Приложение к Постановлению от 23.05.2007 г № 61 Изменение

Расходы бюджета муниципального образования «Город калуга» на 2007 год


Внести изменения:
(в рублях)
Глава Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Поправки, +, -
ВСЕГО 207037455
099 Управление финансов министерства финансов Калужской области по г. Калуге 10878169
099 01 Общегосударственные вопросы 11346510
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы 11346510
099 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 13486510
099 01 15 0920000 216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 22000000
099 01 15 0920000 216 200 РАСХОДЫ 22000000
099 01 15 0920000 216 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 22000000
099 01 15 0920000 811 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам -1000000
099 01 15 0920000 811 600 ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -1000000
099 01 15 0920000 811 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам -1000000
099 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -7513490
099 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ -7513490
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы -7513490
099 01 15 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета -2140000
099 01 15 9010000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -2140000
099 01 15 9010000 999 200 РАСХОДЫ -2140000
099 01 15 9010000 999 290 Прочие расходы -2140000
099 10 Социальная политика -468342
099 10 01 Пенсионное обеспечение -302842
099 10 01 4900000 Пенсии -302842
099 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение -302842
099 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ -302842
099 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления -302842
099 10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство -165500
099 10 04 7950000 Целевые программы муниципальных образований -165500
099 10 04 7950000 825 ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" -165500
099 10 04 7950000 825 200 РАСХОДЫ -165500
099 10 04 7950000 825 290 Прочие расходы -165500
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 8523100
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8503100
188 03 02 Органы внутренних дел 8503100
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) -20000
188 03 02 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности -20000
188 03 02 2020000 253 200 РАСХОДЫ -20000
188 03 02 2020000 253 226 Прочие услуги -20000
188 03 02 5190000 Фонд компенсаций 8511100
188 03 02 5190000 532 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 8511100
188 03 02 5190000 532 200 РАСХОДЫ 8511100
188 03 02 5190000 532 211 Заработная плата 8461310
188 03 02 5190000 532 213 Начисления на оплату труда 49790
188 03 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 12000
188 03 02 7950000 900 * Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы 12000
188 03 02 7950000 900 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12000
188 03 02 7950000 900 310 Увеличение стоимости основных средств 12000
188 07 Образование 20000
188 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 20000
188 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 20000
188 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 20000
188 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ 20000
188 07 05 4290000 450 226 Прочие услуги 20000
420 Городская Дума городского округа "Город Калуга" 1920800
420 01 Общегосударственные вопросы 1920800
420 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 1890800
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1890800
420 01 03 0010000 005 Центральный аппарат -360100
420 01 03 0010000 005 200 РАСХОДЫ 55000
420 01 03 0010000 005 212 Прочие выплаты 5000
420 01 03 0010000 005 222 Транспортные услуги 3000
420 01 03 0010000 005 223 Коммунальные услуги -3000
420 01 03 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 50000
420 01 03 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -415100
420 01 03 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств -475100
420 01 03 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 60000
420 01 03 0010000 026 Председатель представительного органа муниципального образования 90100
420 01 03 0010000 026 200 РАСХОДЫ 90100
420 01 03 0010000 026 212 Прочие выплаты 71500
420 01 03 0010000 026 213 Начисления на оплату труда 18600
420 01 03 0010000 027 Депутаты представительного органа муниципального образования 2160800
420 01 03 0010000 027 200 РАСХОДЫ 2160800
420 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 142900
420 01 03 0010000 027 213 Начисления на оплату труда 37100
420 01 03 0010000 027 226 Прочие услуги 1980800
420 01 15 Другие общегосударственные вопросы 30000
420 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 30000
420 01 15 0920000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -60000
420 01 15 0920000 453 200 РАСХОДЫ -60000
420 01 15 0920000 453 290 Прочие расходы -60000
420 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 90000
420 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 90000
420 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 90000
422 Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Калуга" 123606
422 01 Общегосударственные вопросы 123606
422 01 15 Другие общегосударственные вопросы 123606
422 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 123606
422 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 123606
422 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 123606
422 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 50970
422 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 72636
423 Администрация Городского Головы города Калуги 794192
423 01 Общегосударственные вопросы 1553081
423 01 13 Резервные фонды -517061
423 01 13 0700000 Резервные фонды -517061
423 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -517061
423 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ -517061
423 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы -517061
423 01 15 Другие общегосударственные вопросы 2070142
423 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1290200
423 01 15 0010000 005 Центральный аппарат -5710600
423 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ -3956600
423 01 15 0010000 005 211 Заработная плата -2025400
423 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты -12000
423 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -516400
423 01 15 0010000 005 221 Услуги связи -466400
423 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 21600
423 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги -107000
423 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества -716000
423 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги -160000
423 01 15 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 55000
423 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы -30000
423 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -1754000
423 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 175000
423 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов -1929000
423 01 15 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7000800
423 01 15 0010000 327 200 РАСХОДЫ 4231800
423 01 15 0010000 327 211 Заработная плата 2446400
423 01 15 0010000 327 212 Прочие выплаты 12000
423 01 15 0010000 327 213 Начисления на оплату труда 640400
423 01 15 0010000 327 221 Услуги связи 20000
423 01 15 0010000 327 223 Коммунальные услуги 107000
423 01 15 0010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 786000
423 01 15 0010000 327 226 Прочие услуги 190000
423 01 15 0010000 327 290 Прочие расходы 30000
423 01 15 0010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2769000
423 01 15 0010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 735000
423 01 15 0010000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2034000
423 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 779942
423 01 15 0920000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 398000
423 01 15 0920000 184 200 РАСХОДЫ 398000
423 01 15 0920000 184 290 Прочие расходы 398000
423 01 15 0920000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -370000
423 01 15 0920000 453 200 РАСХОДЫ -370000
423 01 15 0920000 453 226 Прочие услуги -370000
423 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 751942
423 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 751242
423 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 431233
423 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 320010
423 01 15 0920000 999 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 700
423 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости материальных запасов 700
423 07 Образование 20000
423 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 20000
423 07 05 7950000 Целевые программы муниципальных образований 20000
423 07 05 7950000 825 ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" 20000
423 07 05 7950000 825 200 РАСХОДЫ 20000
423 07 05 7950000 825 226 Прочие услуги 20000
423 08 Культура, кинематография и средства массовой информации -939000
423 08 04 Периодическая печать и издательства -939000
423 08 04 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 628000
423 08 04 4570000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 628000
423 08 04 4570000 327 200 РАСХОДЫ 534000
423 08 04 4570000 327 222 Транспортные услуги 20000
423 08 04 4570000 327 225 Услуги по содержанию имущества 30000
423 08 04 4570000 327 226 Прочие услуги 464000
423 08 04 4570000 327 290 Прочие расходы 20000
423 08 04 4570000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 94000
423 08 04 4570000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 20000
423 08 04 4570000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 74000
423 08 04 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -1567000
423 08 04 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -1567000
423 08 04 9000000 327 200 РАСХОДЫ -1567000
423 08 04 9000000 327 226 Прочие услуги -1567000
423 10 Социальная политика 160111
423 10 01 Пенсионное обеспечение 160111
423 10 01 4900000 Пенсии 160111
423 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 160111
423 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 160111
423 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 160111
424 Администрация Ленинского округа г. Калуги 14997
424 01 Общегосударственные вопросы 14997
424 01 15 Другие общегосударственные вопросы 14997
424 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 14997
424 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 14997
424 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 14997
424 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 307
424 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 13710
424 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 980
425 Администрация Московского округа г. Калуги 35536
425 01 Общегосударственные вопросы 35536
425 01 15 Другие общегосударственные вопросы 35536
425 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 35336
425 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 35336
425 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 35336
425 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 35336
425 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 200
425 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 200
425 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 200
425 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 200
427 Управление экономики и финансов города Калуги 1562478
427 01 Общегосударственные вопросы 1062478
427 01 15 Другие общегосударственные вопросы 1062478
427 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 882312
427 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 882312
427 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 727312
427 01 15 0010000 005 211 Заработная плата -80000
427 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -33922
427 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 128000
427 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 38700
427 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 475500
427 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 73190
427 01 15 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 125844
427 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 155000
427 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 155000
427 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 180166
427 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 180166
427 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 180166
427 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 50870
427 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 129296
427 04 Национальная экономика 500000
427 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 500000
427 04 05 7950000 Целевые программы муниципальных образований 500000
427 04 05 7950000 901 ** Городская целевая программа по сохранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" на 2004-2010 годы 500000
427 04 05 7950000 901 200 РАСХОДЫ 500000
427 04 05 7950000 901 226 Прочие услуги 500000
428 Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" 0
428 01 Общегосударственные вопросы 0
428 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов -20000
428 01 07 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -20000
428 01 07 0010000 005 Центральный аппарат -20000
428 01 07 0010000 005 200 РАСХОДЫ -20000
428 01 07 0010000 005 221 Услуги связи -2500
428 01 07 0010000 005 223 Коммунальные услуги 2500
428 01 07 0010000 005 290 Прочие расходы -20000
428 01 07 7950000 820 200 РАСХОДЫ -21185
428 01 07 7950000 820 226 Прочие услуги 360200
428 01 07 7950000 820 290 Прочие расходы -381385
428 01 07 7950000 820 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 21185
428 01 07 7950000 820 340 Увеличение стоимости материальных запасов 21185
428 01 15 Другие общегосударственные вопросы 20000
428 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 20000
428 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 20000
428 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 9200
428 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 9200
428 01 15 0920000 999 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 10800
428 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10800
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 1319557
429 01 Общегосударственные вопросы 1171557
429 01 15 Другие общегосударственные вопросы 1171557
429 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 30000
429 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 30000
429 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 30000
429 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 50000
429 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 30000
429 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 75000
429 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги -125000
429 01 15 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управление государственной муниципальной собственностью 452000
429 01 15 0900000 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 452000
429 01 15 0900000 200 200 РАСХОДЫ 452000
429 01 15 0900000 200 226 Прочие услуги 452000
429 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 689557
429 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 689557
429 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 689557
429 01 15 0920000 999 221 Услуги связи 34185
429 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 585636
429 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 69736
429 04 Национальная экономика 148000
429 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 148000
429 04 11 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства -852000
429 04 11 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий -852000
429 04 11 3380000 405 200 РАСХОДЫ -852000
429 04 11 3380000 405 226 Прочие услуги -852000
429 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 1000000
429 04 11 3400000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1000000
429 04 11 3400000 406 200 РАСХОДЫ 1000000
429 04 11 3400000 406 226 Прочие услуги 1000000
430 Управление по работе с населением на территориях 1626989
430 01 Общегосударственные вопросы 460500
430 01 15 Другие общегосударственные вопросы 460500
430 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1322000
430 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 1322000
430 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ 1072000
430 01 15 0010000 005 211 Заработная плата -410000
430 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 72000
430 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 100000
430 01 15 0010000 005 224 Арендная плата за пользование имуществом -40000
430 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 940000
430 01 15 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 410000
430 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 250000
430 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 190000
430 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 60000
430 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением -961500
430 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -961500
430 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ -1014700
430 01 15 0920000 999 222 Транспортные услуги -7800
430 01 15 0920000 999 224 Арендная плата за пользование имуществом 26900
430 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги -14900
430 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы -1018900
430 01 15 0920000 999 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 53200
430 01 15 0920000 999 340 Увеличение стоимости материальных запасов 53200
430 01 15 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 100000
430 01 15 9000000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 100000
430 01 15 9000000 999 200 РАСХОДЫ 100000
430 01 15 9000000 999 290 Прочие расходы 100000
430 07 Образование -347600
430 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 60000
430 07 05 7950000 Целевые программы муниципальных образований 60000
430 07 05 7950000 825 ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" 60000
430 07 05 7950000 825 200 РАСХОДЫ 60000
430 07 05 7950000 825 226 Прочие услуги 60000
430 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей -407600
430 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью -407600
430 07 07 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи -407600
430 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ -407600
430 07 07 4310000 447 222 Транспортные услуги -3600
430 07 07 4310000 447 224 Арендная плата за пользование имуществом -31500
430 07 07 4310000 447 226 Прочие услуги -242400
430 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы -130100
430 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 1455100
430 08 01 Культура -2467500
430 08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -2367500
430 08 01 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -2367500
430 08 01 4500000 453 200 РАСХОДЫ -2367500
430 08 01 4500000 453 222 Транспортные услуги -147500
430 08 01 4500000 453 224 Арендная плата за пользование имуществом -498900
430 08 01 4500000 453 226 Прочие услуги -1044600
430 08 01 4500000 453 290 Прочие расходы -676500
430 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -100000
430 08 01 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -100000
430 08 01 9000000 453 200 РАСХОДЫ -100000
430 08 01 9000000 453 290 Прочие расходы -100000
430 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 3922600
430 08 06 7950000 Целевые программы муниципальных образований 3922600
430 08 06 7950000 822 ** Городская целевая Программа на 2007 год "Город рядом" 3922600
430 08 06 7950000 822 200 РАСХОДЫ 3456900
430 08 06 7950000 822 222 Транспортные услуги 223400
430 08 06 7950000 822 224 Арендная плата за пользование имуществом 707800
430 08 06 7950000 822 225 Услуги по содержанию имущества 80000
430 08 06 7950000 822 226 Прочие услуги 1368000
430 08 06 7950000 822 290 Прочие расходы 1077700
430 08 06 7950000 822 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 465700
430 08 06 7950000 822 310 Увеличение стоимости основных средств 10000
430 08 06 7950000 822 340 Увеличение стоимости материальных запасов 455700
430 10 Социальная политика 58989
430 10 01 Пенсионное обеспечение 58989
430 10 01 4900000 Пенсии 58989
430 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 58989
430 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 58989
430 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 58989
431 Управление записи актов гражданского состояния города Калуги 0
431 01 Общегосударственные вопросы 0
431 01 15 Другие общегосударственные вопросы 0
431 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -11230694
431 01 15 0010000 005 Центральный аппарат -11230694
431 01 15 0010000 005 200 РАСХОДЫ -10302050
431 01 15 0010000 005 211 Заработная плата -3126835
431 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -819204
431 01 15 0010000 005 221 Услуги связи -24310
431 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги -195000
431 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества -6107600
431 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги -29101
431 01 15 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -928644
431 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств -740057
431 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов -188587
431 01 15 5190000 Фонд компенсаций 11230694
431 01 15 5190000 608 Государственная регистрация актов гражданского состояния 11230694
431 01 15 5190000 608 200 РАСХОДЫ 8482050
431 01 15 5190000 608 211 Заработная плата 3126835
431 01 15 5190000 608 213 Начисления на оплату труда 819204
431 01 15 5190000 608 221 Услуги связи 24310
431 01 15 5190000 608 222 Транспортные услуги 6600
431 01 15 5190000 608 223 Коммунальные услуги 195000
431 01 15 5190000 608 225 Услуги по содержанию имущества 4248000
431 01 15 5190000 608 226 Прочие услуги 62101
431 01 15 5190000 608 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2748644
431 01 15 5190000 608 310 Увеличение стоимости основных средств 2560057
431 01 15 5190000 608 340 Увеличение стоимости материальных запасов 188587
536 Управление здравоохранения города Калуги 40984437
536 09 Здравоохранение и спорт 40984437
536 09 01 Здравоохранение 40544837
536 09 01 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 1200000
536 09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1200000
536 09 01 4690000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1200000
536 09 01 4690000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1200000
536 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 28993402
536 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25993402
536 09 01 4700000 327 200 РАСХОДЫ 13665402
536 09 01 4700000 327 211 Заработная плата 3193
536 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату труда 837
536 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию имущества 11811372
536 09 01 4700000 327 290 Прочие расходы 1850000
536 09 01 4700000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 12328000
536 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 6803000
536 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5525000
536 09 01 4700000 456 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 3000000
536 09 01 4700000 456 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3000000
536 09 01 4700000 456 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3000000
536 09 01 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4162610
536 09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4162610
536 09 01 4710000 327 200 РАСХОДЫ 2619610
536 09 01 4710000 327 211 Заработная плата 8062
536 09 01 4710000 327 213 Начисления на оплату труда 2113
536 09 01 4710000 327 221 Услуги связи 100000
536 09 01 4710000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1240000
536 09 01 4710000 327 226 Прочие услуги 16575
536 09 01 4710000 327 290 Прочие расходы 1252860
536 09 01 4710000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1543000
536 09 01 4710000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1637000
536 09 01 4710000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -94000
536 09 01 4760000 Родильные дома 40000
536 09 01 4760000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40000
536 09 01 4760000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40000
536 09 01 4760000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 40000
536 09 01 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора -400000
536 09 01 4810000 459 Борьба с эпидемиями -400000
536 09 01 4810000 459 200 РАСХОДЫ -400000
536 09 01 4810000 459 226 Прочие услуги -2425000
536 09 01 4810000 459 290 Прочие расходы 2025000
536 09 01 4850000 455 226 Прочие услуги -2000000
536 09 01 4850000 455 290 Прочие расходы 2000000
536 09 01 4850000 457 226 Прочие услуги -400000
536 09 01 4850000 457 290 Прочие расходы 400000
536 09 01 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5378881
536 09 01 5200000 624 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским центрам скорой медицинской помощи 5378881
536 09 01 5200000 624 200 РАСХОДЫ 5378881
536 09 01 5200000 624 211 Заработная плата 4283634
536 09 01 5200000 624 213 Начисления на оплату труда 1095247
536 09 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 1089944
536 09 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 96000
536 09 01 9000000 327 221 Услуги связи 10000
536 09 01 9000000 327 222 Транспортные услуги -10000
536 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 96000
536 09 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -96000
536 09 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -96000
536 09 01 9000000 826 Оплата услуг учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и или родов 1089944
536 09 01 9000000 826 200 РАСХОДЫ 788642
536 09 01 9000000 826 211 Заработная плата 624903
536 09 01 9000000 826 213 Начисления на оплату труда 163739
536 09 01 9000000 826 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 301302
536 09 01 9000000 826 310 Увеличение стоимости основных средств 81600
536 09 01 9000000 826 340 Увеличение стоимости материальных запасов 219702
536 09 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы и муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 80000
536 09 01 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80000
536 09 01 9010000 327 200 РАСХОДЫ -100000
536 09 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества -100000
536 09 01 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 180000
536 09 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 180000
536 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 439600
536 09 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 439600
536 09 04 0010000 005 Центральный аппарат 439600
536 09 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 389600
536 09 04 0010000 005 221 Услуги связи 39600
536 09 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 250000
536 09 04 0010000 005 226 Прочие услуги 100000
536 09 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 50000
536 09 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50000
537 Управление культуры и спорта города Калуги 2688002
537 07 Образование 616000
537 07 02 Общее образование 616000
537 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 568000
537 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 568000
537 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 72000
537 07 02 4230000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом -268600
537 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 330600
537 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы 10000
537 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 496000
537 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 496000
537 07 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 8000
537 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8000
537 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 140150
537 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты 4700
537 07 02 9000000 327 221 Услуги связи 8000
537 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги 75871
537 07 02 9000000 327 225 Услуги по содержанию имущества -71271
537 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 93500
537 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 29350
537 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -132150
537 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -132750
537 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 600
537 07 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 40000
537 07 02 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40000
537 07 02 9010000 327 200 РАСХОДЫ 40000
537 07 02 9010000 327 226 Прочие услуги 40000
537 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ -1676
537 07 09 4360000 447 222 Транспортные услуги 566
537 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги -1092
537 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы -1150
537 07 09 4360000 447 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1676
537 07 09 4360000 447 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1676
537 08 Культура, кинематография и средства массовой информации 2071800
537 08 01 Культура 1670000
537 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 500000
537 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 500000
537 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 500000
537 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию имущества 221000
537 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 279000
537 08 01 4420000 Библиотеки 100000
537 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 100000
537 08 01 4420000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100000
537 08 01 4420000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100000
537 08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1000000
537 08 01 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1000000
537 08 01 4500000 453 200 РАСХОДЫ 1000000
537 08 01 4500000 453 222 Транспортные услуги 46000
537 08 01 4500000 453 224 Арендная плата за пользование имуществом 541500
537 08 01 4500000 453 226 Прочие услуги 434500
537 08 01 4500000 453 290 Прочие расходы -22000
537 08 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 10000
537 08 01 7950000 900 ** Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы 10000
537 08 01 7950000 900 200 РАСХОДЫ 10000
537 08 01 7950000 900 290 Прочие расходы 10000
537 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 10000
537 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 10000
537 08 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -10000
537 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -10000
537 08 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 60000
537 08 01 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 60000
537 08 01 9010000 327 200 РАСХОДЫ 30000
537 08 01 9010000 327 226 Прочие услуги 30000
537 08 01 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 30000
537 08 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 30000
537 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 401800
537 08 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 401800
537 08 06 0010000 005 Центральный аппарат 401800
537 08 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 401800
537 08 06 0010000 005 221 Услуги связи 46800
537 08 06 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 355000
537 09 Здравоохранение и спорт -63000
537 09 02 Спорт и физическая культура -63000
537 09 02 4820000 327 200 РАСХОДЫ 870000
537 09 02 4820000 327 211 Заработная плата -480000
537 09 02 4820000 327 213 Начисления на оплату труда -125700
537 09 02 4820000 327 222 Транспортные услуги -22500
537 09 02 4820000 327 223 Коммунальные услуги -79000
537 09 02 4820000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1577200
537 09 02 4820000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -870000
537 09 02 4820000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -80000
537 09 02 4820000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -790000
537 09 02 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия -55000
537 09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма -55000
537 09 02 5120000 455 200 РАСХОДЫ -60500
537 09 02 5120000 455 224 Арендная плата за пользование имуществом 28750
537 09 02 5120000 455 226 Прочие услуги -13000
537 09 02 5120000 455 290 Прочие расходы -76250
537 09 02 5120000 455 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 5500
537 09 02 5120000 455 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5500
537 09 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -8000
537 09 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -8000
537 09 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -8000
537 09 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -8000
537 10 Социальная политика 63202
537 10 01 Пенсионное обеспечение 63202
537 10 01 4900000 Пенсии 63202
537 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 63202
537 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 63202
537 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 63202
538 Управление образования города Калуги 17082708
538 07 Образование 17082708
538 07 01 Дошкольное образование 3981700
538 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 3450067
538 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3450067
538 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 1699100
538 07 01 4200000 327 211 Заработная плата -400000
538 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты -13000
538 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда -104800
538 07 01 4200000 327 221 Услуги связи 105850
538 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги -330000
538 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 2488700
538 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги -53850
538 07 01 4200000 327 290 Прочие расходы 6200
538 07 01 4200000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1750967
538 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1698700
538 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 52267
538 07 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 141633
538 07 01 7950000 808 ** Программа "Безопасность образовательных учреждений г. Калуги на 2006-2010 годы" 141633
538 07 01 7950000 808 200 РАСХОДЫ 141633
538 07 01 7950000 808 225 Услуги по содержанию имущества 141633
538 07 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 390000
538 07 01 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 390000
538 07 01 9010000 327 200 РАСХОДЫ 240000
538 07 01 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 240000
538 07 01 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 150000
538 07 01 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 150000
538 07 02 Общее образование 12115208
538 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4058450
538 07 02 4210000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 35450
538 07 02 4210000 184 200 РАСХОДЫ 35450
538 07 02 4210000 184 212 Прочие выплаты 400
538 07 02 4210000 184 222 Транспортные услуги 2275
538 07 02 4210000 184 226 Прочие услуги 9018
538 07 02 4210000 184 290 Прочие расходы 23758
538 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4023000
538 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 3788500
538 07 02 4210000 327 211 Заработная плата -23174
538 07 02 4210000 327 221 Услуги связи 462470
538 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 18600
538 07 02 4210000 327 223 Коммунальные услуги -522000
538 07 02 4210000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом -400000
538 07 02 4210000 327 225 Услуги по содержанию имущества 4465000
538 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги -224070
538 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 8674
538 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы 3000
538 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 234500
538 07 02 4210000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 296000
538 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -61500
538 07 02 4220000 Школы-интернаты 190000
538 07 02 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 190000
538 07 02 4220000 327 200 РАСХОДЫ 190000
538 07 02 4220000 327 225 Услуги по содержанию имущества 190000
538 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 3040000
538 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3040000
538 07 02 4230000 327 200 РАСХОДЫ 1540000
538 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 19640
538 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 3015
538 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги -52240
538 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1590000
538 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги -9490
538 07 02 4230000 327 290 Прочие расходы -10925
538 07 02 4230000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1500000
538 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 1500000
538 07 02 4240000 Детские дома (приемные семьи) 600
538 07 02 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -18962200
538 07 02 4240000 327 200 РАСХОДЫ -18962200
538 07 02 4240000 327 226 Прочие услуги -12726900
538 07 02 4240000 327 262 Пособия по социальной помощи населению -6235700
538 07 02 4240000 327 290 Прочие расходы 400
538 07 02 4240000 422 Материальное обеспечение приемной семьи 18962800
538 07 02 4240000 422 200 РАСХОДЫ 18962800
538 07 02 4240000 422 226 Прочие услуги 12727100
538 07 02 4240000 422 262 Пособия по социальной помощи населению 6235700
538 07 02 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5636158
538 07 02 5200000 623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5636158
538 07 02 5200000 623 200 РАСХОДЫ 5636158
538 07 02 5200000 623 211 Заработная плата 4453282
538 07 02 5200000 623 213 Начисления на оплату труда 1182876
538 07 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 30000
538 07 02 7950000 825 ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" 30000
538 07 02 7950000 825 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 30000
538 07 02 7950000 825 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30000
538 07 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ -48500
538 07 02 9000000 327 211 Заработная плата 109224
538 07 02 9000000 327 212 Прочие выплаты -43100
538 07 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 28616
538 07 02 9000000 327 222 Транспортные услуги -59628
538 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги -24112
538 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы -59500
538 07 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 48500
538 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 48500
538 07 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета -840000
538 07 02 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -840000
538 07 02 9010000 327 200 РАСХОДЫ -520000
538 07 02 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества -520000
538 07 02 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -320000
538 07 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств -320000
538 07 05 Переподготовка и повышение квалификации -4500
538 07 05 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров -4500
538 07 05 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров -4500
538 07 05 4290000 450 200 РАСХОДЫ -4500
538 07 05 4290000 450 290 Прочие расходы -4500
538 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 36500
538 07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 8500
538 07 07 4310000 327 200 РАСХОДЫ -6436
538 07 07 4310000 327 222 Транспортные услуги 14960
538 07 07 4310000 327 223 Коммунальные услуги 3567
538 07 07 4310000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 32384
538 07 07 4310000 327 226 Прочие услуги 23422
538 07 07 4310000 327 290 Прочие расходы -80769
538 07 07 4310000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6436
538 07 07 4310000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6436
538 07 07 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 8500
538 07 07 4310000 447 200 РАСХОДЫ -2070
538 07 07 4310000 447 222 Транспортные услуги 27832
538 07 07 4310000 447 224 Арендная плата за пользование имуществом 50980
538 07 07 4310000 447 226 Прочие услуги 40356
538 07 07 4310000 447 290 Прочие расходы -121238
538 07 07 4310000 447 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 10570
538 07 07 4310000 447 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10570
538 07 07 7950000 Целевые программы муниципальных образований -32000
538 07 07 7950000 811 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам -150000
538 07 07 7950000 811 200 РАСХОДЫ -150000
538 07 07 7950000 811 290 Прочие расходы -150000
538 07 07 7950000 900 ** Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы 118000
538 07 07 7950000 900 200 РАСХОДЫ 118000
538 07 07 7950000 900 290 Прочие расходы 118000
538 07 07 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 60000
538 07 07 9010000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 60000
538 07 07 9010000 447 200 РАСХОДЫ 60000
538 07 07 9010000 447 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 60000
538 07 09 Другие вопросы в области образования 953800
538 07 09 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 642900
538 07 09 0010000 005 Центральный аппарат 642900
538 07 09 0010000 005 200 РАСХОДЫ 642900
538 07 09 0010000 005 221 Услуги связи 38400
538 07 09 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 600000
538 07 09 0010000 005 290 Прочие расходы 4500
538 07 09 4350000 327 225 Услуги по содержанию имущества -25500
538 07 09 4350000 327 226 Прочие услуги 25500
538 07 09 4360000 Мероприятия в области образования 104000
538 07 09 4360000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 104000
538 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ 104000
538 07 09 4360000 447 226 Прочие услуги 35396
538 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы 68604
538 07 09 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 299400
538 07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 299400
538 07 09 4520000 327 200 РАСХОДЫ 150000
538 07 09 4520000 327 221 Услуги связи 6370
538 07 09 4520000 327 225 Услуги по содержанию имущества -1300
538 07 09 4520000 327 226 Прочие услуги 143630
538 07 09 4520000 327 290 Прочие расходы 1300
538 07 09 4520000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 149400
538 07 09 4520000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 149400
538 07 09 7950000 Целевые программы муниципальных образований -92500
538 07 09 7950000 818 ** Городская целевая Программа "Воспитание юного калужанина на 2007-2009 годы" -112500
538 07 09 7950000 818 200 РАСХОДЫ -192618
538 07 09 7950000 818 222 Транспортные услуги 239000
538 07 09 7950000 818 224 Арендная плата за пользование имуществом 9000
538 07 09 7950000 818 226 Прочие услуги 447638
538 07 09 7950000 818 290 Прочие расходы -888256
538 07 09 7950000 818 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 80118
538 07 09 7950000 818 340 Увеличение стоимости материальных запасов 80118
538 07 09 7950000 825 ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" 20000
538 07 09 7950000 825 200 РАСХОДЫ 7000
538 07 09 7950000 825 226 Прочие услуги 7000
538 07 09 7950000 825 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 13000
538 07 09 7950000 825 340 Увеличение стоимости материальных запасов 13000
538 07 09 9000000 327 200 РАСХОДЫ 230000
538 07 09 9000000 327 226 Прочие услуги 230000
538 07 09 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -230000
538 07 09 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -230000
538 10 04 5110000 423 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 27612000
538 10 04 5110000 423 200 РАСХОДЫ 27612000
538 10 04 5110000 423 262 Пособия по социальной помощи населению 27612000
538 10 04 5110000 755 Другие пособия и компенсации -27612000
538 10 04 5110000 755 200 РАСХОДЫ -27612000
538 10 04 5110000 755 262 Пособия по социальной помощи населению -27612000
539 Управление городского хозяйства города Калуги 106210535
539 01 Общегосударственные вопросы -6941715
539 01 15 Другие общегосударственные вопросы -6941715
539 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 178285
539 01 15 0920000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 83611
539 01 15 0920000 184 200 РАСХОДЫ 83611
539 01 15 0920000 184 226 Прочие услуги 83611
539 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 94673
539 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ 94673
539 01 15 0920000 999 226 Прочие услуги 29955
539 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы 64718
539 01 15 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды -7120000
539 01 15 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения -7120000
539 01 15 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -7120000
539 01 15 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств -7120000
539 04 Национальная экономика 67938000
539 04 08 Транспорт 67938000
539 04 08 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 31413000
539 04 08 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 31413000
539 04 08 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 31413000
539 04 08 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 31413000
539 04 08 3170000 Другие виды транспорта 36525000
539 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 36525000
539 04 08 3170000 366 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 36525000
539 04 08 3170000 366 310 Увеличение стоимости основных средств 36525000
539 04 09 Связь и информация 0
539 04 09 3300000 Информационные технологии и связь 0
539 04 09 3300000 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 0
539 04 09 3300000 382 200 РАСХОДЫ 0
539 04 09 3300000 382 224 Арендная плата за пользование имуществом 90700
539 04 09 3300000 382 225 Услуги по содержанию имущества -216100
539 04 09 3300000 382 290 Прочие расходы 125400
539 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 35574100
539 05 01 Жилищное хозяйство 15525600
539 05 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 437000
539 05 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 437000
539 05 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 437000
539 05 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 437000
539 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 7400000
539 05 01 3500000 197 Субсидии 65245000
539 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 65245000
539 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 61793090
539 05 01 3500000 197 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 3451910
539 05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства -57845000
539 05 01 3500000 410 200 РАСХОДЫ -57845000
539 05 01 3500000 410 225 Услуги по содержанию имущества -57845000
539 05 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 7692300
539 05 01 7950000 661 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья -500000
539 05 01 7950000 661 200 РАСХОДЫ -500000
539 05 01 7950000 661 262 Пособия по социальной помощи населению -500000
539 05 01 7950000 822 ** Городская целевая Программа на 2007 год "Город рядом" 8192300
539 05 01 7950000 822 200 РАСХОДЫ 8192300
539 05 01 7950000 822 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 8192300
539 05 01 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета -3700
539 05 01 9010000 197 Субсидии 1951300
539 05 01 9010000 197 200 РАСХОДЫ 1951300
539 05 01 9010000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1951300
539 05 01 9010000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства -1955000
539 05 01 9010000 410 200 РАСХОДЫ -1955000
539 05 01 9010000 410 225 Услуги по содержанию имущества -1955000
539 05 02 Коммунальное хозяйство 19940500
539 05 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды -10250000
539 05 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения -10250000
539 05 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -10250000
539 05 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств -10250000
539 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 7356800
539 05 02 3510000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 3129100
539 05 02 3510000 411 200 РАСХОДЫ 3129100
539 05 02 3510000 411 225 Услуги по содержанию имущества 3129100
539 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 4227700
539 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 4227700
539 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 4227700
539 05 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 22550000
539 05 02 7950000 827 ** Городская целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2007 год" 22000000
539 05 02 7950000 827 200 РАСХОДЫ 22000000
539 05 02 7950000 827 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 22000000
539 05 02 7950000 828 ** Программа энергоресурсосбережения в муниципальном образовании "Город Калуга" 550000
539 05 02 7950000 828 200 РАСХОДЫ 550000
539 05 02 7950000 828 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 550000
539 05 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 283700
539 05 02 9010000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 283700
539 05 02 9010000 412 200 РАСХОДЫ 283700
539 05 02 9010000 412 225 Услуги по содержанию имущества 283700
539 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 108000
539 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 108000
539 05 04 0010000 005 Центральный аппарат 108000
539 05 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 108000
539 05 04 0010000 005 211 Заработная плата -500000
539 05 04 0010000 005 221 Услуги связи 108000
539 05 04 0010000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 500000
539 07 Образование 3000000
539 07 02 Общее образование 3000000
539 07 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 3000000
539 07 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 3000000
539 07 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3000000
539 07 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 3000000
539 08 Культура, кинематография и средства массовой информации -11550000
539 08 01 Культура -11550000
539 08 01 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды -11550000
539 08 01 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения -11550000
539 08 01 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -11550000
539 08 01 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств -11550000
539 09 Здравоохранение и спорт 5340000
539 09 02 Спорт и физическая культура 5340000
539 09 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 5200000
539 09 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 5200000
539 09 02 1020000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 5200000
539 09 02 1020000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 5200000
539 09 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 140000
539 09 02 9010000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 140000
539 09 02 9010000 214 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 140000
539 09 02 9010000 214 310 Увеличение стоимости основных средств 140000
539 10 Социальная политика 12850151
539 10 01 Пенсионное обеспечение 20541
539 10 01 4900000 Пенсии 20541
539 10 01 4900000 803 ** Единовременное денежное вознаграждение 20541
539 10 01 4900000 803 200 РАСХОДЫ 20541
539 10 01 4900000 803 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 20541
539 10 03 Социальное обеспечение населения 12829610
539 10 03 1042000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 3155660
539 10 03 1042000 661 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 3155660
539 10 03 1042000 661 200 РАСХОДЫ 3155660
539 10 03 1042000 661 262 Пособия по социальной помощи населению 3155660
539 10 03 5220000 Региональные целевые программы 9173950
539 10 03 5220000 661 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 9173950
539 10 03 5220000 661 200 РАСХОДЫ 9173950
539 10 03 5220000 661 262 Пособия по социальной помощи населению 9173950
539 10 03 7950000 Целевые программы муниципальных образований 500000
539 10 03 7950000 661 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 500000
539 10 03 7950000 661 200 РАСХОДЫ 500000
539 10 03 7950000 661 262 Пособия по социальной помощи населению 500000
540 Управление социальной защиты 13272350
540 07 Образование 500000
540 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 500000
540 07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 500000
540 07 07 4320000 452 Оздоровление детей 500000
540 07 07 4320000 452 200 РАСХОДЫ 500000
540 07 07 4320000 452 262 Пособия по социальной помощи населению 500000
540 10 Социальная политика 12772350
540 10 01 4900000 714 262 Пособия по социальной помощи населению -9000000
540 10 01 4900000 714 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 9000000
540 10 02 Социальное обслуживание населения 1871428
540 10 02 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 1207000
540 10 02 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1207000
540 10 02 5060000 327 200 РАСХОДЫ 700300
540 10 02 5060000 327 213 Начисления на оплату труда -590500
540 10 02 5060000 327 221 Услуги связи 13200
540 10 02 5060000 327 222 Транспортные услуги 17200
540 10 02 5060000 327 223 Коммунальные услуги 278500
540 10 02 5060000 327 224 Арендная плата за пользование имуществом 131100
540 10 02 5060000 327 225 Услуги по содержанию имущества 238000
540 10 02 5060000 327 226 Прочие услуги 598200
540 10 02 5060000 327 290 Прочие расходы 14600
540 10 02 5060000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 506700
540 10 02 5060000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 506700
540 10 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 144428
540 10 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 144428
540 10 02 9000000 327 200 РАСХОДЫ 82377
540 10 02 9000000 327 212 Прочие выплаты -93300
540 10 02 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 93300
540 10 02 9000000 327 226 Прочие услуги 52377
540 10 02 9000000 327 290 Прочие расходы 30000
540 10 02 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 62051
540 10 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 62051
540 10 02 9010000 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия за счет субсидии областного бюджета 520000
540 10 02 9010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 520000
540 10 02 9010000 327 200 РАСХОДЫ 500000
540 10 02 9010000 327 225 Услуги по содержанию имущества 500000
540 10 02 9010000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20000
540 10 02 9010000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 20000
540 10 03 Социальное обеспечение населения 76570222
540 10 03 5050000 Меры социальной поддержки граждан 70013186
540 10 03 5050000 483 Оказание социальной помощи 63935000
540 10 03 5050000 483 200 РАСХОДЫ 63935000
540 10 03 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 63935000
540 10 03 5050000 572 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6078186
540 10 03 5050000 572 200 РАСХОДЫ 6078186
540 10 03 5050000 572 262 Пособия по социальной помощи населению 6078186
540 10 03 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 3954200
540 10 03 5140000 482 Мероприятия в области социальной политики 3954200
540 10 03 5140000 482 200 РАСХОДЫ 3823200
540 10 03 5140000 482 224 Арендная плата за пользование имуществом 4450
540 10 03 5140000 482 226 Прочие услуги 100000
540 10 03 5140000 482 290 Прочие расходы 3718750
540 10 03 5140000 482 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 131000
540 10 03 5140000 482 340 Увеличение стоимости материальных запасов 131000
540 10 03 5170000 Дотации и субвенции 2551936
540 10 03 5170000 467 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения 2551936
540 10 03 5170000 467 200 РАСХОДЫ 2551936
540 10 03 5170000 467 262 Пособия по социальной помощи населению 2551936
540 10 03 5220000 Региональные целевые программы 5400
540 10 03 5220000 482 Мероприятия в области социальной политики 5400
540 10 03 5220000 482 200 РАСХОДЫ 5400
540 10 03 5220000 482 262 Пособия по социальной помощи населению 5400
540 10 03 7950000 Целевые программы муниципальных образований 45500
540 10 03 7950000 825 ** Городская целевая Программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007-2009 годы" 35500
540 10 03 7950000 825 200 РАСХОДЫ 30000
540 10 03 7950000 825 222 Транспортные услуги 19000
540 10 03 7950000 825 226 Прочие услуги 4000
540 10 03 7950000 825 290 Прочие расходы 7000
540 10 03 7950000 825 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 5500
540 10 03 7950000 825 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5500
540 10 03 7950000 900 ** Городская целевая Программа по профилактике употребления психоактивных веществ, борьбе с распространением наркотиков и пропаганде здорового образа жизни на 2006-2008 годы" 10000
540 10 03 7950000 900 200 РАСХОДЫ 10000
540 10 03 7950000 900 290 Прочие расходы 10000
540 10 06 Другие вопросы в области социальной политики -65669300
540 10 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1002200
540 10 06 0010000 005 Центральный аппарат 1002200
540 10 06 0010000 005 200 РАСХОДЫ 1002200
540 10 06 0010000 005 211 Заработная плата 781800
540 10 06 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 204800
540 10 06 0010000 005 221 Услуги связи 15600
540 10 06 5050000 Меры социальной поддержки граждан -66671500
540 10 06 5050000 483 Оказание социальной помощи -63455500
540 10 06 5050000 483 200 РАСХОДЫ -63455500
540 10 06 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению -63455500
540 10 06 5050000 482 Мероприятия в области социальной политики -3216000
540 10 06 5050000 482 200 РАСХОДЫ -3166000
540 10 06 5050000 482 226 Прочие услуги -100000
540 10 06 5050000 482 290 Прочие расходы -3066000
540 10 06 5050000 482 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -50000
540 10 06 5050000 482 340 Увеличение стоимости материальных запасов -50000
542 Комитет по организации защиты населения 0
542 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0
542 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0
542 03 09 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
542 03 09 0010000 005 Центральный аппарат 0
542 03 09 0010000 005 200 РАСХОДЫ 0
542 03 09 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 37860
542 03 09 0010000 005 226 Прочие услуги -37860
542 03 09 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0
542 03 09 2180000 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0
542 03 09 2180000 260 200 РАСХОДЫ -20635
542 03 09 2180000 260 290 Прочие расходы -20635
542 03 09 2180000 260 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 20635
542 03 09 2180000 260 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20635
542 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0
542 03 09 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
542 03 09 3020000 327 200 РАСХОДЫ -3876
542 03 09 3020000 327 212 Прочие выплаты -3876
542 03 09 3020000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3876
542 03 09 3020000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 3876