12 0650000 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 5000000
439 01 12 0650000 152 200 РАСХОДЫ 5000000
439 01 12 0650000 152 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 5000000
439 01 15 Другие общегосударственные вопросы 32169310
439 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 6016700
439 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 6016700
439 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 5066700
439 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 3522900
439 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 30000
439 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 923800
439 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 100000
439 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 50000
439 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 20000
439 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 200000
439 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 200000
439 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 20000
439 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 950000
439 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 450000
439 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 500000
439 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 26152610
439 01 15 0920000 216 Выполнение других обязательств государства 11846644
439 01 15 0920000 216 200 РАСХОДЫ 11846644
439 01 15 0920000 216 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 11846644
439 01 15 0920000 810 * Средства на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы и аттестованным сотрудникам 2910261
439 01 15 0920000 810 200 РАСХОДЫ 2910261
439 01 15 0920000 810 290 Прочие расходы 2910261
439 01 15 0920000 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 4000000
439 01 15 0920000 811 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4000000
439 01 15 0920000 811 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 4000000
439 01 15 0920000 813 ** Муниципальные социальные гранты 160000
439 01 15 0920000 813 200 РАСХОДЫ 160000
439 01 15 0920000 813 290 Прочие расходы 160000
439 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 7235704
439 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 7235704
439 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 7235704
439 11 Межбюджетные трансферты 4428000
439 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 4428000
439 11 01 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4428000
439 11 01 5200000 522 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 4428000
439 11 01 5200000 522 200 РАСХОДЫ 4428000
439 11 01 5200000 522 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4428000
536 Управление здравоохранения города Калуги 35007067
536 09 Здравоохранение и спорт 35007067
536 09 01 Здравоохранение 33867767
536 09 01 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 2043400
536 09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2058400
536 09 01 4690000 327 200 РАСХОДЫ 633400
536 09 01 4690000 327 211 Заработная плата 363200
536 09 01 4690000 327 213 Начисления на оплату труда 95200
536 09 01 4690000 327 226 Прочие услуги 175000
536 09 01 4690000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1425000
536 09 01 4690000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1425000
536 09 01 4690000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -15000
536 09 01 4690000 999 200 РАСХОДЫ -15000
536 09 01 4690000 999 221 Услуги связи -15000
536 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1122056
536 09 01 4700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 180000
536 09 01 4700000 184 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 180000
536 09 01 4700000 184 310 Увеличение стоимости основных средств 180000
536 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -5757944
536 09 01 4700000 327 200 РАСХОДЫ -586557
536 09 01 4700000 327 211 Заработная плата -427574
536 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату труда -112076
536 09 01 4700000 327 221 Услуги связи 13000
536 09 01 4700000 327 223 Коммунальные услуги -355096
536 09 01 4700000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом -371500
536 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию имущества 577789
536 09 01 4700000 327 226 Прочие услуги 506400
536 09 01 4700000 327 290 Прочие расходы -417500
536 09 01 4700000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -5171387
536 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 153613
536 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -5325000
536 09 01 4700000 456 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 6700000
536 09 01 4700000 456 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6700000
536 09 01 4700000 456 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6700000
536 09 01 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 26847
536 09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 26847
536 09 01 4710000 327 200 РАСХОДЫ -106381
536 09 01 4710000 327 211 Заработная плата -195758
536 09 01 4710000 327 213 Начисления на оплату труда -51558
536 09 01 4710000 327 221 Услуги связи -100
536 09 01 4710000 327 222 Транспортные услуги 30000
536 09 01 4710000 327 223 Коммунальные услуги -104598
536 09 01 4710000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом -483733
536 09 01 4710000 327 225 Услуги по содержанию имущества -20431
536 09 01 4710000 327 226 Прочие услуги 703247
536 09 01 4710000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 10700
536 09 01 4710000 327 290 Прочие расходы 5850
536 09 01 4710000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 133228
536 09 01 4710000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 745591
536 09 01 4710000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -612363
536 09 01 4760000 Родильные дома 90900
536 09 01 4760000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 90900
536 09 01 4760000 327 200 РАСХОДЫ 103300
536 09 01 4760000 327 211 Заработная плата 80000
536 09 01 4760000 327 213 Начисления на оплату труда 20900
536 09 01 4760000 327 221 Услуги связи -10000
536 09 01 4760000 327 226 Прочие услуги 12400
536 09 01 4760000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -12400
536 09 01 4760000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -12400
536 09 01 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 7931200
536 09 01 4770000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7931200
536 09 01 4770000 327 200 РАСХОДЫ 6931200
536 09 01 4770000 327 211 Заработная плата 5492300
536 09 01 4770000 327 213 Начисления на оплату труда 1438900
536 09 01 4770000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1000000
536 09 01 4770000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1000000
536 09 01 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 49500
536 09 01 4780000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 49500
536 09 01 4780000 327 200 РАСХОДЫ -134200
536 09 01 4780000 327 211 Заработная плата 53400
536 09 01 4780000 327 213 Начисления на оплату труда 13800
536 09 01 4780000 327 221 Услуги связи -7000
536 09 01 4780000 327 225 Услуги по содержанию имущества 84700
536 09 01 4780000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -10700
536 09 01 4780000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -84700
536 09 01 4780000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -50100
536 09 01 4780000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -34600
536 09 01 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 226428
536 09 01 4810000 459 Борьба с эпидемиями 226428
536 09 01 4810000 459 200 РАСХОДЫ 226428
536 09 01 4810000 459 290 Прочие расходы 226428
536 09 01 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 7000000
536 09 01 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма -202900
536 09 01 4850000 455 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -202900
536 09 01 4850000 455 340 Увеличение стоимости материальных запасов -202900
536 09 01 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 7202900
536 09 01 4850000 457 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 7202900
536 09 01 4850000 457 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7202900
536 09 01 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3592026
536 09 01 5200000 624 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 3592026
536 09 01 5200000 624 200 РАСХОДЫ 3592026
536 09 01 5200000 624 211 Заработная плата 2850170
536 09 01 5200000 624 213 Начисления на оплату труда 741856
536 09 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 11785408
536 09 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 393448
536 09 01 9000000 327 211 Заработная плата 211694
536 09 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 55420
536 09 01 9000000 327 221 Услуги связи -5000
536 09 01 9000000 327 222 Транспортные услуги -49200
536 09 01 9000000 327 223 Коммунальные услуги -41842
536 09 01 9000000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 1200
536 09 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества -131569
536 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 352694
536 09 01 9000000 327 290 Прочие расходы 50
536 09 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -393448
536 09 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -252233
536 09 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -141215
536 09 01 9000000 786 Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 415806
536 09 01 9000000 786 200 РАСХОДЫ 415806
536 09 01 9000000 786 211 Заработная плата 329658
536 09 01 9000000 786 213 Начисления на оплату труда 86148
536 09 01 9000000 796 Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 1751836
536 09 01 9000000 796 200 РАСХОДЫ 1572663
536 09 01 9000000 796 211 Заработная плата 1015723
536 09 01 9000000 796 213 Начисления на оплату труда 266200
536 09 01 9000000 796 221 Услуги связи 21000
536 09 01 9000000 796 225 Услуги по содержанию имущества 200000
536 09 01 9000000 796 226 Прочие услуги 66740
536 09 01 9000000 796 290 Прочие расходы 3000
536 09 01 9000000 796 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 179173
536 09 01 9000000 796 310 Увеличение стоимости основных средств 20000
536 09 01 9000000 796 340 Увеличение стоимости материальных запасов 159173
536 09 01 9000000 826 Оплата услуг учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и (или) родов 9617767
536 09 01 9000000 826 200 РАСХОДЫ 4699881
536 09 01 9000000 826 211 Заработная плата 3701166
536 09 01 9000000 826 213 Начисления на оплату труда 998715
536 09 01 9000000 826 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 4917886
536 09 01 9000000 826 310 Увеличение стоимости основных средств 2263000
536 09 01 9000000 826 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2654886
536 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 1139300
536 09 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1139300
536 09 04 0010000 005 Центральный аппарат 1139300
536 09 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 1079300
536 09 04 0010000 005 211 Заработная плата 856600
536 09 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 225900
536 09 04 0010000 005 221 Услуги связи 15000
536 09 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 24000
536 09 04 0010000 005 226 Прочие услуги -89000
536 09 04 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 41800
536 09 04 0010000 005 290 Прочие расходы 5000
536 09 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 60000
536 09 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 50000
536 09 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10000
537 Управление культуры и спорта города Калуги 13398953
537 07 Образование 7864968
537 07 02 Общее образование 7812359
537 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 7812359
537 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7812359
537 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 7790369
537 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 6070760
537 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 1663409
537 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 10600
537 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 25000
537 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом -295000
537 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества -88900
537 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 373300
537 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 31200
537 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 21990
537 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 21990
537 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
537 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 63684
537 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 11367
537 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 40000
537 07 02 9000000 327 223 Коммунальные услуги -74757
537 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 39704
537 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 41943
537 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 5427
537 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -63684
537 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -28800
537 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -34884
537 07 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 0
537 07 02 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 07 02 9010000 327 200 РАСХОДЫ -40000
537 07 02 9010000 327 226 Прочие услуги -40000
537 07 02 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40000
537 07 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 40000
537 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 52609
537 07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей -21990
537 07 07 4320000 452 Оздоровление детей -21990
537 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ -21990
537 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги -21990
537 07 07 7950000 Целевые программы муниципальных образований 74599
537 07 07 7950000 805 ** Городская целевая Программа "Социальная поддержка молодежи г. Калуги на рынке труда на 2005-2007 гг." 74599
537 07 07 7950000 805 200 РАСХОДЫ 74599
537 07 07 7950000 805 226 Прочие услуги 74599
537 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 3894479
537 08 01 Культура 2366479
537 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 734105
537 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734105
537 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 734105
537 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 599870
537 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 134235
537 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию имущества -60110
537 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 60110
537 08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 0
537 08 01 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
537 08 01 4410000 327 200 РАСХОДЫ -12000
537 08 01 4410000 327 225 Услуги по содержанию имущества -32000
537 08 01 4410000 327 226 Прочие услуги 20000
537 08 01 4410000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12000
537 08 01 4410000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 12000
537 08 01 4420000 Библиотеки 630210
537 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 630210
537 08 01 4420000 327 200 РАСХОДЫ 483594
537 08 01 4420000 327 211 Заработная плата 578210
537 08 01 4420000 327 213 Начисления на оплату труда 52000
537 08 01 4420000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом -146616
537 08 01 4420000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 146616
537 08 01 4420000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 146616
537 08 01 4430000 Театры, цирки, ТВ, концертные и другие организации исполнительских искусств -5131856
537 08 01 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -5131856
537 08 01 4430000 327 200 РАСХОДЫ -4190396
537 08 01 4430000 327 211 Заработная плата -2532323
537 08 01 4430000 327 213 Начисления на оплату труда -734733
537 08 01 4430000 327 221 Услуги связи -22100
537 08 01 4430000 327 222 Транспортные услуги -48000
537 08 01 4430000 327 223 Коммунальные услуги -348610
537 08 01 4430000 327 225 Услуги по содержанию имущества -160500
537 08 01 4430000 327 226 Прочие услуги -294130
537 08 01 4430000 327 290 Прочие расходы -50000
537 08 01 4430000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -941460
537 08 01 4430000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -861460
537 08 01 4430000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -80000
537 08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 6730835
537 08 01 4500000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 70051
537 08 01 4500000 184 200 РАСХОДЫ 70051
537 08 01 4500000 184 226 Прочие услуги 25000
537 08 01 4500000 184 290 Прочие расходы 45051
537 08 01 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 6660784
537 08 01 4500000 453 200 РАСХОДЫ 8133984
537 08 01 4500000 453 212 Прочие выплаты 1800
537 08 01 4500000 453 222 Транспортные услуги 117151
537 08 01 4500000 453 224 Арендная плата за пользование имуществом 2000000
537 08 01 4500000 453 226 Прочие услуги -257651
537 08 01 4500000 453 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 6060784
537 08 01 4500000 453 290 Прочие расходы 211900
537 08 01 4500000 453 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -1473200
537 08 01 4500000 453 310 Увеличение стоимости основных средств -1473200
537 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -596815
537 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -596815
537 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ -502715
537 08 01 9000000 327 211 Заработная плата -330330
537 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда -86537
537 08 01 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества -24728
537 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги -61120
537 08 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -94100
537 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -94100
537 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1528000
537 08 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1528000
537 08 06 0010000 005 Центральный аппарат 1528000
537 08 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 1528000
537 08 06 0010000 005 211 Заработная плата 1175159
537 08 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 309720
537 08 06 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 43121
537 09 Здравоохранение и спорт 1526106
537 09 02 Спорт и физическая культура 1526106
537 09 02 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) -1070856
537 09 02 4820000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -1070856
537 09 02 4820000 327 200 РАСХОДЫ -755845
537 09 02 4820000 327 211 Заработная плата -191780
537 09 02 4820000 327 213 Начисления на оплату труда -59398
537 09 02 4820000 327 221 Услуги связи -2958
537 09 02 4820000 327 222 Транспортные услуги -10000
537 09 02 4820000 327 223 Коммунальные услуги -16098
537 09 02 4820000 327 225 Услуги по содержанию имущества -323661
537 09 02 4820000 327 226 Прочие услуги -18951
537 09 02 4820000 327 290 Прочие расходы -132999
537 09 02 4820000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -315011
537 09 02 4820000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -270000
537 09 02 4820000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -45011
537 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1596962
537 09 02 5120000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 30000
537 09 02 5120000 184 200 РАСХОДЫ 30000
537 09 02 5120000 184 290 Прочие расходы 30000
537 09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1566962
537 09 02 5120000 455 200 РАСХОДЫ 1566962
537 09 02 5120000 455 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1566962
537 09 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 1000000
537 09 02 9010000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1000000
537 09 02 9010000 455 200 РАСХОДЫ 1000000
537 09 02 9010000 455 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1000000
537 10 Социальная политика 113400
537 10 01 Пенсионное обеспечение 113400
537 10 01 4900000 Пенсии 113400
537 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 113400
537 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 113400
537 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 113400
538 Управление образования города Калуги 30525142
538 07 Образование 26771107
538 07 01 Дошкольное образование 16081920
538 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 16158283
538 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16158283
538 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 16583114
538 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 10316200
538 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 31000
538 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату 3530900
538 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 9000
538 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги -5000
538 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 24822
538 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 509283
538 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 2137000
538 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 29909
538 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -424831
538 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 47428
538 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -472259
538 07 01 7950000 Целевые программы муниципальных -76363
538 07 01 7950000 808 ** Программа "Безопасность образовательных учреждений г. Калуги на 2006-2010 годы" -76363
538 07 01 7950000 808 200 РАСХОДЫ -76363
538 07 01 7950000 808 225 Услуги по содержанию имущества -76363
538 07 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 0
538 07 01 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
538 07 01 9010000 327 200 РАСХОДЫ -100000
538 07 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества -100000
538 07 01 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100000
538 07 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 100000
538 07 02 Общее образование 1163964
538 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние -10702488
538 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -10702488
538 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ -10727384
538 07 02 4210000 327 211 Заработная плата -8650800
538 07 02 4210000 327 213 Начисления на оплату труда -2263300
538 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 8000
538 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 285000
538 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги -463212
538 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 372764
538 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги -168729
538 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 10100
538 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 142793
538 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 24896
538 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 68755
538 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -43859
538 07 02 4220000 Школы-интернаты -169636
538 07 02 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -169636
538 07 02 4220000 327 200 РАСХОДЫ -220500
538 07 02 4220000 327 211 Заработная плата -222300
538 07 02 4220000 327 213 Начисления на оплату труда -58200
538 07 02 4220000 327 225 Услуги по содержанию имущества 60000
538 07 02 4220000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50864
538 07 02 4220000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 20000
538 07 02 4220000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30864
538 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1120191
538 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1120191
538 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 1165220
538 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 1000000
538 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 262000
538 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 2000
538 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества -106780
538 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 40000
538 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы -32000
538 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -45029
538 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -323330
538 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 278301
538 07 02 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 6702445
538 07 02 5200000 623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 6702445
538 07 02 5200000 623 200 РАСХОДЫ 6702445
538 07 02 5200000 623 211 Заработная плата 5302200
538 07 02 5200000 623 213 Начисления на оплату труда 1400245
538 07 02 5220000 Региональные целевые программы 405000
538 07 02 5220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 260000
538 07 02 5220000 327 200 РАСХОДЫ 260000
538 07 02 5220000 327 226 Прочие услуги 260000
538 07 02 5220000 422 Материальное обеспечение приемной семьи 145000
538 07 02 5220000 422 200 РАСХОДЫ 145000
538 07 02 5220000 422 262 Пособия по социальной помощи населению 145000
538 07 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 92891
538 07 02 7950000 808 ** Программа "Безопасность образовательных учреждений г. Калуги на 2006-2010 годы" 92891
538 07 02 7950000 808 200 РАСХОДЫ 92891
538 07 02 7950000 808 225 Услуги по содержанию имущества 157891
538 07 02 7950000 808 226 Прочие услуги -65000
538 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 3615561
538 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3615561
538 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 1963708
538 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 336818
538 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 13000
538 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 89177
538 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 1000
538 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 26013
538 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1373560
538 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 120140
538 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 4000
538 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1651853
538 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 848209
538 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 803644
538 07 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 100000
538 07 02 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 100000
538 07 02 9010000 327 200 РАСХОДЫ 293100
538 07 02 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 293100
538 07 02 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -193100
538 07 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -193100
538 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей -184323
538 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 100037
538 07 07 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 120400
538 07 07 4310000 327 200 РАСХОДЫ 120400
538 07 07 4310000 327 211 Заработная плата 95400
538 07 07 4310000 327 213 Начисления на оплату труда 25000
538 07 07 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи -20363
538 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ -26363
538 07 07 4310000 447 224 Арендная плата за пользование имуществом 72800
538 07 07 4310000 447 226 Прочие услуги 23700
538 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы -122863
538 07 07 4310000 447 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6000
538 07 07 4310000 447 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6000
538 07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей -209761
538 07 07 4320000 452 Оздоровление детей -209761
538 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ -209761
538 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги -209761
538 07 07 7950000 Целевые программы муниципальных образований -74599
538 07 07 7950000 805 ** Городская целевая Программа "Социальная поддержка молодежи г. Калуги на рынке труда на 2005-2007 гг." -74599
538 07 07 7950000 805 200 РАСХОДЫ -74599
538 07 07 7950000 805 226 Прочие услуги -74599
538 07 07 7950000 900 ** Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы 0
538 07 07 7950000 900 200 РАСХОДЫ -3300
538 07 07 7950000 900 222 Транспортные услуги 2000
538 07 07 7950000 900 226 Прочие услуги 26700
538 07 07 7950000 900 290 Прочие расходы -32000
538 07 07 7950000 900 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3300
538 07 07 7950000 900 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3300
538 07 09 Другие вопросы в области образования 9709546
538 07 09 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3124296
538 07 09 0010000 005 Центральный аппарат 3124296
538 07 09 0010000 005 200 РАСХОДЫ 3124296
538 07 09 0010000 005 211 Заработная плата 2506326
538 07 09 0010000 005 212 Прочие выплаты 4563
538 07 09 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 645100
538 07 09 0010000 005 222 Транспортные услуги 14500
538 07 09 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества -96067
538 07 09 0010000 005 226 Прочие услуги 1300
538 07 09 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 48574
538 07 09 4350000 Учреждения обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 102500
538 07 09 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 102500
538 07 09 4350000 327 200 РАСХОДЫ 102500
538 07 09 4350000 327 211 Заработная плата 81200
538 07 09 4350000 327 213 Начисления на оплату труда 21300
538 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 254550
538 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 254550
538 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ 289010
538 07 09 4360000 447 222 Транспортные услуги 2750
538 07 09 4360000 447 224 Арендная плата за пользование имуществом 46000
538 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 175600
538 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 64660
538 07 09 4360000 447 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -34460
538 07 09 4360000 447 340 Увеличение стоимости материальных запасов -34460
538 07 09 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 6078200
538 07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6078200
538 07 09 4520000 327 200 РАСХОДЫ 6080200
538 07 09 4520000 327 211 Заработная плата 4812400
538 07 09 4520000 327 213 Начисления на оплату труда 1265800
538 07 09 4520000 327 290 Прочие расходы 2000
538 07 09 4520000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -2000
538 07 09 4520000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -2000
538 07 09 7950000 Целевые программы муниципальных образований 150000
538 07 09 7950000 808 ** Программа "Безопасность образовательных учреждений г. Калуги на 2006-2010 годы" 348000
538 07 09 7950000 808 200 РАСХОДЫ 348000
538 07 09 7950000 808 225 Услуги по содержанию имущества 348000
538 07 09 7950000 818 ** Городская целевая Программа "Воспитание юного калужанина на 2007-2009 годы" -198000
538 07 09 7950000 818 200 РАСХОДЫ -277925
538 07 09 7950000 818 222 Транспортные услуги 31000
538 07 09 7950000 818 226 Прочие услуги 128344
538 07 09 7950000 818 290 Прочие расходы -437269
538 07 09 7950000 818 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 79925
538 07 09 7950000 818 310 Увеличение стоимости основных средств 12000
538 07 09 7950000 818 340 Увеличение стоимости материальных запасов 67925
538 10 Социальная политика 3754036
538 10 01 Пенсионное обеспечение 111656
538 10 01 4900000 Пенсии 111656
538 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 111656
538 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 111656
538 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 111656
538 10 03 Социальное обеспечение населения 2882379
538 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 46000
538 10 03 5050000 483 Оказание социальной помощи 46000
538 10 03 5050000 483 200 РАСХОДЫ 46000
538 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 46000
538 10 03 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2836379
538 10 03 5200000 421 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2836379
538 10 03 5200000 421 200 РАСХОДЫ 2836379
538 10 03 5200000 421 262 Пособия по социальной помощи населению 2836379
538 10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 760000
538 10 04 5190000 Фонд компенсаций 760000
538 10 04 5190000 424 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 760000
538 10 04 5190000 424 200 РАСХОДЫ 760000
538 10 04 5190000 424 262 Пособия по социальной помощи населению 760000
539 Управление городского хозяйства города Калуги 86414180
539 01 Общегосударственные вопросы 506334
539 01 15 Другие общегосударственные вопросы 506334
539 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 506334
539 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 506334
539 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 158834
539 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 55416
539 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 103418
539 01 15 0920000 999 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 347500
539 01 15 0920000 999 310 Увеличение стоимости основных средств 347500
539 04 Национальная экономика -2576748
539 04 08 Транспорт -2581048
539 04 08 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды -2421048
539 04 08 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения -2421048
539 04 08 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -2421048
539 04 08 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств -2421048
539 04 08 3170000 Другие виды транспорта -160000
539 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта -160000
539 04 08 3170000 366 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -160000
539 04 08 3170000 366 310 Увеличение стоимости основных средств -160000
539 04 09 Связь и информатика 4300
539 04 09 3300000 Информационные технологии и связь 4300
539 04 09 3300000 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 4300
539 04 09 3300000 382 200 РАСХОДЫ 4300
539 04 09 3300000 382 224 Арендная плата за пользование имуществом 300
539 04 09 3300000 382 290 Прочие расходы 4000
539 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 88258390
539 05 01 Жилищное хозяйство 72086057
539 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 72084057
539 05 01 3500000 197 Субсидии 1107052
539 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 1107052
539 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1107052
539 05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства -399995
539 05 01 3500000 410 200 РАСХОДЫ -399995
539 05 01 3500000 410 225 Услуги по содержанию имущества -399995
539 05 01 3500000 688 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 71377000
539 05 01 3500000 688 200 РАСХОДЫ 71377000
539 05 01 3500000 688 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 65377000
539 05 01 3500000 688 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 6000000
539 05 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2000
539 05 01 7950000 822 ** Городская целевая Программа на 2007 год "Город рядом" 2000
539 05 01 7950000 822 200 РАСХОДЫ 2000
539 05 01 7950000 822 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -17956000
539 05 01 7950000 822 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 17958000
539 05 02 Коммунальное хозяйство 9727169
539 05 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 133332
539 05 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 133332
539 05 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 133332
539 05 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 133332
539 05 02 3150000 Дорожное хозяйство 260000000
539 05 02 3150000 685 Развитие улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) 260000000
539 05 02 3150000 685 200 РАСХОДЫ 260000000
539 05 02 3150000 685 225 Услуги по содержанию имущества 260000000
539 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 95420018
539 05 02 3510000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 2623572
539 05 02 3510000 184 200 РАСХОДЫ 2623572
539 05 02 3510000 184 225 Услуги по содержанию имущества 2623572
539 05 02 3510000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства -3134084
539 05 02 3510000 411 200 РАСХОДЫ -3134084
539 05 02 3510000 411 225 Услуги по содержанию имущества -3134084
539 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских, сельских поселений 95930530
539 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 95930530
539 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 95930530
539 05 02 5150000 Фонд софинансирования социальных расходов -344004315
539 05 02 5150000 412 Мероприятия по благоустройству городских, сельских поселений -349850994
539 05 02 5150000 412 200 РАСХОДЫ -349850994
539 05 02 5150000 412 225 Услуги по содержанию имущества -349850994
539 05 02 5150000 827 ** Городская целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2007 год" 5846679
539 05 02 5150000 827 200 РАСХОДЫ 5846679
539 05 02 5150000 827 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 5846679
539 05 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований -1821866
539 05 02 7950000 821 ** Целевая Программа "Социальное развитие сельских населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" до 2010 г." -600000
539 05 02 7950000 821 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -600000
539 05 02 7950000 821 310 Увеличение стоимости основных средств -600000
539 05 02 7950000 902 Городская целевая программа "Развитие инвестиционной привлекательности и инженерной инфраструктуры земельных участков на территории муниципального образования "Город Калуга", предназначенных для реализации инвестиционных проектов в 2007-2010 годах" -1221866
539 05 02 7950000 902 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -1221866
539 05 02 7950000 902 310 Увеличение стоимости основных средств -1221866
539 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6445164
539 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 6445164
539 05 04 0010000 005 Центральный аппарат 6445164
539 05 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 6445164
539 05 04 0010000 005 211 Заработная плата 5052306
539 05 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1192704
539 05 04 0010000 005 221 Услуги связи 15400
539 05 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 1640
539 05 04 0010000 005 226 Прочие услуги -1640
539 05 04 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 184754
539 06 Охрана окружающей среды -180
539 06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания -180
539 06 02 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования -180
539 06 02 4100000 443 Природоохранные мероприятия -180
539 06 02 4100000 443 200 РАСХОДЫ -180
539 06 02 4100000 443 226 Прочие услуги -180
539 07 Образование -9504
539 07 01 Дошкольное образование -7682
539 07 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды -7682
539 07 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения -7682
539 07 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -7682
539 07 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств -7682
539 07 02 Общее образование -1822
539 07 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды -1822
539 07 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения -1822
539 07 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -1822
539 07 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств -1822
539 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 240000
539 08 01 Культура 240000
539 08 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 240000
539 08 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 240000
539 08 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 240000
539 08 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 240000
539 09 Здравоохранение и спорт -50459
539 09 02 Спорт и физическая культура -50459
539 09 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды -50459
539 09 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения -50459
539 09 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -50459
539 09 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств -50459
539 10 Социальная политика 46347
539 10 01 Пенсионное обеспечение 46347
539 10 01 4900000 Пенсии 46347
539 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 46347
539 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 46347
539 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 46347
540 Управление социальной защиты 33431526
540 01 Общегосударственные вопросы 200000
540 01 15 Другие общегосударственные вопросы 200000
540 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 200000
540 01 15 0920000 813 ** Муниципальные социальные гранты 200000
540 01 15 0920000 813 200 РАСХОДЫ 59374
540 01 15 0920000 813 225 Услуги по содержанию имущества 59374
540 01 15 0920000 813 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 140626
540 01 15 0920000 813 310 Увеличение стоимости основных средств 106826
540 01 15 0920000 813 340 Увеличение стоимости материальных запасов 33800
540 07 Образование -321415
540 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей -321415
540 07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей -321415
540 07 07 4320000 452 Оздоровление детей -321415
540 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ -349325
540 07 07 4320000 452 222 Транспортные услуги 19000
540 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 111592
540 07 07 4320000 452 262 Пособия по социальной помощи населению -491415
540 07 07 4320000 452 290 Прочие расходы 11498
540 07 07 4320000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 27910
540 07 07 4320000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов 27910
540 10 Социальная политика 33552941
540 10 01 Пенсионное обеспечение 4300000
540 10 01 4900000 Пенсии 4300000
540 10 01 4900000 714 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 4300000
540 10 01 4900000 714 200 РАСХОДЫ 4300000
540 10 01 4900000 714 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 4300000
540 10 02 Социальное обслуживание населения 7964460
540 10 02 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 7754700
540 10 02 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7754700
540 10 02 5060000 327 200 РАСХОДЫ 7000700
540 10 02 5060000 327 211 Заработная плата 1042300
540 10 02 5060000 327 213 Начисления на оплату труда 605900
540 10 02 5060000 327 222 Транспортные услуги 14000
540 10 02 5060000 327 223 Коммунальные услуги -81000
540 10 02 5060000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 172000
540 10 02 5060000 327 225 Услуги по содержанию имущества 5078000
540 10 02 5060000 327 226 Прочие услуги 168500
540 10 02 5060000 327 290 Прочие расходы 1000
540 10 02 5060000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 754000
540 10 02 5060000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 162000
540 10 02 5060000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 592000
540 10 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 209760
540 10 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 209760
540 10 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 166500
540 10 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества 50000
540 10 02 9000000 327 226 Прочие услуги 100000
540 10 02 9000000 327 290 Прочие расходы 16500
540 10 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 43260
540 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 28700
540 10 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 14560
540 10 03 Социальное обеспечение населения 18138481
540 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 4321415
540 10 03 5050000 483 Оказание социальной помощи 321415
540 10 03 5050000 483 200 РАСХОДЫ 321415
540 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 321415
540 10 03 5050000 572 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4000000
540 10 03 5050000 572 200 РАСХОДЫ 4000000
540 10 03 5050000 572 262 Пособия по социальной помощи населению 4000000
540 10 03 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 0
540 10 03 5140000 482 Мероприятия в области социальной политики 0
540 10 03 5140000 482 200 РАСХОДЫ -1600
540 10 03 5140000 482 222 Транспортные услуги 7670
540 10 03 5140000 482 226 Прочие услуги 1000
540 10 03 5140000 482 290 Прочие расходы -10270
540 10 03 5140000 482 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1600
540 10 03 5140000 482 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1600
540 10 03 5170000 Дотации и субвенции 13817066
540 10 03 5170000 467 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения 1032818
540 10 03 5170000 467 200 РАСХОДЫ 1032818
540 10 03 5170000 467 262 Пособия по социальной помощи населению 1032818
540 10 03 5170000 616 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 12784248
540 10 03 5170000 616 200 РАСХОДЫ 12784248
540 10 03 5170000 616 262 Пособия по социальной помощи населению 12784248
540 10 03 7950000 Целевые программы муниципальных образований 0
540 10 03 7950000 825 ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" 0
540 10 03 7950000 825 200 РАСХОДЫ 5500
540 10 03 7950000 825 226 Прочие услуги 6831
540 10 03 7950000 825 290 Прочие расходы -1331
540 10 03 7950000 825 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -5500
540 10 03 7950000 825 340 Увеличение стоимости материальных запасов -5500
540 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 3150000
540 10 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3150000
540 10 06 0010000 005 Центральный аппарат 3150000
540 10 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 3090000
540 10 06 0010000 005 211 Заработная плата 2300000
540 10 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 850000
540 10 06 0010000 005 223 Коммунальные услуги -40000
540 10 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества -75000
540 10 06 0010000 005 226 Прочие услуги 61000
540 10 06 0010000 005 290 Прочие расходы -6000
540 10 06 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 60000
540 10 06 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 60000
542 Отдел по организации защиты населения 1267724
542 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1267724
542 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 1267724
542 03 09 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 688300
542 03 09 0010000 005 Центральный аппарат 688300
542 03 09 0010000 005 200 РАСХОДЫ 688300
542 03 09 0010000 005 211 Заработная плата 500256
542 03 09 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 142900
542 03 09 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 45144
542 03 09 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0
542 03 09 2180000 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0
542 03 09 2180000 260 200 РАСХОДЫ -213895
542 03 09 2180000 260 290 Прочие расходы -213895
542 03 09 2180000 260 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 213895
542 03 09 2180000 260 310 Увеличение стоимости основных средств 213895
542 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 0
542 03 09 2190000 261 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0
542 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ -99000
542 03 09 2190000 261 290 Прочие расходы -99000
542 03 09 2190000 261 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 99000
542 03 09 2190000 261 340 Увеличение стоимости материальных запасов 99000
542 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 579424
542 03 09 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 579424
542 03 09 3020000 327 200 РАСХОДЫ 572905
542 03 09 3020000 327 211 Заработная плата 481124
542 03 09 3020000 327 212 Прочие выплаты -6519
542 03 09 3020000 327 213 Начисления на оплату труда 98300
542 03 09 3020000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6519
542 03 09 3020000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 6519